設備臺賬管理制度
在學習、工作、生活中,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是指一定的規格或法令禮俗。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢?以下是小編精心整理的設備臺賬管理制度,希望對大家有所幫助。
設備臺賬管理制度 篇1
一、臺帳、卡片的建立原則
1、所有主要設備和主要輔助設備(包括冷、熱備用設備),都必須建立設備臺帳,其它生產設備可根據情況建立臺帳或卡片。
2、主要設備、主要輔助設備和其它設備:
(1)主要設備:鍋爐、汽輪機、發電機、熱控控制系統、脫硫除灰設備系統、主變壓器、6KV及以上斷路器、化水制水設備等及其附屬設備;
(2)主要輔助設備:引風機、送風機、二次風機、給煤機、給水泵、循環水泵、凝結水泵、冷水塔、廠用變、6KV及以下斷路器、燃料除灰設備系統、公用系統主要輔機、消防及其它供水系統等;
(3)其它設備:除主要設備和主要輔助設備以外的其它主要的設備。
二、基本要求
1、設備臺帳是設備全過程管理的一項基礎性工作,要認真對待設備的臺帳錄入、保存等管理工作,要求數據詳實、準確、專業術語規范。
2、機組正常運行后應及時將在調試階段的原始信息導入正規設備臺帳。
3、做好電子臺帳的管理工作,要確保臺帳的完整性,以便查閱使用。
4、設備臺帳一般應按設備建立,控制設備等可按系統建立。
5、設備臺帳是重要的生產技術信息,未經同意不得向非公司外人員透露。
6、設備臺帳的主要內容:設備規范表、重要故障記錄、檢修經歷、重要記事等。
三、設備臺帳格式要求
1、設備規范表:設備規范表主要填寫主要設備的設備名稱、型號、制造廠家、出廠日期、出廠編號、本廠編號、安裝單位、安裝日期、投產日期、設備(KKS)編碼等參數內容。
2、主要附屬設備規范表,內容同設備規范表。
3、重要故障記錄:主要記錄故障的時間、故障的現象原因及處理經過、故障責任者進行詳細記錄。
4、檢修經歷:主要記錄設備檢修性質、檢修負責人、質量總評價、檢修時間及檢修主要內容、修后狀況、用工、物耗情況等內容。
(1)檢修性質:指大修、擴大性小修、小修、臨修;
(2)檢修負責人:指工作票中的工作負責人;
(3)質量總評價:對設備的總體評價,用優、良、合格、不合格表示;
(4)檢修時間:主要記錄計劃和實際檢修起止日期;
(5)檢修主要內容:記錄檢修過程中進行的特殊項目,消除的.主要缺陷,更換的主要部件和檢修中發現的主要問題及處理情況。
四、臺帳的錄入
1、在機組大修、擴大性小修、小修、臨修結束后,設備臺帳的錄入工作要求在檢修工作結束后15日內完成。
2、設備安裝改造及設備異動變更后,應在設備安裝試運結束后7日內完成臺帳的錄入工作。
3、事故、障礙、異常及重大缺陷發生后,應在設備搶修恢復運行后3日內將有關信息錄入臺帳。
設備臺賬管理制度 篇2
第一條為進一步加強安全生產管理基礎工作,完善安全生產臺帳的標準化、規范化,特制定本制度。
第二條局及下屬各安全生產責任單位必須建立安全生產臺帳。臺帳包括安全生產會議記錄、安全管理監督檢查記錄、安全事故記錄、安全生產責任制、安全生產制度、安全生產宣傳教育與培訓、安全管理文件匯編、其它共八類。具體要求為:
(一)安全生產會議記錄臺賬
按要求填寫會議時間、地點、會議名稱、參加人員、主持人、記錄人等內容,做好到會人員的簽到記錄,摘錄記錄會議主要內容。
(二)安全管理監督檢查記錄臺帳
定期組織安全檢查,如實填寫檢查時間、檢查地點、檢查人員、檢查對象、檢查內容、檢查發現的問題、處理意見、限期整改時間,并讓受檢單位責任人簽字
(三)安全事故記錄臺帳
按照有關的安全事故報告和調查處理條例,記錄事故發生單位、時間、地點、經過(包括傷亡和損失、接到報告時間和上報時間及采取的措施等應報告的內容),并嚴格按照“四不放過”原則,進行事故原因及責任分析,填寫事故處理意見。
(四)安全生產責任制臺帳,包括與上級或下級簽訂的安全生產責任書,及與安全生產責任制有關的其他材料。
(五)安全生產制度臺帳,包括安全生產機構設置、事故應急預案、崗位責任、操作規程等材料。
(六)安全生產宣傳教育與培訓臺帳
按要求記錄安全生產宣傳教育活動的名稱、時間、地點、對象、人數、教育培訓的相關內容情況。
(七)安全管理文件匯編臺帳
包括本單位下發和接收上級各有關部門的有關安全生產的文件,記錄文件的標題、收發文號及收發文時間。
(八)其它與本單位安全生產有關的'各類臺帳。
第三條臺帳要求書寫規范、字跡清晰、保存完整,防止缺、少、漏現象發生,嚴禁弄虛作假。
第四條臺帳的歸檔要及時,局各責任科室,在每次安全生產活動(如安全生產會議、安全檢查活動等)結束后3天內,必須將有關的臺帳整理好,報局專職臺帳管理員處歸檔。
第五條各單位需指定專人負責安全生產臺帳的記錄、收集和整理,如人員工作調動,要認真做好臺帳的交接清點工作,臺帳資料應按年度妥善歸檔保管。
第六條本制度自文件下發之日起施行,局各科室及下屬各單位,要充分認識安全生產臺帳管理工作的重要性,認真執行本制度。若因臺帳整理不完整、歸檔不及時,造成不良后果的,各相關責任科室要承擔責任。
設備臺賬管理制度 篇3
為嚴格控制公司財務制度,杜絕財務漏洞;現對前臺發票及單據傳遞及保存如下規定:
1、前臺各種重控單據必須連號使用,存根聯單獨連號保存隨時備查。
2、每份賬單審核后須保證原始資料完整,收據存根齊全。
3、前臺賬務資料按日歸類,每月匯總,由日審標示后存檔封存。
4、前臺賬務資料封存后完整保存,需處理時由日審專人在前臺主管的監督下進行。
5、前臺人員必須保證客人賬務資料的保密性,不得隨意透露他人。
6、其它客人重要賬務單據,如信用卡預授權單的保存須按照其業務單位運作特性制訂保存周期。(信用卡授權單及簽購單保存期為入賬日起一年。)
7、每日收入報表由夜審完成并由次日上報店會,由日審于次日對其進行賬務調整,并在次月初完成月收入的.調整工作。
8、調整后的收入報表由日審保管至少兩年,以便進行收入及營業分析及預算。
9、前臺單據及收入報表由專人管理,嚴禁隨意透露。
10、客人持本店收據要求補開發票或查詢賬目時,前臺賬務人員有義務幫助客人辦理,不得以任何理由推脫,當賬務發生期超過半年時,以電腦資料為準并上報前臺主管。
11、公司為客人提供的服務項目在客人付清時按照客人要求為客人開具發票;發票金額要真實、準確,可以少于實際金額,但不得超過實際消費。
12、正確開具發票后,將發票存根聯訂在消費賬單上備查;除前臺外的各個收款點須將賬單客人留存聯收回并訂在發票記賬聯后。(以上內容為手工開據的發票適用—目前很多發票為機打發票,無發票記帳聯的應將存根聯訂在消費賬單上備查)
13、當工作中出現問題不能依靠本制度解決時,以國家相關會計制度為準則,并及時上報前臺主管或其他財務部有關領導解決。
以上規定前臺賬務人員須嚴格執行,凡因違反上述規定而影響本店聲譽或使公司受到利益損失者,由當事人承擔全部刑事責任并負責公司的經濟損失;上報店級領導處理;公司保留對當事人采取法律行動的權利。
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