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財務部稽核崗位職責
稽核是稽查和復核的簡稱,內部稽核制度是內部控制制度的重要組成部分,因此,各單位應該建立、健全內部稽核制度。下面我們來看看財務部稽核崗位職責,歡迎閱讀借鑒。
財務部稽核崗位職責1
1、負責財務稽核和會計報告工作。
2、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性,對不合格的記帳憑證,責成有關人員查明原因,更正處理。
3、負責審核各種明細帳、總帳和會計報告,并核對相符。
4、參加起草、修訂、有關財務管理、會計核算方面的制度。
5、參與有關經濟合同、協議的談判、簽訂,對經濟業務事項進行事前審核。
6、配合有關部門對基層單位核算制度執行情況進行指導、檢查和監督。
7、協助主任加強會計基礎管理工作。
8、完成月、季、年度財務報告工作。
9、辦理會計證年檢工作。
10、做好財務軟件升級的審查,微機記帳單位的'定期檢查驗收工作。
11、制定會計核算科目體系。
12、完成領導交辦的其他工作。
財務部稽核崗位職責2
1、審核團檔。控制各個計調部門按時提交賬單并于三天內審核完畢交還給計調部門,團隊結束5天內部門必須把一份完整的團檔上交稽核審核。
2、每周五之前檢查上一周周一出發至周日結束的.團,如計調部未上交的,書面通知財務總監及出納停止該部門的所有款項支出,直至該部門上交,再次通知放開。
3、抽取現付和轉賬的款的相關發票,并整理登記在當月應付發票登記里面。于每月10日之前整理好應付發票表格并簽名后交由財務總監簽名確認,由財務總監檢查無誤后交給外賬負責人。
4、當月所有團審核無誤后,分別抽取當團的其中一份收支明細表作為財務存檔用,于每月10日之前移交給財務總監做檔案存底。
5、每月10日之前整理好各部門團隊存檔登記表格,把各部門上上月度團檔進行檢查,檢查無誤后封存上交檔案管理部門。
6、及時配合協助部門做團隊查檔及各項更改。
7、每周六必須將已完成待解決及下周計劃填寫清楚整理成周報上報。
財務部稽核崗位職責3
一、嚴格遵守《會計法》和統一的醫院財務制度、會計制度和各項財經紀律。
二、財務部門內部要建立稽核制度,稽核員不得兼任出納工作。
三、稽核員要堅持四項基本原則,嚴格執行各項財經制度,在稽核各個環節上把好關。
四、稽核原始憑證的合法性、合理性、正確性、完整性,報帳手續是否完善,是否符合核算的.要求。
五、稽核記帳憑證中科目、內容、金額、附件是否準確和完整。
六、稽核財務總帳、明細帳的結算、核對余額,做到帳帳相符。
七、定期與物資管理部門就帳務結算出入庫,庫存余額的查核工作,做好總帳與分類帳相符。
八、審核各種月度會計報表、年報及其他報表內容。
九、發現問題要查明原因,應及時采取措施處理。
十、服從科領導工作安排,協助搞好科內團結合作和醫院財務管理工作的改革,保持工作區內整潔,完成各項臨時性工作。
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