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餐廳收銀管理制度

時間:2024-01-04 07:03:12 管理制度 我要投稿

餐廳收銀管理制度

  在社會一步步向前發展的今天,越來越多地方需要用到制度,制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。到底應如何擬定制度呢?以下是小編為大家收集的餐廳收銀管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

餐廳收銀管理制度

餐廳收銀管理制度1

  為了提高餐廳收銀員工作質量,加強對餐飲業務工作的監督,特制定以下餐廳收銀員操作規程:

  (一)備足另票備用金,不得以另票找不出為由,不找給客人另款,或臨時找地方換另票而造成客人久等。

  (二)上班前備足所需用帳單,查看帳單是否有缺號、漏號現象。

  (三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進廚房出菜。

  (四)帳單按規定欄目填寫清楚,帳單金額不得涂改,收銀員開列帳單后必須蓋章和簽字。

  (五)收銀結算方法處理規定

  1、現金結算

  收取客人現金以后,當即在帳單上蓋現金收訖章,并將發票交于客人,(在現金未收到之前不得蓋現金收訖章)。

  4、寓客帳結算:

  要求掛帳客人出示可掛帳房卡(無np卡)。請客人在帳單上簽字,并寫清掛帳房號,核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符,房號是否相符,是否過期,核對無誤后在帳單上蓋“轉帳房卡己核”章,并及時送總臺收銀,以防客人提前退房造成壞帳。

  5、外客帳結算:

  憑餐飲銷售部任務單上注明的'人數,用餐標準予以結帳。

  6、招待帳結算:

  (1)客人憑減免單用餐,須看清減免單結算方式,如是“現付”,則要求客人支付現金;如是“轉房號”,則要求用餐人簽字,寫清轉帳房號,并作寓客帳處理;如是“招待”,則作招待帳處理。

  (2)如飯店領導請客,零點用餐(無減免單),則招待帳單金額按實際消費金額的一定折扣計算,并請飯店有關領導簽字,作招待帳處理。

  7、綜合消費卡結算

  綜合消費卡結算與外客帳結算類似,首先請客人出示綜合消費卡,查看卡內是否尚有結余金額,再將客人當天消費金額填入卡內“消費金額”欄,并結出結余金額。然后請客人在帳單上簽名,并寫上單位名稱,再核對客人簽名是否與消費卡單位經辦人簽名相符。最后帳單上標明“綜合消費卡”并作外客帳處理。

  (六)長包房憑掛帳房卡,散客憑vip卡零點用餐,按飯店規定可以給予一定折扣優惠,并請客人在帳單上簽證。

  (七)司機費提取的處理規定:

  客人用餐要求提取司機費(現金)必須控制在當日消費金額的10%以內。

  (八)定金的處理方法

  1、預收定金:

  預收定金開具收據,收到現金蓋現金收訖章,收到支票蓋支票收訖章。

  2、退還定金:

  客人要求退還定金必須歸還預付定金收據。原預付定金是現金,則可以退還現金;原預付定金是支票,則只能退還支票。

  3、如客人遺失預收定金收據,經與財務存根聯核對后,請客人在存根聯上簽上姓名,并注明該收據己遺失。

  (九)作廢帳單的處理規定:

  開列帳單時由于金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單,則必須在作廢帳單上寫明作廢原因,及重開帳單號碼,并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數聯齊全同時作廢,并填人工作底表與其它帳單一起轉財務部。

  (十)收銀工作底表須根據帳單明細分類按帳單號碼由小到大填寫。

  (十一)根據工作底表明細分類匯總做餐廳營業日報,報表上要求填寫的項目須填寫清楚。

  (十二)核對收到現金、支票、信用卡是否與報表金額相符。

  (十三)現金、支票、信用卡核對正確無誤后,放人收銀封包并在封包上寫清收銀點、班次、日期、姓名,及現金票面和總金額,支票張數和總金額,信用卡份數和總金額。

  (十四)在封包投入銀箱前,須在收銀投放簿上做好登記,并請旁人簽證。

餐廳收銀管理制度2

  為規范現金管理辦法,使收銀機真正發揮現金管理的靈活性、準確性,特制定以下條例:

  1、收銀機前必須認真檢查其功能的準確性。

  2、使用收銀機的工作人員必須保持收銀機的清潔衛生工作。

  3、使用現金只允許收銀機窗口使用,其他窗口一律不準收取現金。

  4、收銀機報表須當天當餐以流水賬的形式打印完成。

  5、對收銀機打印小票須實行一式貳份,一份交給顧客,一份留存,以備查閱使用。

  6、不允許多人次的'幾筆金額一并輸入。

  7、各餐廳必須嚴格按照要求進行現金儲存,不得私自存放:

  上午8:00—10:00——繳當天早點、前一天晚餐及夜宵營業額;

  下午3:00—4:00——繳當天中餐營業額;

  晚上7:00——繳存當天晚餐收取的現金營業額。

餐廳收銀管理制度3

  1、餐廳收銀員應提早到崗、搞好收款臺的衛生、備好年找現金,根據物價員送來的.物價通知單,調整好飯菜的價格表,并了解當日預訂情況。

  2、餐廳人員必須按標準開列賬單收費、每日的結算款及營業額不得拖欠,客離賬清。

  3、散客收款:

  (1)收銀員接到服務員送來的訂菜單,留下第一聯,經核價加總后即時登記收人登記表以備結賬;

  (2)客人用餐完畢,由值班服務負通知收銀員結賬,收銀員拿出訂單加總后開具賬單兩聯,由值班服務員向顧客收款,顧客交款后,服務員持賬單和票款到收銀臺交款,收銀員點清后在賬單第二聯加蓋印章再連同找款、退款給服務員轉給顧客;

  (3)收銀員應將賬單第一聯與訂單第一聯訂在一起裝入結算憑證專用紙袋內。

  4、團體客人收款:

  (1)餐廳服務員根據團隊就餐通知單在團隊就餐時開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯上加蓋戳記后給服務員,一聯留存,并插入賬單箱;

  (2)就餐結束后值班服務員開賬單(注明前廳結賬),請團隊領隊簽字后,即時將團隊賬單(二聯)送前廳收銀員代為收款,一聯留存和訂單訂在一起,裝入結算憑證專用紙袋內。

  5、宴會收款:

  (1)宴會及包桌酒席,一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預訂時需交付預訂押金或抵押支票;

  (2)預定員按預定要求開具宴會訂單(一式四聯),并在訂單上注明預收押金數額或抵押支票,然后將冥會訂單和預定押金或支票一起交收銀員,收銀員按宴會訂單核價加總后在訂單上加蓋戳記,一聯收銀員留存,二聯交廚房據以備餐、三聯交酒吧據以提供酒水,四聯交餐廳主管轉值班服務員并提供服務;

  (3)宴會開始后,客人需增加酒水和飯菜,由值班服務員開具訂單交收銀員加蓋出記后,一聯收銀員留存,與宴會訂單訂在一起,二聯交廚房據以增加飯菜或交酒吧據以領取酒水;

  (4)宴會結束后,值班服務員通知客人到收款臺結賬,收款員按宴會訂單開具發票,收取現金(注意扣除預訂押金)或簽發支票或簽發信用卡;

  (5)將發票存根和宴會訂單訂在一起裝入結算憑證專用袋內。

  6、會議客人收款:

  (1)會議客人用餐應由負責人提前與餐飲部樓面經理商定就餐標準和結算方式;

  (2)餐飲部訂否處填寫會議就餐通知單,分送廚師長和餐廳收銀領班,收銀員結算時按通知進行;

  (3)客人提出的超標準服務要請負責人簽字,開具通知單結算。

  7、vip客人就餐收款:

  (1)重要客人(vip)到餐廳就餐,一般由經理級的管理人員簽批重要客人接待通知單和公共用餐通知單,提前送給餐廳主管,餐廳主管接到通知后應安排接待;

  (2)收銀員按通知單規定開具進單向客人結算、收銀員將訂單、通知單和賬單釘在一起裝人結算憑證專用紙袋內。

  8、匯總日結:

  (1)收銀員將當日營業收入整理清點后,填好繳款單并與領班或主管一起再次清點現金,檢查票據的填寫情況;

  (2)確定無誤后將營業款裝入專用交款袋封包加蓋兩人印章,同時兩人一起放入財務部設置的專用金柜,然后按服務員收入登記表填報餐廳訂單匯總表,一式三份,自留一份,報餐廳經理和財務部成本核算員各一分,并填報營業日報表三份,送核算員、統計員各一份,自己留存一份備查

餐廳收銀管理制度4

  為保證酒店資金安全,特制定如下現金管理辦法,相關人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定,違反者將受紀律處分,以至追究經濟及法律責任。

  1、收銀員不得攜帶個人現金上崗,如違反此規定將填寫過失通知書。所帶現金一律沒收。

  2、收銀員應嚴格加強前臺系統中各自操作員密碼的管理,在前臺系統中入賬時應首先確認系統中當前的操作員是否為本人,無誤后方可錄入賬項,入賬完畢后應及時退出。未按本項規定進行者,對因此引起的所有后果負全部責任。

  3、營業收入現金的投繳必須即核、即簽、即時投箱,不得以任何理由拖延。應繳款的收銀員和見證人均有責任監督對方按照規定的流程完成規定的事項和核簽,對不按規定操作而引起的后果,雙方均負同等責任,受同等處分。

  4、 “收銀袋投放/收取記錄簿”和“總出納現金記錄表”的每一欄,均應按規定的內容和格式填寫,并在規定的.位置簽名,不得有遺漏、錯填。若確因錯寫需要更正的,應用橫線劃去,再在其上方寫上正確數據,然后由繳款和見證雙方簽名確認。

  5、每一班次的主管或領班應對該班收銀員的營業現金收入的繳納情況加以檢查,保證所有營業收入現金已投繳,所有收銀員必須辦妥當班營業現金的繳納,并完成當班報表及賬務后,方可下班。每一班次的值班經理或領班應對“收銀袋投放/收取記錄簿”進行檢查,發現不完善的情況即時查明原因,并將情況通知在班的上一級主管人員。

  6、財務部應對前臺備用金不定期檢查,檢查時間按營業情況定,但不預先通知。檢查應有記錄,記錄應有檢查人員和收銀員雙方簽名,以確認當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行,所有的現金檢查,均應具備第三者作為見證,整個檢查過程應在見證人監督下進行,并由見證人在雙方人員在檢查記錄上簽名后,最后簽名證明。對發現的違規行為將知會運營部對相關責任人進行嚴肅處理。

  7、財務部定期對酒店的現金繳存銀行情況進行檢查,如發現酒店未在規定時間繳存營業收入現金,將知會運營部對相關責任人進行嚴肅處理。

  8、收銀員在結賬過程中,造成短款的,一律由當事人全部賠償。

  9、 “收銀員繳款袋”和“總出納現金記錄表”應予保存不少12個月,“收銀袋投放/收取記錄簿”應保存不少于18個月。

餐廳收銀管理制度5

  一、收銀員入職必須有擁有廣州市戶口人的擔保(擔保人身份證復印件、戶口本復印件、擔保人簽字)方可。

  二、收銀員在本餐廳內所出現的問題擔保人應承擔連帶責任。

  三、負責本部門的營業統計與報表。

  四、負責本部門的酒水盤點以及酒水的.申購。

  五、收銀機每天必須有固定的備用金,不管任何情況都不可動用。

  六、收銀員每天上繳的營業款數額必須與當天的營業額一致,不得有任何短缺。如出現差錯,少一賠一,多一賠百分之十。

  七、收銀員交接班必須交接當班的營業情況以及營業金額。

餐廳收銀管理制度6

  1、餐飲收銀員要求穿帶工作服,配帶胸牌、儀容整潔、面帶微笑、行動敏捷、接待顧客服務熱情周到、和顧客交流善用普通話、注意禮貌用語,交流用語言溫馨、精練、簡短、直入主題。不得把個人情感、思想情緒帶到工作當中,更不得有損店面形象和語言和行為。

  2、每當接到顧客點餐時應及時開具“餐廳服務任務單”傳遞給廚房、并配合主管落實安排好餐桌布置、開餐用具和酒水罷放,以及代為顧客用餐酒水和禮品罷放。

  2、顧客消費結賬時要準確、快速;顧客消費結賬時要根據點餐單認真核對,和實際用餐核對、和廚房核對、特別對于加減點菜、酒水等,計算收款金額,做到準確無誤。錢票當面點清、并驗證真偽。同時每天登記臺賬、下班前認真填寫交款清單,錢款與清單一致向財務交清當天營業款。

  3、工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入營業款必須執行“長繳短補”的原則、不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向主管領導匯報,待查明原因后分別作出處理,1)長款是因為多收顧客的款項應上交當班主管領導作退還處理、2)短款是因為少收營業款、錯收營業款由收銀員自己賠償。

  4、每班營業收市時,應進行實物的清查盤底,并要收柜落鎖,保守商業機密、不得向外泄露有關本部門營業情況或提供有關資料。

  5、正確使用各種機械設備(如電腦、打印機、計算器、稅控機、驗鈔機等),做好日常維護工作、無關人員不得進入收款柜臺、更不得上機操作和查看有關文件數據資料,本店有關文件數據資料要設密碼保存、密碼不得外泄、下班后應關閉主電源、對驗鈔機、計算器收柜保管,并做好清潔保養工作。

  6、做好開市前、收市后的'內外衛生;桌子、凳子、碗筷罷放整齊、配合當班營業員做好店內外衛生工作,保特店內外的整潔。

  7、應嚴格遵守公司各項管理制度,應積極配合主管加強內部管理、強化責任團隊精神、自覺遵守酒店的一切規章制度,積極參加各種培訓提高業務素質和工作能力。

  8、完成主管領導交辦的其他工作。

餐廳收銀管理制度7

  為了提高餐廳收銀員工作質量,加強對餐飲業務工作的監督,特制定以下餐廳收銀員操作規程:

  (一)備足另票備用金,不得以另票找不出為由,不找給客人另款,或臨時找地方換另票而造成客人久等。

  (二)上班前備足所需用帳單,查看帳單是否有缺號、漏號現象。

  (三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進廚房出菜。

  (四)帳單按規定欄目填寫清楚,帳單金額不得涂改,收銀員開列帳單后必須蓋章和簽字。

  (五)收銀結算方法處理規定

  1、現金結算:收取客人現金以后,當即在帳單上蓋現金收訖章,并將發票交于客人,(在現金未收到之前不得蓋現金收訖章)。

  4、寓客帳結算:要求掛帳客人出示可掛帳房卡(無NP卡)。請客人在帳單上簽字,并寫清掛帳房號,核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符,房號是否相符,是否過期,核對無誤后在帳單上蓋“轉帳房卡己核”章,并及時送總臺收銀,以防客人提前退房造成壞帳。

  5、外客帳結算:憑餐飲銷售部任務單上注明的.人數,用餐標準予以結帳。

  6、招待帳結算:

  (1)客人憑減免單用餐,須看清減免單結算方式,如是“現付”,則要求客人支付現金;如是“轉房號”,則要求用餐人簽字,寫清轉帳房號,并作寓客帳處理;如是“招待”,則作招待帳處理。

  (2)如飯店領導請客,零點用餐(無減免單),則招待帳單金額按實際消費金額的一定折扣計算,并請飯店有關領導簽字,作招待帳處理。

  7、綜合消費卡結算:綜合消費卡結算與外客帳結算類似,首先請客人出示綜合消費卡,查看卡內是否尚有結余金額,再將客人當天消費金額填入卡內“消費金額”欄,并結出結余金額。然后請客人在帳單上簽名,并寫上單位名稱,再核對客人簽名是否與消費卡單位經辦人簽名相符。最后帳單上標明“綜合消費卡”并作外客帳處理。

  (六)長包房憑掛帳房卡,散客憑VIP卡零點用餐,按飯店規定可以給予一定折扣優惠,并請客人在帳單上簽證。

  (七)司機費提取的處理規定:客人用餐要求提取司機費(現金)必須控制在當日消費金額的10%以內。

  (八)定金的處理方法

  1、預收定金:預收定金開具收據,收到現金蓋現金收訖章,收到支票蓋支票收訖章。

  2、退還定金:客人要求退還定金必須歸還預付定金收據。原預付定金是現金,則可以退還現金;原預付定金是支票,則只能退還支票。

  3、如客人遺失預收定金收據,經與財務存根聯核對后,請客人在存根聯上簽上姓名,并注明該收據己遺失。

  (九)作廢帳單的處理規定:開列帳單時由于金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單,則必須在作廢帳單上寫明作廢原因,及重開帳單號碼,并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數聯齊全同時作廢,并填人工作底表與其它帳單一起轉財務部。

  (十)收銀工作底表須根據帳單明細分類按帳單號碼由小到大填寫。

  (十一)根據工作底表明細分類匯總做餐廳營業日報,報表上要求填寫的項目須填寫清楚。

  (十二)核對收到現金、支票、信用卡是否與報表金額相符。

  (十三)現金、支票、信用卡核對正確無誤后,放人收銀封包并在封包上寫清收銀點、班次、日期、姓名,及現金票面和總金額,支票張數和總金額,信用卡份數和總金額。

  (十四)在封包投入銀箱前,須在收銀投放簿上做好登記,并請旁人簽證。

餐廳收銀管理制度8

  一、廳面收銀工作程序

  餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步,也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,并運用于工作中,真正地起到監督、把關的職能作用,為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括:

  (一)班前準備工作

  1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領班監督執行,并編排報表。

  2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉金交接手續,并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

  3、領取該班次所需使用的帳單及收據,檢查帳單及收據是否順號,如有缺號、短聯應立即退回,下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續,并在帳單領用登記簿上簽字,餐廳帳單由主管管理,并由主管監督執行。

  4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應及時通知領班進行調整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。

  5、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。

  (二)正常操作工作程序

  1、當服務員把點菜單交到收銀臺時,收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務員。

  2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號碼輸入電腦內,收銀機將自動編制該帳單號,待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

  (三)結帳工作流程

  1、餐廳結帳單一式二聯:第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

  2、客人要求結帳時,收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單,廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名,然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名,收銀員應提醒其簽名。

  3、客人結帳現付的,廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后,將第二聯結帳單交回客人,第一聯結帳單則留存收銀員。

  4、客人結帳是掛帳的,則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后,兩聯帳單都交收銀員處理。

  5、結帳時客人出示優惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時,廳面人員應將優惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折,如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員,收銀員可以不給予辦理。

  6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因,并簽上姓名,在由廳面管理人員證實后,將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員送財務部審計審核。

  7、由于種種原因,客人需要滯后結帳的,須先請廳面管理人員認可擔保,然后將其轉入財務部應收帳款。

  8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員,經領導批準招待客戶時須使用內部帳單,帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

  9、收銀員在本班次營業結束,后應做單班結帳;在本日營業工作結束后,應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況,并填寫“東(西)園餐廳核對表”。

  (四)單、總班結帳在每班結束后,要做單班總結;在當日業務結束后,要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕,電腦會自動總結營業收入并產生若干報表,根據所需,打印出報表。

  (五)當日、歷史帳目查詢

  “當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目,直接點擊“當日帳目查詢”按鈕,電腦會自動查找出所需帳目。

  “歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目,操作方法同上。

  (六)發票管理

  1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷,不得由他人代領和代核銷,核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。

  2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱),其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。

  3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的.,經管人除要寫上書面說明書附貼上,還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

  4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部,丟失發票聲明作廢的登報費要

  由經管人負責。

  (七)作廢帳單的管理

  收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽

  核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯,但又查不到保存的帳單,其經濟責任應由收銀當事人承擔,同時還要追究銷毀單的原因。

  (八)現金、支票、信用卡的收款程序

  1、現金

  1)收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。

  2)除人民幣外,其他幣別的硬幣不接收。

  2、信用卡

  1)收授信用卡時,應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、

  查核該卡是否以被列入止付名單內,(如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

  2)客人結算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,認真核對

  卡號,有效期和簽名應與信用卡一致,正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

  3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店,代他人付款的須請持卡人在簽購單

  上先簽名,填寫付款確認書,收銀員應認真核對卡號和簽名,按預住天數預計金額授權,取得授權后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名,寫上授權金額和授權號碼。

  (九)下班時現金及帳單交接程序

  1、現金交接程序

  餐廳收銀員編制報告完畢后,將所收的現金數額分別填寫在現金袋上,然后

  將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致,并在現金收入交收記錄簿上簽字,辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中,

  當收銀員下班時,由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉交人姓名欄內簽名,A,B,C,D班以此類推,手續不變,直到第二天總出納清點為止。

  2、客帳單交接程序

  客帳單交接程序分為兩類:一類是已使用的,將已使用過的客帳單按順序號

  排好,用客帳單分配表包捆好,放到指定位置,供夜間核數員審核用;另一類是未使用過的,要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號,無誤后,辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續,當天工作結束時,應將未使用的客帳單退回主管處,并辦理退回簽字手續。

  二、前廳收銀工作程序

  前廳收銀服務工作,直接體現飯店服務水平,因此,要求每一名收銀員熟練

  地掌握自己的工作內容及工作程序,作到結帳工作忙而不亂,資金收回準確無誤,及時與營業部門溝通,掌握第一手資料,其主要的工作內容包括:

  (一)班前準備工作

  1、前廳收銀員準時到崗簽到,由前廳收銀員領班監督執行,并編報考勤表。

  2、清點上一班轉來的周轉金,各種資料齊全后,在登記簿上簽字辦理轉交

  手續。

  3、領用前廳收據,檢查順序號,如有缺號、短頁應立即退回;下班時,未

  使用的收據應辦理退回或轉交手續。

  4、閱讀主管留言記事本,注意主管提出的問題,在該班工作中加以糾正。

  原始單據的使用:

  1、預收房金收據:此單據連號三聯。當客人入住付費后,開出此單據,第

  一聯留存;第二聯交給客人;第三聯同原始訂房單一起,放在客人帳單里。(注:在收取散客客人房金時,需多收一天房費為住房押金)。

  2、雜項收費單:此單據共兩聯,用于客人在賓館內無原始單據的消費憑證,

  如預收冰箱費等。開出此單據時,需要注明收費名稱及收取日期,并請客人簽字。第一聯留存;第二聯放在客人的帳單里。(注:此單據必須有客人簽字)如果客人入住時結清此項費用,則無須開出此份單據,而需開出發票并寫明客人交費的

  項目、起始日期,將發票的“第三聯”與客人帳單放在一起。

  3、發票:當客人結清有關費用時,需將發票的第三聯撕下,與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發票之第三聯,則需統一保存在會議帳單內)。

  4、結帳單:

  (1)客人結帳時,打印出“匯總帳單”,請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

  (2)當班次結束時,由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起,單獨放置在相應的帳單夾里,以供當日夜審審核。

  6、信用卡、外幣、支票的傳遞:由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負責簽收,同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳,不得出現信用卡過期;支票如有簽發日期則簽發日起10天內有效)。

  7、電腦班次更換:本班次結束前,打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”,及時退出個人操作號。

  (三)、配合計算機操作時的規定

  接待員每日早班、中班、夜班之前核準計算機房態,由當班領班抽查。如經當日夜審審查明,確屬房態不準造成計算機多加房費,責任歸當班接待員。

  1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限),特別對于長包房客人的簽證加以核查,填寫客人信息表,為次日早班催促客人,補登新的信息。

  2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”,及時催客人辦續住手續。

  3、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時,應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。

  5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續住手續;首次出現欠款的客人,由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單,通知到客人本人,此事由早班領班負責落實;對于連續三次出現超限的客人,早班領班出具名單,交大堂付理報保衛部進行封門處理。

餐廳收銀管理制度9

  1、餐廳應提早到崗.搞好收款臺的衛生.備好年找現金,根據物價員送來的物價通知單,調整好飯菜的價格表,并了解當日預訂情況。

  2、餐廳人員必須按標準開列賬單收費.每日的結算款及營業額不得拖欠,客離賬清。

  3、散客收款:

  (1)收銀員接到服務員送來的“訂”,留下第一聯,經核價加總后即時登記“收人登記表”以備結賬;

  (2)客人用餐完畢,由值班服務負通知收銀員結賬,收銀員拿出訂單加總后開具“賬單”兩聯,由值班服務員向顧客收款,顧客交款后,服務員持“賬單”和票款到收銀臺交款,收銀員點清后在“賬單”第二聯加蓋印章再連同找款、退款給服務員轉給顧客;

  (3)收銀員應將“賬單”第一聯與“訂單”第一聯訂在一起裝入“結算憑證專用紙袋”內。

  4、團體客人收款:

  (1)根據“團隊就餐通知單”在團隊就餐時開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯上加蓋戳記后給服務員,一聯留存,并插入賬單箱;

  (2)就餐結束后值班服務員開賬單(注明結賬),請團隊領隊簽字后,即時將團隊賬單(二聯)送前廳收銀員代為收款,一聯留存和“訂單”訂在一起,裝入結算憑證專用紙袋內。

  5、宴會收款:

  (1)宴會及包桌酒席,一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預訂時需交付預訂押金或抵押支票;

  (2)預定員按預定要求開具宴會訂單(一式四聯),并在訂單上注明預收押金數額或抵押支票,然后將冥會訂單和預定押金或支票一起交收銀員,收銀員按宴會訂單核價加總后在訂單上加蓋戳記,一聯收銀員留存,二聯交廚房據以備餐.三聯交據以提供酒水,四聯交轉值班服務員并提供服務;

  (3)宴會開始后,客人需增加酒水和飯菜,由值班服務員開具訂單交收銀員加蓋出記后,一聯收銀員留存,與宴會訂單訂在一起,二聯交廚房據以增加飯菜或交酒吧據以領取酒水;

  (4)宴會結束后,值班服務員通知客人到收款臺結賬,收款員按宴會訂單開具發票,收取現金(注意扣除預訂押金)或簽發支票或簽發信用卡;

  (5)將發票存根和宴會訂單訂在一起裝入“結算憑證專用袋”內。

  6、會議客人收款:

  (1)會議客人用餐應由負責人提前與樓面經理商定就餐標準和結算方式;

  (2)部訂否處填寫“會議就餐通知單”,分送和餐廳收銀,收銀員結算時按通知進行;

  (3)客人提出的超標準服務要請負責人簽字,開具通知單結算。

  7、VIP客人就餐收款:

  (1)重要客人(VIP)到餐廳就餐,一般由經理級的管理人員簽批“重要客人接待通知單”和“公共用餐通知單”,提前送給餐廳,餐廳主管接到通知后應安排接待;

  (2)收銀員按通知單規定開具“進單”向客人結算.收銀員將“訂單”、“通知單”和賬單釘在一起裝人結算憑證專用紙袋內。

  8、匯總日結:

  (l)收銀員將當日營業收入整理清點后,填好繳款單并與領班或主管一起再次清點現金,檢查票據的'填寫情況;

  (2)確定無誤后將營業款裝入“專用交款袋“封包加蓋兩人印章,同時兩人一起放入財務部設置的專用金柜,然后按“服務員收入登記表”填報“餐廳訂單匯總表”,一式三份,自留一份,報和財務部員各一分,并填報“營業日報表”三份,送核算員、統計員各一份,自己留存一份備查

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