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部直屬預算單位全面開展執(zhí)行財經(jīng)紀律和水利資金使用管理自查活動 -自查報告
按照水利部的統(tǒng)一部署,各直屬預算單位從四月份起,開展執(zhí)行財經(jīng)紀律和水利資金使用管理情況的財務自查工作,截至5月底,26個部直屬二級預算單位中,除農(nóng)村水電及電氣化發(fā)展局外,其他單位均向經(jīng)濟調(diào)節(jié)司報送了自查報告。目前單位自查工作已經(jīng)結束。
此次自查工作的主要目的是強化預算管理、嚴格預算執(zhí)行,加強制度建設、規(guī)范財務收支,使部直屬預算單位財務經(jīng)濟工作更加規(guī)范化、制度化,全面提高財務管理工作水平。自4月7日會議后,各單位認真貫徹落實會議精神,特別是各流域機構,分管財務的單位負責人親自抓自查工作,召開會議研究部署,組織實施,開展自查。水科院、淮河水利委員會召開水利資金使用檢查會議的情況已在我司的網(wǎng)站上公布。從報送的自查報告看,各單位都提出了貫徹執(zhí)行自查工作的具體措施和要求,層層布置,逐級落實,建立起自查工作的責任制。各單位按照文件要求的檢查內(nèi)容,有重點和針對性地進行自查,針對發(fā)現(xiàn)的問題按照有關規(guī)定認真自糾,切實整改,進一步規(guī)范了水利資金的使用和管理。
通過自查反映出在當前資金、財務管理中等方面存在一些問題:
大部分預算單位都能嚴格執(zhí)行我部批復的預算。但仍然存在在目級科目之間相互串用的現(xiàn)象;由于離退休經(jīng)費普遍嚴重不足,各單位擠占挪用其他項目經(jīng)費的現(xiàn)象仍有發(fā)生;對地方政府出臺工資等補助項目和各單位自行規(guī)定的補助,普遍存在著用財政撥款進行發(fā)放,與國家的相關政策不符。
在基本建設管理上,基建投資計劃滯后帶來基建財務及資金管理的諸多問題,如:基建項目管理程序不規(guī)范,個別小型基建項目的調(diào)整程序不合法、手續(xù)不完備,有自行調(diào)整的現(xiàn)象;由于基建資金額度下達過晚,部分單位還存在擠占挪用其他資金的現(xiàn)象,有不符合資金管理程序的問題;大部分單位的基建包干結余資金未及時上交。
前期工作經(jīng)費管理存在著委托外單位實施合同多;資金跨年度結余較大,有些項目久拖不結,掛賬時間較長,歷年滾存結余較大;部分項目支出結構不合理,會議費、差旅費比重較大,開支范圍、開支內(nèi)容、開支標準比較隨意。
資產(chǎn)管理工作比較薄弱,如資產(chǎn)報廢不辦理報廢的相關手續(xù)、部分資產(chǎn)不入賬、非轉經(jīng)資產(chǎn)未辦理報批手續(xù)等。
部分單位沒有嚴格執(zhí)行國庫集中支付的規(guī)定,存在向本單位其他賬戶轉撥資金的現(xiàn)象;少部分單位還存在大量提取現(xiàn)金的問題。
此次自查工作,大部分單位都比較重視,能夠認真開展自查并針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題積極整改。但仍有部分單位由于思想上重視不夠或受“非典” 等主客觀因素的影響,自查工作走過場,流于形式,沒有認真自查、自糾。
針對自查情況及上述存在的問題,我司按照部領導的指示精神,下一步采取所屬單位之間互查方式繼續(xù)進行,將各單位執(zhí)行財經(jīng)紀律和水利資金使用管理檢查工作引向深入,使此次檢查真正落到實處,取得實效。按照此次檢查工作部署,在各單位自查和單位互查的基礎上,我司將組織巡回檢查和會計師事務所對重點單位進行檢查。
經(jīng)濟調(diào)節(jié)司財務處
2003.6.4.
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