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財務審計職責

時間:2023-12-17 16:36:52 好文 我要投稿
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財務審計職責

財務審計職責1

  1、協助準備與戰略規劃相關的'經營分析工作。

財務審計職責

  2、 收集、整理與戰略規劃相關的經營分析所需內外部數據及資料,協助制作相關材料;

  3、收集、整理銀行經營所需的宏觀經濟政策、監管動態及同業信息;

  4、協助戰略項目管理中有關經營分析方面內容;

  5、合理分配工作,保證部門總體工作進度;

  6 、其他:協助完成上級分配的其他工作。

財務審計職責2

  職責:

  1、負責集團內部財務審計及內部控制工作;

  2、協助上級制定公司內部審計、內部控制制度及流程;

  3、負責部門財務報表分析工作;

  4、上級安排的其他工作。

  任職要求:

  1、財務審計或財務管理相關工作經驗3年+,通過2門以上注冊會計師考試者優先,傾向于有大型會計師事務所審計經驗或大型企業財務審計管理經驗者;

  2、大學本科相關專業畢業,性別不限;

  3、適應項目出差,每月約1周;

  4、有一定的項目管理能力。

財務審計職責3

  1.原始憑證的審核,記賬憑證的導入、編制及審核;

  2.按會計制度要求,全面核算公司各項資產、負債、權益及收入、成本、費用。

  3.發票的申購、稅金計提的審核,報稅和其他稅務事宜的'辦理;

  4.公司各項費用的審核、管控、預警等核算工作;

  5.預算的編制、分析、預警、調整等預算管理工作;

  6.做好會計的稽查工作,保證賬賬相符、賬實相符;

  7.憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、保管,其它會計資料和財務負責的檔案的裝訂、歸檔、保管

  8.固定資產、低值易耗品、無形資產、存貨等公司財產的記賬及監管;

財務審計職責4

  1.負責根據公司經營情況進行公司融資需求分析并編制公司年度融資計劃,拓展融資渠道,籌措公司經營所需資金;

  2.復核各項目公司制定的融資方案。

  3.根據公司的融資計劃編制公司年度融資預算,籌劃融資結構,制定融資方案,合理控制融資成本。

  4.負責對接融資機構,負責編制并提供融資數據。

  5.編制內部融資臺賬,保管貸款資料及合同。

  6. 組織籌措資金,并協調辦理融資審批、擔保、抵押等事項。

  7.完成公司領導交辦的.其它工作。

財務審計職責5

  一、 對納入學校財務統一管理的部門(單位)的財務收支審計

  1. 根據學校核發的包干經費數額審查是否有超預算支出現象,如有形成的原因是什么。

  2. 審核支出單據審批手續是否完備,支出是否真實合理,有無弄虛作假、虛報冒領現象。

  3. 單位有無自收自支,私設“小金庫”問題。

  二、 對未納入學校財務統一管理單位的.資金審計。

  1. 單位的賬目設置和管理是否合法、規范,有無多頭開戶、業務內容記錄不全、隱瞞、私分、設帳外帳等問題。

  2. 是否在銀行設立帳戶、大宗經濟業務都通過銀行轉賬。

  3. 資金管理有無規章制度、制度是否健全。

  4. 支出報銷單據是否規范、手續是否完備。

  三、 對校內經濟實體的業務審計。

  1. 收費標準是否合理,與學校之間有無協議。

  2. 收入是否合理合法,有無弄虛作假,套取學校資金現象。

  3. 應上繳學校的承包金是否及時足額上繳

  4. 財務管理制度是否健全,報銷憑證是否按規定程序審簽,有無不真實、不合法支出等問題。

  四、 對小型土建、維修工程項目的審計

  1. 項目的立項、招標、驗收、結算是否按學校規定程序進行。

  2. 施工、承建合同的簽訂是否規范,合同內容是否齊全。

  3. 審核工程結算的數量是否真實、工程造價有無違規違法支出。

財務審計職責6

  職責:

  1、完善、優化集團監審制度、流程。

  2、負責集團及下屬公司的內控審計和財務審計。

  3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項內部管理制度的執行情況,提出風控建議。

  4、對財務預算的`執行情況、財務收支有關的經濟活動進行監督審計。任職資格:

  1、大學本科或以上學歷,財務審計類相關專業畢業。

  2、五年以上財務審計工作經驗,有大中型房地產公司財務審計經驗優先考慮。

  3、有相關財務審計類證書者優先考慮。

財務審計職責7

  1、負責公司日常財務核算,會計憑證、出納等工作的審核

  2、根據公司需要,制定各類財務報表,核對關聯往來賬目,合并報表進行財務分析

  3、依據費用管理規定,合理控制費用支出

  4、 研究會計政策,制定財務管理制度

  5、進行原始憑證的審核,確保合法性、合理性和真實性,

  6、根據費用報銷制度審核費用發生的'審批手續是否符合規定 。

  7、按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地聯合行政部門組織清產核資工作。

  8、負責公司月度工資核算工作。

  9、負責財務部日常管理工作。

財務審計職責8

  崗位職責:

  1.負責擬定審計計劃及項目初步審計方案,報部門分管領導批準后組織實施集團及子公司各類審計工作;

  2.出具審計報告,確保審計結論正確,證據獲取充分;

  3.及時發現內部控制中存在的弊病和漏洞,優化內控體系,促使公司提升整體管理水平;

  4.及時發現現有或潛在內外風險,提出相應意見和建議,促使整體目標的'實現;

  5. 實施對集團財務的各項常規審計與專項審計工作,出具審計報告和管理層建議書等審計文書,督促審計結論和審計建立的落實;

  6.負責對各被審單位審計整改意見落實情況進行檢查;

  任職資格:

  1.統招本科以上,財會審計類 ,中級會計師以上職稱、注冊會計師優先。

  2.3年以上同類崗位工作經驗,房地產企業的2年以上內部審計經驗。獨立負責過多個中型以上審計項目,并出具審計報告。

  3.熟練掌握房地產企業、施工企業的財務核算流程。

  4.具備帶團隊能力;熟練掌握運用新會計準則、新稅法條例,熟練掌握新舊準則的差異;對待問題,能有一定的深度和見解,語言表達能力強。

財務審計職責9

  職責:

  1、負責對部門業務運營、財務管理、流程建設與執行開展內部審計,對相關審計事項形成初步審計結論,形成審計工作底稿;

  2、發現有損害公司利益線索,與相應人員組成小組展開調查;

  3、對發現的一般審計問題,進行督促整改;

  4、負責審計監督,預防業務運營、財務、稅務風險,并揭示風險。

  任職要求:

  1、財務、審計相關專業,中級職稱及以上職稱優先;

  2、能熟練操作財務軟件和ERP業務軟件;

  3、有3年以上企業內部審計工作經驗優先;

  4、 有帶隊經歷或能獨立開展審計工作優先;

  5、 能力要求:

  (1) 具有較強的執行力;

  (2) 具有豐富的行業經驗;

  (3) 具有清晰地書面和口頭表達能力,善于進行活躍而積極地溝通;

  (4) 具有獨立工作能力,但同時又具有較強的集體意識和良好的團隊合作精神;

  (5) 具有良好的適應能力,能在時間限制和任務壓力下工作;

  (6) 熱愛并看好本行業,有良好的.職業道德和奉獻精神。

  6、 外語要求:英語水平至少達到CET6。

  7、 電腦要求:掌握電腦的基礎知識,能熟練操作中英文操作系統,熟練掌握辦公自動化軟件的應用。

  8、 其他要求:

  (1) 人品端正,誠實可信;

  (2) 身體與心理健康,熱愛生活;

  (3) 具有良好的企業形象意識。

財務審計職責10

  一、 工作職責

  1、認真貫徹執行《會計法》、《審計法》和相關法律法規、方針政策,執行上級和農村公路管理處制定的各項規章制度。

  2、負責編制年度財務預算;年度財務決算、檢查、監督各項資金的使用、管理情況,宏觀調控財務運行狀況。

  3、負責監督、檢查全市農村公路資金的管理、使用情況。

  4、負責農村公路建養資金管理和審計工作。

  5、負責全系統會計人員繼續教育和業務培訓工作。

  6、負責農村公路管理處住房公積金管理工作和固定資產管理工作。

  二、科室人員分工

  (一)科長崗位職責:

  1、主持財務審計科的全面工作,制定本科工作計劃,完善本科工作制度并組織實施,加強工作人員管理,組織完成本科室職責范圍內的各項工作任務。

  2、協助領導指導我處的財務管理、會計核算、內部審

  計工作及固定資產管理工作。

  3、協助領導指導、監督、檢查各縣(市)區的`財務、審計工作。

  4、負責組織各縣(市)區財會工作人員的業務培訓工作。

  5、掌握經費的月、年實際用款進度,及時反饋信息,供領導決策。協調科室內各崗位的關系,做好有關經費及其他資金收付核算和管理工作。

  6、組織科室人員的業務學習,提高與財務審計業務相適應的專業勝任能力。

  7、負責完成處領導交辦的其他工作。

  (二)副科長崗位

  1、遵守財經紀律,堅持財務制度。

  2、協助科長做好我處的財務管理、會計核算及固定資產管理工作。

  3、負責記賬、資金核算、會計電算化崗位工作。

  4、完整準確、及時上報各類會計報表。

  5、承辦領導交辦的其它工作。

  (三)副科長崗位

  1、強化審計基礎工作,建全內部審計崗位責任制、審計管理制度,對日常資金往來、財務收支情況嚴格進行審計監督,規范財務行為。

  2、負責全市農村公路建設資金使用的專項審計,監督管理工程預(決)算、銀行信貸使用、工程建設資金撥付及其他相關的財務工作,保證工程建設用資金專款專用。

  3、監督、檢查各縣(市、區)農村公路管理所按照有

  關規定開展審計工作,建立健全全市農村公路系統的內部審計人員隊伍,組織各縣(市、區)審計人員業務知識培訓,提高審計人員業務素質。

  4、完成好上級機構指定的專項審計工作和社會委托審計。

  5、完成好處領導交辦的其它各項工作。

  (四)科室人員分工

  1、基建出納:做到工程資金及時支付,保證工程建設順利進行;做到資金無差錯,各類支票、印章妥善保管,并嚴格按照規定用途使用;配合做好審計工作。

  2、經費出納(工會出納):做到全處辦公經費支付,保證全處工作的正常開展;做到資金無差錯,各類支票、印章妥善保管,并嚴格按照規定用途使用。

  3、檔案、票據管理:負責整理裝訂會計檔案;負責會計檔案保管;負責會計檔案移交;負責會計檔案的借閱工作;參加監銷會計檔案;負責接收撤銷、合并單位及建設單位項目完工后的會計檔案。

財務審計職責11

  1、根據市社《全面預算管理制度》的要求,指導各經營單位(包括分公司、子公司及科室本部)的預決算編制,并進行審核(預決算差異分析、評價)和匯總,上報部門經理。

  2、審核季度決算表,檢查各經營單位的預算執行情況,并就預算執行過程中存在的問題向部門經理提出整改意見。

  3、負責公司本部會計憑證的審核,并督促編報人員按時向公司經理室報送全公司合并會計報表、現金流量表、補充資料表、費用明細表、各經營單位收入情況匯總表、應收帳款帳齡分析表等。

  4、組織實施對各經營單位的內部審計工作,協助本部門經理加強對公司財務管理制度的'實施情況的監督。

  5、積極配合外部審計和市社內部審計做好本公司的審計工作,認真做好公司下屬各經營單位歇業及負責人離職等專項審計工作。

  5、負責檢查、督促各經營單位做好會計基礎工作,對違規現象、疑難問題提出財務處理意見。

  6、負責財務部日常管理工作,包括人員和崗位職責調整(含基層財務主管)、工作績效的考核等。

  7、負責檢查、督促會計電算化工作,保證運轉正常。

  8、及時完成部門經理交辦的其他工作。

財務審計職責12

  崗位職責:

  1、負責編制內審方案,整理審計證據,準備相關審計文件,提出審計建議;

  2、參與現場審計,做好公司的財務清查工作;

  3、負責對公司財務處理合法合規性、稅務風險等進行審計評價,并提出改進建議;

  4、公司歷史賬務清查及財務狀況真實性的審計工作;

  5、協助完善公司財務管理及財務人員的培訓工作。

  6、負責團隊的管理,及相關制度的落實

  任職要求:

  1、大專及以上學歷,審計或會計相關專業;

  2、2年以上全盤帳務工作經驗,3年以上大中型企業內部審計主管經驗或事務所審計主管工作經驗;

  3、熟悉審計、財經相關法律法規;

  4、工作認真細致,愛崗敬業,吃苦耐勞,有良好的.職業操守,有良好的溝通能力。

財務審計職責13

  1、熟悉各大電商平臺的'相關規則,了解掌握電商經營狀況,分析評價電商相關指標,為經營單位提供決策支持

  2、領導電商財務部落實相關工作標準,加強與有關部門的協調配合

  3、 參與電商相關業務流程設計與優化,協助完善流程制度

  4、 參與電商業務目標的推動及落實

  5、發現電商業務管控的問題點并進行風險預警,提出合理化建議,推動財務管理措施的落地

財務審計職責14

  1、財管、會計專業畢業,擁有中級職稱優先;

  2、英語六級,口語流利,能與外方客戶正常交流(包括郵件及面對面交流)。

  3、具備一定的財務、稅務經驗、若具體涉外稅收經驗,則更佳。

  4、條件優異者,待遇不受上述限制,可面談。

財務審計職責15

  一、 審計準備階段(審計前期階段)

  1、 接收有關部門委托(或按年度審計工作計劃),確定具體審計項目。

  2、 組成審計小組,并確定審計小組組長(項目負責人)。

  3、 對被審計單位(人),進行必要的了解和調查。主要了解該單位工作(經營)性質、工作(經營)范圍,組織結構,人員情況,財務核算特點(包括主要賬號的設置情況),以前對該單位的審計情況等。

  4、 確定審計工作重點,制訂審計工作計劃方案,并經領導審閱批準。

  5、 編制審計通知書,被審計單位承諾書,并經領導審閱批準。

  6、 下發審計通知書,并召開由審計處領導、審計小組成員和被審計單位有關人員參加的進點會。

  7、 將審計通知書抄送財務處,由財務處提供被審計單位有關財務資料(包括賬簿的電子文檔)。

  二、 審計實施階段

  1、 對財務處和被審計單位提供的有關會計資料(包括電子文檔),實施財務審計程序。

  (1) 按賬號(賬戶)中明細項目匯總財務收支情況,并編制審計檢查表。

  (2) 按賬號(賬戶)分類匯總財務收支情況,并編制審計檢查表。

  (3) 按重點對具體會計事項進行詳細檢查,并編制審計檢查表。

  (4) 抽查會計憑證,對主要會計事項的會計憑證進行復櫻

  (5) 根據審計工作需要,找有關人員和部門調查了解情況,并及時做好調查記錄,如有必要可召開座談會。

  (6) 在審計實施過程中,審計小組要及時向審計處領導匯報審計進展和審計過程中的有關情況。

  2、 整理匯總審計實施過程中發現的問題及有關情況。

  3、 審計小組向審計處領導匯報審計過程中發現問題和有關情況,對問題進行初步篩選,確定需進一步核實的問題。

  4、 實施相關的追加審計程序。

  5、 審計小組再一次向審計處領導匯報核實和追加審計實施情況,并確定在

  審計報告中反映的問題和需披露的`事項。

  三、 審計報告階段

  1、 審計小組歸集審計工作底稿、并編制審計報告初稿,并將審計報告初稿和審計工作底稿提交審計處分管業務的領導進行審核。

  2、 審計小組按審核后的要求,對審計報告進行修改。

  3、 審計小組向審計處領導匯報審計報告的征求意見稿,并對審計報告的征求意見稿進行定稿。

  4、 將審計報告的征求意見稿送相關分管領導和財務處領導傳閱,并進行相應的溝通。

  5、 對審計報告的征求意見稿進行修改定稿。

  6、 將審計報告的征求意見稿征求被審計單位(當事人)意見。

  7、 將定稿后的審計報告進入網上審批程序,并出具正式審計報告。

  8、 向有關領導、部門及當事人送達正式審計報告。

  四、 審計報告的終結階段

  1、 審計小組按審計檔案歸檔程序,整理、歸集審計工作底稿。

  2、 將整理好的審計檔案裝訂成冊。

  3、 按要求對歸檔審計報告進行統一編號、裝盒。

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