審計(jì)專業(yè)論文題目
1.試論審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)及其控制
2.試談企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)
3.企業(yè)虛增利潤(rùn)的檢查方法
4.論利潤(rùn)操縱的成因、手段及治理
5.試論我國注冊(cè)會(huì)計(jì)師制度面臨的問題及對(duì)策
6.芻議銀行存款審計(jì)中的幾個(gè)問題
7.小議商業(yè)折扣的審計(jì)
8.新技術(shù)下審計(jì)制度的.創(chuàng)新
9.如何進(jìn)行人力資源價(jià)值評(píng)估
10.關(guān)于提高審計(jì)效率的幾點(diǎn)看法
11.原始憑證失真及解決辦法
12.論內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性
13.論市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下審計(jì)的職能與作用
14.論審計(jì)在宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控中的地位與作用
15.論審計(jì)目標(biāo)與審計(jì)證據(jù)的獲取
16.論審計(jì)與經(jīng)濟(jì)監(jiān)督系統(tǒng)
17.論我國審計(jì)組織體系的健全與發(fā)展
18.我國審計(jì)體制的改革與完善
19.論審計(jì)的法制化、規(guī)范化建設(shè)
20.論審計(jì)執(zhí)法與處罰力度的強(qiáng)化
21.論審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)及其防范
22.關(guān)于現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制制度的研究
23.論經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)
24.論國有資產(chǎn)保值增值審計(jì)
25.論現(xiàn)代企業(yè)制度下的內(nèi)部審計(jì)
26.對(duì)驗(yàn)資中有關(guān)問題的探討
27.對(duì)資產(chǎn)評(píng)估中有關(guān)問題的探討
28.審計(jì)工作策略探討
29.論內(nèi)部控制系統(tǒng)審計(jì)(制度基礎(chǔ)審計(jì)探討)
30.論審計(jì)方式方法體系的完善
31.論企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度的構(gòu)建
32.論注冊(cè)會(huì)計(jì)師的法律責(zé)任
33.論審計(jì)工作質(zhì)量的控制與考核
34.論我國審計(jì)準(zhǔn)則體系的完善
35.論我國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)制度的發(fā)展與完善
36.獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則研究(可選一個(gè)準(zhǔn)則進(jìn)行研究)
37.強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)審計(jì),提高審計(jì)質(zhì)量
38.論審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)與審計(jì)責(zé)任
39.試論應(yīng)收賬款審計(jì)的要點(diǎn)與方法
40.降低注冊(cè)會(huì)計(jì)師法律風(fēng)險(xiǎn)謅議
41.淺談注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的獨(dú)立性
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