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采購管理制度

時間:2023-02-04 08:34:14 管理制度 我要投稿

采購管理制度

  在發展不斷提速的社會中,很多情況下我們都會接觸到制度,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編整理的采購管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

采購管理制度

采購管理制度1

  一、目的:

  為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。

  三、職責權限

  1、總經理負責采購管理制度的審批;

  2、副總、財務總監負責采購管理制度的審核;

  3、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資),非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

  四、采購原則

  1、詢價比價原則

  物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

  2、一致性原則:

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的510%。

  3、低價搜索原則:

  采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。

  4、廉潔原則:

  (1)自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

  (2)廉潔自律,不收禮,不受,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

  (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

  (4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

  (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標采購原則:

  凡宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

  6、審計監督原則:

  采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

  五、采購流程

  1、采購申請:

  物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環節對采購申請提出議異者,應于2個工作日內將意見饋給采購申請部門。

  2、詢價比價議價:

  (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

  (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

  (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

  3、樣品提供和確認:

  (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

  (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應商選擇:

  (1)具有合法經營主體者。

  (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。 (3)信譽良好者。 (4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。 5、合同簽定:

  (1)供應商經送樣審查合格后,由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

  (2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催

  (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

  (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的.,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

  7、驗收入庫:

  采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流躊理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知人力資源與后勤部,2日內辦理換(退)貨手續。

  8、對帳付款:

  采購物品(物資)辦理入庫后,由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

  六、考核:

  凡違本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

  4、公司采購管理制度

  1、采購總則

  1、1為規范集團公司采購工作,特制定本制度。

  1、2本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。

  2、采購原則

  2、1、嚴格執行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

  2、2、宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購,必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與,調研匯總各方意見,經公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。

  2、3、采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成

  2、4、采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。

  2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

  2、5、1自覺維護企業利益,努力提高采購質量,降低采購成本。

  2、5、2加強學習,提高認識,增強法治觀念。

  2、5、3廉潔自律,不能向供應商伸手。

  2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

  2、5、5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  2、5、6努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新材料及市場信息。

  3、采購程序

  3、1供應商的選擇

  3、1、1供應商必須證照齊全,具有相關資質及履約能力。

  3、1、2對于經常使用的材料或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

  3、1、3在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

  3、1、4為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

  3、2采購程序

  所有的材料或設備的采購,如沒履行以下相關手續,采購部有權拒絕采購。

  3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規格,數量及技術要求后填寫采購申請單發財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。

  3、2、2固定資產及型生產設備的采購,由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批后交采購部門采購。

  3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據實填寫采購申請單,由生產廠長審批,最后交采購部門采購。

  3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。

  3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性,財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量饋及確認售后服務事宜。

  3、2、6采購過程中發生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執行。

  5、物品采購管理制度

  1 、總則

  加強對物資采購的管理,進一步規范公司生產、辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,根據我公司實際,現制定本規定。

  2 、采購原則

  2、1比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則,所有辦公用品的購買,都應由辦公室統一負責。凡是能在定點采購的辦公用品,要納入定點采購,不能列為定點采購的,按采購原則,進行市場比價采購。

  2、2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應遵循公開、公平、擇優的原則,按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

  2、3按審批計劃采購,不準采購計劃外的物品。

  3定點供應商確定原則:

  3、1根據市場調研,認真考察,貨比三家,以質優價廉、售后服務好、質量好為原則,方能定為定點供貨單位。

  3、2每月進行詢價、比價、每半年進行考核,根據考核結果,確定或淘汰定點供應商。

  3、3建立供貨商名錄,根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商,辦公室應建立檔案,索取有效的營業執照復印件、各類相關的證照。并每年對供應商做出評價。

  3、4建立《采購臺賬》(件附件一),要求記錄全面、準確、真實。

  4采購程序

  4、1辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領導和各部門根據業務工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總。

  4、2辦公室按需求統一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度,采購前,應做到市場調查,充分掌握欲購物品的性能,價格及附加物件,力爭達到貨真價實、優質低價。

  4、3宗辦公用品和固定資產采購,各部門因工作需要購置的,須先提出《采購申請單》(附件二),注明用汽稱、規格、型號、用途等具體要求,辦公室審核,報公司主管領導審批同意后,辦公室根據申請單審批費用指標,按照采購原則進行辦理

  5驗貨

  5、1所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯)簽字驗收,然后將送貨聯留存歸類,另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

  5、2付款

  采購員收到供貨單位發票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發票內容并在發票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。

  6保管

  辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。

  7采購紀律

  7、1參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當利益。

  7、2物品采購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項,應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務帳內,不得由部門坐收坐支,不得提成給經辦人員。

  7、3對違規定的行為,應追究有關責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規定懲處。

  6、物品采購管理制度

  第一章總則

  第一條為加強公司物資管理,規范物資采購程序,制定本制度。

  第二條本制度適用公司各部室

  第三條辦公室負責本規定制定、修改、廢止的起草工作。

  第二章計劃

  第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃,部門采購計劃須有部門領導簽字,經主管領導審核后報總經理審批。

  第五條物品采購計劃每月申報一次,于每月3日前按規定程序審批后報辦公室,對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(經總經理批準的急件除外)。

  第三章詢價

  第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價,并隨采購計劃一并報辦公室。

  第七條單價100元以下,批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上,批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備【泡面作文】由使用部門和辦公室詢價。

  第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表,詢價表內容應包括汽、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。

  第四章采購

  第九條公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的采購計劃統一辦理采購。

  第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行,違者每次罰款50元。特殊情況下單采購需經公司領導批準。

  第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則,嚴禁采購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。

  第十二條所有采購的物品均需開具稅務發票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同,并由總經理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

  第五章入倉

  第十三條所有采購的物品均需按規定辦理入倉手續并填寫入倉單,無入倉單的,財務不辦理報銷手續。

  第十四條辦理入倉時,倉管員應對物品的汽、規格、數量、質量等進行審驗,并與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現,對倉管員處以50元罰款。

  第六章附則

  第十五條本制度自下發之日起執行,相關規定如與本制度,以本制度為準。

  第十六條本制度由辦公室負責解釋,未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。

采購管理制度2

  為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足公司對優質資源的需求,進一步規范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制定本制度。

  一、申購及其規定

  1、申購的定義申購是指某人或者某部門根據需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

  2、申購單的要素(完整的申購單應包括以下要素):

  ⑴申購的部門;

  ⑵申購的日期;

  ⑶申購物品的需求日期;

  ⑷申購的辦公用品名稱;

  ⑸申購的物品數量;

  ⑹申購的物品規格;

  ⑺申購如有特殊需要備注;

  ⑻申購單填寫人簽字;

  ⑼申購分支機構負責人簽字;(注:所有申購必須經分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部);

  ⑽集團行政人資部確認簽字;

  3、申購單提報規定:

  ⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報行政人資部;

  ⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報行政人資部。

  二、申購單的接收及分發規定:

  1、申購的接收要點

  ⑴采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查申購單是否經過公司領導審批;

  ⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存;

  ⑶接收申購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

  ⑷對于不符合規定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。

  2、申購單的分發規定

  ⑴對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

  ⑵對于緊急申購項目應優先處理;

  ⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。

  3、采購周期的規定

  ⑴每月12——15號各部門提交申購單;

  ⑵采購周期不應超過每月17號;

  ⑶采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因;

  ⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

  三、詢價及其規定

  1、詢價前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱,遇到問題應及時的與申購部門溝通;

  2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;

  3、對于緊急申購項目應優先處理;

  4、所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介結構詢價;

  5、對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

  6、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

  四、比價、議價

  1、經成本分析后,研擬底價,設定議價目標

  2、決定采購條件(向廠家詳細說明名稱、數量、規格、品質要求、交貨期、地點等)

  3、其他廠商價格是否較低

  五、比價、議價結果匯總

  1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;

  2、如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

  六、合同的簽訂及其規定

  1、合同:是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。

  2、合同正文應包含的要素

  1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

  2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額,清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的.部分;

  3)包裝要求;

  4)合同總額應含稅,特殊情況應注明;

  5)付款方式;

  6)質量保證期;

  7)質量要求及規范;

  8)違約責任和解決糾紛的辦法;

  9)雙方的公司信息;

  10)其他約定。

  七、合同執行及付款規定

  1、合同執行

  ⑴已簽訂合同由采購部負責跟進、進行監督,如出現問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知申購部門及公司領導;

  ⑵已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質保量,按時履約;

  ⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

  2、付款規定

  ⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡簽后提交財務部付款;

  ⑵財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執行和供貨周期,遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

  八、入庫

  ⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗收;

  ⑵已經驗收的物料應及時的入庫,并及時出具入庫清單;

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