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財務內審崗位職責
在日常生活和工作中,崗位職責在生活中的使用越來越廣泛,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧,以下是小編收集整理的財務內審崗位職責,歡迎閱讀與收藏。
財務內審崗位職責1
職責描述:
1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統,指導公司及其孫、子公司內控內審工作;
2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;
3.執行公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限于內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。
任職要求:
1.具有一定的企業內部審計經驗,有上市公司或會計師事務所工作經驗優先;
2.具有一定的.數據挖掘和數據分析能力,熟練操作財務軟件及辦公軟件;
3.具備良好溝通與協調能力、邏輯思維能力以及較強的執行力;
4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;
5.財務、審計等經濟學類專業,有審計師資格證書優先。
財務內審員崗位
財務內審崗位職責2
1. 根據集團總部的統一安排,及時高效地完成年度預算;
2. 負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系;
3. 負責集團預算執行情況的跟蹤分析,準備預算分析會議的.相關資料,推進各業務部門預算使用和管理規范;
4. 負責月度/季度/年度預算執行和總結報告;
5. 根據管理層需求,提供各種財務分析報表以供決策;
6. 研發費用加計扣除及規劃;
7. 及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳;
8. 與稅務局保持緊密高效聯系,配合稅務局完成各類稽查工作,確保無外部稅務風險;
9. 上級交代的其他工作。
財務內審崗位職責3
職責描述:
1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統,指導公司及其孫、子公司內控內審工作;
2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;
3.執行公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限于內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。
任職要求:
1.具有一定的企業內部審計經驗,有上市公司或會計師事務所工作經驗優先;
2.具有一定的`數據挖掘和數據分析能力,熟練操作財務軟件及辦公軟件;
3.具備良好溝通與協調能力、邏輯思維能力以及較強的執行力;
4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;
5.財務、審計等經濟學類專業,有審計師資格證書優先。
財務內審崗位職責4
一、崗位職責:
1 、審查企業各項財務制度的落實情況,協助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作。
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的.審計證據以支持審計發現和審計建議,為企業風險控制提供服務。
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作。
5、針對所涉及的審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議。
6、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業財務制度的要求。
7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。
8、負責審計檔案整理、歸檔工作。
9 、協助組織建立和完善企業審計流程和體系。
10、完成領導臨時交辦的工作。
二、任職資格:
1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關專業;
2、五年以上相關工作經驗,中級及以上職稱;
3、通曉審計和財會相關理論知識,熟悉審計和財會相關政策法規;
4、具有良好的職業道德和溝通、協調能力。
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