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采購領用管理制度

時間:2023-02-20 16:15:49 管理制度 我要投稿
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采購領用管理制度

  在日新月異的現代社會中,越來越多地方需要用到制度,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編整理的采購領用管理制度,歡迎閱讀與收藏。

采購領用管理制度

采購領用管理制度1

  1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。

  2.根據說明書內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區所配備的設備的數量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。

  3.國內可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。

  4.國內采購不到,技術含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。

  5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。

  6.考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。

  7.物資采購流程

  各專業組根據維修保養需要,填寫'物資采購表',經工程部經理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉采購部采購。對于常用的消耗品,應由各專業工程師根據日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。

  7.1工程所需物資,原則上均由采購部統一購買,由于實際難度較大,工程技術人員可協助,但一般不得自行采購。

  7.2工程部要協助采購部進行多方案擇優,防止采購質次價高,性能低劣的產品。

  7.3對大宗用品或長期需用的物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協議,形成長期的`協作關系。

  7.4所有優惠、折扣、贈送、回扣均歸小區所有。

  7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經理室報批手續。

  7.6無論是自提還是送貨,均經倉庫驗收。

  7.7驗收合格的物資要根據發票上寫明的物品名稱、型號、規格、單位、單價、數量和金額填寫物品入庫單。

  8.物資的領用流程

  8.1憑各專業組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發放。

  8.2貫徹先進先出的發貨原則,防止物資久存和老化。

  8.3對有一定的經濟價值的物品,應以舊換新。

  9.物資的報廢流程

  9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續使用時,應進行審查鑒定,經批準后方可作報廢處理。

  9.2報廢物資需進庫,統一進行殘值處理,收入應歸財務入帳,不得自行處理。

采購領用管理制度2

  為建設“資源節約型,環境友好型”校園,進一步開源節流,規范辦公用品管理,特做如下規定:

  1、各班所需購買物品先填寫申請單,經部門負責人審批后統一提交園長簽字,確認是否需要采購。園長審核,批準后進行采購、入庫。

  2、幼兒園新到教師的`辦公用品,后勤處根據需要為其配備必要的辦公用品,以保證正常工作。

  3、除正常配給的辦公用品外,若還需用其它日常辦公用品的,由使用部門提出書面《申請》,須經園長批準方可領用。

  4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質優價廉、庫存合理、開支適當為原則。

  5、辦公人員要做到使用好,保管好,辦公用品,在使用中,做到勤檢、勤修,如個別不能修理,及時上報到管理部門進行維修。

  6、公共財物,任何人不得轉借,轉給他人。

  7、開學初,一次配齊辦公用品,指定專人領取。辦公用品按指標配備,嚴格控制超支。

  8、領取各種物品,不得隨意入庫內,遵守管理制度。

  9、管理人員帳、物、票相符,日清、月結、采購貨物不壓支票,當日取出,當日返回,做到不拖,不欠。

采購領用管理制度3

  為了進一步加強公司接待物資管理,健全物資采購流程,監督和控制不必要的開支,保證物資采購工作的正常化、規范化,特制定此制度。

  一、管理范圍:

  本制度所稱接待物資指經公司批準,由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關工作或業務交往,以公司名義向有關單位、個人饋贈的'紀念物品(其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內)、過節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。

  二、管理職責:

  2.1組織實施本制度的責任部門是總裁辦。

  2.2總裁辦設置專職倉庫保管員,其職能是對所采購的物資驗收入庫、領用發放實施監督和管理。

  三、采購原則

  3.1根據公司的實際情況,結合所采購的物資用途和范圍,本制度適用范圍內的采購業務統一由總裁辦負責具體辦理,其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統一協調、安排。

  3.2總裁辦在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家,質優價廉”的原則,采購申請<5000元,必需尋找三家以上供貨方比價擇優選擇,以最大限度地提高資金的使用效率。

  3.3急用、小金額突發性采購可以通過“釘釘”管理系統申請后先行購買,購回物品經總裁辦驗收后再到財務部報銷。

  3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發票,特殊情況下無法提供發票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。

  四、采購程序

  4.1公司所有采購均須按以下流程完成:收集信息(申請)、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。

  4.3每月25日,物資保管專員根據庫存情況,依據公司接待需求及時補充庫存。

  4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則,于每月25日申報下月物資計劃,每月10日申報當月補充計劃,臨時性采購每月不得超過兩次。

  4.5采購申請人根據實際需要,確定一種或幾種物資,到總裁辦領取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫,采購申請單填寫保證清晰可閱讀,內容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后,由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規范,導致無法確認請購

采購領用管理制度4

  本著勤儉節約、減少辦公費用支出和有利于工作的原則,根據公司實際情況制定本規定。

  一、定義及范圍

  1、辦公用品是指辦公場所使用的低值易耗品。

  2、辦公用品范圍:紙簿類、筆尺類、裝訂類、歸檔用品、辦公設備專用易耗品、辦公設備。

  紙簿類:a4等各種類型的辦公用復印紙,帶單位抬頭的信紙,普通白紙,復寫紙,便條紙,留言條,標簽紙,牛皮紙,專用復寫紙,大、中、小及開窗信封,筆記本,速記本,專用本冊(如現金收據本)等。

  筆尺類:鉛筆、圓珠筆、鋼筆、彩色筆、白板筆、橡皮、各種尺子、修正夜等;

  裝訂類:大頭針、曲別針、剪刀、打孔機、訂書機、訂書釘、橡皮筋、膠帶、起釘器等;

  歸檔用品:各種文件夾、檔案袋、收件日期戳;

  辦公設備專用易耗品:打印機色帶、墨盒、復印機用墨盒以及計算機用u盤、光盤等移動盤;

  辦公設備:打印機、復印機。

  二、申請、采購、領用

  1、申請:特指前臺在集中采購前的'申請并經人事部批準;部門需要數量大或者價值超過500元及以上的辦公用品需要申請并經總經理批準;人事部認為其它需要總經理批準后方能采購的申請。

  申請人應在申請表列清名稱、數量、規格、價格等。

  2、領用:誰需要、誰領用、誰簽字。前臺應在領用人簽字后方發放用品。

  領用物品按照各部門分開登記。

  3、采購:前臺按照“貨比三家”的原則進行采購。前臺認為有必要,可以到實地市場進行采購。對采購的特殊用品應充分聽取財務部經理的意見。

  三、統計、處置、其它

  1、前臺應對每次送到的辦公用品,按購貨清單進行驗收,核對品種、規格、數量與質量,確保沒有問題。

  2、前臺每月應對辦公用品的使用、采購分部門、以電子檔的形式做好約數統計。

  3、前臺應在每年12月底做好辦公用品清點,清點結果應以電子檔存放。

  4、辦公用品借用應由借用人以書面形式向前臺借用。

  5、辦公用品需要報廢應履行前臺統計匯總、人事部審核、總經理批準并由總經理指定人員實施。

  6、涉及到屬于本規定以外的采購、印刷應履行部門(書面形式)提出申請、總經理批準程序。

采購領用管理制度5

  一、必須自覺遵守幼兒園的規章制度,有良好的.職業道德,廉潔奉公;必須以高度負責的精神,多想辦法,積極完成采購任務。購買物品做到價廉物美,嚴禁購買腐爛變質物品。

  二、必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預測市場供應變化,經常與保健員配合,共同制定每周食譜(周三下午),多想辦法改進伙食,為幼兒園物資采購提出合理化建議。

  三、幼兒園物資購、管、用實行登記制,由幼兒園指派專人負責登記工作,一期一匯總,一期一兌現。嚴把質量關,認真檢查物資質量,力求價格合理,質量合格。

  四、嚴格遵守財經制度和驗收制度,做到精打細算。對不履行購、管、用程序和手續者,幼兒園不予報銷,對弄虛作假、虛報物資數量和單價者,按原價二倍扣罰。采購的物資要適用,避免盲目采購造成積壓浪費。

  五、嚴格按采購計劃辦事,執行物資預算,遵守財經紀律和驗收制度,做到精打細算。

  六、兼任本園的水電、木工、安全等職責,每月抄報水、電表。

  七、幼兒園物資購、管、用程序和要求:

  1、做到計劃采購,不營私舞弊。擬定計劃和購物清單,必須由主管領導同意。

  2、若須經過市采購辦的,必須先送報告并與市采購辦共同簽定協議,取得銷售方所有合格證件,方才履行協議。

  3、購物時必須在園財務室履行借支手續,經園長批準方可借用資金。嚴格按照現金和轉帳等手續辦理購物手續。

  4、各項購物發票必須附合同(協議)和清單方能履行報帳手續。簽訂合同(協議),必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

  5、購物后要及時到倉庫進行入庫登記,包括購物時間、名稱、地點、用途、價格、數量、購買人,核實簽字后園長方可簽字報帳。做到購貨迅速,減少運輸中轉環節,降低庫存量。

  6、物資購回后指定專人保管,使用者在領(借)用時必須履行簽字手續。

  7、對于教學用的儀器、設備等物資要報上級領導同意,按計劃定購。對于使用的教材,一定要從正規渠道采購。

  8、外加工訂貨,要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察,將結果與使用部門協商,擇優訂貨。

采購領用管理制度6

  為進一步提高后勤處管理水平,規范工作流程,建設數字化后勤,根據當前后勤處工作實際,經處委會研究,制定本規定。

  一、物資采購

  1、采購:

  ⑴后勤處各科室需購買的物資由各科室提出書面采購計劃(一式兩份),經科長簽字處室負責人批準后,提前兩天交綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

  ⑵物業需用物資由物業維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計劃經分管處長(或處室負責人)批準后,提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

  ⑶學校其他處室(院系)需購買的物資,由購買人寫出申請經本處室及后勤處負責人簽字后,提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

  2、驗收:所購物資應嚴格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對物資驗收無誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發放制度。(購買的物資必須經過倉庫入庫后執行領用手續,特殊情況除外)

  二、物資領用及管理

  1、物業維修需用物資必須由物業維修主管到學校倉庫統一領取,其他人員未經批準不得隨意領用。物業領用的物資必須在一周內對物資使用情況進行說明,(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業對物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”,經學校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規定時間進行情況說明,倉庫管理員可拒絕物資的再領用,出現不良后果由物業承擔全部責任并根據物業管理辦法進行相應經濟的處罰。

  2、后勤處各科室需用物資的領用必須持“物資領用單”經科室負責人簽字分管處長審核后,倉庫管理員方可進行物資發放,手續不全的不得發放物資。

  三、低值易耗品的管理

  為加強對后勤處內各類物品的`管理,各科室應安排專人根據學校固定資產管理辦法,對本科室內的低值易耗品進行登記造冊,登記后由處資產管理員進行匯總。各科在工作過程中應及時對各種設備或工具進行維護和保養,確保設施設備的正常使用,保證工作的正常開展。對使用過程中出現的物品損耗、報廢等其他原因,應及時報告資產管理員及時銷賬。

  本規定自下發之日起施行。

采購領用管理制度7

  (一)凡列入公務用品采購范圍內的物品,均執行《xx縣機關事務管理局公務用品采購管理實施細則》,采購后的公務用品,分別由各歸口科(室)驗收入庫,指定專人負責保管。

  (二)嚴格公務用品的核對,驗收做到驗質、驗價、驗量。凡不符合要求的.要當場查明原因或予以退回。

  (三)公務用品必須分門別類在固定位置擺放,做到美觀、整齊,便于發放、檢驗、盤點、清倉。

  (四)建立公務用品登記制度,采購入庫及時登記,領用時必須填寫領用登記單,及時銷賬,做到往來清楚,賬實相符,同時,把好領用關。

  (五)公務用品做到先進后出,用零存整,經常驗收、整理,掌握領用、結存情況,并根據需要,及時向領導提出采購計劃。

  (六)回收的各類物資,均由相關科(室)注明成新,登記入庫,納入年報表,并予說明。

  (七)年終進行一次盤點,編制物品進出年報表,及時送領導審閱。

  (八)加強公務用品衛生和安全工作。采取切實的措施,確保用品完好無損,杜絕意外事故的發生。

采購領用管理制度8

  為了規范幼兒園大宗物品的采購,提高幼兒園教育經費的使用效益,根據市事業單位購制大宗物品的'暫行辦法,制定我園大宗物品采購制度。

  一、園后勤部門具體負責幼兒園物品的采購工作。

  二、所購物品必須由相關部門提出申請,經主管領導批準后交采購辦購買。

  三、全園所需物品均由采購辦負責購買,其它人員無特殊情況不得擅自購買。

  四、大宗物品必須按規定和程序招標采購,招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效,并做到監督有力、公開、公平、公正。

  五、數量較小的物品或臨時性購物需兩人以上,采購過程中,必須進行反復比較,做到貨比三家。

  六、購回物品必須嚴格驗收,票據需保管員和相關人員簽字,經園長批準后方可報支。

  七、采購人員要經常深入市場調研、咨詢物品價格、掌握市場信息,以保證所購物品價廉物美。

  八、采購人員拒收當事人的物品或回扣拒絕當事人的吃請,如發生此類問題嚴肅處理。

采購領用管理制度9

  一、辦公用品的采購應依據各科室填報批準的辦公用品申請表的名稱、數量、規格、質量統一進行采購,采購人員應熟悉市場行情,做到腿勤、嘴勤、貨比三家,采購物美價廉的辦公用品,避免重復購置,注意節約,并開據國家統一的報銷票據,確保運輸搬運的安全,辦好入庫手續確保辦公用品安全、保質保量的完成采購工作。

  二、辦公用品要設專人保管、專人發放、專人登記造冊,辦好出入庫手續做到安全管理,分類保管,擺放有序,做到無損壞變質,使辦公用品保管達到程序化、制度化、標準化的“三化”要求。

  三、辦公用品的發放,要建立發放明細表,逐件登記,做到發放及時,服務到位,制度嚴格,責任明確,物盡其用,杜絕浪費,有效保障發放物品不出現差錯。

  四、各科室領用零星辦公用品,必須到總務科填制統一申領表,注明用途、數量,由各科室負責人統一簽字后方可領用。每個季度各科室領用的辦公用品由總務科填好價格,核算好總額后,張榜公示,年終匯總,作為創建節約型機關的依據。

  五、加強辦公費用的統一管理,各科室印刷(除局統一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標牌等必須由各科室制定好內容、格式報分管局領導批準后,由辦公室統一制定實施。

  物資采購管理制度

  為充分發揮物資集中購買產生的規模效益,減少浪費,提高效能,確保采購物資的質量,從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為,做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益,特制定本制度。

  一、物資采購范圍

  辦公設備(含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等);維修(含房屋、設備)、工程、服務等。

  二、物資采購原則

  物資采購盡可能批量進行,批量物資采購按招標方式進行,采購工作應堅持的原則為:依法按制度辦事的原則;秉公辦事、廉潔自律的原則;公開、公正、透明的原則;采購與使用分離的原則;注重貨物質量的'原則;最大限度維護單位利益的原則。

  三、物資采購辦法

  1、大宗物品購置,實行“事前申報,領導審批,政府采購”的制度。科室凡購置單價在1000-10000元以下的大宗物品,一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”,辦公室負責核實提出意見,報分管領導同意,由主管財務領導審批,再進行政府采購。10000元以上的大宗物品購置,由科室出具書面報告,黨組討論,主管財務領導審批后,再進行政府采購。

  2、零星辦公用品實行“統一申報,后勤采買,科室領用”的制度。由辦公室會同經審辦、財務室確定2—3家供貨點,凡需購置單價在20xx元以下的零星辦公用品,一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”,由分管領導簽具意見,主管財務領導同意,由辦公室統一到供貨點采購。煙直接從煙草專賣局采購,酒類直接從總經銷或專賣店處采購。

  3、對未經審批的科室物品購置,財務一律不予報銷,對未經程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發票一律不予報銷。

  四、物資領用:無論零星辦公用品還是煙、酒領用一律由經辦人填具“辦公用品購置審批領用單”,經分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從辦公室統一領用。

  五、維修(包括房屋、設備):先由科室拿出意見和維修經費預算,1000元以下的報主管領導審批,1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批,方可進行。房

  屋維修、線路改造等預決算先由經費審查委員會審查后,再行實施和結算。

  六、物資管理

  1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記,建立臺帳,由辦公室根據工作需要統一調配到機關各室。不準轉讓或自行處理,更不得假公濟私、化公為私。

  2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托市政府采購中心統一采購入庫,零星辦公用品由財務室購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度,不論數量一律要求登記簽字。

  3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品,必須由財務室驗收、登記入庫,財物相符方可入賬。

  4、對辦公用品和其他物件應自覺愛護并妥善保管,如需修理或更換,應及時告知辦公室。如有丟失和損壞,應分清責任,視情節負責賠償。

  5、機關工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應自覺歸還,歸還不了的按原價賠償。

  6、凡機關工作人員調離機關,需到辦公室辦理有關財物移交手續后,才能辦理調離手續。

采購領用管理制度10

  為加強局機關辦公用品和電腦耗材的采購領用管理制度,提高使用效率,切實減少浪費,推進節約型機關建設,經局黨組研究同意,結合我局實際情況,特制定本制度。

  一、辦公用品和電腦耗材的采購

  1、辦公用品包括:空調、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

  2、電腦耗材包括:電腦主機和配件等;路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等;打印紙、復寫紙、復印紙、鼠標墊、電源線、數據線、網線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

  3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等,由股室根據工作需要先向分管領導申請,報局長同意后按領導批示辦理。

  4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統一采購、統一管理、統一發放、股室使用的辦法,按實際領用金額納入各股室經費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材,須提前列出購買計劃,經審批同意后,由辦公室負責采購。

  5、日常辦公用品和電腦耗材的購買,由辦公室根據各股室所需的要求和實際庫存情況,提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量,報經分管領導審批后方可購買,交保管人員驗收入庫(登記金額、數量,建立保管帳)。

  6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的有關規定執行,由各股室根據實際需要提出購買申請,經分管領導同意,報局長審批后,由財務室對接政府采購,實行公開招標,擇優購買。

  7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購,在定點商店沒有的'可在其他點采購,由財務室辦理政府采購相關手續。

  8、重大活動(含節日、慰問活動等)和會議及其他特殊情況需要采購準備相關物品的,由辦公室或財務室人員負責采購辦理。

  二、辦公用品和電腦耗材的管理及領用

  1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記,建帳保管,發放時注明領取人、物品名稱、領取日期和件數。

  2、物品保管由辦公室人員負責,保管人員要詳細填寫相關記錄,財務室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目,保證庫存辦公用品帳物相符。

  3、各股室領取辦公用品和電腦耗材時,應堅持“勤儉節約、即用即領”的原則,指定專人按實際需要領用,做到不亂領、不多領。

  4、領用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》,由保管人員審批后方能發放。

  5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理,保持庫房整潔,防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。

  6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時,要發揚勤儉節約的精神,能用的要盡量使用,能修的就不要更換,堅決杜絕鋪張浪費,努力降低消耗成本。

  7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。

  20xx年1月29日

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