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研發管理制度

時間:2023-04-25 17:00:45 管理制度 我要投稿

研發管理制度

  在社會發展不斷提速的今天,我們每個人都可能會接觸到制度,制度具有合理性和合法性分配功能。想學習擬定制度卻不知道該請教誰?下面是小編為大家收集的研發管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

研發管理制度

研發管理制度1

  1.目

  1.1規范和完善薪資管理,最大限度地調動員工工作積極性,體現“注重績效、獎勤罰懶;鼓勵創造,增創效益”激勵分配原則,建立與市場經濟、現代企業制度和公司發展戰略相適應薪酬體系,公司薪酬管理制度。

  1.2結合本地區、行業實際情況,在公司支付能力范圍內設計各崗位工資、短期激勵和中長期激勵合理結構,使其對外具有競爭性,對內具有公平性、激勵性。

  1.3以員工崗位責任、工作績效、勞動技能、勞動態度等指標綜合考核員工報酬。

  2.適用范圍

  本制度適用于已同公司簽訂勞動合同經理級(含)以下員工。

  3.工資模式

  3.1薪酬構成

  員工工資=基礎工資+崗位工資﹢績效工資+福利

  3.1.1基礎工資為參照珠海市最低月保障工資標準。

  3.1.2崗位工資是根據員工所在崗位責任大小,技術、智力要求高低,勞動強度大小和勞動條件好壞來確定工資。

  3.1.3績效工資是根據公司月度對各部門工作任務、經營目標、員工職責履行狀況、工作績效考核結果確立。

  3.1.4福利包括住房公積金、中夜班補貼、資歷補貼、防暑降溫補貼、加班補貼等;各類補貼標準詳見《公司福利管理制度》。

  4.薪酬層級及薪點

  4.1根據部門職責,將公司所有部門薪酬系統分為兩類(一類部門和二類部門),一類部門與二類部門總體相差20%。

  4.2根據部門類別及崗位編制,將每類部門所有崗位分為6個系列,每一薪酬系列主管(含)級以下崗位包含7個薪點,經理級崗位包含5個薪點。每一系列相鄰薪點差距約為8.5%。每一系列重疊薪點崗位1~3個不等。

  4.3根據員工所在崗位確定薪酬系列,依據員工個人工作能力、工作經驗、工作業績、承擔職責及崗位對公司經營目標影響程度等諸多因素,確定員工個人薪酬薪點,管理制度《公司薪酬管理制度》。每個薪點值含月基本工資、崗位工資和月績效工資三部分。

  4.4新入職試用期內員工,其薪酬按所在崗位工資和績效工資80%發放。

  4.5新入職應屆中專生、大學生見習期為一年,期間薪資級別分別為:中專生為2.6.4;大專生為2.6.5級;本科生為2.5.3級;碩士生為2.5.6;博士為2.4.7;見習期滿后根據個人工作能力及崗位性質等因素重新核定薪資級別。

  4.6薪資級別及對應薪點值

  5.年度績效獎金

  5.1年度績效獎金與公司整體經營效益、部門業績及個人績效三項考核指標掛鉤。年終獎勵計發次數和具體發放標準由公司領導班子討論決定,時間為下一年年初。

  5.2在總公司范圍內調動員工,依調動前后工作月數,按實際出勤時間和工作業績考核結果計發;非總公司范圍內調動人員不計發年終獎勵。

  5.3休產假、病假人員按實際出勤月數計發。

  5.4整年度之內請事假累計兩個月以上(含兩個月),累計請病假四個月(含四個月)以上,不計發年終獎勵。

  5.5員工績效獎金計算按《公司績效考核管理制度》執行。

  6.實習期、試用期內員工及臨時聘用人員不發績效獎金。

  7.職位晉升與薪酬調整

  7.1轉正定級后員工薪酬調整,分為正常年度調薪、異動調薪和特別調薪三種。薪酬調整時,只考慮績效結果和能力表現,不考慮學歷,工齡,性別等因素。薪酬調整結果應在調整確認后第二個月體現。

研發管理制度2

  1、目的

  為了建立一個良好的激勵機制,更好地調動科技人員的工作積極性,充分發揮大家的潛能,科學、合理、高效地完成公司的新產品開發工作。特制訂本管理制度。

  2、適用范圍

  適用于研發二部所有人員。

  3、定義

  無

  4、職責

  4.1統籌規劃部負責新產品的調研分析與立項等方面的工作。

  4.2技術研發部負責產品的.設計、試制、鑒定、移交投產等方面的管理。

  4.3采購部、生產部、質檢部應在整個開發過程中給予支持和配合。

  5、產品研發部管理程序

  5.1日常管理制度

  5.1.1嚴格紀律,不遲到、不早退、工作時間不串崗、不辦私事、不私拿或損壞公物

  5.1.2注重儀表,注意著裝及儀表整潔,禁止穿拖鞋、無袖上衣,工作時間佩戴廠牌

  5.1.3嚴格按公司考勤規定出勤。上、下班必須親自打卡,嚴禁委托他人代簽或打卡工作時間:(周一至周五)上午08:30-12:00下午13:30-18:00

  5.1.4所有請假需提前申請。未經有效批準無故不上班者,按曠工處理。

  5.1.5調休:凡節假日加班者,須提前填寫《加班申請單》經部門經理批準,交人力資源部核準后,方可享受調休或計算加班工資。未經申請且無加班申請單的,人力資源部一律不給予調休。

  6、休假

  休假申請人必須填寫《請假申請單》并在銷假時提供相關資料(病假證明或結婚證或嬰兒出生證或死亡證明)并在休假后的

研發管理制度3

  1.目的和作用

  新產品開發是企業在激烈的技術競爭中賴以生存和發展的命脈,它對企業產品發展方向、產品優勢、開拓新市嘗提高經濟效益等方面起著決定性作用,研發部管理制度。為了使新產品開發能夠嚴格遵循科學管理程序進行,取得較好的效果,特制定本制度。

  2.管理職責

  2.1統籌規劃部負責新產品的調研分析與立項等方面的工作。

  2.2技術研發部負責產品的設計、試制、鑒定、移交投產等方面的管理。

  2.3物控部、生產部、質管部應在整個開發過程中給予支持和配合。

  3.新產品開發的前期調研分析工作

  新產品的可行性分析是新產品開發不可缺少的前期工作,必須在進行充分的技術和市場調查后,對產品的社會需要、市場占有率、技術現狀、發展趨勢以及資源效益等五個方面進行科學預測及經濟性的分析論證。

  3.1 調查研究:

  3.1.1 調查國內市場和重要用戶以及國際重點市場的技術現狀和改進要求.

  3.1.2 以國內同類產品市場占有率高的前三名以及國際名牌產品為對象,調查同類產品的質量、價格及使用情況。

  3.1.3 廣泛收集國內外有關情報和專利,然后進行可行性分析研究.

  3.2 可行性分析:

  3.2.1 論證該產品的技術發展方向和動向.

  3.2.2 論證市場動態及發展該產品具備的技術優勢.

  3.2.3 論證該產品發展所具備的資源條件和可行性(含物資、設備、能源、外購外協配套等)。

  3.2.4 初步論證技術經濟效益。

  3.2.5 寫出該產品批量投產的可行性分析報告。

  4. 產品設計管理

  產品設計時從確定產品設計任務書起到確定產品結構為止的一系列技術工作的準備和管理,是產品開發的重要環節,必須嚴格遵循"三段設計"程序.

  4.1 技術任務書:

  技術任務書市產品在初步設計階段內,由設計部門向上級提出的體現產品合理設計方案的改進性和推存性意見的文件,經上級批準后,作為產品技術設計的依據.其目的在于正確地確定產品的最佳總體設計方案、主要技術性能參數、工作原理、系統和主體結構,并由設計員負責編寫(其中標準化規則要求會同標準化人員共同擬定)。現對其編寫內容和程序作如下規定:

  4.1.1 設計依據(根據具體情況可以包括一個或數個內容):

  a. 國內外技術情報:在市場的性能和使用性方面趕超國內外先進水平,或在產品品種方面填補國內"空白".

  b. 市場經濟情報: 在產品功能、特點、形式(新穎性)等方面滿足用戶要求,適應市場需要,具有競爭能力。

  4.1.2 產品用途及使用范圍.

  4.1.3 對計劃任務書提出有關方面的改進意見.

  4.1.4 基本參數和主要性能指標.

  4.1.5 總體布局及主要構件結構敘述.

  4.1.6 產品工作原理及系統:需簡略勾畫出產品原理圖、系統圖,并加以說明。

  4.1.7 國內外同類產品的水平分析比較。

  4.1.8 標準化要求:

  a 應符合產品系列標準和其他現行技術標準情況,列出應貫徹標準的目的和范圍,提出貫徹標準的技術組織措施。

  b 新產品預期達到的標準化系數:列出推薦采用的標準件、通用件清單,提出一定范圍的通用件、標準件系數指標。

  c 對材料和元器件的標準化要求: 列出推薦選用的標準化系數和外購件系數指標。

  d 與國內外同類產品標準化水平對比,提出新產品標準化要求,并預測標準化的經濟效果。

  4.1.9 關鍵技術解決辦法及關鍵元器件、特殊材料資源分析。

  4.1.10 對新產品設計方案進行比較,運用價值工程,著重研究確定產品的合理性能(包括消除剩余功能),并通過不同結構原理和系統的比較分析,從中選出最佳方案.

  4.1.11 根據有關方面對新產品設計方案進行的評議情況(A評價),共同商定設計或改進的方案是否能滿足用戶的要求和社會發展的需要,

  4.1.12 敘述產品既滿足用戶需要,又適應本企業發展要求的情況.

  4.1.13 新產品設計實施、試調周期和經費估算。

  4.2 技術設計:

  技術設計的目的,是在已批準的技術任務書的基礎上,完成產品的主要計算和主要零件設計.

  4.2.1 完成設計過程中必需的實驗研究(原理結構、材料元件工藝的功能和模具實驗),并寫出實驗研究大綱和實驗研究報告,管理制度《研發部管理制度》。

  4.2.2 做出產品設計核算書(如對運動、剛度、強度、振動、熱變形、電路、液氣路、能量轉換、能源效率等方面的核算)。

  4.2.3 畫出產品總體尺寸圖、產品主要零部件圖,并校準。

  4.2.4 運用價值工程原理,編制技術、經濟分析報告。

  4.2.5 繪制系統工作原理圖,并作簡要說明.

  4.2.6 提出特殊原件、外購件,材料清單。

  4.2.7 對技術任務書提出的'某些內容進行審查和修正.

  4.2.8 對產品進行可靠性、可維修性分析。

  4.3 工作圖設計:

  工作圖設計的目的,是在設計基礎上完成試制(生產)及隨機出廠用的全部工作圖樣和設計文件.

  5. 新產品試制的管理

  新產品試制是在產品按科學程序完成"三段設計"的基礎上進行的,是正式投入批量生產的前期工作.試制一般分為樣品試制和小批試制兩個階段.

  5.1 樣品試制:

  是根據設計圖紙、工藝文件和少數必要的工裝,由試制車間試制出一件或數十件樣品,然后按要求進行實驗,借以考驗產品結構、性能和設計圖的工藝性,考核圖樣和設計文件的質量。此階段完全在研究所內進行。

  5.2小批試制:

  在樣品試制的基礎上進行小批試產,其主要目的是考核產品的工藝性,檢驗全部工藝文件和工藝設備,并進一步校正和審驗設計圖紙.此階段以研究所為主,由工藝科負責工藝文件的編制和工裝設計圖紙的完成,部分試制工作擴散到生產車間進行.

  5.3 編制技術文件:

  在樣品試制和小批試制結束后,應分別對考核情況進行總結,并編制下列文件:

  5.3.1 進行新產品概略工藝設計.根據新產品任務書,安排利用廠房、設備、測試條件等設想簡略的工藝路線。

  5.3.2 進行工藝分析.根據產品方案設計和技術設計,作出材料改制、元件改裝、復雜自制件加工等項的工藝分析。

  5.3.3 產品工作圖的工藝性審查.

  5.3.4 編制試制用工藝卡片.

  5.3.5 設計產品試驗的工裝.

  5.3.6 計算試制用材料消耗和加工工時.

  5.3.7 編寫試制記錄.

  5.3.8 編寫試制總結.著重總結圖樣和設計文件驗證情況,以及在裝配和調試中所反映的有關產品結構、工藝及產品性能方面的問題及其解決過程,并附上各種反映技術內容的原始記錄。樣品試制總結由設計部門負責編制,供樣品鑒定用;小批試制總結由工藝部門編寫,供批試鑒定用。

  5.3.9 編寫定型實驗報告.定型實驗報告是產品經全面性能實驗后所編的文件,內容包括定型實驗所進行的實驗項目和方法、技術條件、試驗程序、實驗步驟、參照的有關規定等。定型實驗報告由檢驗科編制。

  5.3.10 編寫試用(運行)報告。試用(運行)報告是產品在實際工作條件下進行試用試驗后所編制的文件。試用(運行)試驗項目和方法由技術部門規定。試驗通常委托用戶進行,其試驗程序、步驟和記錄表格由研究所設計室負責編制。

  5.3.11編制特種材料及外購、外協件定點定型報告,由研究所負責。

  6.新產品鑒定的管理

  在完成樣品試制和小批試制的全部工作后,按項目管理要求應申請鑒定。鑒定分為樣品試制后的樣品鑒定和小批試制后的小批試制鑒定,不準超越階段進行。屬于已投入正式生產的系列開發產品,經過批準,樣品試制和小批試制鑒定可以合并進行。

  6.1鑒定工作需準備的文件:

  6.1.1 鑒定應具備的圖樣及設計文件:供鑒定委員會用的成套資料。

  6.1.2 正常生產應具備的圖樣及設計文件:供產品定型后,正常投產時,制造、驗收和管理用成套資料(產品圖應備有二十套,發設計、工藝、全資辦、檢驗科、生產科、工具室、裝配和零件加工車間、總工程師辦,并存檔)。

  6.1.3 隨產品出廠應具備的圖樣及設計文件:隨產品提交給用戶的必備文件。

  6.2 組織技術鑒定,履行技術鑒定書簽字手續。技術鑒定結論的內容是:

  6.2.1 樣品鑒定結論的內容:

  審查樣品試制結果、設計結構和圖樣的合理性、工藝性,以及特種材料解決的可能性等,確定能否投入小批試制。

  明確樣品應改進的事項,搞好試制評價(B評價)

  6.2.2 小批試制鑒定結論的內容:

  審查產品的可靠性,審查生產工藝、工裝與產品測試設備,各種技術資料的完備性與可靠性,以及資源供應、外購外協、定點定型情況等,確定產品能否投入批量生產。

  明確批量制造應改進的事項,搞好產品生產工程評價(C 評價)。

  6.2.3 各階段應具備的技術文件及審批程序按照產品圖樣、設計文件、工藝文件的完整性原則和有關的審批程序辦理。

  7.新產品移交投產的管理

  7.1 新產品移交投產應具備的文件:

  7.1.1 新產品要力求結構可靠、技術先進,具有良好的工藝性。

  7.1.2 產品的主要參數、形式、尺寸、基本結構應采用國家標準或國際同類產品的先進標準;在充分滿足使用需要的基礎上,做到標準化、系列化和通用化。

  7.1.3 每一項新產品都必須經過樣品試制和小批試制后方可成批生產,樣品試制和小批試制的產品必須經過嚴格的檢驗,具有完整的試制和檢驗報告,部分新產品還必須具有運行報告。樣品試制、小批試制均由總工程師召集有關單位進行鑒定,并決定投產與否個下一步的工作安排。在同一系列中,個別工藝上變化很小的新產品,經工藝部門同意,可以不進行小批試制,在樣品試制后,直接辦理成批投產的手續。

  7.1.4 新產品移交生產線由總工程師辦組織,總工程師主持召開由設計、試制、計劃、生產、技術、工藝、全資辦、檢查、標準化、技術檔案、生產車間等各有關部門參加的鑒定會,多方面聽取意見,對新產品從技術上、經濟上作出評價,確認設計合理,工藝規程、工藝裝備沒有問題后,提出是否可以正式移交生產線及移交時間的意見。

  7.1.5 批準移交生產線的新產品,必須有產品技術標準、工藝規程、產品裝配圖、零件圖、工裝圖以及其他有關的技術資料。

  7.1.6 移交生產線的新產品必須填寫“新產品移交生產線鑒定驗收表”。

  7.2 技術資料驗收:

  7.2.1圖紙幅面和制圖要符合有關的國家標準和企業標準。

  7.2.2 成套圖冊編號有序,藍圖與實物相符,工裝圖、產品圖等編號應與已有的編號有連貫性。

  7.2.3產品圖應按會簽審批程序簽字。總裝圖必須經總工程師審查批準。工藝工裝圖紙資料應由工藝科編制和設計,全部底圖應移交技術檔案室簽收歸檔。

  7.2.4 驗收前一個月應將圖紙、資料送驗收部門審閱。

  7.2.5 技術資料的驗收、匯總、歸口管理由技術研究部門負責。

研發管理制度4

  第一章總則

  第一條為了加速我公司的新技術的開發及推廣應用,促進公司經濟效益的提高,結合公司實際情況,特制定本制度。旨在加強公司科技研發項目的管理,規范項目立項管理程序,提高項目管理效率。

  第二條研發項目管理的基本原則是科學管理、規范權限、明確職責、管理公開、精簡高效。

  第三條為保證研發項目管理的規范性和有效性,建立項目管理公開制度、報告制度、回避制度、監督檢查和審計評價制度。

  1.公開制度。在執行有關技術保密規定的原則下,由研發部對項目立項、項目實施、階段性成果和驗收鑒定結果等通過一定程序公開發布。

  2.報告制度。項目承擔小組、項目責任人應定期報告項目執行情況,并根據要求按期如實填報有關報表。

  3.監督檢查與審計評價制度。項目承擔小組和項目責任人在項目實施過程中,應嚴格履行項目合同書,在項目合同書規定的范圍內,享有充分的自主權。同時,項目承擔小組和項目責任人有義務主動接受研發中心的監督檢查、績效審計等跟蹤管理。

  第二章項目調研

  第四條項目調研工作由技術部完成。

  第五條項目調研的主要任務:

  1.論證該領域技術(產品)的技術發展方向和動向。

  2.論證該領域技術(產品)的市場動態及發展該領域技術(產品)的技術優勢。

  3.論證發展該領域技術(產品)的資源條件的可行性。(含物資、設備、能源及外購外協件配套等)。

  第六條項目調研結束,技術部提供項目立項的可行性研究報告。該報告應包括:

  1.項目概況,國內外同類研究情況(包括技術水平)

  2.市場需求、經濟、社會、生態效益分析;

  3.主要研究內容、技術關鍵;

  4.預期目標(要達到的主要技術經濟指標;知識產權申請情況);

  5.現有技術的知識產權情況及自主知識產權的擁有設想;

  6.已有條件分析(包括原有基礎、技術力量的投入、科研手段和研究成果的生產或應用去向);

  7.實施方案(包括進度安排);

  8.項目預算(包括經費來源及用途);

  9.預計項目主要參加人員及其簡歷。

  第三章項目審查

  第七條技術部提交《項目立項可行性研究報告》和《項目立項報告書》由公司研發中心完成審查。

  第八條研發中心由以下人員組成:總經理,技術總監,研發部經理,技術部經理,技術骨干。必要時可外聘專家擔任顧問。該委員會實行集體會簽制度,涉及技術研發項目管理的所有文件必須會簽方可生效。

  第九條審查結束,出具書面綜合審查報告。

  第四章項目立項

  第十條根據研發中心綜合審查報告,符合立項條件的,即可立項。

  第十一條研發中心綜合審查報告出爐15日內簽訂研發項目立項報告書。

  第五章監督管理

  第十二條研發中心在項目實施管理中的職責是:

  1.全程監督、檢查項目合同的執行情況;

  2.審查項目季度執行報告、項目完成后的總結報告和項目經費決算;

  3.對項目進行中期檢查、驗收以及績效考評;

  4.負責對季度計劃執行情況進行分析總結,提出改進意見。

  第十三條研發中心在項目實施中的責任是:

  1.嚴格執行合同書,完成項目目標任務;

  2.保證項目經費專款專用;

  3.按項目管理部門的要求如實填報項目年度完成情況和經費年度決算以及相關的統計調查表;

  4.接受研發中心對項目執行情況的監督檢查;

  5.接受并配合項目管理部門對項目進行的中期評估、驗收以及績效評估,準確提供相關數據和資料;

  6.及時報告項目執行中出現的重大事項;

  7.報告項目執行中知識產權管理情況和提出知識產權保護的建議。

  第十四條項目實施中必須建立季度執行情況報告制度,如遇目標調整、內容更改、項目負責人及場地變更、關鍵技術方案的變更、不可抗拒的因素等對項目執行產生重大影響的情況,項目承擔小組必須及時向研發中心報告。

  第十五條項目執行期內,若確需變更合同書內容的,項目承擔小組應提出書面報告并說明原因,經研發中心審查批復后方可變更。

  第六章項目驗收

  第十六條項目完成后,由研發中心組織對項目進行驗收。

  第十七條項目驗收以項目管理制度確定的考核目標為基本依據,對項目產生的.科技成果水平、應用效果和對經濟社會的影響、實施的技術路線、攻克關鍵技術的方案和效果、知識產權的形成和管理、項目實施的組織管理經驗和教訓、科技人才的培養和隊伍的成長、經費使用的合理性以及所產生的效果等做出客觀、實事求是的評價。

  第十八條對所有項目驗收均采取現場驗收和書面驗收二種方式。

  第十九條項目驗收按照下列程序進行:

  1.項目組,在完成技術研發總結的基礎上,向研發中心提出驗收申請并提交有關驗收資料及數據;

  2.研發中心審查全部驗收資料及有關證明;

  3.研發中心一個月內批復項目的驗收結果。

  第二十條項目承擔者申請驗收時應提供以下驗收文件、資料,以及一定形式的成果(樣機、樣品等)

  1.項目立項報告書;

  2.購置的儀器、設備等固定資產清單;

  3.涉及經濟指標的有關證明材料;

  4.項目經費的決算表;

  5.其他有關項目完成情況的證明材料。

  第二十一條被驗收項目存在下列情況之一者,不能通過驗收:

  1.完成項目任務不到80%;

  2.預定成果未能實現或成果已無科學或實用價值;

  3.提供的驗收文件、資料、數據不真實;

  第二十二條未能通過驗收的項目,其承擔單位可在接到通知后15日內提出復查申請。

  第二十三條項目產生科技成果后,應按規定進行科技成果登記。

  第七章附則

  第二十四條技術部、行政管理部應按照國家有關規定,對公司立項的每個項目建立檔案,妥善保存。其中項目合同文本及其重要附件、項目驗收報告等文檔須長期保存。

  第二十五條本辦法自發布之日起實施。

研發管理制度5

  (1)認真貫徹國家和上級部門有關環境職業健康安全方面的方針、政策、法律、法規及相關規章制度。

  (2)負責組織制定原材物料和產品質量標準、技術措施計劃及工藝操作規程等,在制定以上工藝文件時,必須考慮環境職業健康安全要求。

  (3)負責組織對本單位的危險源、環境因素進行辨識、評價、更新和學習,并制定措施或管理方案加以控制。

  (4)負責對本部門員工進行環境職業健康安全知識的教育和培訓,不斷提高本部門員工的環保和安全意識。

  (5)是公司產品質量的歸口管理部門,負責從原材物料使用、生產過程質量監控到最終產品的質量管理,確保公司生產產品符合環境職業健康安全的相關要求。

  (6)持續推進清潔生產工作,不斷應用新技術改進生產工藝,在推行新工藝技術、改進工藝操作、試制新產品時,應落實環境職業健康安全“三同時”原則。

  (7)負責在開發、研究新產品時,采取和落實相應的環境職業健康安全措施。

  (8)在進行中、小試驗時,必須嚴格遵守有關操作規程,穿戴相應的`勞保用品。

  (9)認真履行環境職業健康安全管理體系文件內規定的本部門的各項具體工作。

研發管理制度6

  1.目的和作用:

  新產品開發是企業在激烈的技術競爭中賴以生存和發展的命脈,它對企業產品發展方向、產品優勢、開拓新市場、提高經濟效益等方面起著決定性作用。為了使新產品開發能夠嚴格遵循科學管理程序進行,取得較好的效果,特制定本制度;2.范圍:

  公司內工程部日常工作內容等各項流程的管理;

  所包含的過程具體見如下章節:

  2.1負責新產品的設計與開發,現有產品的改良;

  2.2新產品工藝的貫徹與落實;

  2.3產品材料的改良

  2.4工藝文件的編制與核準

  2.5生產中技術問題的解決;

  2.6客戶樣品的跟蹤,采購樣品的`確認

  2.7 BOM表(產品零件結構表)的編制與

  2.8新材料供方的,新材料技術問題的改善

  2.9新產品質量的跟蹤

  2.10協助品質部建立品質標準與計量標準化工作

  2.11指導生產部做好機器、設備的保養與維護

  2.12供方的評審

  2.13特采作業的核準

  2.14負責公司工程資料的制作,發放及存檔

  2.15負責樣品的打樣

  2.16負責樣板、夾具的圖紙制作

  2.17在整個開發階段系統地衡量客戶的滿意度

  3.權責:權力

  3.1有權參與公司生產政策的制定;

研發管理制度7

  1、目的

  為了營造一個安全有效、秩序良好的實驗室環境,達到“科學、規范、安全、高效、嚴謹”的目的,特制訂本實驗室管理規定。

  2、適用范圍

  本規定適用于進入實驗室內所有人員。

  3、人員職責

  實驗室隸屬于103車間,負責103車間新化藥產品的小試工藝研究,中試和大生產過程中的小試跟蹤,已有工藝的改進實驗和配合其他部門需要進行的化學實驗等工作。

  3.1實驗室負責人職責

  3.1.1103車間負責人既是實驗室負責人,負責實驗室日常管理,組織安排實驗任務順利進行;

  3.1.2制定實驗計劃和項目進度的跟進;

  3.1.3儀器設備、試劑、耗材的采購申請;

  3.1.4組織實施實驗室的改造,儀器設備安裝、調試、保養維修和報廢申請;

  3.1.5負責管理實驗室業務流程,指導實驗人員科學、及時、有效、準確的完成各項實驗工作;

  3.1.6指導和督促實驗人員撰寫實驗報告,進行實驗室文檔管理;

  3.1.7負責實驗室工作人員的制度、業務培訓和學術交流;

  3.1.8負責實驗室安全檢查與突發事件處理;

  3.1.9負責監督檢查實驗室日常衛生,有權安排本實驗室所有相關人員嚴格執行實驗室日常衛生和安全管理制度。

  3.2儀器專員職責

  3.2.1負責儀器設備的驗收和臺帳建檔工作;

  3.2.2負責儀器設備的使用、維護、期間核查和周期檢定;

  3.2.3負責辦理儀器設備的保修,負責管理玻璃儀器的破損登記;

  3.2.4負責實驗儀器外借的登記;

  3.3試劑專員職責

  3.3.1負責化學試劑的驗收、出入庫、儲存和領用及建立帳目檔案;

  3.3.2負責玻璃儀器及低值耗材驗收、出入庫、儲存和領用及建立帳目檔案;

  3.3.3負責化學試劑和耗材庫房管理;

  3.3.4負責化學試劑的過期報廢處理。

  3.4安全專員職責

  3.4.1負責實驗室消防器材的檢查和維護,并做好相應的登記臺賬;

  3.4.2負責進行實驗室用試劑特別是危險化學品MSDS的收集,并組織實驗室其他人員進行學習;

  3.4.3負責監督實驗室產生的三廢(特別是廢水和廢渣)的妥善處理;

  3.4.4負責收集現場急救知識并協助實驗室所有人員對于該知識的學習;

  3.4.5負責進行實驗室危險因素識別和登記并定期更新。

  4、實驗室安全管理制度

  4.1實驗室應制定相應實驗室規則及實驗室安全制度。進入實驗室的外來人員都必須遵守實驗室有關的規章制度;

  4.2實驗室應指定專人負責實驗室設備及人身的安全,負責本室的安全技術監督、檢查工作;

  4.3來實驗室工作的人員,必須經過有機合成實驗培訓并考核合格。與實驗室工作無關的人員不得擅自進入實驗室;

  4.4不得在實驗室飲食、娛樂,使用化妝品,實驗室操作用的玻璃容器、器皿不能用來盛載食物和飲料,實驗室的冰箱、冰柜不可存放食物;

  4.5實驗室及走廊禁止吸煙,特別是在有易燃、易爆的試劑氣體場所或做有關實驗時,嚴禁煙火;

  4.6不得在實驗室辦公室內用電腦做與工作無關的事情,或用手機玩游戲,聽音樂等;

  4.7實驗室的.工作時間為上午8:30--17:30,加班可預先提出申請,連續工作時應安排人員值守,原則上不允許安排無人看守的反應過夜。如確實需要安排無人看守的反應過夜,在實驗室門上必須張貼過夜實驗登記表,并注明該實驗負責人姓名和聯系電話;

  4.8實驗工作結束后,必須關好電源、儀器開關。下班前,實驗室值日生必須檢查操作的儀器及整個實驗室的門、窗和不用的水、電、氣路,并確保關好。清掃易燃的紙屑等雜物,消滅隱患;

  4.9實驗使用過后廢液、廢碴應按規定收集、排放或到指定地點進行處理,禁止將廢溶劑、反應廢液向下水道傾倒;

  4.10對危險性大的化學反應,如易爆、劇毒等,要經過上級批準,在安全防范措施具備的條件下進行。在進行有毒、有害、有刺激性物質、有腐蝕性物質操作或開展易燃等化學實驗時,應戴好防護手套、防爆面具、防護鏡,此類實驗操作必須確保兩人以上;

  4.11實驗室根據實際情況,配備一定數量的消防器材,消防器材要擺放在明顯、易于取用的位置,并定期檢查,確保有效,嚴禁將消防器材移作別用。實驗室人員必須熟悉常用滅火器材的使用。如遇火警,除應立即采取必要的消防措施滅火外,應馬上報警,并及時向上級報告。火警解除后要注意保護現場;

  4.12嚴格實驗室鑰匙的管理,鑰匙的配發應由有關負責人統一管理,不得私自借給他人使用或擅自配置鑰匙;

  4.13注意節能降耗,實驗室內的冷卻水不用時及時關閉,通風櫥不用時及時關閉照明和風機。實驗室辦公室內的空調要合理使用,不得將溫度設定過低或過高;

  4.14因人為原因造成實驗室事故的,按有關規定對當事人進行紀律處分,并根據情節輕重追究有關人員的經濟和法律責任。

  5、試劑耗材的管理

  5.1實驗室所有試劑,應由試劑專員建立臺賬,領用人從倉庫領用試劑后,必須報試劑專員處登記;

  5.2實驗耗材(一次性滴管、一次性離心管、乳膠管、取樣袋等)必須節約使用,應建立耗材領用臺賬;

  5.3實驗室不得大量儲存化學試劑,任何試劑的最大儲存量不得超過25kg;

  5.4所有試劑包裝必須完整,且標簽標識完整,標簽標識內容至少應包括:品名、批號、有效期、生產廠家、分裝日期(領用日期)、責任人等;

  5.5劇毒物品必須實行“五雙制度”(雙人管理、雙本賬目、雙把門鎖、雙人領發、雙人使用),未使用完的劇毒品必須進行退庫處理。

  5.6實驗室用氣瓶,必須由相關使用人員自行搬至樓上,并放入氣瓶柜,空瓶應做好標識,及時搬至樓下制定地點存放;

  5.7實驗產生的樣品,必須標識清楚,包裝完整。同種樣品應集中定置存放,不得將不同品種的樣品混合存放;

  5.8定期對實驗樣品進行處理,處理程序應符合質量保證部的相關規定;

  5.9對不按規定使用、存放化學試劑及實驗耗材的,要視情節給予教育、處罰、限期整改,由此引發事故的,追究當事人責任。

  6、實驗儀器管理

  6.1實驗室應由儀器專員建立所有設備和儀器(包括玻璃儀器)的臺賬,以方便管理;

  6.2實驗室中的儀器必須確定責任人,由責任人負責維護和保養;

  6.3實驗室的儀器設備,未經管理人員或使用人員許可,任何人不得擅自開關、使用和移動實驗室中的任何設備。實驗室設備和儀器外借需到實驗室管理人員處登記;

  6.4玻璃儀器使用結束后及時清洗干燥,嚴禁將玻璃儀器(如燒瓶、燒杯等)作為容器長時間的存放物料;

  6.5實驗儀器不得出現銹蝕、漏電、腐蝕等現象。玻璃儀器必須正確小心使用,如出現破損,及時處理掉,防止傷手,并做好破損登記;

  6.6不得擅自拆裝或改裝實驗儀器,如必須進行實驗儀器的改裝,必須得到實驗室負責人的批準;

  6.7對不按規定使用實驗器材的,要視情節給予教育、處罰、限期整改,由此引發事故的,追究當事人責任。

  7、衛生工作制度

  7.1實驗室實行值日生制度,實驗室使用人員每周輪流值日,值日生每天下班前必須完成以下工作:清理垃圾桶、整理實驗臺面、掃地拖地、檢查水電、檢查門窗等;

  7.2實驗室內廢液桶,堿缸必須定期清理,劇毒廢棄物送至安環部門進行處理;

  7.3實驗室工作必須保持嚴肅、嚴密、嚴格、嚴謹;室內保持整潔有序,不準喧嘩、打鬧、抽煙、吃零食;

  7.4實驗室工作人員上崗操作時,應按相關規定佩戴標識、穿著工作服;

  7.5實驗用過的儀器應及時清潔干凈,放回指定位置,化學試劑必須放置于試劑柜或指定位置中,不得隨意擺放;

  7.6對于樣品柜(或樣品抽屜)中的樣品,每個實驗項目的操作人,至少每一個月按要求清理一次,否則視為固體廢棄物處理。

  7.7實驗室、門口及走廊由值日生負責清掃,不準堆放雜物,要求整潔通暢。

  8、記錄文件管理制度

  8.1實驗記錄本必須按規定到生產部領取,并做好領用登記,實驗記錄本寫滿后或者某實驗項目結束后,將實驗記錄本交至生產部審核歸檔;

  8.2不同項目應使用不同記錄本,不得在同一本記錄本上做兩種或兩種以上項目的實驗記錄;

  8.3實驗記錄在書寫時應按照GMP記錄書寫格式的要求進行書寫和修改,應做到字跡清晰,內容真實。應按照實驗記錄本上的要求的將實驗內容填寫完整,不得隨意涂改或撕毀實驗記錄本;

  8.4實驗樣品如需送質量控制部檢測,必須填寫請檢單,請檢單的其中一聯必須妥善保管;

  8.5實驗過程中的檢測數據應及時的填寫在記錄相應表格中,對于樣品檢測圖譜或打印數據,必須粘貼于相應記錄的頁的背面;

  8.6實驗記錄和實驗數據屬于公司機密,未經授權,不得帶出公司或以其他方式進行傳播;

  8.7實驗室其他文件資料(包括工具書)原則上只限在實驗室內閱讀,未經批準,不得擅自帶離實驗室。

  9、附則

  9.1本制度由103車間負責起草、修訂和解釋;

  9.2本制度自20xx年08月01日起開始執行。

研發管理制度8

  為了加強科學技術研究開發經費(以下簡稱研究開發經費)的管理,加速公司的科學研究和新技術的推廣應用,促進公司經濟效益的提高,根據國家的財務管理法規和公司章程的有關規定,結合公司的實際情況,特制定本管理制度。

  第一條研究開發費用是指企業在產品、技術、材料、工藝、標準的研究、開發過程中發生的各項費用,包括:

  (一)企業在職研發人員的工資、獎金、津貼、補貼、社會保險費、住房公積金等人工費用以及外聘研發人員的勞務費用。

  (二)直接投入研發活動消耗的原材料、燃料和動力費用。

  (三)用于研發活動的儀器、設備、房屋等固定資產的折舊費或租賃費以及相關固定資產的運行維護、維修等費用。

  (四)用于研發活動的軟件、專利權、非專利技術等無形資產的攤銷費用。

  (五)用于中間試驗和產品試制的模具、工藝裝備開發及制造費,設備調整及檢驗費,樣品、樣機及一般測試手段購置費,試制產品的檢驗費等。

  (六)研發成果的論證、評審、驗收、評估以及知識產權的申請費、注冊費、代理費等費用。

  (七)通過外包、合作研發等方式,委托其他單位、個人或者與之合作進行研發而支付的費用。

  (八)與研發活動直接相關的其他費用,包括技術圖書資料費、資料翻譯費、會議費、差旅費、辦公費、外事費、研發人員培訓費、培養費、專家咨詢費、高新科技研發保險費用等。

  第二條研究開發經費的來源:

  (一)國家、政府部門重點研究開發項目的專項撥款;

  (二)由公司成本列支的研究開發項目費用;

  (三)其它方面籌措來用于研究開發項目的費用。

  第三條研發過程的管理

  (一)立項

  (1)小型研發項目:是指投入資金50萬元以下(含50萬元)的.研發項目,立項必須具備項目計劃報告、項目費用預算,經科研部門經理簽字同意,報公司分管付總經理批準立項。

  (2)中型研發項目:是指投入資金50萬元以上、300萬元以下(含300萬元)的研發項目,必須具備項目計劃報告、項目可行性分析報告、項目費用預算,經分管付總經理簽字同意,報公司總經理批準立項。

  (3)大型研發項目:是指投入資金300萬元以上(不含300萬元)的研發項目,必須具備項目計劃報告、項目可行性分析報告、項目費用預算,由項目發起人邀請公司科研、財務、市場三方代表討論通過后,經分管付總經理簽字同意,報公司總經理批準,報公司董事會討論通過后立項。

  (二)項目計劃報告必須說明項目名稱,目標,發起人,負責人,研發、測試承擔者,研發、測試的項目實施工期計劃,項目預算等內容;項目可行性分析報告必須說明項目名稱,市場調研情況,銷售預測,技術現狀和實現途徑等內容。

  (三)研究過程管理

  (1)、項目只有立項后才允許發生費用。費用報銷、研發領料時使用此項目名稱作為財務核算的依據。

  (2)、明確研發費用的開支范圍和標準,嚴格審批程序,并按照研發項目或者承擔研發任務的部門,設立臺賬歸集核算研發費用。企業研發機構發生的各項開支納入研發費用管理,但同時承擔生產任務的,要合理劃分研發與生產費用。

  (3)、對技術要求高、投資數額大、單個部門難以獨立承擔的研發項目,由公司集中研發力量、并統籌管理公司研發活動。

  (4)、研究開發有關內容需要與外單位合作或委托其進行的,必須簽訂科研項目外委技術合作研究合同,合同需約定雙方權利義務、研究成果的產權歸屬、研究進度和質量標準等相關內容。

  第四條研發費用的管理

  (1)、每年由公司科研部門編制年度研發費用使用預算,報總經理審批。公司根據研發計劃及費用預算,提前安排資金,確保研發資金的需要,研發費用按實際發生額列入管理費用。

  (2)、研發費用預算應當詳細說明費用支出的用途和數額,按照已經立項或擬立項的項目列支。與技術開發活動無關的任何其他費用不得計入研發費用列支。

  (3)、研究開發經費的使用由分管科研負責人全權負責,研發費用報銷列支時,報銷單據必須列明項目名稱,由項目負責人、科研部負責人簽字后,報總經理審批后予以報銷。

  (4)、財務部單獨建立研發費用賬務核算體系,建立與研發費用內容對應的會計科目核算實際發生的研發費用,按照研發項目及承擔研發任務的部門,設立臺賬歸集研發費用,以保證各項研發費用歸集的及時性和準確性

  (5)、企業應當在年度財務會計報告中,按規定披露研發費用相關財務信息,包括研發費用支出規模及其占銷售收入的比例,集中收付研發費用情況等。

  第五條所稱企業研發人員,指從事研究開發活動的企業在職和外聘的專業技術人員以及為其提供直接服務的管理人員。

  第六條本制度由公司財務部制定。

  第七條本制度發布之日起執行。

研發管理制度9

  第一章總則

  第一條

  企業的核心競爭力在于自主創新能力,加強科學技術研發管理是自主創新的基礎,加強研發項目立項管理是保證。為加速江蘇興洋管業股份有限公司的科學研究和新技術的開發及推廣應用,促進公司經濟效益的提高,根據上級要求,結合公司實際情況,特制定本制度。旨在加強公司科技研發項目的管理,規范項目立項管理程序,提高項目管理效率。

  第二條

  研發項目立項管理的基本原則是科學管理、規范權限、明確職責、管理公開、精簡高效。

  第三條

  為保證研發項目立項管理的規范性和有效性,建立項目管理公開制度、報告制度、回避制度、監督檢查和審計評價制度。

  1、公開制度。在執行有關技術保密規定的原則下,由公司相關部門(即技術研發管理委員會)對項目立項、項目實施、階段性成果和驗收鑒定結果等通過一定程序公開發布。

  2、報告制度。項目承擔單位(組)、項目責任人應定期報告項目執行情況,并根據要求按期如實填報有關報表。

  3、監督檢查與審計評價制度。項目承擔單位(組)和項目責任人在項目實施過程中,應嚴格履行項目合同書,在項目合同書規定的范圍內,享有充分的自主權。同時,項目承擔單位(組)和項目責任人有義務主動接受技術研發管理委員會的監督檢查、績效審計等跟蹤管理。

  第二章項目調研

  第四條

  項目調研工作由技術部完成。

  第五條

  項目調研的主要任務:

  1、論證該領域技術(產品)的技術發展方向和動向。

  2、論證該領域技術(產品)的市場動態及發展該領域技術(產品)的技術優勢。

  3、論證發展該領域技術(產品)的資源條件的可行性。(含物資、設備、能源及外購外協件配套等)。

  第六條

  項目調研結束提供項目立項的可行性研究報告。該報告應包括:

  1、項目概況,國內外同類研究情況(包括技術水平);

  2、市場需求、經濟、社會、生態效益分析;

  3、主要研究內容、技術關鍵;

  4、預期目標(要達到的主要技術經濟指標;知識產權申請情況);

  5、現有技術的知識產權情況及自主知識產權的擁有設想;

  6、已有條件分析(包括原有基礎、技術力量的投入、科研手段和研究成果的生產或應用去向);

  7、實施方案(包括進度安排);

  8、項目預算(包括經費來源及用途);

  9、預計項目主要參加人員及其簡歷。

  第三章項目審查

  第七條

  技術部提交《項目立項可行性研究報告》和《立項申請報告》由公司技術研發項目管理委員會完成。

  第八條

  技術研發項目管理委員會由以下人員組成:總經理,技術副總,技術部總監,開發部經理,生產部經理,技術骨干。必要時可外聘專家擔任顧問。該委員會實行集體會簽制度,涉及技術研發項目管理的所有文件必須會簽方可生效。

  第九條

  審查結束,出具書面綜合審查報告。

  第四章項目立項

  第十條

  根據技術研發項目管理委員會綜合審查報告,符合立項條件的,即可立項。

  第十一條

  技術研發項目管理委員會綜合審查報告出爐15日內簽訂研發項目立項合同書,合同期限不得超過一年。

  第三章監督管理

  第十二條

  技術研發項目管理委員會在項目實施管理中的'職責是:

  1、全程監督、檢查項目合同的執行情況;

  2、審查項目季度執行報告、項目完成后的總結報告和項目經費決算;

  3、對項目進行中期檢查、驗收以及績效考評;

  4、負責對季度計劃執行情況進行分析總結,提出改進意見。

  第十三條

  項目承擔單位(組)在項目實施中的責任是:

  1、嚴格執行合同書,完成項目目標任務;

  2、保證項目經費專款專用;

  3、按項目管理部門的要求如實填報項目年度完成情況和經費年度決算以及相關的統計調查表;

  4、接受技術研發項目管理委員會對項目執行情況的監督檢查;

  5、接受并配合區科技局對項目進行的中期評估、驗收以及績效評估,準確提供相關數據和資料;

  6、及時報告項目執行中出現的重大事項;

  7、報告項目執行中知識產權管理情況和提出知識產權保護的建議。

  第十四條

  項目實施中必須建立季度執行情況報告制度,如遇目標調整、內容更改、項目負責人及場地變更、關鍵技術方案的變更、不可抗拒的因素等對項目執行產生重大影響的情況,項目承擔單位(組)必須及時向技術研發項目管理委員會報告。

  第十五條

  項目執行期內,若確需變更合同書內容的,項目承擔單位(組)應提出書面報告并說明原因,經技術研發項目管理委員會審查批復后方可變更。

  第十六條

  在項目跟蹤管理中有如下情況者,技術研發項目管理委員會對項目承擔單位(組)或項目責任人將采取警告、中止項目實施、撤銷項目并追回已撥的科技研發資金等措施。情節嚴重的,二年內不受理該項目責任人新的項目申請。

  1、無正當理由,不按期匯報項目執行情況的;

  2、因項目承擔單位(組)自身過錯,使項目不能按合同規定實施的;

  3、擅自停止項目實施或變更項目合同書內容的;

  4、項目完成后不按期申請驗收或鑒定的;

  5、截留、挪用、侵占項目經費的。

  第四章項目驗收

  第十七條

  項目完成后,由技術研發項目管理委員會組織對項目進行驗收。

  第十八條

  項目驗收以項目合同書約定的內容和確定的考核目標為基本依據,對項目產生的科技成果水平、應用效果和對經濟社會的影響、實施的技術路線、攻克關鍵技術的方案和效果、知識產權的形成和管理、項目實施的組織管理經驗和教訓、科技人才的培養和隊伍的成長、經費使用的合理性以及所產生的效果等做出客觀、實事求是的評價。

  第十九條

  對所有項目驗收均采取現場驗收和書面驗收二種方式。

  第二十條

  項目驗收按照下列程序進行:

  1、項目驗收工作應在合同到期半月完成,半月內如不能進行驗收的,項目實施單位(組)須向技術研發項目管理委員會提出延遲驗收申請報告;

  2、項目組,在完成技術研發總結的基礎上,向技術研發項目管理委員會提出驗收申請并提交有關驗收資料及數據;

  3、技術研發項目管理委員會審查全部驗收資料及有關證明;

  4、技術研發項目管理委員會一個月內批復項目的驗收結果。

  第二十一條

  項目承擔者申請驗收時應提供以下驗收文件、資料,以及一定形式的成果(樣機、樣品等):

  1、項目合同書或計劃任務書;

  2、技術研發項目管理委員會對項目的批件或有關批復文件;

  3、項目驗收申請報告;

  4、項目實施工作總結報告;

  5、項目實施技術報告;

  6、有關產品測試報告或檢測報告及用戶使用報告;

  7、購置的儀器、設備等固定資產清單;

  8、涉及經濟指標的有關證明材料;

  9、項目經費的決算表;

  10、其他有關項目完成情況的證明材料。

  第二十二條

  被驗收項目存在下列情況之一者,不能通過驗收:

  1、完成合同書任務不到80%;

  2、預定成果未能實現或成果已無科學或實用價值;

  3、提供的驗收文件、資料、數據不真實;

  4、擅自修改對合同或計劃任務書考核目標、內容、技術路線;

  5、超過合同或計劃任務書規定期限二個月以上未完成任務,事先未作說明的。

  第二十三條

  未能通過驗收的項目,其承擔單位可在接到通知后15日內提出復查申請。

  第二十四條

  項目產生科技成果后,應按規定進行科技成果登記。

  第五章附則

  第二十五條

  技術部、綜管部應按照國家有關規定,對公司立項的每個項目建立檔案,妥善保存。項目合同文本及其重要附件、項目驗收報告等文檔須長期保存。

  第二十六條

  本辦法由縣科技局負責解釋。

  第二十七條

  本辦法自發布之日起實施。

研發管理制度10

  一、目的和作用

  新產品開發是企業在激烈的技術競爭中賴以生存和發展的命脈,它對企業產品發展方向、產品優勢、開拓新市場、提高經濟效益等方面起著決定性作用。為了使新產品開發能夠嚴格遵循科學管理程序進行,取得較好的效果,特制定本制度。

  二、管理職責

  1、統籌規劃部負責新產品的調研分析與立項等方面的工作。

  2、技術研發部負責產品的設計、試制、鑒定、移交投產等方面的管理。

  3、物控部、生產部、質管部應在整個開發過程中給予支持配合。

  三、新產品開發的前期調研分析工作

  新產品的可行性分析是新產品開發不可缺少的前期工作,必須在進行充分的技術和市場調查后,對產品的社會需要、市場占有率、技術現狀、發展趨勢以及資源效益等五個方面進行科學預測及經濟性的分析論證。

  1、調查研究

  (1)調查國內市場和重要用戶以及國際重點市場的技術現狀和改進要求。

  (2)以國內同類產品市場占有率高的前三名以及國際名牌產品為對象,調查同類產品的質量、價格及使用情況。

  (3)廣泛收集國內外有關情報和專利,進行可行性分析研究。

  2、可行性分析

  (1)論證該產品的技術發展方向和動向。

  (2)論證市場動態及發展該產品具備的技術優勢。

  (3)論證該產品發展所具備的資源條件和可行性(含物資、設備、能源、外購外協配套等)。

  (4)初步論證技術經濟效益。

  (5)寫出該產品批量投產的可行性分析報告。

  四、產品設計管理

  產品設計時從確定產品設計任務書起到確定產品結構為止的一系列技術工作的準備和管理,是產品開發的重要環節,必須嚴格遵循"三段設計"程序。

  1、技術任務書

  技術任務書市產品在初步設計階段內,由設計部門向上級提出的體現產品合理設計方案的改進性和推存性意見的文件,經上級批準后,作為產品技術設計的依據。其目的在于正確地確定產品的最佳總體設計方案、主要技術性能參數、工作原理、系統和主體結構,并由設計員負責編寫(其中標準化規則要求會同標準化人員共同擬定)。現對其編寫內容和程序作如下規定:

  (1)設計依據(根據具體情況可以包括一個或數個內容):

  A、國內外技術情報:在市場的性能和使用性方面趕超國內外先進水平,或在產品品種方面填補國內"空白"。

  B、市場經濟情報:

  在產品功能、特點、形式(新穎性)等方面滿足用戶要求,適應市場需要,具有競爭能力。

  (2)產品用途及使用范圍。

  (3)對計劃任務書提出有關方面的改進意見。

  (4)基本參數和主要性能指標。

  (5)總體布局及主要構件結構敘述。

  (6)產品工作原理及系統:需簡略勾畫出產品原理圖、系統圖,并加以說明。

  (7)國內外同類產品的水平分析比較。

  (8)標準化要求:

  A、應符合產品系列標準和其他現行技術標準情況,列出應貫徹標準的目的和范圍,提出貫徹標準的技術組織措施。

  B、新產品預期達到的標準化系數:列出推薦采用的標準件、通用件清單,提出一定范圍的通用件、標準件系數指標。

  C、對材料和元器件的標準化要求:列出推薦選用的標準化系數和外購件系數指標。

  D、與國內外同類產品標準化水平對比,提出新產品標準化要求,并預測標準化的經濟效果。

  (9)關鍵技術解決辦法及關鍵元器件、特殊材料資源分析。

  (10)對新產品設計方案進行比較,運用價值工程,著重研究確定產品的合理性能(包括消除剩余功能),并通過不同結構原理和系統的比較分析,從中選出最佳方案。

  (11)根據有關方面對新產品設計方案進行的評議情況(A評價),共同商定設計或改進的方案是否能滿足用戶的要求和社會發展的需要。

  (12)敘述產品既滿足用戶需要,又適應本企業發展要求的情況。

  (13)新產品設計實施、試調周期和經費估算。

  2、技術設計

  技術設計的目的,是在已批準的技術任務書的基礎上,完成產品的主要計算和主要零件設計。

  (1)完成設計過程中必需的實驗研究(原理結構、材料元件工藝的功能和模具實驗),并寫出實驗研究大綱和實驗研究報告。

  (2)做出產品設計核算書(如對運動、剛度、強度、振動、熱變形、電路、能量轉換、能源效率等方面的核算)。

  (3)畫出產品總體尺寸圖、產品主要零部件圖,并校準。

  (4)運用價值工程原理,編制技術、經濟分析報告。

  (5)繪制系統工作原理圖,并作簡要說明。

  (6)出特殊原件、外購件,材料清單。

  (7)對技術任務書提出的某些內容進行審查和修正。

  (8)對產品進行可靠性、可維修性分析。

  3、工作圖設計

  工作圖設計的目的,是在設計基礎上完成試制(生產)及隨機出廠用的全部工作圖樣和設計文件。

  五、新產品試制的管理

  新產品試制是在產品按科學程序完成"三段設計"的基礎上進行的,是正式投入批量生產的前期工作。試制一般分為樣品試制和小批試制兩個階段。

  1、樣品試制

  是根據設計圖紙、工藝文件和少數必要的工裝,由試制車間試制出一件或數十件樣品,然后按要求進行實驗,借以考驗產品結構、性能和設計圖的工藝性,考核圖樣和設計文件的質量。此階段完全在研究所內進行。

  2、小批試制

  在樣品試制的基礎上進行小批試產,其主要目的是考核產品的工藝性,檢驗全部工藝文件和工藝設備,并進一步校正和審驗設計圖紙。此階段以研究所為主,由工藝科負責工藝文件的編制和工裝設計圖紙的完成,部分試制工作擴散到生產車間進行。

  3、編制技術文件

  在樣品試制和小批試制結束后,應分別對考核情況進行總結,并編制下列文件:(1)進行新產品概略工藝設計。根據新產品任務書,安排利用廠房、設備、測試條件等設想簡略的工藝路線。

  (2)進行工藝分析。根據產品方案設計和技術設計,作出材料改制、元件改裝、復雜自制件加工等項的工藝分析。

  (3)產品工作圖的工藝性審查。(4)編制試制用工藝卡片。(5)設計產品試驗的工裝。

  (6)計算試制用材料消耗和加工工時。(7)編寫試制記錄。

  (8)編寫試制總結。著重總結圖樣和設計文件驗證情況,以及在裝配和調試中所反映的有關產品結構、工藝及產品性能方面的問題及其解決過程,并附上各種反映技術內容的原始記錄。樣品試制總結由設計部門負責編制,供樣品鑒定用;小批試制總結由工藝部門編寫,供批試鑒定用。

  (9)編寫定型實驗報告。定型實驗報告是產品經全面性能實驗后所編的文件,內容包括定型實驗所進行的實驗項目和方法、技術條件、試驗程序、實驗步驟、參照的有關規定等。定型實驗報告由檢驗科編制。

  (10)編寫試用(運行)報告。試用(運行)報告是產品在實際工作條件下進行試用試驗后所編制的`文件。試用(運行)試驗項目和方法由技術部門規定。試驗通常委托用戶進行,其試驗程序、步驟和記錄表格由研究所設計室負責編制。

  (11)編制特種材料及外購、外協件定點定型報告,由研究所負責。

  六、新產品鑒定的管理

  在完成樣品試制和小批試制的全部工作后,按項目管理要求應申請鑒定。鑒定分為樣品試制后的樣品鑒定和小批試制后的小批試制鑒定,不準超越階段進行。屬于已投入正式生產的系列開發產品,經過批準,樣品試制和小批試制鑒定可以合并進行。

  1、鑒定工作需準備的文件

  (1)鑒定應具備的圖樣及設計文件:供鑒定委員會用的成套資料。

  (2)正常生產應具備的圖樣及設計文件:供產品定型后,正常投產時,制造、驗收和管理用成套資料(產品圖應備有二十套,發設計、工藝、全資辦、檢驗科、生產科、工具室、裝配和零件加工車間、總工程師辦,并存檔)。(3)隨產品出廠應具備的圖樣及設計文件:隨產品提交給用戶的必備文件。

  2、組織技術鑒定

  履行技術鑒定書簽字手續。技術鑒定結論的內容是:

  (1)樣品鑒定結論的內容:

  審查樣品試制結果、設計結構和圖樣的合理性、工藝性,以及特種材料解決的可能性等,確定能否投入小批試制。

  明確樣品應改進的事項,搞好試制評價(B評價)

  (2)小批試制鑒定結論的內容:

  審查產品的可靠性,審查生產工藝、工裝與產品測試設備,各種技術資料的完備性與可靠性,以及資源供應、外購外協、定點定型情況等,確定產品能否投入批量生產。

  明確批量制造應改進的事項,搞好產品生產工程評價(C 評價)。

  (3)各階段應具備的技術文件及審批程序按照產品圖樣、設計文件、工藝文件的完整性原則和有關的審批程序辦理。

  七、新產品移交投產的管理

  1、新產品移交投產應具備的文件

  (1)新產品要力求結構可靠、技術先進,具有良好的工藝性。

  (2)產品的主要參數、形式、尺寸、基本結構應采用國家標準或國際同類產品的先進標準;在充分滿足使用需要的基礎上,做到標準化、系列化和通用化。

  (3)每一項新產品都必須經過樣品試制和小批試制后方可成批生產,樣品試制和小批試制的產品必須經過嚴格的檢驗,具有完整的試制和檢驗報告,部分新產品還必須具有運行報告。樣品試制、小批試制均由總工程師召集有關單位進行鑒定,并決定投產與否個下一步的工作安排。在同一系列中,個別工藝上變化很小的新產品,經工藝部門同意,可以不進行小批試制,在樣品試制后,直接辦理成批投產的手續。

  (4)新產品移交生產線由總工程師辦組織,總工程師主持召開由設計、試制、計劃、生產、技術、工藝、全資辦、檢查、標準化、技術檔案、生產車間等各有關部門參加的鑒定會,多方面聽取意見,對新產品從技術、經濟上作出評價,確認設計合理,工藝規程、工藝裝備沒有問題后,提出是否可以正式移交生產線及移交時間的意見。

  (5)批準移交生產線的新產品,必須有產品技術標準、工藝規程、產品裝配圖、零件圖、工裝圖以及其他有關的技術資料。

  (6)移交生產線的新產品必須填寫“新產品移交生產線鑒定驗收表”。

  2、技術資料驗收

  (1)圖紙幅面和制圖要符合有關的國家標準和企業標準。

  (2)成套圖冊編號有序,藍圖與實物相符,工裝圖、產品圖等編號應與已有的編號有連貫性。

  (3)產品圖應按會簽審批程序簽字。總裝圖必須經總工程師審查批準。工藝工裝圖紙資料應由工藝科編制和設計,全部底圖應移交技術檔案室簽收歸檔。

  (4)驗收前一個月應將圖紙、資料送驗收部門審閱。

  (5)技術資料的驗收、匯總、歸口管理由技術研究部門負責。

研發管理制度11

  為加強對公司軟件研發部門工作管理,縮短開發周期,提高軟件開發質量,降低開發成本,提高開發效率,特制定軟件研發部管理制度。

  第一章、總則

  為保證日常工作正常有序的進行,讓開發中各個環節更緊湊,更可控,需要盡可能實現軟件研發部項目管理的正規化,工作過程的流程化,以便提高軟件質量和開發效率,達到項目能按質按量按期交付的目標。

  1、軟件開發總體遵循項目管理和軟件工程的基本原則。

  2、項目管理涉及項目立項、項目計劃和監控、配置管理。

  3、軟件工程涉及需求分析、系統設計、軟件實現、系統測試、用戶測試、試運行、系統驗收、系統上線和數據遷移、產品維護。

  第二章、階段成果

  根據軟件工程的過程理論并結合公司目前的實際情況,制定以下工作流程,并規定了各個重要環節需要提交的交付物。

  1、立項:市場需求分析(或者合同)、項目立項申請表、項目風險分析清單。

  2、需求分析:軟件需求報告或設計方案、需求規格說明書。

  3、總體設計:概要設計說明書或功能模塊描述。

  4、詳細設計:詳細設計說明書,包括軟件接口說明、單元測試計劃。

  5、軟件實現:軟件功能說明、源代碼、源代碼說明或者注釋

  6、產品測試:測試報告

  7、產品發布:產品說明書、使用手冊

  8、產品維護:問題反饋記錄

  9、項目總結:提交客戶方的項目總結和公司項目匯報的PPT。

  第三章、崗位設置

  根據公司目前的開發過程主要分為分析、開發、測試三個階段。分析階段完成用戶需求文檔的編寫,系統總體設計的編寫;開發階段完成設計文檔的編寫,代碼的編寫、代碼的維護。測試階段完成系統的測試,測試文檔及其他材料。通過逐漸的調整崗位,明確工作職責,逐步實現項目經理,需求分析工程師,高級軟件開發工程師,軟件開發工程師,測試工程師的崗位設置。

  軟件研發項目管理制度

  第四章、項目立項

  1、需求分析工程師進行應用調查與分析,確認軟件的應用需求。

  2、成立項目評審會,開發總監、部門經理和指定人員必須參加。對項目進行可行性研究,編寫項目建議書,評估項目的難度和工作量,形成可行性研究報告。

  3、根據項目配置的優劣成立項目開發組,制定軟件開發計劃,確定項目經理,由部門和項目經理共同來確定具體項目配置,知識技能要求,團隊成員及團隊的角色。

  第五章、項目計劃與監控

  1、以項目為單位,項目經理負責整個項目的計劃、組織和控制。

  2、在整個項目過程中,項目經理定期檢查項目進度和完成情況,調整人員分工和安排。

  3、項目計劃需要變更時,需要明確變更內容并及時匯報。項目經理需要說明客戶變更原因并將變更說明提交公司領導審核,以便根據變更內容及時調整計劃。。

  第六章、需求分析

  1、對用戶提出的需求進行分析匯總,梳理用戶的業務流程和詳細的功能定義。

  2、做出簡單的界面原型,與客戶進行有效的溝通, 編寫需求詳細說明書。

  3、根據現有條件進行估計,制定項目進度,制定詳細的軟件開發計劃。

  第七章、總體設計

  1、在該階段確定總體結構和軟件開發架構,文件命名規范,編碼規范。可按軟件需求劃分成子系統,也可直接定義目標系統的功能模塊及各個功能模塊的關系。

  3、確定軟件模塊結構,給出每個功能模塊的功能描述、數據接口描述,并完成系統概要設計說明書。

  4、完成數據庫的`設計,并編寫數據庫設計說明書。

  5、完成的文檔需提交公司進行歸檔管理。

  第八章、詳細設計

  1、調整前一步設計的不足,確認各模塊之間的詳細接口信息。

  2、設計功能使用的具體描述、行為者、前置條件、后置條件、UI描述、業務流程/子流程/分支流程,界面說明等。

  3、確定模塊內的數據流或控制流,對每個程序模塊必須確定所有輸入、輸出和處理功能。

  4、匯總并提交所有相關文檔,審核確認質量和進度。

  第九章、軟件實現

  1、項目組根據概要設計說明書、詳細設計說明書制定系統實現計劃

  2、有條件的情況下保證開發、測試和生產環境獨立。選擇軟件工具,明確項目成員的職責分工,按照編碼規范和詳細設計實現軟件功能。

  3、代碼應滿足結構良好,清晰易讀,且與設計一致,符合編碼規范。

  4、開發人員需要軟件實現過程中編寫軟件功能說明,源代碼說明。軟件功能說明文檔應說明項目名稱、編號、軟件名稱和版本號,軟件功能、主要功能實現過程。源代碼說明應說明項目編號、源代碼類名稱、編寫人員、編寫日期、變更履歷、功能、全局變量、數據庫字典、函數功能、接口。該文檔包含在源代碼文件中,以注釋形式存在。

  5、項目組進行單元測試和集成測試。開發人員處理測試人員反饋的測試問題,并以書面形式反饋主要問題及解決辦法,直至系統運行穩定。

  6、匯總并提交所有相關文檔,提交公司備案,形成項目知識庫。

  第十章、軟件測試

  1、根據單據測試和集成測試兩個過程,制定測試計劃。按階段設計測試實例,并將測試結果記錄,未通過的的反饋給開發人員調整。

  2、完成測試文檔、操作手冊、安裝維護手冊的編寫。

  第十一章、用戶培訓

  1、準備用戶培訓計劃、培訓手冊

  2、確定培訓時間、培訓地點,向用戶進行系統使用培訓、操作指導及提供軟件操作手冊。

  3、保留培訓簽到表,用戶意見等存檔。

  第十二章、系統上線

  1、 制定上線計劃,確定上線工作時間表,部署的環境。

  2、上線操作步驟以及問題處理步驟;

  3、根據軟件特點、客戶需求進行軟件部署,并記錄軟件部署和運行結果;

  4、項目組根據系統運行請款對系統進行優化,記錄系統的運行情況、系統問題和處理后的版本。

  第十三章、系統驗收

  1、驗收工作準備,按要求整理項目成果物,打印裝訂成冊,并提交客戶方。

  2、系統主要使用部門及信息技術部門聯合成立項目驗收小組,從需求功能及技術需求層面對系統進行綜合評估和項目成果物的審核,根據驗收情況形成系統驗收報告

  3、應用部門及信息技術部門負責人根據系統試運行情況簽署驗收意見。

  第十四章、產品維護

  1、調出項目主要開發人員,按照合同要求安排維護人員對系統進行技術支持。

  2、系統需求變更或調整,記錄變更原因和軟件及源代碼的版本控制,按照軟件變更要求對系統進行維護。

  第章十五、源碼和文檔

  1、源代碼/文檔管理采用版本控制軟件VisualSourceSafe。

  2、按項目的階段性完成源代碼、文檔的上傳。項目負責人每天對代碼進行檢查,開發總監或部門經理定期進行抽查。

  3、文檔分為項目文檔和個人文檔,文檔上傳前進行歸類和匯總。

  第十六章、質量檢查

  1、項目負責人每天要檢查成員的工作完成情況,特別是新員工的工作進展;

  2、工作抽查制度:不定期的進行抽檢,并將檢查對象、檢查時間、檢查內容、檢查結果反饋給被抽檢人。

  3、內部審核制度:針對業務需求、概要設計(功能界面、數據庫)或疑難問題組織評審會,提出意見或解決方案。

  第十七章、文檔規范

  1、需按照軟件實施的階段落實成果物,參照《軟件過程提交成果表》。

  2、如果客戶有特殊要求,請按照客戶要求的規范完成。并將最終的問題提交公司歸檔備份。

  第十八章、軟件變更

  為規范軟件變更與維護管理,特制定本制度。本制度適用于應用系統開發完畢并正式上線,移交給客戶方之后的運行支持及系統變更工作。

  1、系統變更工作可分為功能完善維護、系統缺陷修改、統計報表生成。

  2、需求部門提出系統變更需求,項目經理同開發人員一起根據重要性和緊迫性做判斷,確定其優先級和影響程度,并進行相應處理,同時將變更需求整理成系統變更申請表。

  3、系統變更實現過程按照軟件開發過程規定進行,遵循軟件開發過程統一的編碼標準和版本控制,并經過測試通過才能完成部署和上線。

  4、在系統變更完成后,開發人員需將系統變更表的執行結果提交給項目經理,測試人員確認執行結果后,項目經理與需求提出方確認簽字后,提交至公司進行歸檔管理。

研發管理制度12

  1、目 的

  規范公司薪酬管理,建立公正合理的薪酬管理體系,調動全體員工工作積極性,實現公司可持續發展。

  2、適用范圍

  適用于公司全體員工薪酬標準的確定。

  3、薪酬設計原則

  3.1 業績導向原則

  本制度為確定員工薪酬的直接依據。員工最低工資的保障和業績考核的結果相結合,以體現公平、公正原則。

  3.2 以崗定責,以責定權,權責對等,責利一致

  薪酬向為公司持續創造價值的員工傾斜,對員工所創造的業績予以合理的回報。

  3.3 可持續發展原則

  薪酬要根據物價指數、國家經濟發展水平、本行業特點、本地區的工資水平和公司實際情況制定,與公司的發展戰略相適應,與公司的整體效益的提高相適應。

  3.4 保障基本收入,實行動態激勵

  4、薪酬結構

  本公司員工薪酬由以下部分構成,員工因不同情況可享受其中的部分或全部。

  工 資=固定工資(含崗位工資和技能工資)+績效工資+津貼

  津 貼=工齡津貼+伙食津貼+通訊津貼+特殊崗位津貼

  4.1.1 固定工資

  每個月固定發放給員工,不參與績效考核的工資,包括崗位工資和技能工資。固定工資在工資中所占比例根據績效考核需要而確定。

  4.1.2 績效工資

  與員工為公司所創造的價值相關,是對員工完成業務目標而進行的獎勵,與公司的年度經營目標與利潤相關,同公司的績效考核制度密切相關,可以是銷售傭金、項目提成等。

  計算公式如下: 員工實際績效工資=員工績效工資標準×部門績效考核系數×個人績效考核系數

  4.2 津 貼

  津貼是對員工的工作經驗、勞動貢獻等的積累所給予的補償。公司可根據實際情況對福利津貼項目及享受標準進行調整。津貼包括:

  4.2.1 工齡津貼

  公司根據員工為公司服務年限的長短給予的津貼。以員工在為公司的服務年限作為工齡津貼計算依據,服務年限每滿一年每月增加 元,工齡最早期限從 年 月 日開始計算,工齡工資月度最高 元,即最高計工齡 年。 年1月1日后入職的員工從入職日起計算(包括員工無論基于何種理由,離開公司后又回來的.,工齡從新入職日起計算)。

  4.2.2伙食津貼

  公司按工作餐標準,為全體員工給予的津貼,伙食津貼的享受人員及標準見《福利津貼表》

  4.2.3特殊崗位津貼

  公司為部分特殊崗位員工所給予的津貼,特殊津貼的享受人員及標準見《福利津貼表》。

  4.2.4通訊津貼

  公司為部分員工在通訊方面所給予的津貼,通訊津貼的享受人員及標準見《通訊管理制度》

  5、試用期薪酬、固定工資員工薪酬和實習生生活費 5.1 試用期薪酬

  5.1.1 新員工必須經過試用期(特殊人才除外),試用期限按《人力資源管理制度》規定執行。

  5.1.2 試用期間員工薪資為公司與其約定薪資的百分之八十。

  5.1.3 特殊人才試用期以及薪酬級別由辦公室以《薪資定級審批表》呈送總經理參照市場標準和本制度相關標準確定。

  6、薪酬定級

  6.1 薪酬定級基本原則

  6.1.1 每個職位的薪資等級應根據公司職務/崗位說明書,綜合考慮相關工作經歷、學歷、職稱、勞動技能、責任輕重及潛在發展因素而最終確定。

  6.1.2 薪資等級的確定主要依據是職位等級,職位等級越高,相對價值越大,薪級越高。 6.1.3 薪酬按職位分為5等10級,每個職位所對應的是一個薪級區間,見《職位體系》。

  6.1.4 由高一級職務兼任低一級職務或同時符合兩種或兩種以上薪酬條件時,享受高一級薪酬標準。

  6.2 薪酬定級程序

  薪酬定級時應綜合考慮崗位定級標準和學歷定級標準,以崗位定級標準作為確定年薪的主要標準。對員工的薪酬定級,應在確定其職位等級基礎上,綜合考慮其崗位勝任能力、工作績效、工作態度及其潛在發展因素。

  6.2.1 新員工薪酬定級

  新進員工試用期滿且考核合格后,按以下規定評定其薪酬等級:

  大專以上學歷或有全國通用的專業技術職稱且經公司認可聘任的員工,根據《試用期 考察表》考核得分,結合職位薪資起薪標準,并綜合考慮其他因素確定其薪資等級,特殊情況按流程報總經理裁定。

  其定級起級標準及定級標準如下:

  6.2.2 職位異動時的薪酬定級

  a、同一職等間發生職位異動時,按其所在新崗位確定薪酬。

  b、從現職等晉升至高職等時,按新崗位所在職等中的最低薪酬級別定級,若新崗位所在職等的最低薪酬比原崗位薪酬低,則按就高不就低的原則,確定比原薪酬高一級別的薪酬為其新崗位薪酬級別。

  c、從現職等降至低職等時,按降職后的崗位確定其薪酬等級。

  d、從現職等晉升至高職等時,可有1~3個月試用期,試用期間薪酬與原職等相同。試用期滿后由所在部門/生產廠提請綜合管理部填寫《薪資調整審批表》,經審批后執行。

  6.2.3 晉級時的薪酬定級

  a、原 則

  年資原則:每個員工必須在現有的資格等級上至少滿兩年,才可晉升到上一薪級,即所謂“基本年限”。如果有特殊貢獻或優秀表現的,經總經理批準可超常晉級。

  考評原則:晉級員工應經過正規、科學、合理的績效考評。

  封頂原則:某職位的最終薪級是該職位所在職等中的最高薪級。

  超常晉級:特殊情況下,可不按正常規定晉級。

  b、超常晉級應滿足以下條件之一:

  為公司作出特殊貢獻。

  當年被評為公司模范員工。

  連續三年被評為優秀員工。

  c、晉級流程

  由所在部門/生產廠以《薪資調整審批表》向綜合管理部提出申請,經綜合管理部部長審查,行政企管分管領導批準后從下一月開始執行,主管/班長以上晉級還應經總經理批準。

  6.2.4 降級時的薪酬定級

  員工因不勝任工作而發生調職的,薪酬按新任崗位最接近的薪酬級別確定;員工經換崗培訓后任職新崗位后經考核仍不能勝任新崗位的,公司將予以辭退處理。

  7、薪酬兌現

  7.1 員工薪酬按照公司《部門績效管理制度》進行考核后給予兌現。

  7.2 員工職位在每月的15日(含15日)前異動,新職位薪酬標準從當月計發;員工職位在每月的15日之后異動,新職位薪酬標準從次月計發。

  7.3 員工轉正在每月15日(含15日)前的,轉正薪資從當月計發;員工轉正在每月15日后的,轉正薪資按半個月計發;轉正在每月25日(含)后的,轉正薪資從次月計發。

  7.4 生產廠停產放假時,放假員工的工資按每月保底工資標準發放。實發時按實際考勤天數計發。

  7.5 固定工資和各種津貼在每月的15日發放,遇節假日或公休日可順延,發放及審批流程按照《票據審核與資金支付審批程序》規定執行。績效工資根據《部門績效考核制度》按月度或季度或年度進行考核發放,福利發放按照相關法規及公司相關管理制度規定執行。

  7.6 發放形式:所有薪酬均通過授權銀行,以銀行轉賬的形式發放。

研發管理制度13

  1、目的

  為了加強技術研發經費的管理,加速公司的技術研發和新技術的推廣應用,促進公司經濟效益的提高,根據國家有關規定,結合公司的實際,特制定本辦法。

  研發經費是用于進行技術研發、新技術推廣應用的專項費用。研發經費必須按計劃統籌安排,節約使用,講求經濟效益。

  2、研發經費的來源:

  由公司成本列支的研發項目費用;

  3、研發經費的使用范圍:

  3.1為進行技術研發、新技術推廣所發生的調研費、資料費、差旅費、技術協作費、材料費、測試儀器的購置費等費用。

  3.2為進行研發項目評定,進行技術咨詢和學術交流等活動所發生的評審費,咨詢費,會議費等費用。

  3.3為開展科技情報及知識產權工作所發生的技術資料費、出版印刷費、專利年費等費用。

  3.4用于技術進步獎勵所發生的費用。

  4、研發經費的管理。

  4.1公司研發部是研發經費的歸口管理部門,具體負責研發項目的審定和費用指標方案的制定以及項目結果的評定工作。

  4.2研發經費由公司按研發項目計劃下達到具體項目,實行專款專用,嚴格管理,不得挪做它用。

  4.3各項目團隊對已發生的研發經費要及時填報公司財務部。公司財務部按內控制度規定每月核對一次經費支出明細,核對記錄由財務部負責人共同簽字認可。

  4.4各項目團隊對于因研發工作需要,購置元以上設備、儀器者,須列入單位固定資產并經物裝部簽收后方可到財務核銷,項目完成后辦理有關轉資手續。

  4.5對于研發經費的`使用情況,公司將組織適時審查,如發現經費使用不當的,要追究項目負責人的責任,并視具體情況,收回項目計劃安排的投資款項;如發現違法亂紀行為,追究當事人的法紀責任。

  5、研發經費的核算辦法

  為準確核算公司的研發經費支出和加強經費支出的管理,結合公司的研發活動,進一步建立項目研發經費支出的核算管理模式。此核算管理模式主要是通過項目費用輔助帳和相對完善的會計核算科目體系來實現。

  5.1公司研發經費支出費科目設置及核算規范

  公司在核算研發經費支出時,在管理費用下設置三級科目對研發活動進行核算:

  5.2對于公司在研發過程中形成的專利和專有技術,由于二者的收益的不確定性,只有部分專利有較大的經濟價值,所以,公司在進行會計處理時,只把具有巨大經濟價值的專利,從管理費用中轉出來作為無形資產核算,予以本金化;對其他專利和專有技術,一般不從管理費用中轉出作出金化處理。

  5.3項目核算輔助帳的管理的方法

  為加強研發經費的'管理,明晰研發經費的支出結構,配合經費預算的執行,逐步在公司內建立起符合企業實際情況、可操作的研發項目的事前、事中、事后評估管理體系和模型,以“研發經費支出”科目明細子目為經脈,以研發項目為縱緯,建立“經費支出子目——項目”管理模式,具體示范如下表:

研發管理制度14

  第一章總則

  第一條為了加強科學技術研究開發經費(以下簡稱研究開發經費)的管理,加速A公司(以下簡稱A公司)的科學研究和新技術的推廣應用,促進A公司經濟效益的提高,根據國家和上級的有關規定,結合A公司的實際特制定本辦法。

  第二條研究開發經費是用于進行科學技術研究、開發、新技術推廣應用的專項費用。

  第三條研究開發經費必須按計劃統籌安排,節約使用,講求經濟效益。

  第二章研究開發經費的來源

  第四條研究開發經費的來源:

  1、國家、股份公司對重點研究開發項目的專項撥款;

  2、由A公司成本列支的研究開發項目費用;

  3、其它方面籌措來用于研究開發項目的費用。

  第三章研究開發經費的使用范圍

  第五條研究開發經費的使用范圍:

  1、為進行科學技術研究、開發、新技術推廣所發生的調研費、資料費、差旅費、技術協作費、材料費、測試儀器的購置費等費用。

  2、為進行研究開發項目評定,進行技術咨詢和學術交流等活動所發生的評審費、咨詢費、會議費等費用。

  3、為開展科技情報及知識產權工作所發生的技術資料費、出版印刷費、專利年費等費用。

  4、用于科技進步獎勵所發生的費用。

  第四章研究開發經費的管理

  第六條A公司科技處是研究開發經費的歸口管理部門,具體負責研究開發項目的審定和費用指標方案的制定以及項目結果的評定工作。

  第七條研究開發經費由A公司按研究開發項目計劃下達到具體項目,實行專款專用,嚴格管理,不得挪做它用。

  第八條研究開發經費的撥付按照A公司資金撥付的規定執行,各項目承擔單位只有在研究開發項目委托開發合同簽訂后才能啟用,并由項目承擔單位按規定的使用范圍嚴格控制、合理使用。

  第九條研究開發有關內容需要與外單位(A公司以外單位)合作或委托其進行的,必須簽訂科研項目外委技術合作研究合同,該合同須由A公司科技處審查后才能生效撥款。

  第十條研究開發經費在使用中有關單位分管技術工作的領導,科技部門負責人要按內控制度授權的'規定執行,并按照不同的項目進行核銷。

  對于股份公司級研究開發項目,承擔單位在徐州基地者,其項目經費均在A公司的財務處進行核銷;承擔單位在徐州基地以外者,其項目經費在本單位財務代報,年底或項目完成后上轉公司財務處。

  對于A公司安排的研究開發項目,承擔單位是公司所屬二級單位者,項目經費日常代報在本單位財務進行,年底或項目完成后上轉A公司財務處;承擔單位是A公司機關者,項目經費核銷在A公司財務處進行。

  第十一條研究開發經費在各二級單位報銷時,須由項目負責人、單位分管技術工作的領導審核,并在核銷票據上簽字后方可到財務核銷;研究開發經費在A公司財務報銷時,須由項目負責人、單位分管技術工作的領導、科技處負責人審核,并在核銷票據上簽字后方可到財務核銷。

  第十二條各項目承擔單位對已發生的研究開發經費要及時填入科技項目月報報A公司科技處。A公司財務處、科技處按內控制度規定每二月核對一次經費支出明細,核對記錄由財務部門、科技部門負責人共同簽字認可。

  第十三條各單位研究開發經費一律不進入本單位成本,年底或項目完成時一次上轉A公司財務處核銷。

  第十四條對由項目外委技術協作費完成的有關研究內容所取得的成果,在外委技術研究合同中必須明確:A公司為成果第一享用人;形成的固定資產,產權歸管道儲運公司、A公司;形成的知識產權納入公司、A公司知識產權管理辦法進行管理。

  第十五條各項目承擔單位對于因研究開發工作需要,購置元以上設備、儀器者,須列入單位固定資產,并經單位資產管理部門簽收后方可到財務核銷,項目完成后辦理有關轉資手續。

  第十六條對于各二級單位自行安排的研究開發項目,其經費使用和管理請遵照此辦法執行。

  第十七條對于研究開發經費的使用情況,A公司將組織適時審查,如發現經費使用不當的,要追究項目負責人的責任,并視具體情況,收回項目計劃安排的投資款項;如發現違法亂紀行為,追究當事人的法紀責任。

  第五章研究開發經費的核算科目

  第十八條各單位必須按每個項目計算實際成本,研究開發項目的成本科目規定如下:

  1、差旅費:用于項目調研發生的差旅費;

  2、情報資料費:為進行項目研究所支付的專項資料費和科技情報費;

  3、檢驗試驗費:為進行項目研究所支付的檢驗、化驗、分析、測量等費用;

  4、外委技術協作費:在研究開發項目中,某項工作需要委托其他單位協作或咨詢所支付的費用;

  5、運輸費:研究項目本身直接發生的運輸費;

  6、管理費:為進行研究開發項目評定、技術交流等所發生的評審費、會議費等;

  7、研究用設備儀器費:為進行項目研究所必須的小型設備、器具、儀器儀表等購置費。

  第六章附則

  第十九條本辦法由A公司處負責解釋;

  第二十條本辦法自公布之日起開始執行。

研發管理制度15

  一、總則

  1、在進行產品開發前必須進行調查研究,內容有

  a、調查市場同類產品的技術現狀和改進要求。

  b、調查同類產品的價格、質量、市場及使用情況。

  c、廣泛收集有關產品的信息,進行可行性分析研究。

  2、進行可行性分析,工作有:

  a、論證該產品的技術發展方向。

  b、論證該產品市場銷售情況及具備的技術優勢。

  c、論證生產該品種的資源條件的可行性。

  3、制定產品發展計劃:由研發中心提出草擬計劃,經主管領導初步審查,由主管領導組織有關部門人員進行縝密研究,確定后安排生產。

  4、新產品研發人員主要職責是:

  a、開展產品生命周期的'研究,促進產品的升級換代,為企業提供產品生產的科學依據。

  b、開展對產品升級換代具有決定意義的基礎技術研究、設備改造等。

  c、開展那些對提高產品質量有重大意義的新技術、新材料的研究。

  二、新產品試制工作規定

  1、新產品試制是正式投入批生產的前期工作,試制一般分為樣品試制和小批試制。

  2、樣品試制是根據客戶要求或自主研發的品種,由分廠配合試出小樣,然后按要求進行試樣,以考察產品的性能、風格和設計的合理性。

  3、小批量試制是在樣品試制的基礎上進行的,主要目的是進一步改進工藝設計,進一步考察產品的可紡性或可織性。

  4、試制品種要求新產品研發員全程跟蹤生產并指導生產。

  5、試制品種結束后,研發員要書面總結試制過程、問題分析、試制結果及仍需要解決的問題。

  三、新產品試制工作程序

  1、進行新產品簡單工藝設計或確定初步試制方案。

  2、召開分廠及有關部門會議,進行生產工藝分析。

  3、確定上機生產工藝并審核。

  4、新產品研發員要全程跟蹤試制生產過程并及時解決生產中出現的問題。

  5、試制結束后,要及時總結。

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