精品一区二区中文在线,无遮挡h肉动漫在线观看,国产99视频精品免视看9,成全免费高清大全

公司采購管理制度

時間:2023-02-25 17:34:01 管理制度 我要投稿

公司采購管理制度(15篇)

  在充滿活力,日益開放的今天,需要使用制度的場合越來越多,制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?以下是小編幫大家整理的公司采購管理制度,歡迎閱讀與收藏。

公司采購管理制度(15篇)

公司采購管理制度1

  第一章總則

  為了進一步加強公司制度管理,健全企業采購管理制度,監督和控制不必要的開支,保證采購工作的正;⒁幏痘,特制定此制度。

  第二章采購原則

  采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

  采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優選取。

  一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。

  急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報后先行購買,購回物品經行政人員驗收后再到財務部報銷。

  采購時應盡量要求供應商開具發票,采購金額達500元以上(含500元)一律需出具發票。

  第三章采購程序

  一、采購申請

  采購前,采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。

  緊急采購時,可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

  若撤銷采購,應立即通知財務部或行政后勤人員,以免造成不

  必要的損失。

  二、采購流程

  采購經辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的'估算價格、數量和總金額。

  各采購經辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核,報總經理審批后,方能進行采購。

  第四章采購經辦人職責和行為規范

  一、采購經辦人職責

  建立供應商資料與價格記錄。

  詢價、比價、議價及定購作業。

  所購物品的品質、數量異常的處理及交貨進度的控制。

  做好每次的采購記錄及對帳工作。

  一、采購經辦人行為規范

  采購經辦人應本著質優價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。

  采購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關處理。

  第五章附則

  一、各部門需要采購時,須按上述審批手續和流程采購執行。

  二、本制度經董事會和總經理審批核準后實施。

公司采購管理制度2

  為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足公司對優質資源的需求,進一步規范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制定本制度。

  一、請購及其規定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應包括以下要素:

  ⑴請購的部門;

 、普堎徫锲匪鶎夙椖;

 、钦堎彽挠猛荆

 、日堎彽奈锲访

  ⑸請購的物品數量;

  ⑹請購的物品規格;

 、苏堎徫锲返臉悠、圖紙或技術資料等;

  ⑻請購的物品的要求時間;

 、驼堎徣缬刑厥庑枰垈渥;

 、握堎弳翁顚懭耍

 、险堎彶块T主管;

 、姓堎弳螌徍巳耍

 、巡少徃笨倢徍;

 、邑攧諏徍巳;

  ⒂公司總經理。

  3、請購單及其提報規定

  ⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報采購部門;

 、乒潭ㄙY產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;

  ⑶其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;

 、热粘A阈遣少彴凑展居≈频陌凑崭奖砣ㄎ镔Y采購審批單)的格式填寫提報;⑸請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;

  ⑹涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;

 、擞龉旧a、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續后補。

 、倘绻菃我粊碓床少徎蛑付ú少弿S家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明。

 、驼堎弳蔚母暮脱a充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

  4、公司物資請購單的提報部門

 、殴窘洜I生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報;

 、乒旧罴稗k公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;

 、枪靖鞑块T專用的物資由各部門自行提報。

  二、請購單的接收及分發規定

  1、請購的接收要點

 、挪少彶吭诮邮照堎弳螘r應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;

 、平邮照堎弳螘r應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

  ⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

  ⑷對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

  2、請購單的分發規定

  ⑴對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

 、茖τ诰o急請購項目應優先處理;

 、菬o法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

 、戎匾捻椖坎少徢皯髑蠊鞠嚓P領導的建議。

  3、采購周期的規定

 、艈未尾少徑痤~預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天;

 、茊未尾少徑痤~預算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應超過15天;

  ⑶請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應向領導說明原因;

 、扔龅骄o急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

  三、詢價及其規定

  1、詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通;

  2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;

  3、對于緊急請購項目應優先處理;

  4、所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介結構詢價;

  5、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

  6、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

  7、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

  四、比價、議價

  1、對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

  2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

  3、收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格。

  4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;

  5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

  五、比價、議價結果匯總

  1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;

  2、比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

  3、如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

  六、合同的簽訂及其規定

  1、合同:是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。

 。ㄒ唬┖贤膽囊

  (1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

  (2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額,清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分;

  (3)包裝要求;

  (4)合同總額應含稅,特殊情況應注明;

  (5)付款方式;

  (6)工期;

  (7)質量保證期;

  (8)質量要求及規范;

  (9)違約責任和解決糾紛的辦法;

  (10)雙方的公司信息;

  (11)其他約定。

 。ǘ┖贤炗喖捌湟幎

  (1)如涉及到技術問題及公司機密的.,注意保密責任;

  (2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

  (3)為防止合同工程量追加或追加無依據,打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;

  (4)遇貨物訂購數量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點;

  (5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品保質期;

  (6)詳細約定發票的提供時間及要求;

  (7)與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款;

  (8)違約責任一定要詳細、具體;

  (9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

  (10)合同簽訂應按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽審查;

  (11)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字,加蓋公司合同章方可生效;

  (12)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

  七、付款及合同執行

  1、付款規定

  ⑴按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款;

 、瓢凑召F公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八(資金支出審批單),該審批單巡簽我那比后提交財務部付款;

  ⑶財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執行和供貨周期,遇特殊情況狂延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

  2、合同執行

  ⑴已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監督,如出現問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領導;

  ⑵已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質保量,按時履約;

 、呛贤诼男衅陂g應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

  八、報驗與入庫

  1、報驗

 、殴⿷獑挝灰呀浡男型戤叺暮贤,采購部應及時的通知質檢部門進行驗收;

  ⑵對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行;

 、沁_到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收;

 、荣|檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗,并出具報驗結果證明書,對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任;

  ⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

  2、入庫

 、殴舅械纳a材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收;

 、坪贤瑯说奈镌谶\達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運;

  ⑶質檢部門未及時驗收的合同標的物,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;

 、荣|檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫,并及時出具入庫清單;

  ⑸質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定入庫。

公司采購管理制度3

  為了進一步搞好醫療器械體外體外診斷試劑)產品質量,及時了解該產品的質量標準情況和進行復核,企業應及時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料,并認真管理,特制定如下制度:

  一、醫療器械采購:

  1、醫療器械的采購必須嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律法規和政策,合法經營。、

  2、堅持“按需進貨、擇優采購”的原則,注重醫療器械采購的時效性和合理性,做到質量優、費用省、供應及時,結構合理。

  3、企業在采購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關證明文件或者復印件,包括:

 。1)營業執照;

 。2)醫療器械生產或者經營的許可證或者備案憑證;

 。3)醫療器械注冊證或者備案憑證;

  (4)銷售人員身份證復印件,加蓋本企業公章的授權書原件。授權書應當載明授權銷售的品種、地域、期限,注明銷售人員的身份證號碼。

  必要時,企業可以派員對供貨者進行現場核查,對供貨者質量管理情況進行評價。

  如發現供貨方存在違法違規經營行為時,應當及時向企業所在地食品藥品監督管理部門報告。

  4、企業應當與供貨者簽署采購合同或者協議,明確醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產企業、供貨者、數量、單價、金額等。

  5、企業應當在采購合同或者協議中,與供貨者約定質量責任和售后服務責任,以保證醫療器械售后的安全使用。

  6、企業在采購醫療器械時,應當建立采購記錄。記錄應當列明醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

  7、首營企業和首營品種按本公司醫療器械首營企業和首營品種質量審核制度執行。

  8、每年年底對供貨單位的質量進行評估,并保留評估記錄。

  二、醫療器械收貨:

  1、企業收貨人員在接收醫療器械時,應當核實運輸方式及產品是否符合要求,并對照相關采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械進行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質量負責人并拒收。

  2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產企業及生產企業許可證號(或者備案憑證編號)、醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容,并加蓋供貨者出庫印章。

  3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械,應當按品種特性要求放于相應待驗區域,或者設置狀態標示,并通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應當在冷庫內待驗。

  三、醫療器械驗收:

  1、公司須設專職質量驗收員,人員應經專業或崗位培訓,經培訓考試合格后,執證上崗。

  2、驗收人員應根據《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營許可證管理辦法》等有關法規的規定辦理。對照商品和送貨憑證,對醫療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明文件等進行檢查、核對,并做好“醫療器械驗收記錄”,包括醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期(或者失效期)、生產企業、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質期滿后2年,但不得低于5年;

  3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當注明不合格事項及處置措施。

  4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械進行驗收時,應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質量控制狀況進行重點檢查并記錄,不符合溫度要求的'應當拒收。

  5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告單。

  6、外包裝上應標明生產許可證號及產品注冊證號;包裝箱內沒有合格證的醫療器械一律不得收貨。

  7、對與驗收內容不相符的,驗收員有權拒收,填寫‘拒收通知單’,對質量有疑問的填寫‘質量復檢通知單’,報告質量管理部處理,質量管理部進行確認,必要的時候送相關的檢測部門進行檢測;確認為內在質量不合格的按照不合格醫療器械管理制度進行處理,為外在質量不合格的由質量管理部通知采購部門與供貨單位聯系退換貨事宜。

  8、對銷貨退回的醫療器械,要逐批驗收,合格后放入合格品區,并做好退回驗收記錄。

  質量有疑問的應抽樣送檢。

  9、入庫商品應先入待驗區,待驗品未經驗收不得取消待驗入庫,更不得銷售。

  10、入庫時注意有效期,一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。

  11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫療器械,應單獨存放,作好標記。并立即書面通知業務和質量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前,不得取消標記,更不得銷售。

  12、驗收合格后方可入合格品庫(區),對貨單不符,質量異常,包裝不牢固,標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫(區),并與業務和質量管理部門聯系作退廠或報廢處理。

  附:1、醫療器械產品注冊證

  2、企業工商營業執照

  3、購銷合同(記錄)

  4、醫療器械產品技術要求(質量標準)復印件材料(并蓋章為準)。

  5、醫療器械驗收記錄。

  6、隨貨同行單

  7、拒收通知單

  8、質量復檢通知單

公司采購管理制度4

  一、請購極其規定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應包括以下要素:

  請購的部門;

  請購物品所屬項目

  請購的用途

  請購的物品名稱、規格、數量

  請購物品的樣品、圖紙和技術資料

  請購物品的需求時間

  請購如有特殊請備注

  請購單填寫人

  請購部門主管

  請購單審核人

  采購副總審核

  財務審核人

  公司總經理

  3、請購單及其提報規定

  請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核審核批準后報采購部門;

  請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份;

  涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

  遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況下可以電話請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認后手續后補

  如果是單一xxxxxxxx采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明

  請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

  二、請購單的接收及分發規定

  1、請購的接收要點

  采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;

  接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則;

  通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

  對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

  2、請購單的分發規定

  對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

  對于緊急請購項目應優先處理;

  無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

  重要的項目采購前應征求公司相關領導的.建議。

  三、詢價及其規定

  1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時與請購部門溝通;

  2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購;

  3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

  4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

  四、比價、議價

  1、對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

  2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

  五、合同的簽訂及其規定

  1、合同正文應包含的要素

 。1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

  (2)采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額,清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

  (3)付款方式

 。4)工期

 。5)質量保證期

 。6)其他約定

  2、合同簽訂及其規定

  (1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;

 。2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

  3、合同執行

 。1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監督,如出現問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及相關領導;

  (2)已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保證質量,按時履約;

  (3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同;

  六、報驗與入庫

  1、供應單位已經履行完畢的合同,采購部應及時通知質檢部門進行驗收;

  2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。

公司采購管理制度5

  1目的

  規范公司大宗商品采購程序及審核流程,選擇合格的供應商,保證所有物資采購都能滿足生產和經營要求。

  2適用范圍

  適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。

  3職責

  3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商(包括業主指定的供應商)。

  3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。

  4工作程序

  4.1《認可供應商名冊》(CG-01)的制定、評審及更新

  4.1.1制定

  a供應商須填寫《供應商資格預審表》(CG-02),以申請進入《認可供應商名錄》。

  b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料,在《供應商資格預審表》上寫明意見,經分管副總經理審批,列入《認可供應商名錄》。

  c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔,并輸入電腦供查閱。

  4.1.2評審

  a工程部采購主管填寫《供應商評估表》(CG-03),提交分管副總經理。

  b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。

  c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄,由工程部存檔。

  4.1.3更新

  a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新,經分管副總經理審批確認。

  b對嚴重違反供貨合約的供應商,采購主管及時提出處理意見,經總經理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

  c凡被除名的供應商一年內不能使用,特殊情況下經工程部采購主管說明原因,分管副總經理審批后才可重新選用。

  4.2采購

  4.2.1采購權限

  a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執行。

  b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實施采購。

  c超過500萬元的采購須上報集團。

  4.2.2采購申請

  《原材料/設備采購申請表》(CG-04)應提前一個月上報,進口原材料或特殊情況的采購作業應提前三至五個月提交申請。

  4.2.3計劃的變更

  a采購申請一經上報原則上不允許變更。

  b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因,報分管副總經理批準。

  4.3詢價

  根據采購申請,工程部采購主管向供應商發出詢價邀請函進行詢價。

  4.4議價

  工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優惠的供應商進行議價。

  4.5評審決議

  工程部采購主管根據議價結果制定《物資采購會審表》(CG-05),提交領導班子會評審,選定供應商。

  4.6合同制定與簽訂

  4.6.1合同制訂

  工程部采購主管負責擬定《采購合同》(CG-06),報分管副總經理審核。

  4.6.2合同簽訂

  《采購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。

  4.7合同執行與變更

  4.7.1合同自生效日起開始執行。工程部采購主管負責與供應商聯系發貨,通知項目現場材料的驗收及入庫工作。

  4.7.2履行材料采購合同過程中,若有變更需求,就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應,是原合同的.一部分。

  5材料管理

  5.1進料檢驗

  5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯系組織發貨,并通知項目經理做好材料入庫前準備。

  5.1.2項目部負責材料收貨入庫。

  5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。

  5.2材料倉儲管理

  5.2.1材料入庫

  5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續。

  5.2.1.2材料主管、項目經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。

  5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。

  5.2.2材料出庫

  5.2.2.1材料出庫由項目經理批準,材料主管填寫材料出庫單,經項目經理、生產主管及領用人簽字確認后方可出庫。

  5.2.2.2如因生產需要,在材料入庫的同時辦理領用的,應首先填寫《材料入庫單》,再填寫《材料出庫單》(CG-08),禁止直接以領用后的差額數辦理入庫手續。

  5.2.3材料保管

  5.2.3.1原材料的保管由項目經理直接負責。

公司采購管理制度6

公司各部門:

  根據公司高管辦公會議研究決定,遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產及辦公物資,采購物資遵循節約資金、嚴控成本、質優價廉、統一歸口的采購原則。非公司授權部門不得白行采購物資,如有違反財務部不予審核報銷,并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核,對數額巨大的將進行經濟處罰,F將公司授權履行采購職責的部門及采購范圍明確如下:

  一、采購部門采購范圍

  1、生產用原輔料、藥材、包裝材料;

  2、生產勞保用品(含工作服)及消耗材料;

  3、五金配件、電工電料、生產工器具(原生產部采購員劃歸采購部);

  4、組織采購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器;項目部、生廣部、質量部有優先建議權,并參與選型及考察過程;

  5、生產用清潔用品類(含潔具、消毒洗滌用品等);

  6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學品。

  7、其他由總經理批準的采購項目。

  二、辦公室采購范圍

  1、辦公用品(筆墨紙張、名片、耗材類);

  2、辦公設備、器材、清潔用具等;

  3、辦公家具、電器、飲用水;

  4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料;

  5、其他由總經理批準的.采購項目。

  三、請購及審批程序

  1、各部門需要采購的物資,由部門經辦人填寫請購單,部門經理初審、分管總監簽字審核后,提交總經理批準,重大項目或大宗物資需執行董事或董事長核準后,由米購部門開展米購業務。

  2、特殊商品如專業書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規物資經部門請購,總經理批準后可由提出請購需求的部門采購。

  3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。

  特此通知,請各部門遵照執行。

有限公司

  二。一五年五月二十八日

公司采購管理制度7

  分公司物資的采購,執行先申請后執行的原則,物資需求部門應事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉交采購部門采購。

  一、商品采購

  1、各營業終端根據銷售、庫存情況填寫采購申請單,報送分公司領導審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;

  2、采購部門根據審批后的`采購申請單整理、匯總后采購;

  3、采購部門聯系供應商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;

  4、采購商品送到營業終端后,各營業終端倉管員應及時根據供應商的隨貨同行單和分公司的發貨單驗收商品,并簽字。直營店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而后將簽字后的分公司發貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認后的分公司發貨單傳真給采購部。采購部再根據直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收,復印一份留存,一份傳真給供應商,而后將原件轉給財務入賬;

  5、各營業終端若發現質量問題或供應商隨貨同行單、分公司發貨單與實際商品不相符的,應及時通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;

  6、采購部門根據采購合同,填寫付款申請單,報部門主管審核后,轉給財務審核,然后報送給有審批權限的公司領導審批;

  7、采購部門負責取得供應商發票,并轉交給財務。

  二、其他物資采購

  1、分公司購置固定資產(單價在20xx以上或it設備單價在1000元以上)的采購申請單,應上報總公司領導審批方可采購。固定資產采購之后,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關資料,并督促相關人員填寫設備驗收和領用單,附在報銷或付款申請單后。固定資產領用人發生變更的,行政部門應負責監督固定資產移交,并填寫移交單,報送一份給財務部備案;

  2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;

  3、所有的采購均要有相關人員的驗收,并注明收到商品的名稱、規格、數量、質量、日期等信息,并簽名;

  4、采購人員根據手續完整的單據,填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續。

公司采購管理制度8

  一、制定目的及范圍

  為進一步加強公司制度管理,健全企業采購制度,提高采購效率,明確崗位職責,降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正;、規范化,特制定本制度。

  本制度涉及的采購類別包括:項目采購(材料采購、工程采購)、采購、零星采購、應急采購。

  本制度涉及的采購物品包括:單價x萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。

  本制度中有權申購的部門包括:工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

  二、采購原則

  1、采購公司經營中一項重要的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

  2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮質量、價格因素,擇優選取。

  3、各類物資均應向正規商家采購,原則上要求所有采購物資均應開具發票。

  4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

  5、各部門應有專人負責采購事務,申購人與采購人不得為同一人。

  三、采購流程

  1一般采購流程采購申請

  采購之前,申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復采購。

  采購之前,申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算,按采購原則進行采購。

  緊急采購時,由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門加快流轉,及時處理。

  若撤銷采購,應立即通知采購人,以免造成浪費。申購:工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”,其他采購經本部門負責人批準后,由申購人填寫“采購物資流轉單”。詢價

  各部門負責采購的人員分別詢價,提供三家以上供應商及價格,財務部提供歷史價格加以比對。

  采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格(經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后,應要求供應商提供證明主體資格的材料(企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件)。同時,采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。

  核價:采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價,填寫“采購物資流轉單”中的`“核價結果、核價意見”。

  審批:采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批,報公司各級負責人審批后,方能進行采購。

  采購實施與驗收入庫

  “采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。

  采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資,應同時按公司合同審批程序進行流轉。

  所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協同,按照預定的采購質量標準及數量進行驗收,并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫,應先由申購人、采購人驗收,在緊急情況解除后,及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求,應及時保存證據,與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后,應出具證明驗收合格的單據,交予財務部備案。

  所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續,因超過報銷時間財務部門不受理報銷的,責任由采購人承擔。

  采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財務部負責人審核,報公司總負責人核準簽字后方可報銷。采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。

  2特殊采購流程

  集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室,由辦公室在月底統一購買。

  零星采購

  零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于x元的采購(如因公司接待、聚會需要進行的采購,場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等),具有臨時性、偶發性、金額低的特點。

  各部門人員需要進行零星采購的,應首先以電話的方式征求本部門負責人,征得負責人同意后,堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。

  采購人應選擇可靠的供應商進行采購,采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票,應供應商原因不能開具發票的,應要求開具收款收據。

  零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應填寫“物資采購流轉單”,按照一般采購程序完成流轉后,將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務,由財務進行報銷,財務應在所有材料提交后x日內將采購人墊付金額退還采購人。零星采購采購人應對所采購物資的質量負責,若所采購物資發生質量問題,由采購人與供應商協商退換貨事宜。

  因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購,應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購,需要入庫的,應在采購完成后補辦入庫手續,由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財務部方可報銷。應急采購

  應急采購是指公司因應急處置需要,而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

  在接到應急處置任務后,應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的,應先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、設備后,向上一級負責人匯報,得到上一級負責人同意后方可進行采購。

  應急采購無需進行三方詢價,應以最便捷的方式進行采購,兼顧價格和質量。

  應急采購結束后,應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”,按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續,取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的,應急處置小組負責人應作書面說明,列明應急采購物資來源、價格等信息,報上一級負責人審批、簽字。

  應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后,應在x日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據(說明)交予財務部審核,財務部在所有材料提交后x日內將墊付金額退還墊資人。

  采購

  采購是指因部門生產需要,需定期進行的采購。

  需進行采購的部門,應編制需求預算,逐級申報審批后,交予財務部審核、備案。

  需求預算批準后,各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價,要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的,按照相關程序進行招標。

  采購人詢價后,填寫“采購物資流轉單”,逐級審批后,交予財務部備案。

  “采購物資流轉單”獲批準后,采購人應與選定的供應商訂立合同,確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

  采購進行過程中,采購人應注意市場價格的變化,若供應商供貨價格明顯高于市場價格,應及時與其協商,協商不成的,終止履行合同。

  應采購需要訂立的合同,應為不固定總價合同,按季度或按進行結算。

  三、備案

  1采購結束后,采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份,原件交予財務部審核、付款,一份復印件留存本部門,一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。

  2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項目進行歸檔,以便日后查詢。

  四、采購紀律

  1采購人職責

  建立供應商資料與價格記錄檔案。做好市場行情的經常性調查。詢價、比價、議價及訂購作業。

  所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。做好平時的采購記錄及對賬工作。

  2采購人行為規范

  采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業,采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

  若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負責人進行批評教育,若再發生類似事件,按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

  采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應賠償公司損失,情節嚴重涉及違法犯罪的,提交司法機關處理。

公司采購管理制度9

  1、總則

  1.1目的

  為了規范公司各類采購行為,明確公司各部門在采購活動中的職責分工,加強對采購活動的有效管理,保證公司采購活動遵守國家法律、法規和公司管理政策,保證采購質量,提高采購效率,降低采購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制定本制度。

  1.2依據

  本制度依據《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關法律法規及公司相關管理政策等制定。

  1.3適用范圍

  固定資產采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設備采購與維修等。

  1.4基本原則

  (1)公司所有員工在進行合同與采購活動中應嚴格遵守本規定及公司有關政策、程序、制度,采購活動應盡量實現充分競爭,遵循公開、公平、公正和誠信原則,保證采購質量,努力降低成本;

  (2)參與采購的相關人員應客觀公正地履行職責,遵守職業道德,保守公司商業秘密,廉潔奉公;

  (3)各部門須嚴格在批準的年度采購預算范圍內,制定詳細周密項目采購計劃。過程進行不得以緊急采購或其他原因為由,或將項目化整為零,繞過必要的審批或回避競爭性采購方式。對處于關鍵路徑上的突發性緊急采購,按緊急采購程序處理;

  (4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程,雙人制采購;

  (5)采購應當優先采購低耗能、低污染、通過環境管理體系認證企業的貨物、工程和服務;

  (6)采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

  1.5采購權限

  (1)采購金額超過10000元,采購招標委員參與見證招評標全過程。由采購秘書組織相關采購招標委員會成員參會進行討論,討論議題形成會議紀要以留備檔;

  (2)行政部采購人員負責公司日常1萬元以下物品采購。

  注:其他非采購組成員購買公司或高管所需物品,請遵守公司財務部報銷制度。由行政部經理審核并負責完成報銷流程,非采購組成員不可走購買物品報銷流程;

  (3)1萬元以上10萬元以下參與人員增加分管副總、審計部負責人、財務負責人或財務主管、采購物品及設備的負責人及經辦人;

  (4)10萬元以上采購招標委員會成員,必須參加人:分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數不低于三人(含)。

  2、職責和分工

  合同采購過程中各職能部門應按分工履行應盡的職責,使公司相關政策與程序得到有效執行,同時也應強調職能部門之間的團隊協作,以取得在總體上的最佳效益。

  2.1行政部的職責

  (1)根據批準的采購計劃,牽頭組織并實施采購,包括負責組織資格評審、招標、評標和合同簽訂,負責完成采購流程并同相關部門完成驗收入庫;

  (2)牽頭組織招標文本的統稿及審核;負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查;

  (3)若采購合同履行過程中發生爭議、仲裁和訴訟等法律事務,必要時向公司法律顧問進行咨詢;

  (4)負責組織合同談判;辦理支付申請;負責合同結算;負責合同執行情況的'總結和分析,歸檔合同文件;建立并維護與公司采購相關的信息系統;

  (5)負責臨時采購或緊急采購的具體實施。

  2.2相關歸口部門/技術部門/使用部門的職責

 。1)編制年度各項采購預算,對超出預算的采購,提出預算變更申請;

  (2)提出采購流程申請,確定采購物項和服務的質保等級,跟蹤流程審批;

 。3)提供潛在供應商信息;

 。4)參加對潛在供應商的資格評審;

 。5)組織編寫招標文本和合同文本的內容;

  (6)參與商務談判;

  (7)負責采購的驗收。

  2.3財務部的職責

  根據國家相關法律法規及合同的規定,審核支付所需文件、票據的有效性、合法性,辦理相關支付手續。

  負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。

  2.4審計部的職責

  對采購和合同管理活動的真實性、合規性以及效益性進行獨立監督和評價;其中包括:監督一定金額以上采購項目的招評標過程,審核其合同推薦書;根據需要,對采購項目的招評標過程及合同管理進行不定期的監督和評價。

  負責整個采購流程的合理性、合規性、合法性,保證采購項目的最優化。

  2.5法務部的職責

  負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查,處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務。

  3、供應商及采購合同管理

  3.1供應商的資質審查

  行政部招標采購人員負責組織供應商資格審查,從資質、信用、技術能力、財務狀況、安全質保等方面進行審查;資格審查報告應經參加審查的全體成員簽字,報授權人批準。

  3.2投標人選擇

  推薦投標人時應首先從供應商庫內選取;如需選擇供應商庫以外的供應商作為投標人,由行政部負責進行資格審查,審查合格后按照招標流程進行招標。

  3.3供應商庫的建立

  行政部建立《供應商庫》,持續改進并完善。

  3.4供應商庫的維護

  行政部負責補充、復審和更新供應商庫,并組織對供應商合同執行情況進行評價,將評價意見列入供應商庫。

  3.5合同文本

  行政部提供合同文本,報法務部審核。行政部建立采購合同檔案,填制《合同臺賬》,以留存備查。

  4、采購管理

  4.1采購申請審批流程

  所有采購申請均需走OA流程審批;

  各部門應根據需求分類別填寫相關采購物品申請表,申請獲批準后的執行應嚴格控制,原采購項目范圍如有變化,應補充審批并說明原因。

  4.2采購方式

  采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購,非競爭性采購應嚴格控制。競爭性采購包括競爭性談判(一般不涉及)、詢價采購;非競爭性采購包括議標、緊急采購和特殊物品采購。

  競爭性談判:指通過與兩家或兩家以上潛在供應商談判的方式確定供應商,適用于技術復雜或者性質特殊,不能確定詳細規格或者具體要求的采購項目。

  詢價:指同時向三家或三家以上的潛在供應商進行書面詢價,潛在供應商一次報出不得更改的價格條件后,選擇價格最低或價格條件最優者為供應商。適用于采購標的規格標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。

  議標:指與獨家供應商進行談判的采購方式。

  緊急采購:指公司在發生不可預見事件或突發事件時進行的采購。緊急采購應事先申請,經授權人批準后實施,事后應按相關規定補辦審批手續

  特殊物品采購:指由于特殊要求產生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》,申請獲批準后采購人員方可實施采購。

  4.3采購方式的選擇

  采購方式由招標采購委員會提出建議,報主管領導批準。

  對于采購金額大于10000元(含10000元)的采購項目,應采用競爭性采購方式;

  對于采購金額小于10000元的采購項目,可采用非競爭性采購方式中的議標采購方式;

  低值易耗品、辦公設備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應商簽訂年度固定單價合同,由其統一供應。年度內凡屬低值易耗品、辦公設備等常用物資(含零星物資采購),不再單獨向其它供應商采購。

  特殊情況經(副)總裁批準可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進行采購。

  4.4競爭性采購

  對于競爭性采購的項目,采購金額大于10000元,審計部門或招標委員會(暫無)介入監督。小于10000元的采購,由行政部根據采購流程實施采購。

  競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發票、入庫、出庫、盤點。

  4.4.1采購計劃申報

  各部門通過OA辦公自動化系統進行采購申報,流程審批通過后形成OA單據,采購人員根據單據內容核對庫存情況后執行采購。 4.4.2詢價

  采購人員根據采購計劃向潛在不少于3家供應商發出詢價單,詢價單中列出供應商名稱,物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進行評估后,形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》,交由行政部經理,由主管副總裁及相關部門對其決定取舍。

  4.4.3采購

  采購人員根據詢價情況,組織與其中標單位簽訂合同,合同審批表送達相關部門逐級審核,常務副總裁審核同意后進行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。

  4.4.4付款

  根據合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款,申請人在申請時需明確前期付款金額,本次付款節點及金額。

  4.4.5發票、收款收據

  供應商出具發票并提供相關收據后執行付款。若有合同,在簽訂合同時可約定發票的提供時點及發票的類別是增值稅專用發票還是普通發票。如果合同中未予約定,基于對公司有利的原則,應盡量讓對方開具增值稅專用發票。特殊情況下,如對方無法開具發票,需對方開具相關收據后,先執行付款后,由采購人員另行找尋替代替票,報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。

  4.4.6入庫、出庫、盤點

  貨品送達后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領取及歸還管理辦法》、《固定資產管理制度》等具體管理要求執行。

  4.5非競爭性采購

  4.5.1非競爭性采購主要是議標采購,指與獨家供應商進行議標采購的方式,議標應嚴格控制。

  4.5.2如確實無法進行競爭性采購或有足夠的理由說明議標對公司最為有利且滿足下列條件之一的,可采取議標采購:

  (1)曾在該供應商處采購了貨物、設備、技術或服務,出于標準化的考慮,或因需要與現有的貨物、設備、技術或服務配套,并考慮到原先的采購能有效滿足需要,且與目前的市場價格相比,采購價格合理,而不宜另選其他貨物或服務來予以代替,可繼續向原供應商采購;

  (2)因某些特殊原因。

  4.6緊急采購

  在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式,緊急采購事后應補齊采購手續。若采購流程需要的單據和相關報銷手續沒有補齊,財務部不予報銷。

  5、評標

  5.1評標原則:所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標原則。

  5.2合理最低價評標原則是指能夠滿足招標內容的實質性要求,并且經評審的投標價格為最低者中標。

  5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿足招標文件中的各項綜合評價標準,綜合得分最高者中標。

  5.4對于技術含量不高且沒有質保等級的項目原則上采用合理最低價中標的評標原則。

  6、定標與合同簽訂

  6.1總裁、常務副總裁根據評標小組提出的書面報告和推薦的中標候選人確定中標人;如無書面說明,總裁、常務副總裁應當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同,或者招標文件規定應當提交履約保證金而在規定的期限內未能提交的,授權人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。

  排名第二的中標候選人因前款規定的同樣原因不能簽訂合同的,授權人可以確定排名第三的中標候選人為中標人;根據已審核、批準的簽訂合同/訂單推薦書,商務部門方可向中標人發出中標通知書。此外,還應書面通知未中標的投標人,但僅限于通知它未中標事宜,不涉及其它事項和其它方的任何資料;為規避風險,除由于商業慣例經內部批準外,必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。

  6.2在領導選定候選中標單位順序后,具體執行部門當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價格展開再次洽談,以爭取更有利的價格空間,相關部門需及時將洽談結果上報領導,以備領導決策。

  6.3合同(協議)須由公司法定代表人或授權代表簽字,并視需要加蓋印章或合同專用章。

  7、文件檔案整理

  行政部采購人員每月末對當月采購進行紙質文件和電子臺賬整理,紙質文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主,電子臺賬則據實統計采購物資名稱、數量、金額、事由、OA流水單號等主要信息,以備相關部門核查。

  8、相關記錄表單

  《采購臺賬》

  《供應商庫》

  《合同臺賬》

  《采購方案對比表》

  9、招標采購小組人員名單如下:

  采購組成員:金x(大連)、隋xx(大連)

  采購招標委員會成員:侯xx、鮑x、衣x、王x

  10、本制度自發布之日起實施

公司采購管理制度10

  第一章總則

  第一條為規范公司的采購行為和程序,降低采購成本,確保各項原材料、貨品等物資的供應,加強公司的物資采購的監督管理,特制定本規定。

  第二條本規定是公司物資采購管理行為的基本規范。

  第三條采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購;大宗物資的采購,具備招標條件的,應實行招標采購。

  第二章采購人員職責

  第四條采購人員具體職責有:

  (一)負責采購的制定,采購的簽訂;

 。ǘ┴撠熚镔Y采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作;

 。ㄈ┴撠煱磿r、按質、按量地采購公司所需各種物資。

 。ㄋ模┴撠煿茌牱秶鷥鹊男l生、安全工作。

  第五條采購原則

 。ㄒ唬⿲徍伺鷾。原則上,未經審批的物資不予采購。

 。ǘ┫冗M先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。

  (三)本地采購。在價格與質量相當條件下,以本地采購為主以降低運輸成本。

  (四)銀行結算原則。對長期與大額度的貨品,應通過簽訂合同與銀行結算的方式。

 。ㄎ澹┍荣|比價原則,在采購過程中,嚴格執行同類的供應商比質量,同質量的貨品比價格,同樣的價格比信譽,擇優確定供應商。

 。┧魅∽C件原則,要索取三證:食品生產許可證;食品合格證;食品檢測化驗單等。

 。ㄆ撸┰囉迷瓌t。采購物資應盡量在使用后采購。

  第三章物資采購管理

  第六條采購方式

 。ㄒ唬⿲τ谟昧看蟆⑾目臁⒅苻D頻繁的原材料,選擇供貨商送貨的方式。

 。ǘ⿲τ谑褂妙l率低,不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

 。ㄈ⿲τ谝恍┨厥獾脑牧闲栌赏獾匕l貨,按計劃定期申購。

  第七條供貨商的確定

 。ㄒ唬┏踹x供貨商。要深入細致的進行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。

  (二)試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

 。ㄈ┐_定供貨商。在使用兩個月的基礎上,由公司進行審查,以民主表決的方式集來確定。

  (四)簽定供貨合同。確定供貨商后,由公司領導與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。

 。ㄎ澹┕┴浬痰母鼡Q與續用。在合作的過程中,如發現供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由公司集中討論決定是否更換、續用。

  第八條市場調查

  為充分跟蹤市場價格動態,降低物資成本,增強公司議價能力和水平,公司組織相關人員進行定期市場調查。

 。ㄒ唬┕绢I導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄,寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果,由全體人員簽字后交公司財務存檔。

 。ǘ┱{查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天,以批發市場早市開市期間為調查區間,注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的`市場為準。

 。ㄈ┱{查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時應實行看、聞、摸等方式,必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價,切記只記錄買方一口價。

 。ㄋ模┝阈俏锲返氖袌稣{查由廚師長或委托他人(采購人員除外)實施。

  第九條定價原則

  (一)對供貨商所供物品的定價,在市場調查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進行。

公司采購管理制度11

  為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足工公司對優質資源的需求,進一步規范物資采購流程,加強與各部門間的配合,采購流程管理制度。

  一、請購及其規定

  1.請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

  2.請購單的要素

  完整的請購單應包括一下要素:

 。1)請購的部門;

  (2)請購物品所屬項目;

 。3)請購的用途;

 。4)請購的物品名;

 。5)請購的物品數量;

 。6)請購的物品規格;

 。7)請購物品的樣品、圖紙或技術資料等;

 。8)請購的物品的需求時間;

 。9)請購如有特殊需要請備注;

 。10)請購單填寫人;

 。11)請購部門主管;

 。12)請購單審核人;

 。13)采購副總審核;

 。14)財務審核人;

  (15)公司總經理。

  3.請購單及其提報規定

 。1)請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報采購部門;

  (2)固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;

 。3)其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;

  (4)日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;

 。5)請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;

 。6)涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

 。7)遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續后補。

  (8)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明。

 。9)請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

  4.公司物資請購單的提報部門

 。1)公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報;

 。2)公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;

 。3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

  二、請購單的接收及分發規定

  1、請購的接收要點

  (1)采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;

  (2)接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

 。3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

 。4)對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

  2、請購單的分發規定

 。1)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

 。2)對于緊急請購項目應優先處理;

  (3)無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

  (4)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

  3、采購周期的規定

 。1)單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天;

 。2)單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應超過15天

  (3)單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購,采購周期不應超過40天;

 。4)單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標,采購周期不應超過60天;

  (5)請購部門應按照以上(1)—(4)條中規定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因;

  (6)遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略;

  三、詢價及其規定

  1.詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時的'與請購部門溝通;

  2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;

  3.對于緊急請購項目應優先處理;

  4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介機構詢價;

  5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

  6.遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況,詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況,按照附表四(擬報價/招標單位名單)的格式提報公司領導批準方可詢價或發放標書;

  7.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

  8.除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購;單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購,比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與;單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標,公司相關領導參與監督;單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標;

  9.比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;

  10.比價采購或招標采購應按照附表五(材料或設備詢價表)的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價;

  11.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

  四、比價、議價

  1.對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

  2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

  3.收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格;

  4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;

  5.參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

  五、比價、議價結果匯總

  1.比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;

  2.比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

  3.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

  六、合同的簽訂及其規定。

  1.合同

  合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。

 。1)合同正文應包含的要素

  1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

  2)采購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額,清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分;

  3)包裝要求;

  4)合同總額應含稅,含運達公司的總價,特殊情況應注明;

  5)付款方式;

  6)工期;

  7)質量保證期;

  8)質量要求及規范;

  9)違約責任和解決糾紛的辦法;

  10)雙方的公司信息;

  11)其他約定。

 。2)合同簽訂及其規定

  1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;

  2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

  3)為防止合同工程量追加或追加無依據,打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;

  4)遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點;

  5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期;

  6)詳細約定發票的提供時間及要求;

  7)針對不同的合同約定不同的付款方式,如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款,調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

  8)與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款;

  9)違約責任一定要詳細、具體;

  10)比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

  11)合同簽定簽應按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽審查;

  12)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字,加蓋公司合同章方可生效;

  13)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

  七、付款及合同執行

  1.付款規定

  (1)所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規定執行;

 。2)按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款;

 。3)按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八(資金支出審批單)或附表九(付款審批單),該審批單巡簽完畢后提交財務部付款;

 。4)財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

  2.合同執行

 。1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監督,如出現問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領導;

 。2)已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質保量,按時履約;

  (3)合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同;

  七、報驗與入庫

  1.報驗

 。1)供應單位已經履行完畢的合同,采購部應及時的通知質檢部門進行驗收;

 。2)對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行;

 。3)達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收;

 。4)質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗,并出具報驗結果證明書,對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任;

  (5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

  2.入庫

 。1)公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收;

 。2)合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運;

  (3)質檢部門未及時驗收的合同標的物,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;

 。4)質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫,并及時出具入庫清單;

 。5)外協加工件應按照原材料入庫;

 。6)質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。

公司采購管理制度12

  物業公司物資采購、庫管、領用暫行管理辦法

  一.物資用品采購

  1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節約成本,減少庫存。

  2.采購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

  二.物品申購程序

  1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經理審批同意,由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。

  2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。

  3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供應商;一聯交采購人員。

  三.物資領用程序

  1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

  2.倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。

  3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

  四.其它

  工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

  1.由公司確認并簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作為協作商家,商家必須保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

  2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的'原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

  3.協作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。

  4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發票交財務核報銷。

  5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。

公司采購管理制度13

  1目的

  對于采購過程進行控制,以保證供應方提供的產品滿足本公司規定的要求。

  2適用范圍

  適用于采購產品的質量控制

  3職責

  3.1公司負責對供應方的評價和采購的實施。

  3.2品管部負責對采購產品進行質量驗證。

  3.3相關部門參與對供應方的評價。

  3.4總經理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。

  4采購程序

  4.1采購產品的分類:采購產品依據其對過程的最終產品的影響程序分為二類:

  a類:指直接影響最終產品關鍵質量特性(安全衛生特性)的外購、外協產品,

  如:原料淡水魚、輔料等:

  b類:指影響最終產品一般質量特性的.外購、外協產品,如:商標紙、塑料袋等;

  4.2供應方的選擇的評定

  4.2.1對供應方的要求

  a)供應符合質量要求的產品,質量長期穩定;

  b)交貨及時,符合合同要求;

  c)發貨數量準確;

  d)價格經濟合理;

  e)提供認真負責、及時的服務

  根據這一要求,公司優先從已有供貨關系的廠家中進行初選,如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。

  4.2.2對供應方的評價方法:

  4.2.2.1a類產品供應方的評價

  供應方如已有供貨關系,則先由公司辦公室會同品管部、生產部,分別對供應方所提供產品的質量情況和使用情況作出評價,并提供供應方質量及使用情況的匯總材料作為評價的依據,最后由總經理作出評價結論。

  如初選的是新供應方,則應對其產品進行抽樣檢驗和試用,根據檢驗和試用結果。再對其進行評價。

  供應概況可以函調或現場考察,如了解,公司辦公室可以由直接填寫。

  4.2.2.2b類產品的供應方的評價:

  對向本公司提供一般產品的供應方,由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方,則應對其產品進行試用,根據試用結果,再對其進行評價。

  4.4.2.3對已調查評價,且具備合格供應方條件的供貨廠家,由采購部編制《合格供應方名錄》。經廠長批準后,供采購時使用。

  4.2.3對合格供應方的控制

  為確保采購產品質量持續地符合規定的要求,應對合格供應方采取必要的控制措施,方法如下:

  a)由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括:供應方調查評價記錄;供應方供貨質量及使用情況記錄;供應方產品質量問題處置記錄;

  b)當供應方產品經檢驗或驗證不合格時,倉庫應對該批產品進行標識、隔離,并由品質部通知公司辦公室,對不合格品進行處理。

  c)對供貨質量管理下降的供應方,品質部簽署意見后交供應方,并要求其采取糾正措施,限期整改。對不重視質量和信譽,連續出現不合格,而又不進行改進的供應方,由公司辦公室報總經理批準,取消其合格應方資格。

  4.3采購實施

  4.3.1公司辦公室根據銷售計劃、實際庫存量、采購產品技術要求制定采購計劃,經總經理同意后實施采購。

  4.3.2采購產品必須明確采購產品的技術和質量要求,還包括對供應方的質量保證要求,即:

  a)采購產品的名稱、型號、規格和其他要求;b)表明產品技術,質量要求和驗收所依據的標準的適用版本。c)質量保證標準的名稱和適用版本。

  4.3.3采購產品時是否需要簽訂采購合同,視具體情況而定,如不需簽訂采購合同,則應以采購計劃作為采購的依據。

  4.3.4當生產需要,在合格供應方處不能及時采購到的情況下,經總經理批準后,由公司辦公室實施臨時采購。

  4.4采購產品的驗證

  4.4.1a類采購產品由品管部驗證合格后入倉庫,b類產品直接由倉庫管理員查核接收的產品是否與采購文件要求相符,如有不符,由采購部與供應方聯系處理。

  4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產品進行驗證,其驗證的安排及產品放行方式應按合同中的規定執行。

  4.4.3當顧客有要求并在合同規定時,本公司的客戶或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產品是否符合規定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質量進行了有效控制的依據,也不能免除本公司提供可接收產品的責任和排除其后顧客的拒收。

  4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理,按《倉庫管理制度》執行。

公司采購管理制度14

  一、總則

  (一)、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作,特制定本制度。

  (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。

  二、采購原則

  (一)、嚴格執行詢議價程序

  凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

  (二)、合同會簽制度

  固定資產的采購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經公司分管領導審核,總經理批準簽約。屬集團采購的項目,應報總裁批準。

  (三)、職責分離

  采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

  (四)、一致性原則

  采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。

  (五)、最低價搜尋原則

  采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及各地區最低價格,實現最優化采購。

  (六)、廉潔制度

  所有采購人員必須做到:

  1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。

  2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

  4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

  5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

  (七)、招標采購

  凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。

  對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。

  三、采購程序

  (一)、供應商的選擇和審計

  1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批準備案。

  2、對于大宗和經常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的`情況,建立供應商檔案,做好業務記錄,會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

  3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

  4、為保證原、輔、包材質量的穩定,供應商也應相對穩定。

  5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,對于生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。

  6、對于零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協議,定期結算。

公司采購管理制度15

  一、目前公司采購工作狀況:

  因多種原因,目前公司許多采購工作不能按照正規流程進行,多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商采購,公司采購部門人員有被架空的趨勢,導致許多采購工作失去其作用,并直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業性,容易導致物資采購成本過高,成本核算較慢,影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施,大家有個適應過程,因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上,公司的決心是堅定不移的;分工與要求是明明確確的;對每一筆采購發生是否合規,管理者時刻都在關注著。20xx年,公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規,致使公司在競爭中極其被動,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目,教訓慘痛而深刻。因此,希望公司全體管理人員認真學習并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在,眾目關注,望大家都能堅定自覺的按規而行,而非迎風搖曳!

  二、目的:

  統一采購流程,對采購過程進行規范和控制,確保產品質量前提下,提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金采購成本,保障企業經營活動的健康有序進行。

  三、適用范圍:

  公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照采購原則與流程,統一由采購部門負責。

  四、采購部職責:

  1、采購部負責公司所需物資與服務的采購。

  2、采購部負責確保采購物資的質優價廉以及供貨的及時率。

  3、采購部應根據財務狀況合理使用資金。

  4、采購人員努力鍛煉、學習相關工作能力:如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。

  5、采購工作由采購部經理具體組織,并按相關原則及流程報批。

  6、每一項具體采購工作,采購部門可以接受其他相關部門的建議,但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

  7、一次性采購額度超過3000元,必須經過采購部門批準;業務部門、技術部門均無權單獨決定采購額度超過3000元以上的業務。

  五、采購部介入業務流程的時機:

  1、常規類辦公用品:由各部門每月月初提出采購申請,采購部按采購申請單集中進行采購,相關費用由物品使用部門獨自承擔。

  2、項目及工程類:業務部門準備引進新產品或新項目,品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應商備選單或詢價單(見附表一)。采購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。

  3、按要求對公司預算內的物資進行采購。除應急采購外,采購部有義務對超出預算的采購行為向相關部門進行提醒并核實超出預算原因。

  六、細責:

  1、責任與要求:

  公司所有物資與服務的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒有采購部經理簽字的采購付款,財務部不予報銷和支付。

  2、工程招標期供應商的選擇及詢價:

  1)公司所有采購工作必須在公司指定的`供應庫中選擇,業務部門、采購部門偏重于供應商的價格、經營的長期穩定性等商務性談判,技術部門偏重于技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況,由業務部門負責人決定取舍。公司采購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

  2)具體業務中,客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備,根據業務緊急程度,可由業務部門負責人牽頭,按公司采購流程匯同技術部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

  3)具體流程如下:

  (1)由相關業務分公司技術責任人提供相關產品要求(如技術參數等)以書面形式報給本部門內勤人員,再轉發至采購部(見附表一),如對相關技術實現及參數等不好確定,則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至采購部。

 。2)由采購部轉發至相關供應商,并將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節,采購部同時進行詢價、議價。期間,供應商不明確事宜,由采購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。

 。3)采購部確定2-3套方案報給相關業務部門,由相關業務部門參考技術部及采購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在

  相關業務負責人手中,以便掌控市場競爭局面。技術及采購部門人員需從公司大局出發深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和采購部門可分別根據技術參數是否達到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權。(4)業務情況特殊,上述規定不易執行,則由相關業務部門負責人會同技術部門、采購部門相關人員集體商議,最終由業務負責人拍板決定。

 。5)整個流程運作,由業務部門領導推動。

 。6)嚴禁業務、技術、采購任意一個部門不按上述規定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時將本月重大項目采購制度執行情況以書面形式報至公司審計部門。

  (7)凡用來競標的品牌以確定,要求供應商報備并申請特殊的價格保護,以便在競爭中取得最大優勢。

  3、采購申請

  A采購物資與供應商確定后,由使用人提出申請,報部門經理審核,再由財務部經理審核。通過后報總經理審批,最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部,避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。

  B項目現場的零星采購、急采在采購部經理授權后由項目經理負責,且應在采購完成后及時將采購清單及供應商名片上交給采購部,由采購部對所采買的物品進行核價,登記。

  4、采購實施

  A、采購經理根據經過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應商;與供應商確認價格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜;負責與供應商關系的維護,努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來生意,工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。

  B、采購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。

  C、盡量集中采購,以免造成不必要的浪費(如人工、運輸車費等)。

  D、工程項目類采購設備提前10-20天預算,預報采購部門及財務部門。

  5、定點集中采購與檔案建設管理

  A

  (1)對于工程類常用產品(監控、報警、樓宇、網線、網絡設備、背景音樂等)需要定點采購;

 。2)對于門市及工程等業務部門常用的消耗類產品需要定點集中采購;

  (3)各部門臨時性的小額采購管理,由各部門內勤人員負責。相關管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統一管理。

  B對每個供應商建立長期、詳實的(高、中、低檔)管理檔案(包括產品型號、質量、價格等);建立相應的產品庫,同時進行動態化管理,及時跟蹤產品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準備(見附表二)。

  6、貨物驗收

  由物資使用部門與采購部共同驗收產品,必要時可請技術部人員協助完成。

  7、采購報銷

  A貨物驗收合格后,采購人員憑采購清單(發票)、交由庫管員輸入庫手續。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷手續,經財務經理審核后報總經理審批,簽字、通過后方能前往財務部進行報銷;

  B項目經理的零星采購也應在報銷里提供票據;

  C如有手續不齊全,年月日、大小寫不相符的等情況,財務部有權不予報銷。

  8、后續考核

  A采購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調查。比較產品的優劣,以便對供應商及產品進行測評。

  B由業務部、技術部、財務部對采購工作進行考核,評價采購部工作的優劣。財務部有權利和義務調查采購人員是否有徇私舞弊行為

  七、采購流程中各部門職責:

  序號

  部門

  權利與職責

  1

  北訊通工程分公司、搜尋者、龍石

  1、明晰客戶需求的產品、需實現的功能及供貨期;2、與技術部確認產品功能是否符合用戶需求;3、根據客戶情況、公司技術部門及采購部門意見確定方案品牌及確定報價;4、與倉庫保管人員確認所需采購產品的庫存數量,確定是否需要采購;5、與采購負責人確認訂購明細及到貨周期;6、填制需訂購產品的采購單。7、推動、協調整個流程的運行。

  2

  技術部

  1、協助業務部門確認客戶需求并制定相應的技術方案。2、當功能實現不確定不明朗時,制作方案咨詢單傳遞至采購部門。3、對供應商技術答疑,確保供應商明晰產品及系統要求。3、協助采購及倉庫保管人員采購、驗收特定的有一定技術含量的貨物。

  3

  財務部

  1、對采購單內容的確認;2、負責及時結算貨款;3、出具開發票信息;4、采購資金籌集;5、采購業務發生后,應付賬款的合理支付;6、每月與各供應商進行財務對賬,并把對賬單提供給采購部與供應商核實;7、采購成本控制;8對采購環節的監督。

  4

  總經理

  對采購訂單內容的確認,出具最終審核意見。

  八、罰責:

  1、嚴禁其他部門人員跨越采購部門直接確定品牌或采購,違反者視情節嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進行簽字審批的管理人員,罰款100元。

  2、財務部一定要嚴把付款關。沒有采購部經理簽字的采購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。

  3、技術、銷售及采購負責人提供采購產品主要型號、參數與客戶方的需求不符,而供貨方又不能提供退貨支持,致使設備積壓造成損失。如能確定責任人,相關責任人承擔100元/臺的損失費用,如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

  4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價并采購,嚴禁在采購過種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進行采購而給公司帶來損失,相關責任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產的雙倍進行處罰。

  5、公司監事部門在采購流程中的各個環節有權進行檢查、指導,對公司采購額度較大的項目產品及重點供應商監督檢查。發現問題,按情節輕重,酌情處理。

【公司采購管理制度】相關文章:

公司采購管理制度03-06

公司采購管理制度02-08

公司采購管理制度03-05

公司物資采購管理制度03-23

公司采購管理制度優秀03-30

公司物資采購管理制度04-24

公司物資采購管理制度04-04

公司采購管理制度15篇02-22

裝飾公司材料采購管理制度范本09-18