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公司管理自查報告

時間:2023-08-22 15:10:28 報告 我要投稿

公司管理自查報告范文

  在不斷進步的時代,報告的適用范圍越來越廣泛,我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發?下面是小編收集整理的公司管理自查報告范文,希望能夠幫助到大家。

公司管理自查報告范文

公司管理自查報告范文1

  根據上級部門的工作要求,我公司對農產品銷售情況進行了認真、細致、全面的.自查,現自查工作結束,有關情況具體報告如下:

  一、收購發票管理情況

  我公司嚴格按照《XX省國家稅務局收購發票管理辦法》管理好收購發票,做到凡是發生收購業務的均開具收購發票,沒有用自制收購憑證代替。對收購發票僅限于本公司自己填開使用,沒有轉借、轉讓、買賣、dai開等情況。

  二、銷售農產品零稅負的情況

  我公司銷售農產品出現零稅負情況,主要是我公司銷售農產品的附加值一般都較低,而在銷售農產品過程中需要消耗電、包裝物等,這些都是17%的抵扣稅款,形成了低征高扣現象,以致出現銷售農產品零稅負情況。

  三、需要整改情況

  我公司員工文化不高,綜合素質較低,在收購發票管理、稅負計算等方面存在一些不夠規范的地方。為此,我公司要加強對員工的學習培訓,全面提高員工的文化水平和業務素質,以便進一步做好工作,提高收購發票管理、稅負計算等方面工作的規范化水平。

公司管理自查報告范文2

  根據綜合經營公司通知要求,為了做好迎接公司經營管理檢查工作,提高公司經營管理水平,我司結合經營情況,對經營管理工作進行了自查。現將自查自糾情況報告如下:

  一、檢查經營管理體系、經營管理制度的建設,建立高效、科學的經營管理機制。

  根據綜合經營公司及本單位實際工作需要,我司建立了相應的多項經營管理辦法。其中主要包括:合同管理辦法、合同評審制度、項目施工預算制度、材料進場的驗收管理、項目責任追究辦法、施工現場材料的保管等。各項經營管理管理辦法的制定為我公司今后工作的開展提供了依據,也為提高項目經營管理水平做了鋪墊。我司計劃通過各種途徑作好經營管理制度的學習、宣傳與貫徹工作。并通過多種方式開展的經營管理知識宣傳活動,提高管理工作的透明度。通過完善內部控制制度,進一步加強經營監督和經營管理,使經營工作的開展有據可依。

  二、經營管理招投標管理、采購管理制度及辦法的執行。

  根據公司及本單位相關制度,對經營管理采購合同的簽訂和要求進行了重新核實,重新檢查了合同的嚴密性、規范性和準確性;根據20xx年以來簽訂的采購合同,對各類采購經營管理的數量、名稱、價格、金額等基本情況進行重新核實;針對主要經營管理的采購,對訂貨次數、產品名稱、數量、價格、供應商等基本情況進行了摸底,對資源市場內同一產品進行詢價比較;認真分析市場走勢,對所用經營管理材料進行了價格評估,對采購時機進行了重新統籌安排,采用規模、批量采購的方式,降低采購成本;對經營管理結算過程中的付款方式和付款流程進行了自檢自查,杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款,付款手續不全進行結算等問題;對采購經營管理的質量進行了徹底檢查,確保了產品質量。

  三、做好經營預算及評價、落實經營公司管理規定。

  根據綜合經營公司與我司簽訂的'經營目標責任書,認真對成本、費用目標進行分解、控制、分析與評價。定期進行經營綜合分析,及時提出經營控制措施和建議;定期對各項目的經營情況進行評價。

  四、工作策略反思及監管制度運行情況。

  我司作為實體經營公司,努力做好本職工作,為綜合經營當好先鋒。根據需要,我司適時牽頭制定新的經營管理制度,作為公司經營管理的依據。同時抓責任落實,加強政治學習,提高管理者理論水平、思想意識及業務能力。夯實廉潔自律精神,20xx年,我司做到無違規使用資金、無“小金庫”、無違規使用公車、無違規公款接待、無“兩本賬”問題。

  五、存在的問題及原因。

  1、在制度健全方面,制定的相應管理制度與現實的工作存在不相符,需要進一步的完善。管理制度是相對比較刻板,不是很靈活,而經營管理的日常管理工作多面向于現場管理,這就存在于制定的制度在現場實際操作起來難免會發生沖突,現場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約,如車間產品庫存與現場對接滯后、設計部門與現場管理消息滯后等情況。所以現有的管理制度只有在不斷的現實管理實踐中才能得以完善,得以推廣和發展。

  2、經營管理計劃的不及時性。項目經營管理臨時計劃變化較多,同時,施工現場施工計劃無法及時提交公司,導致經營管理計劃也無法按照規定實施,與項目管理產生沖突。

  3、對市場上材料價格的了解渠道相對比較單一,難免會造成成本的增加。現在我們了解的方式主要就是通過網絡、供應商報價、造價信息,在以后的工作中需多多走出去加強市場調查,充分的了解各種經營管理的價格、性能等信息。

  4、公司對經營產業掌控力不足,公司產業鏈屬剛性需求,而公司產品對于該產業鏈不屬于剛性需求,市場同類產品生產廠家及生產力過剩。

  六、今后努力的方向。

  1、進一步完善各項管理制度度。在現有制度的基礎上,學習綜合經營公司以及其他公司先進的經營管理管理辦法,取其精華來充實完善各項制度。

  2、加強經營管理計劃管理。為了確保經營管理計劃的嚴肅性,提高經營管理計劃的準確率,杜絕計劃隨意性,本著“經營管理進場,計劃先行”的原則,嚴格要求計劃的制定,合理降低生產損耗。

  3、按照要求選定合格供應商、分包商,嚴格招、議標流程,以達到降低成本,提高利潤空間的目的。

  4、強化項目成本制度控制,細化成本分析,做到對標管理,制定詳細的采購計劃,并強化執行控制力度。

  5、加強項目負責人經營管理意識,提升項目現場成本控制能力。

  6、加強經營管理各部門之間工作協調的力度。

  7、加強業務能力,在我司現有技術的基礎上,學習先進企業技術,讓我司擁有屬于自己的高端產品生產技術,進一步加強門窗產業的市場份額。

公司管理自查報告范文3

  為有效防范印章管理中存在問題,根據縣聯社轉發《關于中國x監會辦公廳關于對農村合作金融機構印章管理的風險提示》(x監辦發[20xx]164號文件)的有關要求,我社于日前對印章的審批、使用、保管情況進行了一次自查,現將有關情況報告如下:

  一、印章使用管理的自查情況

  (1)xx信用社制定了印章管理辦法,印章制發由聯社統一刻制,停用及時上交聯社有關部室,在自查過程中未發現已停用印章未上交的'現象。

  (2)印章使用情況:信用社印章由信用社指定專人保管,對印章使用過程中嚴格執行用章制度;各類業務用章、個人名章堅持“誰使用,誰保管,誰負責”的原則,嚴格落實管理使用責任。業務用章和日常辦理業務的個人名章只能在營業場所使用,并用于規定的業務種類,相關人員按照規定范圍使用。隨用隨蓋,沒有預蓋印章和借與他人使用的情況。

  (3)嚴格登記制度:建立使用印章管理登記簿,保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環節都能夠嚴格登記。要求移交人、接交人和監交人在印章保管使用上嚴格執行登記手續,主辦會計有每月對各類會計印章進行檢查。

  二、自查中存在的問題:

  各網點行政印章未入庫保管。

  三、整改措施:

  今后進一步加強行政印章的管理,堅持“雙人入庫保管、事先審批登記、雙人監督用印”原則,確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管,做到人離章收,入庫上鎖。

公司管理自查報告范文4

  根據集團公司工會轉發的《中華全國總工會辦公廳關于加強基層工會經費收支管理的通知》精神和要求,材料公司工會認真開展了工會經費管理自查工作。現將自查情況報告如下。

  一、認真學習宣傳,提高思想認識。

  材料公司工會自20xx年9月22日開展工會經費管理自查工作。工會辦公室組織工會財務管理人員,認真學習宣傳和貫徹落實工會財務管理工作的新規定,不斷提高財務人員業務能力和管理水平,確保工作不走形式,不走過場。

  二、完善工會經費管理制度,加強內部管理控制。

  1、材料公司工會成立以來,結合《工會法》和企業實際,制定了相關財務規章制度,并不斷完善。通過建立健全《材料公司工會經費審查委員會工作條例》、《材料公司工會財務管理規定》、《材料公司工會經費管理規定》、《材料公司工會會費管理規定》、《材料公司幫扶救助專項資金使用管理規定》等各項規章制度,進一步規范了工會經費管理工作。

  2、材料公司工會經費審查委員會每年都按照規定對工會經費進行年度審計,監督工會經費管理工作。材料公司工會經費審查委員會認為公司工會在財務管理及會員繳納會費等方面,能夠認真執行國家的'財經紀律,工會經費收支明細賬及記錄,各項支出均符合《工會法》和工會經費管理等相關規定;會計工作規范,賬目清楚,憑證齊全、數據準確,開支手續完備,經費使用合理;做到了量入為出,收支平衡。

  經本次自查,材料公司工會經費使用都能夠在規定支出范圍之內,每筆業務開支屬實,審批程序符合規定。沒有違反工會經費使用規定。

  通過這次工會財務自查,進一步嚴肅了財務紀律,強化了財務管理,確保了工會經費的正確合理使用。

公司管理自查報告范文5

  一、企業基本情況:

  固原老百姓醫藥有限責任公司位于固原市經濟開發區警民南路,成立于20xx年2月12日,注冊資金290萬元人民幣。經營方式為批發,屬私營企業;經營范圍包括:中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生物制品(除疫苗、診斷藥品)。公司庫房面積1300平方米,辦公面積350平方米,經營用設施設備配備齊全,經營品種5000余中。目前下屬直營門店19家,其中西吉縣轄區12家門店,AAA級藥店5家,AA級藥店7家。

  二、實施GSP情況自查總結

  (一)管理職責

  本公司各門店在總部質量領導組織和質量管理部的統一領導下,實行以質量負責人和駐店藥師為主的質量管理小組,確保公司質量管理制度的有效實施。能夠按照依法批準的經營方式和經營范圍,從事藥品經營活動。

  (二)人員與培訓

  本公司各部門、各崗位工作人員安排到位,現有藥學技術人員3名,其中執業藥師1名,為本科學歷,擔任本公司質量負責人職務;執業中藥師1名,為大專學歷,為本公司質量管理部負責人,中藥師1名,中專學歷,負責本公司藥品驗收等工作,其他工作人員均為高中及以上學歷,符合GSP等相關崗位要求。直營門店能夠按照藥店分級管理的要求,配備藥學技術人員,保證營業時間內全方位為顧客提供用藥咨詢和指導服務。上述人員經藥監部門培訓考核和健康體檢上崗,員工健康檔案、培訓學習檔案等建立齊全。

  (三)設施設備

  庫房總面積1300㎡,庫區地面平整、無積水、無污染源,庫房環境整潔,避光、通風、照明等設備配備齊全,其他設備符合GSP要求。

  庫房內配備了貨架、地臺等陳列藥品的設備,安裝空調兩臺,空調性能及運轉正常,溫濕度計、及其他設備配備齊全。

  藥品根據儲存要求,分別陳列于相應庫區,庫區溫度符合藥品儲存要求,陰涼庫450㎡,設立20㎡冷庫一間,冷庫溫度符合冷藏藥品儲藏要求。

  對在庫藥品,嚴格按照相關要求進行分區管理,待驗區、發貨區、合格品區、不合格品區、退貨區等標志清楚,醒目。

  各門店相關設施設備符合要求。

  (四)藥品進、銷、存

  1、制定了嚴格的藥品購進管理制度和嚴密的購進程序,把選擇合法供貨單位和有質量信譽保證藥品作為首要條件。質量保證協議書、首營企業、首營品種等檔案建立完整。我公司直營門店所有商品全部由公司總部統一配送。

  2、嚴格按照本公司制定的藥品質量驗收管理制度的要求進行藥品驗收,并建立驗收記錄。

  3、嚴格按照藥品儲存條件存放藥品,藥品堆垛“五距”符合要求。

  4、陳列藥品按處方藥、非處方藥、非藥品等分類管理。

  5、養護員在質量負責人的指導下,對在庫藥品陳列質量進行檢查,做好溫濕度檢查,近效期藥品催銷表記錄完整。

  6、嚴格按照《中華人民共和國藥品管理法》等要求從事藥品經營活動,無銷售假、劣藥品行為。

  7、建立不良反應登記報告制度,并收集本企業售出的藥品的不良反應情況,根據不良反應級別上報市藥監局。

  三、對經營的基本藥物質量保障情況

  能夠依照《中華人民共和國藥品管理法》等法律法規要求制定切實可行的基本藥物質量管理的相關制度。制度內容包含藥品進、銷、存各環節。成立以質量負責人為主的藥品不良反應小組,及時收集上報基本藥物不良反應情況。

  四、高風險品種質量保障情況

  本公司經營的高風險品種主要有中藥注射劑、含特殊藥品的復方制劑,生物制品等,為確保質量,我公司盡把索取供貨商資質作為首要關口,并索取該批次的藥品的質量檢驗報告書,購進藥品對其進行電子監管,核注核銷,及時上傳購銷存相關信息,對所有藥品按照溫濕度要求進行儲運。

  五、電子監管碼情況

  按照我公司電子監管碼管理制度,做好在庫藥品電子監管的配合協調工作。

  六、非藥品冒充藥品情況

  自非藥品冒充藥品專項整治以來,我店積極配合市藥監部門,對不合格非藥品進行盤查,下架,現店內無不合格非藥品。

  七、經營企業誠信建設情況及企業自主創新能力

  我公司積極參與誠信經營企業評選,并連續兩年被市局評選為誠信企業,在未來的發展中注重藥品合理使用的推廣,把提高藥學專業服務作為重點工作,把“為百姓健康提供最大服務”作為我店的'核心價值觀。逐步形成以零售連鎖為保障、醫保刷卡和醫藥服務為導向,藥品批發為延伸的規范化藥品經營企業。

  八、存在問題及整改情況

  本公司自成立以來,承蒙各級藥監部門的精心指導,在藥品經營質量管理方面做了大量工作,使我公司GSP運行情況有了全面的提高,本次自查尚存在以下幾點不足:

  1、企業部分員工對《藥品經營質量管理規范》等相關專業知識了解不夠深入,需進一步加強培訓學習。

  2、藥品養護人員對溫濕度調控設備及其他設備養護不到位。

  3、藥品電子監管操作熟練度欠缺,存在漏傳、錯傳現象。

  4、高風險藥品的宣傳工作不到位。

  針對自查過程中發現的缺陷項目,我公司責成相關部門整改落實,特別對重點項目反復檢查,對做的不徹底的工作及時完善,力爭完成本次藥品安全專項檢查工作。

公司管理自查報告范文6

  根據中鐵建工集團有限公司經濟管理部文件(建工經管〔20xx〕14號)《關于做好物資管理效能監察相關工作的通知》的要求,為了做好迎接公司效能監察,提高項目物資管理水平,我物資部對項目物資管理工作進行了自查。現將自糾自查情況報告如下:

  一、項目物資部各項工作管理制度建立情況。

  隨著天津項目部管理辦法的頒布,我物資部也建立了相應的大小15項部門管理辦法。其中主要包括:物資計劃的管理辦法、物資招投標管理、物資材料進場的驗收管理、主要物資使用控制措施、施工現場材料的保管、物資出庫管理等。項目物資管理辦法的制定為項目物資部今后工作的開展提供了依據,也為提高項目物資管理水平做了鋪墊。

  二、物資采購計劃的審批與執行管理情況。

  嚴格按《物資采購管理辦法》的有關規定,對各項目的物資采購計劃進行了梳理檢查,不存在計劃不實,擅自擴大采購品種、數量等問題。對物資采購計劃的審批程序和各流程、環節進行了詳細檢查,沒發現越權采購、降低采購審批權限、虛報計劃變通采購、套取現金等問題。應集中采購的物資,按照公司的有關規定進行了集中、合理、規范采購,無其他違反物資采購計劃審批與執行有關規定的問題。

  三、物資采購招標管理情況。

  根據《招投標管理辦法》,對按規定必須招投標的物資采購項目進行了檢查,對招投標項目的總數、金額進行了摸底,杜絕了應招標而未招標、肢解項目規避招標、明招標暗定中標商等違規現象;對招標委員會、招標人在招標過程中的招標行為進行了檢查,杜絕了有關人員違反規定干預或插手招標項目的行為,再次確定了公平、公開、公正的招標原則;重新檢查了物資的型號、數量、質量、價格在中標書、合同、現場的一致性。

  四、物資采購合同、采購價格、采購結算、采購質量管理情況。

  根據《合同管理辦法》,對物資采購合同的簽訂和要求進行了重新核實,重新檢查了合同的嚴密性、規范性和準確性;根據20xx年以來簽訂的采購合同,對各類采購物資的數量、名稱、價格、金額等基本情況進行重新核實;針對主要物資的采購,對訂貨次數、產品名稱、數量、價格、供應商等基本情況進行來了摸底,對資源市場內同一產品進行詢價比較;認真分析市場走勢,對所用物資材料進行了價格評估,對采購時機進行了重新統籌安排,采用規模、批量采購的方式,降低采購成本;對物資結算過程中的付款方式和付款流程進行了自檢自查,杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款,付款手續不全進行結算等問題;對采購物資的質量進行了徹底檢查,確保了產品質量。

  五、物資倉儲管理情況。

  根據《項目物資管理辦法》,一是對入庫驗收環節進行了重新自檢自查,依據項目與供應商簽訂的合同及補充協議,對到場物資進行數量、規格、質量、性能等指標的檢驗和確認;二是對訂貨合同、送料清單、質量證明、產品合格證等進行核實;三是對到場物資外觀及內在質量的檢驗,確保到場物資質量符合規定要求,防止不合格產品和不符合要求的產品入庫;四是到場驗收后立即填寫進場物資驗收記錄,包括物資的名稱、規格、供貨單位、驗收日期、應收數量、實收數量、質量情況、驗收人等,填寫完畢后,驗收人員簽字認可。通過物資管理的自檢自查,既保證了采購物資質量,又提高了管理水平,為保證項目工程安全運行夯實了物資基礎。

  六、存在的問題及原因。

  1.在制度健全方面,制定的相應管理制度與現實的工作存在不相符,需要進一步的完善。管理制度是相對比較刻板,不是很靈活,而物資的日常管理工作多面向于現場管理,這就存在于制定的制度在現場實際操作起來難免會發生沖突,現場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約,所以現有的管理制度只有在不斷的現實管理實踐中才能得以完善,得以推廣和發展。

  2.物資計劃的不及時性和隨意性。根據《項目物資管理辦法》中的物資計劃管理規定:項目一次性備料計劃即項目從開工到竣工所需的全部材料計劃。按分部分項工程由工程部在工程開工前(15天),向物資部門提報;月度材料申請計劃即由工程部依據工程一次性備料計劃和施工生產進度提出的每月材料申請計劃,需在每月的'25號前提下月的物資材料申請計劃。而一次性備料計劃的編制由于甲方的施工圖紙無法及時向項目工程部提供,而施工圖紙對于一次性備料計劃的編制又極為關鍵,可以說沒有圖紙提供一次性備料計劃就沒辦法編制,一次性備料計劃無法編制那么跟隨其后的月度材料申請計劃的編制也將沒有依據,這就導致物資計劃無法及時提交與物資部,從而致使物資臨時計劃變多,物資計劃管理也無法按照規定實施。

  3.對市場上材料價格的了解渠道相對比較單一,難免會造成成本的增加。現在我們了解的方式主要就是通過網絡、供應商報價、造價信息,在以后的工作中需多多走出去加強市場調查,充分的了解各種物資的價格、性能等信息。

  七、今后努力的方向

  1.進一步完善各項管理制度度。在現有制度的基礎上,學習集團公司以及國際公司物資管理辦法,取其精華來充實完善各項制度;項目各部門進行討論,聽取各方意見,對所提意見及方法進行匯總整編,加強各項制度在現實工作的可實施性,為物資管理水平的進一步提升,提供更好的制度依據。

  2.加強物資計劃管理。為了確保物資計劃的嚴肅性,提高物資計劃的準確率,杜絕計劃隨意性,本著“物資進場,計劃先行”的原則,嚴格要求計劃的制定,無計劃不采購,防止因計劃的失準造成物資的積壓;在編制采購計劃時,組織保管、計劃、采購等相關人員進行月計劃的審編工作,根據各需用材料單位所報材料計劃情況,庫存情況編制,編報后報請項目主管批準后,并根據生產材料使用的輕、重、緩、急進行采購,在保證施工現場生產物資供應的同時,加強對材料使用過程的管理,降低材料費用,控制材料成本。

公司管理自查報告范文7

  資金管理自查報告接到總部轉發的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》后,我單位高度重視,經單位領導研究決定,成立了自糾自查領導小組,對單位資金管理工作進行了自查,現將自查情況說明如下:

  一、制度建立及執行情況

  1、單位內控制度建立完善并得到有效執行,其內容符合現行國家有關財經法規制度。

  2、嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。

  二、資金管理執行方面

  1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶單位的各項收入做到應收盡收,所有收入均納入財務賬簿,無私設帳外及“小金庫”現象。

  2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續,所有支出都填寫費用報銷單,有相關的經辦人員簽字,并經財務部審核單位負責人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴格執行國家的`有關政策及規定,無擅自擴大開支范圍和提高開支標準,單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放,無濫發獎金、補貼或福利現象。

  項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執行,無自行改變項目內容,擴大支出范圍現象,所有項目支出均合法合規。

  三、資金安全管理方面:

  1、現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》,職工工資、獎金的發放采取銀行代發,月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對,確認無誤后結賬。

  2、財務崗位職責分工明確,明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

  3、銀行賬戶管理方面:現有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。

公司管理自查報告范文8

  根據準能公司《關于開展人力資源管理工作檢查的通知》的要求,矸電公司按照準能公司相關人力資源管理制度,對矸電公司人力資源管理工作進行了認真自查,現將本次自查情況匯報如下:

  一、人事管理方面

  1、矸電公司嚴格按照神華準能公司人字23號《關于矸石發電公司機構及人員編制的批復》文件規定設置機構和配置崗位人員,并結合矸電公司實際建立了高效精干的管理機構和扁平化管理模式,明確了部門、崗位職責和勝任能力,即按照不相容業務分離、不相容崗位分離、互相制衡、低成本高效率的原則,結合公司業務范圍設置公司機構及崗位。

  在部門以下不設車間,只設班組,崗位設置嚴格執行定員標準,不因人設崗或超出定員、定額設人、設崗,對每個崗位要明確勝任能力、崗位職責和工作標準,確保公司機構人員的精干高效運營。矸電公司下設8個部門,即發電運行部、設備檢修部、人力資源部、財務部、生產技術部、行政工作部、黨委工作部、安監站和二期項目部,并按照準能公司批準的定編、定員標準,配備了崗位人員。準能公司給我公司核定的科級管理人員18人,機關一般管理人員現有科級管理人員16人(一期12人,二期4人),準能公司給我公司核定的機關一般管理人員17人,現機關管理人員13人,無超職數配備科級管理人員和長期借調機關內的工作人員。同時,為了加強安全生產與專業技術管理,在發電運行部、設備檢修部、生產技術部、安監站又按專業設置了9名專業主管(即鍋爐運行主管、汽機運行主管、電氣運行主管、鍋爐檢修主管、汽機檢修主管、電氣檢修主管、熱控檢修主管、安全主管、生產技術部主管)。

  2、矸電公司干部選拔、任免、人員調動均嚴格執行準能公司的相關制度,堅持公開、公正、任人為賢的原則進行選拔聘用,任免情況及時報準能公司備案,并對后備干部進行定期考核。

  3、矸電公司在嚴格執行準能公司的相關人事制度基礎上,建立了競爭上崗和崗位動態管理機制。

  (1)每年根據月度績效考核評價結果、年度專業知識考試和年終員工測評來確定員工下一年度的崗位升降情況,從而實現公司員工崗位能升能降的崗位動態管理機制。

  (2)空崗、新增崗位、一崗多人需減員的崗位、轉崗人員、由低崗級到高崗級人員一般要按照考試、考核、測評的方式實行競爭上崗。

  通過持續競爭上崗和崗位動態考核評價,逐步建立起員工競爭上崗,優勝劣汰的用人機制,做到員工能進能出,能上能下,增加了員工的緊迫感,避免出現員工懶散,責任心差、工作效率低等不良現象,提高了工作的質量和效率,同時通過考核過程中的信息交流,使各級管理人員充分了解公司經營管理過程中存在的問題及其原因,明確改進方向,做到人盡其才、事得其人、人事相宜,推動公司各項目標的順利實現。矸電公司通過崗位動態考核評價升崗42人,降崗15人。上半年組織競聘考試12次,競聘崗位包括運行主值上崗、副值上崗、除灰、輸煤運行上崗、化學運行上崗、鍋爐、汽機、電氣、熱工檢修上崗等,參加各類崗位競聘人數182人。

  二、績效管理與薪酬管理

  1、根據準能公司薪酬管理制度,結合矸電公司實際完善了我公司績效管理、工資支付管理、員工考勤、請銷假管理等相關制度。

  (1)目標績效管理

  為了促進矸電公司的各項經營目標的順利實現,結合部門工作實際,建立了部門崗位職責加目標責任制為核心的月度、季度、年度全員績效管理評價考核體系。以促進公司各項生產經營、財務和基建工程目標的實現,提高員工的工作積極性、主動性和責任心。

  ①公司年初將全年生產經營、財務和基建工程等各項任務目標,經細化分解制定相應的目標和控制措施后按照部門、班組、崗位職責以“責任狀”形式進行層層分解落實。

  ②各部門每個周末要總結本周的目標任務完成情況和制定下周的目標任務計劃,每月根據部門績效管理評價標準進行自查評價月度目標任務的完成情況。

  ③績效管理小組每月根據公司對部門的績效考核評價標準,結合部門自查評價結果和平時的監督檢查情況,對各部門進行月度績效評價考核。

  ④各部門根據公司的績效評價結果落實到責任班組及責任人,并與當月獎金掛鉤,同時在網上公示,確保考核真實、準確。

  (2)薪酬管理

  根據矸電工作實際建立、完善了寬帶崗位工資動態管理、績效管理和全員目標責任制管理相結合的薪酬分配體系,即崗位工資實行動態管理,全公司崗級共分為24個,每個崗級又分為A、B、C、D、E五個等級,崗與崗之間、崗級與崗級均合理拉開薪酬差距。

  ①每年根據員工崗位升降情況確定崗位工資。

  ②獎金按照月度、季度全員績效評價結果兌現。

  ③效益工資的考核、發放按照績效考核管理標準和安全生產經營責任狀及基建工程目標責任制執行。

  (3)單項獎勵

  1、為有效調動員工工作積極性,依據年度安全生產經營、財務執行預算、基建工程各項目標的完成,針對主要目標任務設立了單項獎勵,即超發電量獎、值際競賽獎、安全獎、生產經營責任狀兌現獎、風險抵押獎金、合理化建議獎、技改技革獎等。

  超發電量獎:根據電網核定的年度發電量,公司按照機組運行狀況及檢修安排,制定月度發電計劃,實際發電量比月度計劃每超發1000萬度,獎勵10萬元,具體根據崗位進行發放。

  值際競賽獎:為鼓勵運行人員最大限度節能降耗,加強設備的`治理和整改,以提高公司的經濟效益。開展了以值為單位的生產運行指標競賽活動。值際競賽實行百分制,從安全生產、經濟指標、文明生產三個方面每月對每值進行考核打分,每月依據競賽結果,獎優罰劣。

  安全獎:為全面落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全方針,提高員工的安全生產意識,保證機組安全生產。公司根據崗位職責實行全員安全風險抵押,季度檢查評比,季度考核兌現。

  2、公司領導、科級干部、班組長及機關管理人員的工資收入均嚴格按照準能公司人字60號《關于印發“五型企業”建設即績效考核及工資分配辦法的通知》文件規定執行,各級別人員的工資均沒有超過公司制度規定的比例,公司領導享受基薪和效益年薪外,不再享受其他形式的獎勵和補貼。

  3、本著獎勤罰懶、獎優罰劣、效益優先的原則,在工資發放中各類獎金占工資總額的68%,其中:月獎金占工資總額的26%,單項獎勵金額占工資總額的20%,效益及其他獎金占工資總額的22%。

  4、工資的發放嚴格按照準能公司的相關流程進行審批發放,上半年,新進二期人員數量較多,且新聘員工結構差別較大,本著促進培訓學習,盡快提高專業技能的目的,制定了二期人員學習期不同階段的工資發放標準,經領導班子研究、職代會主席團成員討論通過后執行。每月工資發放做到發放準確,統計無誤。

  5、勞務人員的薪酬管理與保險繳納情況。勞務人員的勞動報酬、福利待遇均按照準能公司的相關薪酬規定執行按月組織發放。對符合參保條件的員工及時建立了養老、工傷、醫療保險等。

  三、勞動用工管理

  1、矸電公司勞動用工從申請、審批到招聘均嚴格按準能公司有關規定執行,無計劃外和超編用工情況。

  2、合同制人員和勞務人員均按準能公司及矸電公司的相關規定實行統一管理、統一考核。對合同制和勞務人員實行月度、季度、年終統一考核評價,與月度、季度、年度效益獎掛鉤。

  3、截至到6月24日,矸電公司現有人員549人,其中全員合同制361人(一期230人,二期131人),勞務派遣188人(含二期新聘74人、二期項目部臨時聘用8人和磚廠19人)。

  4、勞動合同簽訂情況。

  勞動合同的簽訂均按照準能公司的相關規定執行,xx年6月底前,已完成了所有合同制人員勞動合同的簽訂工作。原與三益公司簽訂勞動合同的勞務派遣人員到期后按照準能公司要求已與準旗福通勞務公司簽訂了勞動合同。公司每月對員工進行一次績效考核,每年年底對所有人員進行考試。x年人力資源管理工作取得了不少進展,在公司領導及企管科科長的帶領下,較好的完成了各月正常開展以及臨時安排的工作,但是在工作過程中也存在不少需要進一步加強及改進的方面。

  (1)工作的計劃性需要進一步加強

  因為人力資源管理人員較少,工作內容由人事、薪酬、培訓、社保、勞保管理及企管科內業資料管理等方面工作,同時因公司人員短缺時候經常組織科室人員參加義務勞動或者是值班,導致經常一天內有很多工作需要及時完成,甚至新疆公司可能同一天安排幾天需要同時完成的事情。因此,剛開始工作計劃性不好,同時沒有及時記錄的習慣,導致偶爾出現新疆公司、公司領導、科長安排的臨時工作沒有及時完成,工作完成沒有計劃性,導致工作比較繁忙但無法按時完成任務,甚至出現了四次科長不及時提醒就沒有及時匯報的事情。

  整改措施:通過總結經驗,發現必須及時登記好領導安排的工作才能按時完成任務。現在我每天早上開調度會提前十分鐘到辦公室查看自己的會議記錄本,并及時登記好自己當天需要著重完成的工作任務,因臨時事情沒有完成不是務必當天完成的工作下班前在會議記錄本上查看,并及時標記,第二天接著登記、完成。

  (2)工作認真、仔細程度需要加強

  在工作量比較大、任務比較多時,工作比較急躁,沒有認真、仔細的審核自己做完的材料,偶爾出現低級錯誤,經常會在材料中出現錯別字;因工作催促比較急時,沒有考慮細節就總結結果并找領導匯報,偶爾出現面對領導的問題回答不上的尷尬局面,導致工作開展不順利。

  整改措施:所有資料在自己做完以后,進行電子版審核,審核以后及時打印出來,打印出來以后自己再進行全面閱讀與修改后再在電子版上修改,然后打印,再審核后報送至科長處,沒有經過紙質版閱讀、修改的,不能直接傳達至科長處,經過科長審核后需要報送公司領導、新疆公司及其他的部門,再行申報。

  (3)工作條理性需要進一步提高

  工作中因為急躁心態導致細節處理不夠到位,工作條理性不夠清晰,資料拜訪比較凌亂。

  整改措施:加強工作中的細節處理,增加一些檔案盒,標注清楚資料類別名稱,確定后的材料及時歸檔管理。

  (4)學習的積極性要加強

  因今年工作比較多,開展過程中經驗不足,導致個人心態有時會受影響,因此下班后沒有經常開展自我充電、學習,個人業務技能知識現已經出現有所短缺的情況。

  整改措施:不斷總結工作經驗,提高工作效率,在工作之余多拿時間開展自我學習,明年計劃學習中級經濟師考試內容,爭取參加并通過中級經濟師考試。

  (5)處理人事關系、溝通能力需要加強

  因為工作中接觸的人員不同,人員素質也參差不齊,處理交際關系時不能很好的根據個人不同而采取不通的交際方式,特別是在和職工溝通時偶爾會因為工作忙碌而忽視個人接受能力與理解能力,導致為職工處理事情時事倍功半,甚至出現事情解決不徹底的情況出現。

  整改措施:不斷的總結經驗,在和工人交流中注意使用通俗易懂的方式交流,充分考慮職工的理解與接受能力而開展工作,爭取實現事半功倍的效果。

  (6)工作注重安排,跟蹤落實程度需要提升

  因為工作需要處理的事情較多,經常安排的工作都是經過幾天后再收集結果,但是因為有其他事情處理偶爾遺忘跟蹤落實,沒有及時收集工作安排后的結果。

  整改措施:以后工作加強記錄,每天翻閱記錄本,查看是否存在沒有落實、跟蹤的事情,及時處理并向領導匯報,確保事情處理的完整性。

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