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企業(yè)采購管理制度

時(shí)間:2024-10-28 18:22:20 制度 我要投稿

企業(yè)采購管理制度

  隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步,很多場(chǎng)合都離不了制度,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多,你確定會(huì)寫嗎?以下是小編為大家整理的企業(yè)采購管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

企業(yè)采購管理制度

企業(yè)采購管理制度1

  一、目的

  加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

  二、范圍

  本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

  三、職責(zé)

  3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

  3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃,編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。

  3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單,核實(shí)倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制采購計(jì)劃,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

  3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。

  3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。

  3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計(jì)劃的審批。

  3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查,負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

  3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收,設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

  3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

  四、采購作業(yè)操作規(guī)程

  4.1物資采購的`計(jì)劃、申請(qǐng)與審批

  4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃,報(bào)分管經(jīng)理審核。

  4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

  4.1.3未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng),并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

  4.1.5采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

  4.2采購比價(jià)

  4.2.1采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請(qǐng),交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí),采購部門應(yīng)對(duì)新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

  4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià),進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。

企業(yè)采購管理制度2

  一、制度背景

  隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展,淘寶平臺(tái)成為了的重徑之一。為了規(guī)范企業(yè)采購行為,保證采購質(zhì)量和效率,制本。

  二、適用范圍

  本制度適用于企業(yè)內(nèi)部對(duì)淘寶平臺(tái)進(jìn)行采購的行為,包括但不限于商品采購、服采購、軟件采購等。

  三、采購流程

  1. 采購需求確認(rèn):采購人員根據(jù)企業(yè)需,確認(rèn)采購需求并填寫采購申表。

  2. 供應(yīng)商篩選:采購人員根據(jù)采購需求,篩選淘寶平臺(tái)上的供應(yīng)商,并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估,選擇合適的供應(yīng)商。

  3. 詢價(jià)比價(jià):采購人員向所選供應(yīng)商發(fā)送詢價(jià)單,并對(duì)所收到的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較,選擇最優(yōu)惠的報(bào)價(jià)。

  4. 簽訂合同:采購人員與供應(yīng)商簽訂采購合同,并確認(rèn)交時(shí)間、款方式等細(xì)節(jié)。

  5. 采購執(zhí)行:供應(yīng)商按照合同約提供商品或服,采購人員對(duì)所收到的商品或服進(jìn)行驗(yàn)收。

  6. 款結(jié)算:采購人員按照合同約進(jìn)行款結(jié)算。

  四、采購管理制度

  1. 采購人員應(yīng)該了解企業(yè)的采購需求,按照采購流程進(jìn)行采購。

  2. 采購人員應(yīng)該對(duì)所選供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估,選擇合適的供應(yīng)商。

  3. 采購人員應(yīng)該按照合同約進(jìn)行采購執(zhí)行,并對(duì)所收到的商品或服進(jìn)行驗(yàn)收。

  4. 采購人員應(yīng)該按照合同約進(jìn)行款結(jié)算。

  5. 采購人員應(yīng)該保護(hù)企業(yè)的`商業(yè)秘密,不得露采購息。

  6. 采購人員應(yīng)該遵守淘寶平臺(tái)的規(guī)則和法律法規(guī),不得進(jìn)行違法違規(guī)行為。

  五、違規(guī)理

  1. 采購人員違反本制度規(guī)的,應(yīng)該按照企業(yè)規(guī)進(jìn)行理。

  2. 采購人員違反淘寶平臺(tái)規(guī)則和法律法規(guī)的,應(yīng)該按照淘寶平臺(tái)的規(guī)進(jìn)行理。

  六、制度執(zhí)行

  1. 本制度由企業(yè)制并執(zhí)行。

  2. 采購人員應(yīng)該嚴(yán)格遵守本制度規(guī)。

  3. 企業(yè)應(yīng)該期對(duì)本制度進(jìn)行評(píng)估和修改。

  七、制度解釋權(quán)

  本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)所有WIz。

  結(jié)論

  本制度旨在規(guī)范企業(yè)淘寶采購行為,保證采購質(zhì)量和效率。采購人員應(yīng)該嚴(yán)格按照采購流程進(jìn)行采購,并遵守淘寶平臺(tái)的規(guī)則和法律法規(guī)。企業(yè)應(yīng)該期對(duì)本制度進(jìn)行評(píng)估和修改,確保其適應(yīng)企業(yè)的實(shí)際情況。

企業(yè)采購管理制度3

  為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價(jià)格,規(guī)范公司的采購管理行為,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本,特制定本制度。

  一、比價(jià)采購管理的實(shí)施原則:

  公司的比價(jià)采購管理要嚴(yán)格遵循以下原則:

  (1)決策民主化;

  (2)操作透明化;

  (3)權(quán)力分散化;

  (4)采購規(guī)范化;

  (5)效益最大化。

  在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購管理體制。

  2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級(jí)管理的比價(jià)采購管理模式。

  具體分工辦法如下:集團(tuán)公司成立采購管理辦公室,由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo),與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

  (3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價(jià)格的建議;

  (4)對(duì)供貨單位和價(jià)格有否決權(quán);

  (5)檢查處理違反公司比價(jià)采購管理制度和損害公司利益的行為。

  3、集團(tuán)公司采購管理辦公室的主要職責(zé)是:

  (1)根據(jù)市場(chǎng)信息及時(shí)提供價(jià)格建議;

  (2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購小組確定的采購價(jià)格;

  (3)自覺接受比價(jià)采購管理小組的'監(jiān)督,按程序開展工作;

  (4)建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬;

  (5)采購人員隨時(shí)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化,并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購管理小組。

  4、特殊情況的處理辦法:

  當(dāng)比價(jià)采購管理在實(shí)施過程中,出現(xiàn)特殊情況時(shí),比價(jià)采購管理小組無法裁定的,上報(bào)公司總裁,由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。

  四、比價(jià)采購管理程序

  1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計(jì)劃,并建立健全計(jì)劃管理工作,將物資采購計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來,以公司預(yù)算為前提和依據(jù),按月制定采購明細(xì)計(jì)劃,按比價(jià)采購的分工上報(bào)各級(jí)比價(jià)采購管理辦公室,經(jīng)比價(jià)采購管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購。

  2、采購部門在采購前,必須先進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查,然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員,集體研究,對(duì)所采購的物資貨比三家,進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),統(tǒng)一意見。堅(jiān)決杜絕采購中的權(quán)力行為和個(gè)人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果,在比價(jià)采購辦公室審核備案,辦理《采購物資價(jià)格審核單》后具體執(zhí)行。

  3、各類物資采購不論簽訂合同與否,都按此程序辦理。

  4、對(duì)于價(jià)格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資,暫不按比價(jià)采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價(jià)采購辦公室確認(rèn)。

  5、在比價(jià)采購工作中,要逐步實(shí)行公開招標(biāo)采購,以降低采購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對(duì)大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo),公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng)。

  6、對(duì)由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購統(tǒng)籌管理,各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對(duì)各分公司和子公司的物資采購計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理,在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下,以最近的距離和最短的采購時(shí)間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。

  7、對(duì)集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購,在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購,以取得規(guī)模采購效益,最大限度地降低采購成本。

  五、采購部門要建立《物資采購分類流水臺(tái)賬》,詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況,隨時(shí)備查。

  六、違反比價(jià)采購管理處罰規(guī)定:

  1、不按比價(jià)采購程序進(jìn)行采購的;

  2、不按比價(jià)采購制度進(jìn)行集體討論研究,私自進(jìn)行采購的。

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  材料收發(fā)管理制度的重要性在于:

  1. 提升效率:通過標(biāo)準(zhǔn)化流程,減少物料處理時(shí)間,提高工作效率。

  2. 控制成本:有效防止材料浪費(fèi),降低庫存成本,提升資金周轉(zhuǎn)率。

  3. 確保質(zhì)量:嚴(yán)格的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),保障了材料的`質(zhì)量,從而保證產(chǎn)品制造的品質(zhì)。

  4. 風(fēng)險(xiǎn)防范:預(yù)防因材料問題引發(fā)的生產(chǎn)中斷,降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。

  5. 透明度:清晰的記錄和報(bào)告,提高了信息透明度,便于管理層決策。

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  施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理制度的重要性不容忽視:

  1. 保障工程質(zhì)量:合格的材料是工程質(zhì)量的基礎(chǔ),制度能確保材料的質(zhì)量和適用性。

  2. 控制成本:有效管理可避免材料浪費(fèi),降低工程成本。

  3. 提高效率:規(guī)范化的`流程可以提高工作效率,避免因材料問題影響施工進(jìn)度。

  4. 安全生產(chǎn):合理存儲(chǔ)和使用材料能減少安全隱患,保障工地安全。

  5. 環(huán)境責(zé)任:妥善處理廢棄物,體現(xiàn)企業(yè)的社會(huì)責(zé)任感。

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  材料作業(yè)管理制度對(duì)于企業(yè)的.運(yùn)營至關(guān)重要。它能:

  1. 確保生產(chǎn)活動(dòng)的連續(xù)性,防止因材料短缺導(dǎo)致的停工待料。

  2. 降低庫存成本,減少資金占用,提高資金周轉(zhuǎn)效率。

  3. 防止材料浪費(fèi),提升資源利用率,節(jié)約成本。

  4. 保障產(chǎn)品質(zhì)量,維護(hù)企業(yè)聲譽(yù),增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭力。

  5. 通過績效考核,激發(fā)員工積極性,促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作。

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  目的:降低采購成本、提升采購質(zhì)量、保證采購時(shí)效、規(guī)范采購流程、保障公司正常運(yùn)營

  適用:原輔材料、辦公用品(耗材)、零星物料、委外加工、設(shè)備與零部件、其它

  保密:內(nèi)部普通

  關(guān)鍵詞:工作職責(zé)、采購流程、處理方法、責(zé)任、激勵(lì)、管理、制度

  報(bào)(抄)送:總經(jīng)理室、副總經(jīng)理室、廠長室、財(cái)務(wù)室、倉庫、本司各生產(chǎn)與職能部門

  第一條部門設(shè)置與人力資源配置

  1、根據(jù)公司發(fā)展需要,保證采購規(guī)程的徹底落實(shí),公司特此設(shè)立專門的采購部門,具體負(fù)責(zé)公司一切采購事務(wù);

  2、采購部配置采購主管一名、采購員二名;

  3、采購部組織架構(gòu)如下圖:

  總經(jīng)理

  副總經(jīng)理

  廠長

  采購主管

  采購員

  采購員

  第二條主要職責(zé)

  1、總經(jīng)理:負(fù)責(zé)重要、貴重、大宗物料的采購審批,以及重要供應(yīng)商的認(rèn)定。

  2、副總經(jīng)理:負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、辦公用品(耗材)、零星物料、臨時(shí)緊急物料的采購審批。

  3、廠長:負(fù)責(zé)原輔材料采購、設(shè)備與零部件采購、委外加工的審批。

  4、采購主管:

  ①、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,主持本部工作,處理公司日常采購事務(wù),做好采購5r管理;

  ②、負(fù)責(zé)開發(fā)供應(yīng)商:根據(jù)公司所需采購物料的種類,利用現(xiàn)有的資料、公開征求、同行業(yè)介紹、供應(yīng)商自薦等方式收集所需供應(yīng)商的信息,并根據(jù)其價(jià)格、品質(zhì)、服務(wù)、地理位置、存貨政策、柔性等情況等進(jìn)行分析,符合要求的,列入合格供應(yīng)商,并定期對(duì)其進(jìn)行評(píng)估與管理;

  ③、負(fù)責(zé)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià):根據(jù)采購計(jì)劃要求,采取多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)的方式,進(jìn)行成本分析,價(jià)格分析,市場(chǎng)調(diào)研來確定采購目標(biāo)價(jià),報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后備檔;對(duì)經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,應(yīng)事先選定廠商,議定長期供應(yīng)價(jià)格;

  ④、負(fù)責(zé)審查簽認(rèn)單據(jù),包括部門請(qǐng)購單、供應(yīng)商送貨單、報(bào)價(jià)單、發(fā)票等等,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)處理與報(bào)告;

  ⑤、負(fù)責(zé)訂購單的下達(dá):根據(jù)各部門的有效請(qǐng)購單,把請(qǐng)購物料的種類、數(shù)量、日期等信息進(jìn)行分類整理,做好采購計(jì)劃,以集中采購的原則,向采購員下達(dá)訂購?fù)ㄖ灰约巴鈪f(xié)加工訂單的下達(dá)與進(jìn)度的跟進(jìn);

  ⑥、負(fù)責(zé)物料催交與到達(dá):根據(jù)采購計(jì)劃,及時(shí)有效地與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通(如品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、交貨日期、退貨協(xié)議等等),確保物料與委外加工部件按時(shí)到達(dá),不得因?yàn)槠焚|(zhì)、數(shù)量、交期等原因影響公司正常運(yùn)營。

  ⑦、負(fù)責(zé)采購?fù)瓿珊蟮膯螕?jù)整理歸類與登記錄入,制作月度報(bào)表;

  ⑧、及時(shí)完成公司交辦的其它工作。

  5、采購員:

  ①、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,及時(shí)完成各項(xiàng)采購任務(wù);

  ②、負(fù)責(zé)了解物料采購信息,收集物料市場(chǎng)價(jià)格;

  ③、根據(jù)公司各部門的要求與主管下達(dá)的采購任務(wù)做出合理采購計(jì)劃,保證所需物料及時(shí)采購到位;

  ④、保證所采購物料的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量符合要求,并處理或協(xié)助處理品質(zhì)和數(shù)量等異常情況;

  ⑤、對(duì)采購回來的物料(包括供應(yīng)商送貨上門的),應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn),要求倉庫人員對(duì)合格物料進(jìn)行清點(diǎn)入庫或直接移交給用料部門;

  ⑥、負(fù)責(zé)或協(xié)助處理退貨事務(wù);

  ⑦、定期檢查公司物料庫存情況,及時(shí)將采購單據(jù)交主管領(lǐng)導(dǎo)核簽后與財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算。

  ⑧、及時(shí)完成公司交辦的其它工作。

  第三條采購的基本原則:

  成本效益原則、物料質(zhì)量原則、進(jìn)度配合原則、公平競(jìng)爭原則、集中采購原則。

  第四條申購權(quán)責(zé)與流程

  1、請(qǐng)購核準(zhǔn)權(quán)限

  ①、原輔物料:請(qǐng)購金額預(yù)估在10000元以下的,由廠長核準(zhǔn);請(qǐng)購金額預(yù)估在10000至50000元的,由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn);請(qǐng)購金額預(yù)估在50000元以上的,由總經(jīng)理核準(zhǔn);

  ②、辦公用品(耗材)、防護(hù)用品、設(shè)備與零部件及其它零星物品:請(qǐng)購金額預(yù)估在200元以下的,由行政主管核準(zhǔn);請(qǐng)購金額預(yù)估在200至1000元的,由副總經(jīng)理或廠長核準(zhǔn);請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元以上的,由總經(jīng)理核準(zhǔn);

  ③、委外加工:外協(xié)加工金額預(yù)估在50000元以下的,由廠長核準(zhǔn);外協(xié)加工金額預(yù)估在50000元以上的,由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  2、申購責(zé)任人與申購流程

  ①、原輔材料a:本原輔材料包括實(shí)木、板料、木皮、刀具、布(皮)料、油漆(含天那水、稀釋劑、固化劑、灰土等、包裝材料、設(shè)備與零部件)等等,由所需部門主管申購;

  ②、原輔材料b:本原輔助材料包括所有五金配件、大理石、玻璃等等,由所需部門質(zhì)檢員或設(shè)計(jì)員申購;

  ③、原輔材料c:本原輔助材料包括502膠、組裝膠、封邊膠、貼皮膠、玻璃膠、常用快牙、打包膠卷、卷尺、刀片、手套、口罩、沙卷(帶)、常用醫(yī)藥品等等,由倉管申購;

  ④、辦公用品(耗材)、共用設(shè)備及其零部件:由行政人事部申購;

  ⑤、委外加工:由部門主管或廠長申請(qǐng);

  ⑥、申購責(zé)任人在《申購單》上必須詳細(xì)標(biāo)明所需物料的名稱、數(shù)量、型號(hào)(規(guī)格)、使用工程、質(zhì)量要求、到達(dá)日期等事項(xiàng),經(jīng)權(quán)限人員核準(zhǔn)后交采購部主管人員組織采購;

  ⑦、申購流程如下圖:

  填寫申購單

  權(quán)限人不準(zhǔn)

  權(quán)限人核準(zhǔn)

  提交采購部

  第五條采購流程

  采購流程如下圖:

  采購部接受有效申購單

  采購主管整理歸類

  開發(fā)供應(yīng)或外協(xié)加工商

  固定供應(yīng)或外協(xié)加工商

  詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

  退貨處理

  下達(dá)采購指令

  驗(yàn)收

  入庫

  進(jìn)行購買

  不合格

  合格

  定價(jià)

  照約定付款

  第六條采購管理流程

  采購流程如下圖:

  供應(yīng)商信息

  各部計(jì)劃所需物料

  采購申請(qǐng)單

  采購訂單審批

  采購明細(xì)表

  采購匯總表

  采購協(xié)議

  采購部

  價(jià)格

  管理

  通知收貨

  質(zhì)量控制

  退貨管理

  進(jìn)庫單

  委外加工管理

  委外產(chǎn)品驗(yàn)收

  委外加工達(dá)成

  采購發(fā)票管理

  整理付款

  購買過程管理

  退貨管理

  采購月報(bào)表

  第七條退貨

  以下三種情況應(yīng)做退貨處理:

  ①、對(duì)合格率未達(dá)到要求的物料應(yīng)做批量拒收退貨;

  ②、對(duì)良莠不齊的物料應(yīng)做部分拒收退貨;

  ③、對(duì)在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)的少量不良品的退貨;

  第八條采購事故的處理方法與責(zé)任

  1、非采購人員采購不當(dāng)?shù)摹1热缦聠尾少徺N皮木板、虎腳、雕刻件等,而客戶取消訂單或改變材質(zhì)等原因造成的不良采購的,處理方法如下:

  a,若供應(yīng)商還未進(jìn)行訂單的正式生產(chǎn),由采購人員與供應(yīng)商協(xié)調(diào)取消此單;

  b,若供應(yīng)商已進(jìn)行了生產(chǎn),要求供應(yīng)商提供準(zhǔn)確的生產(chǎn)數(shù)量,再協(xié)調(diào)看此種物料是否會(huì)在今后的生產(chǎn)中使用,若將來有用,只需與供應(yīng)商協(xié)調(diào)將送貨期推后即可。若不可能再用,應(yīng)盡快與供應(yīng)商協(xié)調(diào)以成本價(jià)將物料金額算清,并考慮物料報(bào)廢后是否有利用價(jià)值,同時(shí)知會(huì)相關(guān)部門向客戶索取已生產(chǎn)物料的賠償金,盡可能將損失降到最低。此類責(zé)任由公司承擔(dān)(類似的采購事故,參照此條執(zhí)行)。

  2、如果供應(yīng)商交期無法達(dá)成時(shí),采購部應(yīng)先發(fā)改善通知,強(qiáng)烈要求供應(yīng)商改善,可根據(jù)交期未達(dá)成而影響公司生產(chǎn)情況的程度,給予扣款或延遲付款,以督導(dǎo)并強(qiáng)制供應(yīng)商改善,若供應(yīng)商無法改善,應(yīng)及時(shí)報(bào)告并建議更換新的供應(yīng)商。若既不報(bào)告又處理不當(dāng)時(shí),因而影響公司正常運(yùn)作的,由采購責(zé)任人負(fù)擔(dān)相關(guān)損失費(fèi)用。

  3、第七條退貨事項(xiàng)由采購部負(fù)責(zé)辦理。如果是第七條中第①、②款的情形退貨未成而對(duì)公司造成的損失概由當(dāng)事采購人員承擔(dān)。

  4、如果因申購人對(duì)所申購物料的名稱、數(shù)量、型號(hào)(規(guī)格)、使用工程、質(zhì)量要求、到達(dá)日期等事項(xiàng)未做詳細(xì)標(biāo)明而引發(fā)的相關(guān)采購事故,由申購人與采購責(zé)任人分別承擔(dān)90%和10%的事故損失。

  5、委外加工產(chǎn)品,原則上由木工質(zhì)檢員到外協(xié)加工廠進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),合格后方可收貨運(yùn)回,由于質(zhì)檢人員的`檢測(cè)失誤,致使不良品入庫或無法使用,又沒法做退貨處理的,由質(zhì)檢責(zé)任人員承擔(dān)損失;其它物料由于質(zhì)檢人員的檢測(cè)失誤,致使不良品入庫或無法使用,又沒法做退貨處理的,由質(zhì)檢責(zé)任人員與采購責(zé)任人分別承擔(dān)80%和20%的損失。

  6、如果某供應(yīng)商對(duì)其所供應(yīng)的某一物料價(jià)格提出上漲時(shí),不管上漲的幅度是否符合市場(chǎng)行情,采購部門必需做一個(gè)完整的市場(chǎng)調(diào)查,核實(shí)價(jià)格,了解行情,請(qǐng)供應(yīng)商重新列出成本分析表與報(bào)價(jià)單,呈報(bào)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),備檔后方可實(shí)施采購。否則,上漲部分由采購責(zé)任人承擔(dān)。

  第九條整理付款

  1、現(xiàn)金結(jié)算:

  ①、送貨上門的:采購物料驗(yàn)收合格后,由質(zhì)檢、倉庫等相關(guān)人員在送貨單(或發(fā)票)上簽字確認(rèn),采購主管審查簽字后呈權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),財(cái)務(wù)付款;

  ②、自行取貨的:由采購人員填寫經(jīng)采購主管審核、總經(jīng)理或主管副總核準(zhǔn)的借支單到財(cái)務(wù)掛賬預(yù)支現(xiàn)金,物料采購回來時(shí),經(jīng)上述規(guī)程確認(rèn)后再及時(shí)到財(cái)務(wù)核銷。

  2、月度結(jié)算:

  采購物料驗(yàn)收合格后,由質(zhì)檢、倉庫等相關(guān)收貨人員在送貨單(或發(fā)票)上簽字確認(rèn),由采購部與財(cái)務(wù)部分別記入臺(tái)賬;由采購部在約定日期與供應(yīng)商核對(duì)當(dāng)月發(fā)生采購事務(wù),并相互簽字確認(rèn),最后由財(cái)務(wù)部核對(duì),呈報(bào)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核簽后在約定日期付款。

  第十條采購人員原則上不能接受供應(yīng)商的吃喝宴請(qǐng)以及禮物,無法拒絕的應(yīng)征得公司同意后方可應(yīng)邀或?qū)⒍Y物上繳公司。否則,予以吃喝宴請(qǐng)以及禮物金額的三倍的處罰。

  第十一條嚴(yán)禁采購人員索取或接受回扣。如違反禁條,經(jīng)查實(shí)后,予以回扣數(shù)額的三倍的處罰,情節(jié)嚴(yán)重的,交由司法機(jī)關(guān)處置。

  第十二條采購激勵(lì)

  采購人員應(yīng)充分利用廣泛的采購資源、運(yùn)用詢比議價(jià)技巧,在不影響品質(zhì)與公司正常運(yùn)作的前提下,最大限度地將采購成本降到最低。如果在材料市場(chǎng)沒有大的變化的情況下,按原計(jì)劃進(jìn)行的物料采購,對(duì)于比目標(biāo)價(jià)低出的部分,公司給予當(dāng)事采購員差價(jià)的20%的獎(jiǎng)勵(lì)。

  第十三條本制度由各部門負(fù)責(zé)人與相關(guān)人員配合行政人事部監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行。

  第十四條本制度條款如有與日前制度相抵觸的,依照本制度執(zhí)行。

  第十五條行政人事部對(duì)本制度享有最終解釋權(quán)。

企業(yè)采購管理制度8

  資源簡介(以下內(nèi)容從原文隨機(jī)摘錄,并轉(zhuǎn)為純文本,不代表完整內(nèi)容,僅供參考。)1、采購總則

  1、1為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作,特制定本制度。

  1、2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動(dòng)。

  2、采購原則

  2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

  2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。

  2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

  2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

  2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

  2、5、1自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。

  2、5、2加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。

  2、5、3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

  2、5、4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  2、5、5工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

  2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。

  3、采購程序

  3、1供應(yīng)商的選擇

  3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

  3、1、2對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

  3、1、3在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

  3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。

  3、2采購程序

  所有的材料或設(shè)備的采購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。

  3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請(qǐng)單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請(qǐng)單,銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請(qǐng)中如果沒有填寫項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào),應(yīng)退回。

  3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購,由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

  3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購申請(qǐng)單,由生產(chǎn)廠長審批,最后交采購部門采購。

  3、2、4工地急用或零星材料,由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報(bào)采購部備案。

  3、2、5采購詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的'適用性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請(qǐng)、索賠、采購檔案的建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

  3、2、6采購過程中發(fā)生變化時(shí),銷售部或需求部門出具采購變更申請(qǐng),由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。

企業(yè)采購管理制度9

  一、 目的

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

  二、 工作程序

  (一) 采購原則

  1.采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2.采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的.競(jìng)爭,擇優(yōu)選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購;

  4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

  (二)采購申請(qǐng)

  1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品申請(qǐng)單或采購定單”。

  2.緊急采購時(shí),由采購部門在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時(shí)處理。

  3.若撤銷采購,應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員,以免造成不必要的損失。

  (三)采購流程

  1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請(qǐng)單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

  2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請(qǐng)單或采購定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批后,方能進(jìn)行采購。

  3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

  (四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

  1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

  2. 做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  3. 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

  4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

  5. 做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)帳工作。

  (五)采購方式

  1. 集中計(jì)劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

  2. 長期報(bào)價(jià)采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。

  3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審,且作出相關(guān)評(píng)審記錄。

  (六)采購實(shí)施

  1.“物品申請(qǐng)表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后,辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

  2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請(qǐng)表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。

  3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。

  (七)采購付款方式

  1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。

  2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

  (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

  1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請(qǐng)單”。

  2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交機(jī)關(guān)處理。

  三、 附則

  1.各部門需要采購時(shí),凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

  四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

  五、附生產(chǎn)物料采購流程圖:

企業(yè)采購管理制度10

  一、范圍

  本制度適用于工廠的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設(shè)備的采購管理。

  二、職責(zé)劃分

  1、事業(yè)部是工廠的歸口采購管理部門。負(fù)責(zé)工廠物資、設(shè)備的統(tǒng)一采購工作;重要物資、設(shè)備的采購按工廠有關(guān)規(guī)定實(shí)行歸口管理,凡屬歸口管理的物資、設(shè)備統(tǒng)一由事業(yè)部負(fù)責(zé)采購,實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一進(jìn)貨、統(tǒng)一供應(yīng)的管理。其主要職責(zé)如下:

  1.1分析物資市場(chǎng)上的品質(zhì)、價(jià)格等行情;

  1.2尋找物資供應(yīng)來源,對(duì)每項(xiàng)物資的供貨渠道加以調(diào)查和掌握;

  1.3與供應(yīng)商洽談,并安排對(duì)供應(yīng)商的考察,建立供應(yīng)商的資料;

  1.4要求報(bào)價(jià),進(jìn)行議價(jià),有能力可進(jìn)行估價(jià),并作出比較;

  1.5采購所需的物資;

  1.6查證進(jìn)廠物料的數(shù)量和品質(zhì);

  1.7對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格、品質(zhì)、交貨期、交貨量等作出評(píng)估;

  1.8掌握主要物料的市場(chǎng)價(jià)格起伏狀況,了解市場(chǎng)走勢(shì),加以分析并控制采購成本;

  1.9擬定采購合同,并按合同管理辦法的規(guī)定程序進(jìn)行審核批準(zhǔn)。

  1.10依采購合同或協(xié)議控制協(xié)調(diào)交貨期。

  2、財(cái)務(wù)部參與對(duì)采購合同的會(huì)簽,具體從資金安排方面進(jìn)行確認(rèn),并負(fù)責(zé)采購結(jié)算、審核票據(jù)、付款和審核計(jì)劃用量是否與采購一致。經(jīng)營部從市場(chǎng)經(jīng)營的角度對(duì)采購合同進(jìn)行評(píng)審。

  3 、法律顧問:負(fù)責(zé)從法律角度審核采購合同。

  三、采購作業(yè)方式

  事業(yè)部可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:

  1 、招標(biāo)采購

  對(duì)所需的各種非緊俏大宗物資,采用招標(biāo)采購的辦法。招標(biāo)采購的開標(biāo)必須至少有三家供應(yīng)商從事報(bào)價(jià)投標(biāo)后方能開標(biāo)。對(duì)于金額在100萬元以上原材料、金額在20萬以上的.備品備件、金額在10萬以上的低值易耗品的采購,盡量采用招標(biāo)采購的方式(議價(jià)采購的物資除外),經(jīng)組織評(píng)標(biāo)后確定中標(biāo)供應(yīng)商。

  2、 議價(jià)采購

  對(duì)于生產(chǎn)中使用量很大,但市場(chǎng)競(jìng)爭不夠充分的物資,采用議價(jià)采購的方式進(jìn)行。

  3、 長期報(bào)價(jià)采購

  凡經(jīng)常性使用,且使用量較穩(wěn)定的物資,可以從工廠的合格供應(yīng)商目錄中選定一家或多家供應(yīng)商,簽訂較長期的供應(yīng)協(xié)議。在工廠采購計(jì)劃或請(qǐng)購的需求得到批準(zhǔn)后,事業(yè)部根據(jù)對(duì)方發(fā)出報(bào)價(jià)單生成采購訂單,實(shí)施采購。

  四、采購業(yè)務(wù)流程

  1、 采購業(yè)務(wù)應(yīng)遵循的原則

  事業(yè)部應(yīng)根據(jù)施工計(jì)劃、材料消耗定額、結(jié)合庫存情況制定物資采購計(jì)劃和用款計(jì)劃,作為物資采購的依據(jù)。

  物資采購計(jì)劃中一般應(yīng)列有材料的名稱、采購數(shù)量、金額、及用于相關(guān)的工程名稱等項(xiàng)。

  事業(yè)部應(yīng)嚴(yán)格按照各種業(yè)務(wù)采購流程和授權(quán)進(jìn)行分類分級(jí)審批,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物資采購價(jià)格的監(jiān)督,技質(zhì)部負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量驗(yàn)收。

  對(duì)于原材料、備品備件等重要物資的采購,以及采用長期報(bào)價(jià)采購方式的采購業(yè)務(wù),事前必須對(duì)其供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),如果沒有充足的理由,不允許從未經(jīng)評(píng)價(jià)或評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商處采購以上物資。

  為避免在采購合同中的法律問題,所有的采購合同須經(jīng)法律顧問進(jìn)行審查;對(duì)于使用法律顧問擬定標(biāo)準(zhǔn)的采購合同,沒有附加條款或特別約定的,可不經(jīng)過法律顧問審查。

  2 、采購業(yè)務(wù)流程

  以下所界定的采購合同審批流程主要是針對(duì)大宗的采購物資,其界定為金額在5萬元以上;在5萬元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購合同,根據(jù)長期報(bào)價(jià)采購的方式直接發(fā)出采購訂單,直接采購。

  2.1采購流程

  大宗原材料的采購合同,涉及的金額較大,事業(yè)部應(yīng)嚴(yán)格按照采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購,如果因市場(chǎng)供應(yīng)等原因需更改采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),在簽訂合同前,必須由技質(zhì)部確認(rèn)。

  2.2采購訂單審批流程

  對(duì)于與客戶簽訂的長期采購合同,根據(jù)合同規(guī)定和工廠經(jīng)審批的月采購計(jì)劃,由事業(yè)部填寫采購訂單。對(duì)于采用合同方式確定的采購,訂單根據(jù)采購合同發(fā)出,對(duì)于在合同中已確定價(jià)格的,可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單;對(duì)于在合同中未確定最終價(jià)格的,發(fā)出的采購訂單須經(jīng)過審核后方能實(shí)施采購。

  采購訂單審核后,采購部門以傳真等書面的方式將經(jīng)審核的采購訂單傳遞給供應(yīng)商,并進(jìn)行確認(rèn)。

  五、其它規(guī)定

  1、 事業(yè)部對(duì)于采購的材料,要根據(jù)供應(yīng)單位蓋有公章的送貨單(或發(fā)票)、運(yùn)輸部門提供的運(yùn)輸發(fā)票及時(shí)到庫房辦理入庫手續(xù)。(送貨 單位上應(yīng)列有準(zhǔn)確的數(shù)量、單價(jià)、金額、規(guī)格、材料名稱;入庫日期以送貨單上的日期為準(zhǔn))

  2、 購買材料的運(yùn)費(fèi)、吊裝費(fèi)、開平費(fèi)等,應(yīng)在相應(yīng)的購買材料批次中注明清楚,不得單獨(dú)報(bào)此類費(fèi)用帳。

  3、對(duì)于外圍入庫材料,事業(yè)部應(yīng)及時(shí)將供貨單位蓋有公章的送貨單(或發(fā)貨單)一并交到庫房辦理入庫手續(xù),由庫房管理人員隨同采購相關(guān)負(fù)責(zé)人員到現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)量。對(duì)于外圍材料的保管責(zé)任由采購部門負(fù)責(zé),每月底與庫房管理人員定期到外圍材料現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行帳、實(shí)核對(duì)盤點(diǎn)。

  4、對(duì)直接送到施工現(xiàn)場(chǎng)的材料,采購部門相關(guān)人員應(yīng)催促工程部項(xiàng)目經(jīng)理在1-3天內(nèi)將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業(yè)部,由事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人及時(shí)到庫房辦理入庫手續(xù)(備注:送貨單上需有項(xiàng)目部經(jīng)理簽有“數(shù)量屬實(shí)”字樣為準(zhǔn);入庫日期以送貨單上的日期為準(zhǔn));如工地在外不能及時(shí)將原件交回的情況下,應(yīng)及時(shí)將有項(xiàng)目經(jīng)理簽字的送貨單傳真到事業(yè)部,相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)持傳真件及時(shí)到庫房辦理入庫手續(xù)(入庫日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準(zhǔn))。原件應(yīng)后補(bǔ)交庫房。

  5、應(yīng)當(dāng)不定期配合財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款等往來款項(xiàng)。

  6、如對(duì)于采購的大宗材料簽有采購合同的情況,應(yīng)將采購合同交一份到財(cái)務(wù)。

  7、事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)將供貨單位的發(fā)票(增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票)及時(shí)交到財(cái)務(wù)部(以對(duì)方開發(fā)票的日期為準(zhǔn))。

  本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

企業(yè)采購管理制度11

  一、目的:

  為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

  三、職責(zé)權(quán)限

  1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的.審批;

  2、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核;

  3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。

  4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

  四、采購原則

  1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

  2、一致性原則:

  采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請(qǐng)購量的5—10%。

  3、低價(jià)搜索原則:

  采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則:

  (1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

  (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。

  (3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  (4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

  (5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標(biāo)采購原則:

  凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調(diào)整采購價(jià)格。

  6、審計(jì)監(jiān)督原則:

  采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

企業(yè)采購管理制度12

  材料管理是企業(yè)運(yùn)營的關(guān)鍵環(huán)節(jié),直接影響項(xiàng)目的'成本控制、質(zhì)量和進(jìn)度。有效的材料員管理制度能夠:

  1. 提高效率:通過標(biāo)準(zhǔn)化流程減少浪費(fèi),提高材料利用率。

  2. 控制成本:精確預(yù)測(cè)和管理庫存,防止資金占用過大。

  3. 保障質(zhì)量:確保材料合格,降低因質(zhì)量問題造成的返工風(fēng)險(xiǎn)。

  4. 維護(hù)安全:規(guī)范材料存儲(chǔ)和使用,防止安全事故的發(fā)生。

企業(yè)采購管理制度13

  一、采購管理制度目的:

  為加強(qiáng)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部采購管理,規(guī)范采購申報(bào)程序,統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制成本,合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴(yán)明采購紀(jì)律,特制訂本制度,下面是某****地產(chǎn)集團(tuán)有限公司采購管理制度范本。

  二、采購管理制度原則:

  1、嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;

  2、嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購配送中心統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的.原則;

  3、嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。

  (一)選購三原則:

  (1)一種物品采購各部分別找三家

  (2)一種物品分別報(bào)三家

  (3)一種物品最后定一~三家

  (二)定購三原則:

  (1)同類物品質(zhì)量最優(yōu)

  (2)同類物品價(jià)格最低

  (3)同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好

  (三)驗(yàn)收三原則管理制度:

  (1)由集團(tuán)采購管理制度配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收

  (2)經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效

  (3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,一票否決,堅(jiān)決退換

  三、采購管理制度范本立項(xiàng)程序及申購流程:

  1、固定資產(chǎn)(含車輛):

  申購部門/單位填寫“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)資產(chǎn)管理部門意見→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示→集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

  2、低值易耗品:

  申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

  3、辦公文具、耗材類:

  (1)辦公文具類申購流程:集團(tuán)采購配送中心按“三個(gè)三”原則,確定年度供應(yīng)商:

  ①計(jì)劃內(nèi):申購部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負(fù)責(zé)人審核→由總裁辦匯總審核后實(shí)施采購、辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù);

  ②計(jì)劃外:申購部門/單位填寫呈批報(bào)告→集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審核 →集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ曩彶块T/單位辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

  (2)耗材類申購流程:

  ①計(jì)劃內(nèi):申購部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)耗材申購表” 部門負(fù)責(zé)人審核→信息中心匯總審核→集團(tuán)總裁審批→集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)、定標(biāo),并下發(fā)采購?fù)ㄖ缮曩彶块T/單位辦理結(jié)算手續(xù)。

  ②計(jì)劃外:申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負(fù)責(zé)人審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)采購配送中心詢價(jià)、定標(biāo),并下發(fā)采購?fù)ㄖ缮曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

  4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設(shè)備、樣板房家私與飾品、車輛保險(xiǎn)等共享物資:

  ①集團(tuán)采購配送中心按“三個(gè)三”原則,確定年度供應(yīng)商;

  ②申購部門/單位填寫呈批報(bào)告/請(qǐng)示→部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦匯總審核→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批(按照權(quán)限)→由申購部門/單位實(shí)施采購、辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

  5、上述申購流程中采購?fù)ㄖ毺峁┮环萁o價(jià)格監(jiān)督部。該部有權(quán)對(duì)價(jià)格進(jìn)行抽查,對(duì)不合理價(jià)格提出終止申購或交綜合檢查部進(jìn)行查處。

企業(yè)采購管理制度14

  材料使用管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

  1. 成本控制:有效的`材料管理能減少浪費(fèi),降低采購成本,提升企業(yè)的盈利能力。

  2. 質(zhì)量保證:通過對(duì)材料的嚴(yán)格管理,確保生產(chǎn)過程中使用的材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),從而保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量。

  3. 效率提升:規(guī)范化的流程可以提高工作效率,減少因材料問題引起的停工待料現(xiàn)象。

  4. 環(huán)境責(zé)任:良好的材料管理制度有助于實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,符合社會(huì)責(zé)任要求。

企業(yè)采購管理制度15

  一、目的

  規(guī)范采購操作步驟和方法,確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

  二、適用范圍

  本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長期代理產(chǎn)品)等采購的控制。

  三、定義

  1.供應(yīng)商:是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。

  2.合格供應(yīng)商:是指經(jīng)過公司一定程序評(píng)審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。

  3.購物申請(qǐng)單:是需求部門根據(jù)需要采購的項(xiàng)目所填寫并提交給采購中心的單據(jù),此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。

  4.供應(yīng)商選擇考察表:是確立為公司供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估的表格,一般由采購主管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察并填寫此表,填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。

  5.供應(yīng)商考核表:是每財(cái)年度對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的的表格,根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。

  6.終止供應(yīng)商的報(bào)告:是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報(bào)告,此報(bào)告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購中心提出,由采購主管填寫逐級(jí)上報(bào)審批。

  7.抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn),由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購中心匯總成冊(cè)。

  8.貨物檢驗(yàn)報(bào)告:是貨物驗(yàn)收部門和人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)所采購貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處理意見。

  四、采購管理制度

  1.嚴(yán)潔自律,嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng);

  2.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事;

  3.能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品;

  4.嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量;

  5.加強(qiáng)采購的事前管理,建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;

  6.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;

  7.處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,幫助供應(yīng)商解決一定的問題;

  8.認(rèn)真分析采購工作,改進(jìn)流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn),提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議;

  9.做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作;

  10.在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;

  11.所有采購,必須事前獲得批準(zhǔn)。

  未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn),,除急購?fù)獠坏貌少彛辟徯柙谏暾?qǐng)單上注時(shí)“急購”,并由總經(jīng)理補(bǔ)批;

  12.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中計(jì)劃辦理采購,可以核定物品項(xiàng)目,通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購,然后集中辦理采購;

  13.采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的`供應(yīng)商處購買,不得隨意變更供應(yīng)商;

  五、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)

  1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí);

  2.注冊(cè)資金達(dá)到___萬以上的一般納稅人;

  3.健全的商務(wù)管理流程和制度;

  4.良好的財(cái)務(wù)狀況,至少可以給予___天以上帳期;

  5.具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品資源;

  6.相對(duì)有利于我公司的供配貨地理區(qū)位;

  7.積極的合作態(tài)度;

  六、供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法

  供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲(chǔ)多問題,更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時(shí)性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商,對(duì)不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。

  對(duì)供應(yīng)商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應(yīng)商考核辦法及考核表》。

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