項目績效評價報告15篇[薦]
隨著個人的素質不斷提高,報告的使用成為日常生活的常態,要注意報告在寫作時具有一定的格式。那么一般報告是怎么寫的呢?以下是小編精心整理的項目績效評價報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。
項目績效評價報告1
一、評價對象
20xx年度江蘇省“優質糧食工程”批復建設的全部項目資金的績效情況,包括“中國好糧油”行動、糧食質檢體系建設以及糧食產后服務體系建設項目。
二、評價原則
(一)客觀公正。要堅持陽光評價,嚴格按評價規定的程序開展相關工作,評價過程和結果要真實、客觀、公正,有條件的地方應公開評價程序和結果,接受社會監督。
(二)問題導向。績效評價要實事求是,堅持問題導向,發現問題、解決問題,切實發揮評價的作用,促進“優質糧食工程”更好地實施。
(三)系統全面。要對“優質糧食工程”的3個子項的實施情況和取得效果等進行全面評價,避免缺項漏項。可利用科研院所等專家團隊力量開展相關工作,確保評價工作的系統性、科學性、完整性。
(四)重點突出。開展評價工作時,根據實際情況,做到重點突出,重點評價項目決策、項目管理、項目產出、項目效果等方面的情況。
三、評價內容
(一)項目決策情況。包括是否按規定制定本地區“優質糧食工程”具體實施方案并報省財政廳、省糧食和儲備局備案;建設規模和資金安排是否合理;是否設計績效評價體系和評價方案等。
(二)項目管理情況。包括是否成立領導小組或機構;資金是否及時到位、資金使用是否合規、財務管理制度是否健全等。
(三)項目產出情況。包括是否按照申報方案進行建設,是否支持了不符合支持方向的內容;項目執行進度是否符合規定。
(四)項目效果情況。包括優質糧油產品比例是否提高;種糧農民是否增收;是否產生積極的經濟、社會、環境效益等。
四、評價依據
(一)《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號);
(二)《財政部國家糧食局關于在糧食流通領域實施“優質糧食工程”的通知》(財建〔20xx〕290號);
(三)《財政部國家糧食局關于印發“優質糧食工程”實施方案的通知》(財建〔20xx〕180號);
(四)《關于下達20xx年江蘇省“優質糧食工程”項目獎補資金的通知》(蘇財建〔20xx〕221號);
(五)《江蘇省財政廳江蘇省糧食局關于印發江蘇省糧食倉儲物流設施建設專項資金管理辦法的通知》(蘇財規〔20xx〕10號);
(六)《江蘇省糧食局江蘇省財政廳關于在糧食流通領域實施江蘇省“優質糧食工程”的通知》(蘇糧產〔20xx〕16號);
(七)《關于深入實施江蘇省“優質糧食工程”的意見》(蘇糧規〔20xx〕6號);
(八)《江蘇省人民政府辦公廳關于對真抓實干成效明顯地方進行配套激勵的通知》(蘇政辦發〔20xx〕61號);
(九)建設單位的申報方案以及資金申請報告;
(十)能夠證明項目實施情況的相關文件和工作資料等。
五、指標體系
省糧食和儲備局、省財政廳根據評價內容,建立評價指標體系,并根據實際執行情況進行動態調整。評價采用百分制。根據評價總分,分4個等級:優(90-100分)、良(80-89分)、中(60-79分)、差(0-59分)。有以下情況之一的評價為差:
(一)資金未按政策規定用途使用;
(二)資金管理、使用問題被媒體曝光或被領導批示并查實;
(三)報送的`相關證明材料弄虛作假。
六、評價程序
各項目實施單位接到本通知后,應成立項目績效自評小組,成員可由單位負責人、項目負責人和項目、財務、技術等相關管理人員組成;自評小組根據本單位項目實施情況、專項資金管理使用情況、項目建設管理情況、階段性項目績效情況等,對照績效自評指標及評分標準進行自評打分,結合項目單位基本概況、專項資金管理措施及組織實施情況等形成自評報告。
各項目實施單位應于1月31日前,完成績效自評工作,并將自評指標表(見附件1)、自評報告(見附件2)、相關材料報送縣(市、區)糧食和儲備局。2月15日前,各縣(市、區)糧食和儲備局完成對各項目實施單位自評情況初審匯總,并將初審情況和項目實施單位自評資料報送設區市。3月1日前,各設區市糧食和儲備局完成對各縣(市、區)自評情況的審核匯總,并將審核匯總情況和項目實施單位自評資料上報;中央、省屬企業(單位)直接上報省糧食和儲備局。書面自評材料要整理成冊(按評分表所列順序裝訂),留檔備查。
各設區市將所屬縣區上報的自評材料相關電子文檔、佐證材料打描件等審核匯總后,將其整理、壓縮打包發送至省局郵箱,書面自評材料可不上報。各地對提供的相關文件和材料以及評分結果的真實性、完整性、合法性負責。省糧食和儲備局、省財政廳對各地報送的自評結果進行程序性審核,并適時組織對各地自評結果進行現場復核。
七、結果運用
省糧食和儲備局、省財政廳將根據各地績效評價結果,按照“獎優罰劣”的原則安排以后年度的財政補助資金,如發現上報材料不實或不按規定使用專項資金的,將按照相關規定對項目單位進行處理,并追究相關人員責任。
“優質糧食工程”實施情況將作為省級糧食倉儲物流設施建設資金安排和其他扶持政策方面給予傾斜的重要參考。對建設成效明顯、發揮示范帶動作用的,給予表揚,并加大專項資金支持力度。對建設進度遲緩、未按申報內容建設的,進行批評,并視情全額或按比例收回補助資金。
項目績效評價報告2
認真落實績效評價制度,進一步加強財政支出的監督管理,規范支出預算執行,提高財政資金使用效益,全面推進預算績效管理,根據《關于開展20xx年度預算項目、部門整體支出及轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(九開財字〔20xx〕10號)文件的要求,我辦事處對20xx年申報計劃的村級轉移支付資金項目實施進行了認真的監督與檢查,并根據項目實施情況和相關數據作出績效評價,現將有關情況報告如下:
一、 項目基本概況
(一)項目實施目標
村級辦公經費等村級運轉經費是村級轉移支付項目中的經常類支出。按照農村稅費改革和農村配套改革的有關政策,村級組織運轉經費由省、市、區財政統籌安排。20xx年區財政預算安排45萬元村級轉移支付資金到我街道辦事處,主要用于劉家塘、西林村、雙塔村三個村村委會和黨支部正常運轉經費支出。
(二)項目實施措施
在上級財政統籌安排下,我們嚴格各項財經紀律,合理有效使用各項支出費用,做到賬實相符。杜絕資金違規使用等情況的發生,做到有章可循,照章辦事合理調配資金,提高資金使用效益,確保村級各項工作正常運轉。通過一年的工作,三個行政村圓滿的完成了自身的工作職責以及上級部門和黨委交辦的各項工作任務,取得了良好的`經濟效益、政治效益和社會效益。
(三)項目實施情況
20xx年區預算村級轉移支付資金為分45萬元,實際上級撥付45萬元村級轉移支付資金。我辦事處實際安排村級組織辦公費等運轉經費49萬元,自有資金安排支出4萬元。其中:西林村辦公費7萬,食堂開支4萬,工會體檢1.5萬,宣傳費用3萬,小計15.5萬元;雙塔村辦公費6.5萬元,退休人員工資5.7萬元,食堂開支4萬元,臨時人員報酬1.5萬元,聘用干部基本報酬0.6萬元,小計劃18.3萬元,劉家塘村辦公費8.5萬元,食堂開支4萬元,工會經費1.5萬元,宣傳經費1萬元,小計15萬元。我辦轉移支付資金主要靠上級財政撥款,為了彌補辦公運轉經費不足,還拿出5萬元自有資金。并按村賬街道辦代管制度,嚴格執行的村級開支審批制度。并堅持村級財務清理公開化、制度化、經常化,村賬按季度進行公開公示。
二、項目評價結論
(一)項目實施取得的效果
1、項目的經濟性分析
根據村級轉移支付安排合理使用資金,總體使用率較高。
2、項目的效率性分析
村級轉移支付主要用于村級辦公費用、食堂開支、退休村干補助等開支。基本保障了村委辦公需求,及時解決村級公辦經費不足問題,同時支持村級集體收入用于村級公益性支出,促進村級經濟社會事業全面發展。
3、項目的效益性和可持續性分析
(1)發展村級集體經濟。各級政府要通過政策扶持、資金補助、項目支持等鼓勵和支持村級組織利用自身優勢,因地制宜大力發展其他產業,壯大集體經濟,增加村級收入,彌補運轉經費的不足,從根本上為村級組織的運轉提供有力的保障。
(2)規范村級財務管理。從加強和規范村級財務管理入手,加大對村級財務的監管力度,進一步完善“村賬辦事處代理”制度,嚴禁截留、挪用村級組織運轉財政轉移支付資金,確保專款專用。要健全村級財務公開制度和民主理財制度,使村級財務收支情況做到公開、透明,實現村級財務管理的規范化、制度化。
(3)控制非生產性開支。村級轉移支付資金要優先保障村干部報酬、離任村主干生活困難補助、村辦公經費和其他必要的支出,要嚴格控制非生產性開支,切實提高村級組織運轉經費使用效率。
(二)項目實施存在的建議
1、增加轉移支付力度。現有的村級轉移支付標準難以維持村級組織正常運轉,村干部報酬和其他必要支出全靠村集體經濟收入彌補。建議財政部門加大對村級組織的財政支持和轉移支付力度,建立規范的財政轉移支付制度。同時要完善村干部社會養老保障機制,為村干部辦理養老保險,使村干部解除后顧之憂。
2、加大政策扶持力度。加強政策性扶持,有利于改善農農民生產生活條件,緩減村級組織經濟壓力。上級政府要進一步調整財政支出結構,增加對農村基礎設施建設和社會事業發展的投入力度,對不應由村級組織承擔的社會公共事業建設納入政府預算。
項目績效評價報告3
為貫徹落實黨中央、國務院關于全面實施預算績效管理的決策部署,深化財稅體制改革,優化財政資源配置,提高公共服務質量,加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,縣財政預算安排20xx年預算績效評價農村公路日常養護400萬元,用于全縣農村公路日常養護工作。根據《桂陽縣財政局關于開展20xx年度財政資金部門整體支出和項目支出績效評價工作的通知》(桂財績〔20xx〕7號)有關要求,現將20xx年預算績效評價農村公路日常養護績效自評如下:
一、專項資金基本情況
(一)專項資金概況
為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號)、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔20xx〕7號)等文件精神,結合20xx年我縣財政績效評價工作計劃,年初預算安排我公路建設養護中心20xx年預算績效評價公路日常養護400萬元并下達預算指標。
(二)專項資金預期目標完成程度
(1)項目單位基本情況,農村公路養護線路有S345等26條路線314.861公里,投入441.00萬元,共有25個養護工班;群眾性養護1950公里,按養護標準1000元/公里,投入190萬元;扶貧村通組公路281公里,按養護標準1000元/公里,投入28萬元。
(2)項目年度專項資金預期目標、績效指標設定目標都已達到,通過績效考核評價每公里養護資金有所節約,節約資金用于年報外的通組公路及扶貧公路,通過對全縣農村公路專項資金的全部投入,全縣農村公路路況得到大幅度提高,財政資金使用效率逐步提高。
(三)專項資金使用管理情況
(1)資金計劃、到位及使用情況
該項目資金來源為財政本級預算400萬元,本年預算200萬元,上年結轉200萬元,全部到位并當年使用率100%。
(2)項目資金管理情況。
項目嚴格執行本單位關于《專項資金使用管理暫行辦法》的通知(桂路字[20xx]39號)、《桂陽縣公路建設養護中心財務管理辦法》的通知(桂路字[20xx]28號)、《財政支出績效評價管理實施方案》的通知(桂路字[20xx]37號),對項目進行審核,符合本單位報賬審批程序,及時進行賬務核算。
二、專項資金主要績效
(一)主要產出指標完成情況
1.數量指標完成情況。
20xx年度績效完成了全部的農村公路養護線路:農村公路國道養護6.905公里,農村公路省道養護57.29公里,農村公路縣道養護494.435公里,農村公路鄉道養護472.384公里,農村公路村道養護1204.878公里,合計2235.892公路,農村公路養護橋梁252座。
2.質量指標完成情況。
20xx年度農村公路養護路況評定達到公路養護有關考核要求。日常性養護采用日常巡查對養護效果進行考核,結合扶貧工作,吸取部分扶貧人員參與養護工作;群眾性養護采用鄉鎮交通主管領導、縣公路建設養護中心、養護承包人共同考核驗收,結合扶貧工作,部分扶貧人員參與養護工作;扶貧村通組路采用扶貧辦、縣公路建設養護中心、養護承包人、鄉鎮主管交通領導共同考核驗收,根據考核考勤及驗收程序,農村公路養護質量得到大幅度提高,農村公路日常養護質量總體可控,質量得到保障。
3.時效指標完成情況。
20xx年度農村公路日常養護工作于20xx年12月30日前全部完成,達到年前目標。
成本指標完成情況。
根據上年養護情況考核結果,簽訂了20xx年養護合同,并根據考核結果下撥養護工程款,從而控制日常養護成本,日常性養護、群眾性養護、扶貧村組道養護工作指標均已完成。
20xx年財政績效評價農村公路日常養護預算400萬,農村公路國、省、縣道養護0.7萬/公路,村公路鄉道養護0.35萬/公路,村道0.1萬/公路,橋梁0.1萬/座。
(二)主要效益指標完成情況
1.經濟效益指標完成情況。經濟效益指標完成情況。項目的經濟性分析主要是對項目成本控制、節約等情況進行分析;項目的效率性分析主要是對項目實施的進度及質量等情況進行分析;項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析。
2.社會效益指標完成情況。從社會效益評價,工程完成后,對改善沿線的.農村公路路況得到較大提高,原來路面破損、沉陷地段較多,路肩水溝損毀嚴重,路面寬度相對較窄且路況不好,且常出現事故,日常養護項目實施后,加大了公路通行能力,極大減少交通事故的發生,提高公路安全通行能力、符合生態環境要求、可持續發展等方面都有很大的提升。
3.可持續影響指標完成情況。
項目的可持續性分析主要是對項目完成后,后續政策、資金人員機構安排管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析,項目根據進度發放養護工程款,根據養護情況進行通報,以便提高養護質量、效果。工程的實施極大地改善當地農村公路的交通狀況和國省道路的通行能力。對促進當地經濟發展,調整產業結構,加快沿線及周邊地區脫貧致富和新農村建設具有重大意義。
4.滿意度指標完成情況。
預算績效管理有效提高財政資金使用效益,人民群眾獲得感增強,全縣預算績效管理擴面提質,經問卷調查群眾滿意度達97%。
三、存在的問題
1、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
桂陽農村公路日常養護項目實施里程,由于已硬化的通組公路未列入日常養護范圍內,故實際實施的養護里程大于當年目標績效里程,日常養護經費嚴重不足。
我建設養護中心將加強日常性養護項目管理,提高日常養護補助基數,將通組農村公路納入日常養護項目計劃目標中。
2、其他需要說明的問題
(1)每年增加日常性養護里程,已硬化的通組公路列入群眾性及日常養護范圍內。
(2)主要經驗及做法通過建立微信群等措施養護承包人及時上報養護路線情況,發現情況及時處治,安全隱患及時處理,養護質量、效果得到了較大的提高,建議提高養護經費。
項目績效評價報告4
一、基本情況
(一)項目概況
1.項目背景
隨著我國社會經濟的飛速發展和社會市場經濟體制的不斷完善,交通建設作為我國國民經濟發展的重要基礎建設設施,正日益發揮著重要的作用。近年來,我國交通建設事業正在蓬勃發展,交通工程的質量問題逐漸成為社會各界廣泛關注的焦點之一。交通工程質量是建設過程中的核心,工程質量的優劣直接關系到公路的投資收益與交通運輸的安全。在當前我國不斷加大交通基礎實施建設的新形勢下,加強交通工程質量監督管理工作對國民經濟的發展具有重要的現實意義。根據編辦三定方案中對我局工作職責的規定等有關文件精神及交通部相關政策文件精神,交通工程質量監督管理工作主要是負責全省公路工程質量、安全、檢測、造價監督管理工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查,日常監督檢查和專項監督檢查,對公路橋梁隧道水運碼頭工程項目進行檢測監督,在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑒定;舉辦行業會議,專項培訓,編制出版行業板報書刊,收集造價信息,為監督工作提供辦公環境和條件;代省交通運輸廳收集、整理、歸檔、建檔等工程檔案管理工作。
2.項目主要內容及實施情況
交通運輸管理與監督項目資金主要用于:工程質量檢測委托業務費、質量監督人員因公出差國內差旅費、質量監督工作用車輛運行維護費,組織及參與質量監督管理相關培訓費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、購買行業書籍行業期刊辦公費、編制造價期刊、交通工程質量安全造價宣傳欄印刷費、交通基本建設檔案庫運行維護費、工作人員加班誤餐補助費、郵寄監督文件材料郵寄費、因公外出交通費、監督工作用辦公設備購置費、租賃專業技術考試場地租賃費等費用。
2021年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平,部分重點項目榮獲國家質量最高獎,未發生一般等級以上安全生產責任事故。全年受理審核7個公路項目、4個水運項目質量監督申請。召開監督例會16次、質量監督技術分析會7次。共組織公路、水運各類監督檢查、抽查107次(公路90次,水運17次)。開展“安全隱患大整治大排查”“堅守質量安全紅線”“博鰲論壇年會安全隱患整治”等安全專項檢查17 次。簽發《監督檢查通報》《現場檢查意見通知書》等文書61份(公路56份、水運5份),委托第三方機構出具檢測報告141份。受理核查6個項目22家工地試驗室的備案申請,通過21家,要求整改1家。安全隱患追蹤整改率100%,立案查處項目質量投訴1起,處罰金11.5萬元。完成本省2020年度試驗檢測和監理的信用評價工作(包括6家本省試驗檢測機構,16個公路工程項目72個工地試驗室,2020年檢測庫10家檢測機構和547名檢測人員;14家監理單位、17個監理標段、136名監理工程師及專業監理工程師)。推動8個政務服務事項進入省政務服務網“一體化”管理平臺,全年完成從業人員登記管理123人次、審查注冊人員5名。組織了2021年度公路水運工程試驗檢測專業技術人員職業資格考試工作任務(共審核958人次,1849科目)。及時受理1家檢測機構能力等級評定申請,辦理變更事項,核發《等級證書》。制訂了《海南省公路工程造價管理辦法實施細則》,草擬《海南省公路工程材料價格信息管理規定》草案及和其說明,協助省廳加強全省交通工程材料價格信息管理,增強材料價格發布的科學性、規范性、權威性。加大材料價格信息發布頻率。將《海南省交通工程材料價格信息》由雙月刊改為單月刊,為全省交通建設投資造價、審計管控及時提供數據保障(每月發布34種規格,雙月增加發布78種規格,共112種;全年18市縣共發布價格信息7810個數據)。依法開展項目造價審查。完成海口繞城公路美蘭機場至演豐段公路等3個設計變更7871.95萬元預算審查,核減206.6萬元。將萬洋高速儋州互通等項目審查發現的4個造價問題上報省廳。開展交通造價工程師執業注冊及培訓。受理、審核24人次執業注冊,組織41名省公路工程造價工程師繼續教育培訓。
3.資金投入和使用情況
截至2021年12月31日,該項目全年支出939.93萬元,占落實到位資金的99.95%,主要用于工程質量檢測委托業務費、出差差旅費、監督車輛運行維護費、外出辦公乘車交通費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、加班誤餐補助費、印制《海南交通質監與造價信息》和現場檢查意見通知書等印刷費、參加專業培訓和組織交通建設工程材料價格信息員培訓等培訓費、文件資料郵寄費、購專業書籍雜志等辦公費、儀器設備維修維護費、公路水運試驗檢測考試和安全管理人員考試場地租賃費、購監督工作用辦公設備、檢測考試收費平臺數據對接開發費等信息網絡購置費。
(二)項目績效目標
1.總體目標
負責全省公路水運工程質量安全監督及檢測、檢驗工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查,在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑒定等監督管理工作。經監督管理后,交通工程質量穩定、行業發展健康有序、工程造價科學合理。
2.年度目標
交通運輸管理與監督項目2021年年度目標:對公路工程項目進行備案核查、雙隨機一公開檢查、專項檢查、巡視檢查,公路水運監督項目驗證性檢測、竣(交)工檢測的出差人次大于等于840人次;2.對水運工程項目進行綜合檢查、專項檢查、巡視檢查的出差人次大于等于70人次;3.交通工程材料價格信息的主要發布品種(規格)大于等于50種;4.公路水運工程日常監督試驗檢測次數大于等于170次;5.工地試驗室專項檢查個數大于等于20個。6.經監督后公路工程項目質量符合《公路工程質量檢驗評定標準(JTG F80/1-2017標準)》的達標率在95%以上;7.經監督后水運工程項目質量符合《水運工程質量檢驗標準(JTS 257-2008)》的達標率在90%以上。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
本次評價對象為我局2021年交通運輸管理與監督項目預算經費。通過績效評價,了解該項目的實施、運轉和最后取得的成效等情況,找出不足之處或需要改進的地方,總結經驗,擬定下一步計劃和措施,完善預算編制工作。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準
1.績效評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、系統性原則、經濟性原則。
2.指標體系
從決策、管理、績效三個方面進行評價,具體包括項目目標、決策過程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實施、項目產出、項目效果等8項二級指標。
3.評價方法
單位自評采用定量與定性評價相結合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。
4.評價標準
績效評價標準按計劃標準對績效指標完成情況進行比較。
(三)績效評價工作過程
1.前期準備。按照《海南省交通運輸廳關于開展2022年預算管理績效工作的通知》》(瓊交財〔2022〕116號)要求,我局高度重視,迅速安排部署,由績效評價小組明確評價對象、內容、方法和工作步驟,確保績效自評工作按時完成。
2.組織實施。按照績效評價工作安排部署,要求各相關業務科室提供分管的項目資料、配合績效評價小組開展績效自評工作。
3.分析評價。一是合理設置評價指標體系,從決策、管理、績效三個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是采取定性和定量分析的方法,對各項規劃編制進行單一評價,再由評價組對自評表進行評分表,得出項目績效的平均分。
三、綜合評價情況及評價結論
根據項目績效評價自評工作的有關要求,我局績效評價工作小組按照既定的評價指標和評價方法,從決策、管理、績效三個方面對該項目進行了科學、客觀、公正的績效評價,最終確定績效評價評價得分99.47分,等級為“優秀”(評價說明:得分≥90分為優秀;80≤得分<90為良好;60≤得分<80為中等;得分<60為差)。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況
1.項目目標(滿分4分,得分4分)
(1)目標內容(滿分4分,得分4分)
項目設置了績效目標,績效目標明確、可量化,與實際工作內容相關,預期產出效益和效果符合海南省交通工程質量監督管理行業發展規劃要求的正常業績水平,績效目標與預算確定的項目資金量相匹配,得分4分。
2.決策過程(滿分8分,得分8分)
(1)決策依據(滿分3分,得分3分)
項目決策依據充分,符合國家法律法規和相關政策,符合海南省交通工程質量監督管理發展規劃和政策要求,符合我局“三定方案“規定的工作職責和年度工作計劃,得分3分。
(2)決策程序(滿分5分,得分5分)
符合財政對項目選取的要求,經過充分的前期自評,經我局預算績效小組審核后報局務會研究討論通過,項目實施調整履行也完成了相應的報批手續,程序合規,得分5分。
3.資金分配(滿分8分,得分8分)
(1)分配辦法(滿分2分,得分2分)
按照財政相關規定制定了我局預算管理制度,對預算資金安排和分配做出了規定,資金分配因素全面合理。項目資金根據各業務活動實際工作量以及我局預算限額總量進行分配。測算依據科學合理。項目資金分配額度與項目實際需求相適應,得分2分。
(2)分配結果(滿分6分,得分6分)
各業務科室均完成資金支出的序時進度和總任務,同時完成了各項工作內容,資金分配合理科學,在優先保障基本支出和重點工作的基礎上,對其他各項工作兼顧,取得較好效果,得分6分。
(二)項目管理
1.資金到位(滿分5分,得分5分)
(1)到位率(滿分3分,得分3分)
交通運輸管理與監督項目全年資金來源于財政資金預算撥款,預算數940.4萬元,落實到位資金940.4萬元,資金到位率100%,得分3分。
(2)到位時效(滿分2分,得分2分)
該項目資金全部為財政撥款預算資金,在年初是批復下達,我局按序時進度申請用款計劃,資金及時足額到位,得分2分。
2.資金管理(滿分10分,得分10分)
(1)資金使用(滿分7分,得分7分)
截至2021年末,項目資金支出940.4萬元,預算執行率99.95%。資金使用均按預算安排支出,調整次數不超過扣分次數。不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況,不存在超標準開支情況,得分7分。
(2)財務管理(滿分3分,得分3分)
有相應財務和業務管理制度,制度健全、合法合規、完整,會計核算規范,得3分。
3.組織實施(滿分10分,得分10分)
(1)組織機構(滿分1分,得分1分)
我局機構設置健全,分工明確,各項工作責任落實到位,得分
1分。
(2)管理制度(滿分9分,得分9分)
我局內控制度全面,實施有效,各流程節點的管控符合內控要求,各項制度能有效執行,得分9分。
(三)項目產出
1.產出數量(滿分5分,得分4.52分)
該項目2021年共設置績效目標9個,其中產出指標中的數量指標7個,效益指標中社會效益指標2個,各指標績效自評分值占比10%。該項目執行率績效自評分值占比10%。除一個績效目標未完成計劃目標值以外,其余均100%完成,預算執行率99.95%,占比分值按滿分計算,得分4.52分。
2.產出質量(滿分4分,得分4分)
2021年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平,部分重點項目榮獲國家質量最高獎,未發生一般等級以上安全生產責任事故,基本上達到預期目的,得分4分。
3.產出時效(滿分3分,得分2.95分)
我局在2021年年底完成預算安排的各項任務和支出進度。但在預算執行中序時進度有部分滯后,特別是受疫情影響和監督工程項目實際開工情況,上半年執行進度滯后,得分2.95分。
4.產出成本(滿分3分,得分3分)
我局2021年預算測算成本中有財政規定標準的不得超標準,無財政標準的'通過市場比價,擇優選取。此外,工作活動也按厲行節約原則整合資源,做到合理科學的支出。該項目實際支出均未超出預算成本,得分3分。
(四)項目效益
1.經濟效益(滿分8分,得分8分)
(1) 2021年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平,部分重點項目榮獲國家質量最高獎,未發生一般等級以上安全生產責任事故,為我省經濟發展提供了有力支撐。
(2)節約資金,減少財政支出。我局通過造價審查,降低工程投資成本,節約財政資金。為合理控制工程造價,提高建設資金的使用效率。
得分8分。
2.社會效益(滿分8分,得分8)
通過對交通工程質量監督,保障了國家人民的生命財產安全,為國家事業發展和社會發展提供了有力支撐,通過交通建設改善了人民群眾的出行條件,具有重要積極的社會效益。
3.可持續影響(滿分8分,得分8分)
海南省交通工程質量監督管理工作是我局主要工作在建設過程中,我局加強工程質量監督管理,發揮職能的正能量,確保項目正常保質保量按時實施,使各地區的經濟發展持續上升,社會效益明顯提高,為完善交通基礎設施條件,構建安全、方便、快捷的綜合交通運輸體系保駕護航,為國際旅游島、自由貿易島的建設添磚加瓦。
根據編辦三定方案中對我局工作職責的規定、七部委共同頒發的《關于加強重大工程安全質量保障措施的通知》(發改投資〔2009〕3183號)有關文件精神。海南省交通工程質量監督管理工作是我局每年必須且重要的工作。本項目資金來源為財政撥款資金。自我局轉為全額撥款單位后,省財政每年預算批復均含本項目,目前項目較成功,具有投資的必要性,得分8分。
4.服務對象滿意度(滿分8分,得分8分)
監督項目建設各方均滿意,得分8分。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
(一)主要經驗及做法
主要經驗及做法:科學合理地配置資金,盡可能將有限的財政資金分配好、使用好、管理好。認真執行資金收支使用制度,確保專款專用,防止項目資金被擠占挪用。進行項目預算編制時在本年度工作計劃的基礎上,結合上一年該項目的工作情況及各項支出費用情況進行編制,編制經費預算的同時制定本年度績效目標。在執行預算指標的過程中,嚴格遵守審批流程,嚴格控制支出,專款專用,每月追蹤支出進度,每季度對項目的執行情況進行分析和評價。
(二)存在的問題和建議
1.我局經常性項目預算結構較為單一,主要為監督管理工作經費,其中又以委托業務費為主,因此預算執行率與工程項目的進度密不可分。近兩年來,因建設項目環保問題和征地拆遷難等問題,建設項目并不能夠按照計劃進入重要工序。施工進度不可控,所以各項目監督抽查檢測進度不可控,預算執行進度會受到影響。
2.檢測委托業務周期較長,待完成委托業務并出具相應的檢測報告后方可結算,結算周期長影響月度的預算執行進度。
3.計劃外監督工作無法準確測算。根據省政府和省廳的要求和安排,我局在年度計劃外承擔了計劃外項目的監督工作,監督管理工作支出存在不確定性,成監督檢測經費無法準確測算。
4.監督技術人員不足。因全省在監項目多,我局人力資源有限,在一定程度上制約了監督工作的成效。
下一步我們將進一步加強預算管理工作,統一思想,提高認識。一是加強預算編制工作,做好事前準備工作,精細化編制預算。二是高度重視項目預算執行工作,及時發現預算執行存在的問題,及時調整無法支出的項目預算指標。三是加強預算執行分析,落實相關責任,更進工作方式,提高項目運行效率和成效。
六、有關建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
項目績效評價報告5
一、項目基本情況
(一)項目概況
1、項目背景。國家基本公共衛生服務項目是促進基本公共衛生服務逐步均等化的重要內容,是深化醫藥衛生體制改革的重要工作。針對城鄉居民存在的主要健康問題,以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群,面向全體居民免費提供的最基本的公共衛生服務。
2、主要內容。基本公共衛生服務主要內容為城鄉居民健康檔案規范化電子建檔、預防接種、孕產婦健康管理、兒童健康管理、65歲以上老年人健康管理、高血壓患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、傳染病及突發公共衛生事件報告、衛生監測協管服務、中醫藥健康管理、結核病患者管理。
3、實施情況。20xx年度衛生院嚴格按照規范要求提供服務,全年各項目均完成預期目標任務,服務對象綜合知曉率、滿意度不斷提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進一步提高,城鄉居民公共衛生差距不斷縮小。
4、資金投入。20xx年衛生院基本公共衛生服務項目經費全年預算數27.278萬元,全年執行數240.34萬元,執行率881.08%。
5、使用情況。20xx年基本公共衛生服務項目經費已全額、及時撥付到轄區內各村衛生室,并全部用于基本衛生服務建設。
(二)項目績效目標
1、總體目標。一是免費向城鄉居民繼續提供基本公共衛生服務,逐步提高基本公共衛生服務居民滿意度和知曉率;二是促進基本公共衛生服務均等化的機制基本完善,重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進一步提高。
2、階段性目標。一是衛生院嚴格按照規范要求提供服務,全年各項目均完成預期目標任務,服務對象綜合知曉率、滿意度不斷提高;二是重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進一步提高,城鄉居民公共衛生差距不斷縮小。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
1、績效評價目的。掌握轄區內12家村衛生室完成基本公共衛生服務項目數量、質量和效益,不斷總結經驗、發現問題,提出改進建議,推進基本公共衛生服務高質量落實,提高項目資金的使用效益。
2、績效評價對象。轄區內承擔基本公共衛生服務項目任務的12家村衛生室。
3、績效評價范圍。評價19項基本公共衛生服務項目,按照國家衛生健康委提供的工作規范和績效評價指標實施績效評價。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等
1、績效評價原則。績效評價過程公平、公正,績效評價結果客觀、真實,績效評價結果與項目資金分配掛鉤。
2、評價指標體系。根據《基本公共衛生服務項目績效評價方案》,評價指標體系主要包括組織管理、資金管理、項目執行、項目效果等 情況。績效評價采取百分制,各項評價指標賦分根據工作實際進行確定。
3、評價方法。包括現場評價、電話訪談、網絡評價、資料審核、日常工作評價等。其中,網絡評價由項目數據采集和質量評價應用程序完成,對村衛生室績效評價實行鎮級考核,區級抽查復核。
4、評價標準。根據指標的重要程度自主確定各項三級指標的權重分值,各項指標得分加總得出該項目績效自評的總分。
(三)績效評價工作過程
1、鎮級考核。20xx年12月下旬,衛生院對轄區村衛生室基本公共衛生服務項目進行了績效考核,考核結果上報到區衛健委。
2、區級考核。20xx年2月3日-12日,區衛建委組織考核督導組,采取網絡核查、查閱資料、問卷調查、電話核實等方式,對衛生院、12個村衛生室開展了20xx年度全縣基本公共衛生服務項目考核。
3、績效撥付。績效評價結束后,及時下發了績效評價通報,根據績效評價結果及時核撥基本公共衛生服務補助。
三、綜合評價情況及評價結論(附相關評表)
根據項目支出績效自評表,將項目支出后的實際況與績效目標進行對比分析,自評得分97.5分。
四、績效評價指標分析(可附表進行分析)
(一)項目決策情況。轄區內1家衛生院,12家村衛生室,20xx年基本公共衛生服務項目補助經費全年預算支付金額27.278萬元。
(二)項目過程情況。20xx年12月下旬,衛生院對轄區村衛生室基本公共衛生服務項目進行了績效考核,考核結果上報到區衛健委。
后期區衛健委組織核督導組,采取網絡核查、查閱資料、問卷調查、電話核實等方式,對衛生院、12個村衛生室開展20xx年度全區基本公共衛生服務項目考核。績效評價結束后,及時下發了績效評價通報,根據績效評價結果及時核撥基本公共衛生服務補助,項目資金實行專款專用,無截留、擠占、挪用專項資金情況,全部支出使用合法票據,無虛列項目成本。
(三)項目產出情況。根據績效評價結果,區衛健委及時核撥基本公共衛生服務補助,20xx年度共撥付村基本公共衛生服務補助經費共計240.34萬元。
(四)項目效益情況。衛生院嚴格按照規范要求提供服務,全年各項目均完成預期目標任務,服務對象綜合知曉率、滿意度不斷提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進一步提高,城鄉居民公共衛生差距不斷縮小。
五、主要經驗及做法
(一)領導重視,完善工作機制。衛生院把基本公共衛生服務項目列入重要工作,及時調整補充基本公共衛生服務項目領導小組成員,明確分工,落實責任,堅持月例會制度,常抓常議,研究解決問題,確保服務工作深入持續開展。
(二)營造氛圍,提升服務質量。以“:醫心為民、暖心居民”黨建品牌為載體,以“我為群眾辦實事”為契機,充分利用多媒體、LED、微信群、QQ工作群、講座、健康義診等方式對主題日活動進行宣傳,營造濃郁的“我承諾、我服務”的宣傳氛圍,集中開展了家庭醫生簽約服務和基本公共衛生服務“進機關、進社區、進農村、進學校、進 家庭”的“五進”活動。重點圍繞兒童、老年人、孕產婦及慢性病患者等重點人群,針對性地開展健康咨詢、健康信息更新、健康體檢、生活方式指導、康復理療等現場健康服務,提升服務質量,提高居民獲得感。
(三)規范管理,突出質量核查。全面推進健康檔案質量核查和動態管理工作,充分發揮項目相關各方的'積極性,明確任務,壓實責任。衛生院組織相關人員每月定期督導各村衛生室基本公共服務項目開展情況,并不定期督查,對存在的問題和短板及時梳理,并要求立即改正,衛生院通過每月21日的月例會,研討基本公共服務項目開展存在的問題,商討解決辦法
六、存在問題及原因分析
20xx年基本公共衛生服務項目工作取得了一定的成效,但仍然存在一些突出問題,與上級要求還有一定差距,具體表現如下幾點:
(一)資金投入不足。基本公共衛生服務項目資金投入不足,制約了基本衛生服務的發展。
(二)業務人員不足。人才缺乏,全科人員不足,影響了基本公共衛生服務項目的開展進度。同時在全國嚴重疫情的影響下,醫務人員嚴重不足,多項基本公共衛生服務得不到很好的開展,導致居民知曉率及滿意度偏低。
(三)服務認識不足。居民基本衛生服務認識存有距離,上門建檔和隨訪主動配合存在一定困難。
(四)服務意識不強。個別村醫對基本公共衛生服務意識不強,不能很好配合我院開展的重點人群健康體檢工作,致使我院重點人群體檢率較低。
七、有關建議
(一)增加投入。提高基本公共衛生服務項目資金投入,為基本公共衛生服務提供有力保障。
(二)招聘人員。建議招聘基本公共衛生專業人員,提高基本公衛工作能力和工作效率。
八、其他需要說明的問題
無
項目績效評價報告6
一、項目基本情況
米易縣歷史文化展覽館于20xx年xx月xx日正式建成并對外開放,建筑面積1300平方米。展覽館以米易歷史文化發展為主線,集合聲、光、電等多種手段,利用圖片、文字、實物、模型等形式,展現米易歷史文化。在米易縣打造康養度假目的地的大背景下,米易歷史文化展覽館傳統的展示功能無法滿足現實的需要。20xx年縣委政府決定對米易歷史文化展覽館進行升級改造,提升歷史文化展覽館品質,拓展米易新形象,同時為確保檔案館正常接收新增檔案,保障檔案館電子檔案數據安全,對服務器存儲系統、容災備份系統進行擴容。經政府審批,同意投入資金100萬元。
二、評價工作開展情況
本次的展覽館改造及運行設備采購項目,包括米易縣歷史文化展覽館升級改造和檔案館服務器存儲設備、檔案容災備份采購兩個子項目,項目總投資100萬元。評價工作重點從項目審批、項目實施、資金的來源及管理等方面進行。
(一)現場評價抽樣選點情況。
檔案館服務器存儲設備、檔案容災備份采購項目,查看了國資辦立項審批、政府采購項目委托代理、采購合同、設備驗收、資金下達撥付、會計核算等資料。
歷史文化展覽館升級改造項目,查看了政府項目審批、國資辦立項審批、政府采購成交通知書、采購合同、完工驗收記錄單、項目竣工結算、資金下達撥付、會計核算等資料。
(二)項目總體評價。
展覽館改造及運行設備采購項目,項目建設通過政府及相關部門的審批,項目實施依據充分,績效目標比較明確。制定了項目實施方案,在項目實施過程中執行了相關政策規定,項目的立項審批、采購方式、合同簽訂、完工驗收、資金撥付等程序未發現不符合政策要求的情況。檔案局內部建立了財務管理制度。經查閱相關資料,并進行綜合評價,展覽館改造及運行設備采購項目績效評價得分98.2分。
三、項目實施情況
(一)項目決策。
1.績效目標情況。
(1)擴大電子檔案存儲服務器系統、容災備份系統容量,將存儲系統容量擴大到48TB。
(2)提升歷史文化展覽館品質。提升展廳品牌影響力和展示效果,拓展米易新形象,重點改造米易歷史沿革的內容(清代、民國時期的痕跡)、現代民族特色展示和城市、鄉村旅游成果展示,增加展廳互動三維設備。
2.決策依據情況。
米檔報[20xx]1號《關于解決展覽館改造和采購運行設備經費的`請示》及縣政府批示。
3.資金分配情況及分配結果。
展覽館改造及運行設備采購項目,政府共安排資金100萬元,其中檔案館服務器存儲設備、檔案容災備份采購項目24.96萬元,歷史文化展覽館升級改造項目75.04萬元。
(二)項目管理。
1.資金到位情況。
檔案館服務器存儲設備、檔案容災備份采購項目到位資金24.96萬元(米財資行[20xx]184號),歷史文化展覽館升級改造項目到位資金75.04萬元(米財資行[20xx]184號20萬元,米財資行[20xx]252號55.04萬元。)。
2.資金管理情況。
展覽館改造及運行設備采購項目資金按專項資金管理,按項目實施進度及合同約定撥付資金。
3.財務管理情況。
單位建立了財務管理制度、財務內部控制制度、現金、銀行存款和財務印章管理制度、財務報銷制度、固定資產管理制度、專項經費財務管理制度等財經制度,本次評價的項目資金納入國庫集中支付制度管理。
4.組織實施情況。
服務器存儲設備、檔案容災備份采購(1)20xx年x月xx日縣國資辦準予立項,采用詢價采購,交采購代理機構組織采購。
(2)20xx年x月xx日與米易縣公共資源交易中心簽訂《米易縣政府采購項目委托代理協議》。
(3)20xx年x月xx日與攀枝花明誠信息技術有限公司簽訂《米易縣檔案局電子設備采購合同》
(4)20xx年x月xx日,采購的電子設備驗收合格入庫(附:米易縣政府采購驗收報告單)
歷史文化展覽館升級改造項目
(1)20xx年x月xx日,政府批準米檔報[20xx]7號關于確定“米易縣歷史文化展覽館升級項目采購”招標基準控制價的請示。基準控制價75.04萬元。
(2)20xx年x月xx日,國資辦批準立項,采購方式為競爭性磋商,交采購機構組織采購。
(3)20xx年x月xx日,下達成都一品紅展示有限公司《政府采購成交通知書》,成交金額65.60萬元。
(4)20xx年x月xx日,業主方與施工方簽訂項目增量合同,增量金額64,859.73元。
(5)20xx年x月xx日,政府審批自行采購歷史文化展覽館簽字臺,金額29,540.27元。
(6)20xx年x月xx日,項目完工驗收(驗收合格)。四、項目績效情況
(一)項目完成情況。
1、服務器存儲設備、檔案容災備份采購。20xx年x月xx日設備采購完成,驗收入庫,設備驗收“數量、參數正確,質量合格”。
2、歷史文化展覽館升級改造項目。20xx年x月xx日項目完工,經驗收組驗收,項目驗收合格。
(二)項目效益情況。
服務器存儲設備、檔案容災備份采購,擴大了電子檔案存儲服務器系統、容災備份系統容量,保障了新增檔案的儲存保管。
歷史文化展覽館升級改造項目,提升了展廳品牌影響力和展示效果,拓展了米易新形象,能更好的展示米易歷史沿革的內容(清代、民國時期的痕跡)、現代民族特色展示和城市、鄉村旅游成果。
五、評價結論及存在問題
(一)評價結論。
展覽館改造及運行設備采購項目,項目通過了政府及相關部門的審批,依據充分,績效目標比較明確。制定了項目實施方案,在項目實施過程中執行了相關政策規定,項目的立項審批、采購方式、合同簽訂、完工驗收、資金撥付等資料完整,且未發現不符合政策要求的情況。檔案局內部建立了財務管理制度。經查閱相關資料,并進行綜合評價,展覽館改造及運行設備采購項目績效評價得分98.2分。
(二)存在問題。
1、項目實施方案中,項目績效目標內容制定不夠完整,對項目具體實施指導性不強。
六、相關建議
針對以上存在的問題,提出相關建議如下:
加強項目實施方案的制定,增強實施方案對項目整個實施過程的指導,同時提高項目實施方案的可操作性。
項目績效評價報告7
一、基本情況
(一)項目內容
按照《昆明市主城區集貿市場20xx—20xx年提升整治三年行動計劃》,對昆明市五華區、盤龍區、官渡區、西山區、呈貢區、東川區(銅都街道辦事處)、晉寧區(昆陽、晉城街道辦事處),高新區、經開區、滇池度假區、昆明空港經濟區(大板橋街道辦事處)轄區范圍內所有集貿市場,按照“改造升級一批、取締關閉一批、新建擴建一批、收購回購一批”的總體思路和“誰主辦、誰負責”的原則,通過改造提升、綜合整治、促進主城區集貿市場硬件提檔、管理升級,全面達到《昆明市標準化菜市場建設改造規范(20xx年修訂)》標準,成為布局合理、設施先進、功能完善、管理規范、環境優美、購物方便、食品安全、群眾滿意的購物場所。
根據昆明市集貿市場建設管理工作領導小組相關會議精神,20xx年繼續安排1億元專項資金,用于集貿市場改造提升及建設管理,并采取“以獎代補”的方式,直接補給主城區各縣市區。
(二)資金安排及使用情況
集貿市場規范化對下補助項目20xx年預算安排資金10,000.00萬元,實際到位資金10,000.00萬元,截至20xx年12月31日各區縣實際使用資金7,092.18萬元,結余資金2,907.82萬元,資金結余率為29.08%。
(三)項目進展情況
各區縣20xx年計劃升級改造集貿市場91個,新建集貿市場28個,取締關閉集貿市場14個,回購集貿市場2個,截至20xx年12月31日實際完成升級改造集貿市場62個,新建集貿市場10個,取締關閉集貿市場6個,回購集貿市場0個。
二、績效評價結論
昆明市市場監督管理局20xx年集貿市場規范化對下補助項目績效評價得分76.75分,評價等級為“中”。通過項目的實施促進主城區集貿市場硬件提檔、管理升級,逐步達到《昆明市標準化菜市場建設改造規范(20xx年修訂)》標準,成為布局合理、設施先進、功能完善、管理規范、環境優美、購物方便、食品安全、群眾滿意的購物場所,但存在項目年度計劃未完成、項目管理制度內容不完善、項目資金執行率不高、預算申報工作有待加強等問題。
三、存在問題
(一)項目年度計劃未完成
各區縣20xx年計劃升級改造集貿市場91個,新建集貿市場28個,取締關閉集貿市場14個,回購集貿市場2個,截至20xx年12月31日實際完成升級改造集貿市場62個,新建集貿市場10個,取締關閉集貿市場6個,回購集貿市場0個。主要原因是該部分市場已納入片區改造或城市更新改造計劃,或因土地性質有問題,無法改造,或是正在實施,暫未達到提升改造驗收要求。
(二)項目管理制度內容不完善
《昆明市集貿市場建設管理工作獎補辦法》和《昆明市主城區集貿市場20xx-2020年提升整治三年行動計劃》中沒有對資金使用范圍和項目管理的關鍵環節作出更明確的`要求,致使區縣不能及時、有效的發揮項目資金效益及指導項目后續相關工作的實施。
(三)項目資金執行率不高
集貿市場規范化對下補助項目20xx年預算安排資金10,000.00萬元,實際到位資金10,000.00萬元,截至20xx年12月31日各區縣實際使用資金7,092.18萬元,結余資金2,907.82萬元,資金執行率為70.92%,資金結余率為29.08%。
(四)預算申報工作有待加強
根據項目預算申報表顯示,所設績效目標未對項目在20xx年所要達到的總體產出和效果進行描述,未明確20xx年計劃數和預計要達到的效果。
四、建議
(一)嚴控項目進度,提前做好項目規劃調整
轄區人民政府應嚴控項目進度,應在三年行動計劃的基礎上每年末對項目存量與增量進行統計梳理,并提前對納入下一年度提升整治計劃的市場進行核實,若計劃有變應按照程序提前變更,以確保計劃數與實際完成數相匹配。
(二)建立健全管理制度,有效推進項目實施
昆明市集貿市場建設管理工作領導小組應進一步建立健全補助資金管理制度,對集貿市場補助資金使用范圍,成果資料提報、資金審批流程、資金報銷單據資料、事后財政資金效益評估等做出明確要求。建立健全制度后方便項目單位按照制度執行,積極使用補助資金,實現財政資金效益最大化。
(三)完善項目管理機制,實時掌握項目實施情況
轄區人民政府應完善項目管理機制,例如:年終時各個縣區項目單位上報下一年年度新建、改建、取締、關閉、回購計劃,以便市場監督管理局知曉年度工作計劃安排;實施過程中要求按季度定期報送項目實施進度及項目資金使用情況統計表,以及時掌握信息對項目及資金進行合理調整;年度終了時對各個項目實施情況進行總結,特別針對進度滯后緩慢項目核實具體原因,方便及時一對一處理。
(四)加強預算管理工作
昆明市市場監督管理局和項目實施單位做好預算編制前的調查研究和分析工作,結合部門職能、年度績效目標和項目特點編制可考核的量化和細化績效指標,保證績效目標的合理性和績效指標的明確性。此外,建立項目績效運行監控機制,及時進行管理和督促檢查,預防問題產生,及時糾偏并整改,引導績效目標的實現。
項目績效評價報告8
一、項目概況
(一)項目基本情況。
每年區本級預算安排科普專項經費,用于開展科技知識宣傳和普及,教育和培養青年科技人才,組織青少年科技創新比賽,提高全民科學素質。
資金管理與使用情況:市科協制定了《攀枝花市科普專項資金管理辦法》,明確了預算編制、資金使用范圍,財務核算等要求。根據預算安排,20xx年,區本級安排科普項目資金30萬元,實際支付36.52萬元,主要用于:天府科技云服務工作完成市級規定目標任務,開展科普宣傳活動,開展電腦機器人培訓, 辦公科普共享基地建設,編印科普圖書掛圖,27個科普e站日常維護,“攀枝花市科普東區”微信公眾號運營,27個科普畫廊更新等活動。
(二)項目績效目標。
項目主要內容:成功舉辦第19屆四川省青少年機器人競賽,轄區5所學校7支隊伍共獲得2個一等獎(全省共5個一等獎),2個二等獎,3個三等獎;開展為期三周的暑假青少年科技實踐公益活動,免費培訓600余名學生;完成四川鄉村振興科技在線”東區運管中心建設,分診員、信息員隊伍已籌建完畢,開展了首輪入庫專家、信息員業務培訓;幫助蘭尖故事、東區消防救援大隊、東華街道陽城社區3個科普共享基地成功申創為省級科普共享基地,爭取科普基地專項補助資金3萬元;27個科普畫廊一季度換一次。同時,承辦全市“科技活動周”開幕式及活動,開展“科普宣傳周”活動。
(三)項目自評步驟及方法。
1、前期準備。根據省、市、區相關文達準備每年科普宣傳、“科技三下鄉”“科技之春”等工作。
2、實施情況。項目績效評價實施步驟:(1)聯合企業或者學校召開座談會。(2)現場查看。進行實地查看,布置活動場地、記錄活動參加人員(3)得出評價結論,形成績效評價報告。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復情況。
科普資金按東區人口總數人均1.5元經費作為基礎數據,按照20xx年度工作計劃及重點工作為依據申報預算。區財政局批復后作為專項下達到單位,由單位按照工作進度向區政府報告待批復后,方可使用。
(二)資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃。
“天府科技云服務”平臺打造由區科技局牽頭,草擬實施方案報區政府辦,通過區政府常務會后實施;各類大型科普宣傳活動實行一活動一方案,根據活動實際情況,研究出可操作性極強的實施方案,由黨組會議形成統一意見給予執行。
2.資金到位。
每個項目及活動經費都專款專用,嚴格控制經費,確保資金的安全性、專用性。
3.資金使用。
科普活動涉及的資金由東區科技局黨組會議通過后,按年初工作計劃使用。
(三)項目財務管理情況。
東區科技局嚴格按照事業單位會計制度及報賬程序并聘請專業會計機構代理做賬。
三、項目實施及管理情況
項目監管情況。所有項目及活動的資金均實行專款專用,由黨組會議形成統一意見給予執行,確保資金的'安全性、專用性。
四、項目績效情況
(一)項目完成情況。
20xx年開展科普宣傳活動11次,開展電腦機器人培訓10期,編印科普圖書掛圖20000冊 ,27個科普e站日常維護,“攀枝花市科普東區”微信公眾號運營,27個科普畫廊一季度換一次,共更換四期。
舉辦集中宣傳活動8場,科普文藝表演1場,科普講座50余場,播放科普聲像節目6次,舉辦壩壩電影1場,媒體宣傳報道20余次,發放資料近30000份、書籍350套,應急演練咨詢300人次,義診1000余人次,展板50塊。覆蓋了社區(村)55個,受益群眾8萬人次。
20xx年,東區天府科技云平臺注冊用戶新增20xx戶,個人用戶新增1944人,注冊科技工作者新增1274人,組織機構用戶新增83戶,均全市排第1名;科創工作室新增342個,市排名第2名;科技服務發布新增5250個,新增成交228單,市排名第1名;科技成果發布量省排名第1名,成交新增11單,市排第1名;科研項目承接新增74個,市排名第1名;成交金額新增28962.0001萬元,省排名第2名,市排名第1名。
(二)項目效益情況。
20xx年,結合“世界環境日”“世界地球日”“防災減災日”“艾滋病日”“國際禁毒日”“低碳環保日”“ 食品安全活動周 ”等公眾紀念日,把科普宣傳與衛生健康、環保、防艾、禁毒、防震減災、消費維權、森林防火、農技培訓、康養等工作結合起來,積極動員社會各界力量參與和支持科普宣傳活動,累計開展校園青少年科技實踐活動2場,放映科普聲像節目6次,觀看人次達2200余人次,媒體宣傳報到20余次,發放資料近30000份、書籍350套,咨詢300人次,義診600人次,展板50塊,受益群眾10萬人次。
五、評價結論及建議
(一)評價結論。
根據該項目績效評價指標體系和績效檢查情況,該項目整體績效分值100分,實得100分,主要績效表現在以下幾個方面:
精準服務企事業單位:區科協會同園區、經信等行業主管部門深入規上企業、高新技術企業、科技型中小企業推廣宣傳,機構用戶已達846個。東區科協先后組織集中培訓10余場,惠及企業100余家,指導企事業單位發布科技所需959條,達成訂單交易額1579萬余元,有效助力企事業單位科技供需對接轉化;協調區級相關部門推薦法律、金融、財稅等第三方服務機構入駐平臺提供服務。
精準服務人民群眾:結合全國科普日、科技活動周等大型活動開展天府科技云宣傳推廣工作,聯合街道社區向轄區居民宣傳推廣天府科技云,發放小禮品1000余份,注冊科普工作者已達2365人,精準科普服務量255745次。
精準服務科學決策:由東區科協牽頭,建成面積達100平方米的東區“云服務中心”,實時動態展示全區注冊量、發布量、交易量,全天候監測企業科技服務獲取率、科技工作者科技服務供給率、企業科研成果轉化落地率、科技工作者科研項目承接率等數據指標。這些成果為東區提供了大量數據支撐,今后還將積極為東區區委、區政府科學決策提供服務。
(二)存在的問題。
1.績效目標設立不夠明確、細化和量化。項目單位雖然設立了項目資金績效目標,但目標不夠明確、細化和量化。
2.項目資金未單獨列賬。財務核算時,將科技工作項目資金與青少年科技工作相互混合使用,未按規定單列反映,無法準確了解項目開支的真實情況。
(三)相關建議。
1.進一步規范績效目標編制,在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。
2.完善項目管理制度。項目管理制度要求內容完整,包括項目實施制度和資金管理制度。項目實施制度主要內容應包括:制定項目實施方案,明確項目實施內容,確定項目開展、審批程序,收集保管相關資料,建立項目實施臺賬等。資金管理制度主要內容應包括:項目資金單獨列賬核算;確定資金使用范圍和審批程序,項目開支標準;明確票據及資料內容完整,手續齊全,符合相關規定等。
3.加強財務管理。一是對項目資金實行單獨列賬核算,準確反映項目支出情況,不得擠占、截留、挪用項目資金;二是要規范報賬程序,票據要求內容完整、手續齊全、報賬及時;三是嚴格執行相關費用開支標準,不得超標準開支。
項目績效評價報告9
一、項目資金下達情況
浪卡子縣20xx年度高標準農田建設項目總投資20xx.91萬元。其中中央財政農田補助資金1222萬元,自治區財政農田補助資金470萬元,市級配套資金245萬元,縣級自籌資金162.91萬元。建設面積1萬畝。該項目建設地點位于浪卡子縣倫布雪鄉雪宗村;多卻鄉絨布村、日吾扎村;打隆鎮林西居委會、曲龍村;卡龍鄉卡龍村、果巴村。
二、績效目標分解下達情況
為加快推進我縣高標準農田建設,鞏固和提高糧食生產能力,20xx年中央財政農田補助資金1222萬元,自治區財政農田補助資金470萬元,市級配套資金245萬元,縣級自籌資金162.91萬元。績效目標為建設高標準農田1萬畝,每畝建設標準1878元。
三、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1、項目資金到位情況分析
浪卡子縣20xx年高標準農田建設項目總投資20xx.91萬元,中央財政農田補助資金1222萬元,自治區財政農田補助資金470萬元,市級配套資金245萬元,縣級自籌資金162.91萬元。到位資金1937萬元,到位率92.2%。
2、項目資金執行情況分析
根據農業農村部《農田建設項目管理辦法》(農業農村部令20xx年第4號)有關要求,農田建設項目建設期一般為1至2年。我縣高標準農田建設項目都跨年實施,20xx年度高標準農田建設項目建設期一般至20xx年5月完工,按照財政部、農業農村部《農田建設補助資金管理辦法》(財農〔20xx〕46號)相關規定使用資金,農田建設財政資金支付嚴格按照國庫集中支付制度的有關規定執行。
3、項目資金管理情況分析
浪卡子縣農村工作領導小組辦公室出臺了浪卡子縣農田建設項目管理辦法,切實加強項目管理和資金監管,把制度建設覆蓋到項目操作每一個關鍵環節。嚴格執行項目申報、專家評審、事中督導、竣工驗收等管理程序,主動公開公示,接受群眾監督。項目資金依據項目實施進度,及時結算和足額撥付各項資金,未發現擠占、截留、挪用項目資金問題。
(二)績效目標完成情況分析
1、產出指標完成情況分析
(1)數量指標:績效目標為建設高標準農田面積為1萬畝,我縣完成高標準農田建設1萬畝,任務完成率100%。
(2)質量指標:我縣建設的1萬畝高標準農田驗收合格率100%。由于高標準農田建設項目為跨年度建設項目,20xx年立項的高標準農田建設項目于20xx年10月初開展了驗收工作。
(3)時效指標:我縣20xx年高標準農田建設項目建設期都為半年,均于20xx年5月全部完工。
(4)成本指標:我縣20xx年高標準農田建設項目財政補助資金執行畝均1878元標準,遠低于本地市場價,完成了績效目標。
2、效益指標完成情況分析
經濟效益:項目建成后,浪卡子縣20xx年度高標準農田建設項目共新增產量糧食3.6萬kg,油菜0.63萬kg,項目新增種植業總產值22.39萬元,項目區農民收入增加總額91.9萬元。
社會效益:項目建成后,20xx年度高標準農田建設項目直接受益農戶數量達1137戶,直接受益農業人口數達4614人,農民年純收入增加總額達91.9萬元。
生態效益:通過高標準農田建設,健全了項目區的水利排灌系統,從而達到增加有效灌溉耕地,提高土地的利用率,大大提高了項目區抵御自然災害(尤其是旱災和洪澇災害)的能力,降低了項目區水土流失的可能性,起到了調節氣溫,凈化空氣,美化環境的作用,使項目區內生態環境進入良性循環,并逐步改善。
可持續影響分析:通過對項目區統一規劃,強化設施配套,推廣新品種、新措施,農業種植結構進一步優化,農作物產量穩步提高,農民收入增加。特別是項目水源工程的建設對項目區耕種和豐收起到了較大的`作用,為農業的持續穩定發展創造良好的條件。
3、滿意度指標完成情況分析
我縣20xx年高標準農田建設項目均已完工,項目區公眾滿意度達到100%。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
將績效自評結果作為以后年度專項支付預算申請、安排、分配的重要依據,并按規定及時政務公開。
項目績效評價報告10
一、基本情況
(一)項目總體情況
根據省市下達的文件,我縣20xx年暢通工程里程為19.744公里,項目類型為老村道加寬,我縣實行三年計劃二年完成,分別于20xx、20xx年度提前實施完成。項目主管部門為南陵縣交通運輸局,項目實施單位為項目所在的各鎮人民政府,項目進展情況情況如下:開工數19.744公里、完工項目數10個、完工里程19.744公里、完工率100%。
(二)資金安排、使用和結存情況
我縣除交通預算安排的補助資金外,剩余項目資金由縣政府兜底,目前均已按合同撥付到位,無補助資金結存情況。
(三)績效目標
20xx年度目標為19.744公里,目前已完成,切實改善南陵縣農村鄉村交通條件,進一步提升農村公路通達深度和網格化水平。
二、績效評價結論
績效評價表明,南陵縣農村道路暢通工程項目管理整體情況優良,主要表現在:一是組織機構健全。縣政府成立領導組,下設辦公室和技術指導組,各鎮也成立相應的組織機構,協調推進工程建設。二是注重制度建設、資金保障及使用管理。南陵縣制定并印發《南陵縣農村道路暢通工程實施辦法》等管理制度,以加強項目建設管理工作和資金管理要求。三是強化項目考核和過程管理,實行項目考核。同時健全質量保證體系,實行政府監督和社會監理相結合,項目“四制”執行情況總體情況良好,未發生責任安全事故;四是項目效益明顯,社會群眾對項目實施的滿意度較高。隨著項目整體推進,項目在改善農村鄉村交通條件、保障道路通行、促進鄉村經濟發展、助推精準扶貧等方面的效益良好。自評得100分。
三、指標分析
1、投入
(1)項目決策
南陵縣項目計劃均已納入省交通運輸廳項目庫管理,視同立項,年度計劃按程序上報并經審批下達,項目績效目標符合省政府三年總體規劃的要求,并進行合理分解。
(2)資金落實
截至評價基準日,中央、省、市級補助資金由縣財政全部撥付至各鎮財政所,項目地方自籌資金也根據實施辦法予以明確,足額安排到位,撥付及時。
2、過程
(1)項目管理
南陵縣項目管理按管理層次成立相應的組織機構,制定相應的業務管理辦法和制度,項目“四制”執行情況總體情況良好,項目開工審批程序執行到位,實施過程未發生質量事故及安全責任事故。主管部門定期不定期進行項目質量巡查,項目交竣工驗收及時、符合相關規定,資料提供及時、齊全、真實、準確,項目按規定執行公示,公示內容完整。
(2)財務管理
南陵縣重視項目財務制度建設,專項資金和內部財務管理等管理制度比較健全,會計核算比較規范,項目法人單位項目資金支付手續完備、資料齊全,符合相關規定。
3、產出-項目產出
(1)目標任務完成情況
基本完成各項批復內容。
(2)項目完成及時性
南陵縣項目開工率100%、完工率100%,完工項目竣(交)工驗收辦結率100%,中央、省、市級補助資金使用率100%。
(3)質量達標情況
項目全部完成,質量驗收全部合格,現場踏勘,觀感較好,工程實體質量較好,有少數存在缺陷且及時整改處理。
(4)技術規范符合程度
技術規范符合程度從建設規模和技術標準兩個方面,通過隨機抽查方式反映項目整體技術規范符合程度,現場抽查未發現項目實際執行技術標準低于批復。
(5)中央、省、市級補助資金使用率
中央、省、市級補助資金使用率100%。
4、效果-項目效益
(1)社會效益
改善農村交通出行條件,完善路網結構,減少擁堵、縮短通行時間;降低運輸成本;改善農民生產生活條件;改善村容村貌;提高政府威信;維護社會發展公平等社會效益顯著。通過近年來的交通基礎設施投入運行,已顯著的拉動了上述道路沿線的農村經濟發展,農村群眾生產、生活模式趨向多元化。
(2)生態效益
項目建成后減少車輛揚塵,道路暢通,路面整潔,道路兩側綠化完整;注重生態環境保護和水土保持,施工現場滿足環境衛生等要求,無周邊群眾對生態環境等方面投訴,經過長期地、持續地建設努力,促進項目實施沿線的生態環境持續改善和區域農村經濟不斷發展。
(3)可持續影響
建立農村道路養護管理相關制度,及時更新項目基礎臺賬信息,認真履行養護巡查和養護職責,落實農村道路暢通工程的養護資金,明確養護人員,項目養護管理納入縣鄉兩級政府目標責任考核,強化宣傳和積極引導沿線廣大農村群眾參與管理、養護,發揮好民生工程的長期效益,促進城鄉之間、區域之間的運輸通達能力的可持續影響不斷增大。
(4)社會公眾或服務對象滿意度
績效評價通過問卷對項目沿線群眾滿意度進行了調查,結果顯示,社會公眾對項目建設滿意度高,項目建設將能夠改善農村地區生態環境及交通條件,有利于完善農村地區路網結構,有利于周邊群眾出行,使農村群眾切實感受到黨和政府的`惠民政策。
四、主要經驗及做法
結合本地實際做法,總結如下:
1、前期工作
自省、市開展農村道路暢通民生工程以來,我縣高度重視,積極主動提前做好準備工作。根據我縣實際情況制定了暢通工程實施方案,縣政府成立南陵縣農村道路暢通工程領導組,成員單位由發展改革、交通、財政、住建、國土、公安、監察、環保、水務、審計等部門及各鎮組成。下設縣農村道路暢通工程領導小組辦公室,辦公室設在縣交通運輸局,辦公室對全縣農村道路暢通工程進行行業指導和技術服務,同時成立農村公路暢通工程質量監督組。根據“縣道縣管”、“鄉道鄉管”、“村道村管”的原則,農村道路暢通工程縣級項目由南陵縣交通運輸局縣鄉公路管理所為項目法人,鄉級、村道由所轄各鎮人民政府為項目法人。農村公路暢通工程項目的征地拆遷、桿管線遷移等費用均由項目所在各鎮承擔。暢通工程建設費用,按工程項目中標價,除省、市補助資金外,不足部分由縣財政兜底。
2、各項文件精神落實及相關做法情況
(1)縣委縣政府高度重視,嚴格按照相關文件要求,由縣農村道路暢通工程領導組組長定期調度一月一次,副組長定期調度半月一次,辦公室定期調度每周一次,會議調度和現場調度相結合。
(2)縣交通運輸局安排人員專門聯系各鄉鎮并參與項目各階段工作。如在項目設計階段,要求項目無論規模大小,里程長短均要按照公路規定的相關文件精神進行設計評審;在清單和控制價編制過程中,根據現場情況、項目特點進行合理的審核,同時聯系市交通局、市公管局提前謀劃項目實施過程中及招標期間的相關問題;在項目實施過程中,巡查和監督相結合,現場解答和解決相關技術問題并配合各項工作等。
(3)各鎮安排專人負責,提前組織項目所在村進行動員宣傳并發放告知書,為施工環境打下良好的基礎,在項目實施過程中,各鎮及相關主要負責同志非常重視,不定期到現場了解工程進展,同時按照要求進行項目七公開、聘請“三老”(老干部、老黨員、德高望重老人)人員對工程質量進行群眾監督、委托第三方檢測機構獨立抽檢等,以確保工程質量;利用有效時間,搶抓晴好天氣,以確保工程進展。
(4)市地方公路管理處、市民生辦、縣民生辦、縣農村道路暢通工程領導小組辦公室及質量監督組定期及不定期組織對農村道路暢通工程實施情況進行監督檢查,為嚴格實施此項民生工程,
(5)項目實施期間,在社會監督、企業自檢、監理抽檢和業主委托第三方檢測之外,縣局對各鎮分別抽取了巡檢單位進行巡查和檢測,以確保工程質量,并利用調度會間隙或會后時間進行工程相關業務培訓及問題解答,要求各鎮按照公路建設相關規定,做到“一路一檔”,同時為及時了解工程進展情況,建立微信群,各鎮相關負責人及責任人加入,方便及時上報工程進展。
五、存在的主要問題
1、項目管理水平有待提高,技術力量薄弱,管理人員缺少且水平不高。
2、基層資金力量不足,財政吃力。
六、意見、建議
結合本地實際情況,針對項目管理提出意見或建議
1、加強人員和技術力量,應多次培訓。
2、建議加大資金補助力度。
項目績效評價報告11
一、基本情況
(一)項目概況
1、項目背景
交通運輸市國民經濟和社會發展的基礎性、先導性產業和服務性行業,隨著交通運輸業的大力發展,人民群眾的出行需求有所不同,這對交通運輸行業也提出了更嚴格的要求。為保障群眾出行安全,合法權益得到保障,滿足群眾出行需求,促進道路運輸行業穩定、健康有序發展。
2、項目主要內容
交通運輸行政執法監管項目實施單位是南昌市公路運輸管理處,為經常性項目,項目主要是依據《江西省道路運輸條例》,履行以下工作職責:一是宣傳、貫徹、執行國家和省、市關于道路客運(含旅游客運)、道路貨運(含危險貨物運輸)及站(場)等道路運輸行業以及機動車維修行業的方針政策和法律法規;二是參與擬訂道路運輸和機動車維修行業發展規劃、政策法規與標準,并協助組織實施;三是承擔道路運輸和機動車維修行業有關行政管理的事務性工作;承擔道路運輸與機動車維修行業安全管理和應急處置的相關事務性工作。
3、項目實施情況
20xx年度,市公路運輸管理處根據市政府的工作指示精神,緊緊圍繞文明建設、文明執法這一中心任務,有計劃有步驟地開展了一系列文明創建及行業管理工作。
4、項目資金投入和使用情況
20xx年度交通運輸行政執法監管項目預算安排數172.30萬元,項目資金于20xx年度全部到位。
20xx年度交通運輸行政執法監管項目支出172.30萬元。
(二)項目績效目標
1、總體目標
推進道路運輸市場專項整治,推進降本增效、服務民生工作,加快推進行業轉型升級工作。進一步加強道路運輸安全管理工作,防范安全風險,運用信息化手段提升安全管理水平。
2、階段性目標
20xx年度開展治超治限專項整治活動,打擊非法營運車輛,建立完善道路運輸服務信用體系,強化服務質量考核,提升道路運輸行業服務水平。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
1、績效評價目的
根據上級部門的工作部署和要求,運用科學、規范的績效評價方法,客觀、公正地對20xx年度交通運輸行政執法監管項目支出進行評價,以反映項目資金的績效,通過績效評價,樹立績效管理理念,做好預算績效管理,提高財政資金效益。
2、績效評價對象
本次項目績效評價對象是南昌市公路運輸管理處預算管理的財政性資金——交通運輸行政執法監管。
3、績效評價范圍
本次績效評價范圍為20xx年度財政撥付的交通運輸行政執法監管經費。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等
1、績效評價原則
(1)科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定的程序,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。
(2)公開公正原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監督。
(3)績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反映支出與產出績效之間的緊密對應關系。
2、評價指標體系
績效評價指標體系包括決策指標、過程指標、產出指標及效益指標四個部分,具體評價指標體系見《項目支出績效評分表》。
3、評價方法
本項目采用定量與定性相結合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。
(1)定量指標評定方法:與年初指標值相比,完成指標值的,記該指標所賦全部分值;對完成值高于指標值較多的,要分析原因,如果是由于年初指標值設定明顯偏低造成的,要按照偏高適度調減分值;未完成指標值的,按照完成值與指標值的比例記分。
(2)定性指標評定方法:根據指標完成情況分為達成年度指標、部分達成年度指標并具有一定效果、未達成年度指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。
(三)績效評價工作過程。
1、前期準備:下發通知,單位自評。績效評價小組開展調查研究、分析討論并形成績效評價工作方案,為后期的數據獲取做了充分的準備。
2、組織實施:通過座談、到實地核查等方式了解項目實施情況,整理項目相關資料,設計績效評價指標體系。
3、分析評價:整理分析獲取的基礎數據等資料,依據制定的評價標準進行評價指標打分,根據結果提出建議并完成績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論
本次績效評價遵循科學規范、公開公正、績效相關的原則,重點評價項目資金投入、項目組織管理、項目產出效果和效益、項目持續影響力以及社會綜合評價等五方面,得出20xx年度交通運輸行政執法監管項目績效評價綜合得分91.8分,等級為“優”。詳細評分情況見附件(項目支出績效評分表)。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況。
項目決策類指標由3個二級指標、6個三級指標和10個四級指標構成,分值為15分,實際得分13分。項目決策類指標主要考察項目立項依據的充分性和規范性;績效目標設定的.合理性和明確性;預算編制科學性和資金分配合理性等。
1、項目立項指標
項目立項指標分值5分,實際得分5分。該項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關正常,符合行業發展規劃和正常要求,項目目標設立與單位履職相適應,立項文件符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃。在項目立項過程中,嚴格按照規定的程序申請設立,重大項目安排和重大資金使用必須經過集體討論研究決定,項目決策過程合法合規。
2、績效目標指標
績效目標指標分值5分,實際得分4分。該項目在年初進行了績效目標申報,項目績效目標在數量、質量、成本、時效等方面設置的績效指標基本細化、量化,但數量指標中三級指標“業務咨詢數量≤6次”設置不合理,根據評分規則,扣權重分0.2分。成本指標設置不夠細化,根據評分規則,扣權重分0.4分,滿意度指標沒有具體表明調查對象,根據評分規則,扣權重分0.4分。
3、資金投入指標
資金投入指標分值5分,實際得分4分。該項目預算編制經過科學論證,預算內容與項目內容相匹配,資金測算依據不夠充分,根據評分規則,扣權重分1分。
(二)項目過程情況。
項目過程類指標由2個二級指標、5個三級指標和7個四級指標構成,分值為20分,實際得分20分。項目過程類指標主要考察項目資金到位、執行情況及資金使用合規性情況;項目組織實施過程中管理制度健全性情況及制度執行有效性情況。
1、資金管理指標
資金管理指標分值15分,實際得分15分。20xx年度該項目資金共172.30萬元,實際到位172.30萬元,資金到位率為100%。20xx年度該項目實際支出172.30萬元,主要用于道路運輸行政執法監管費用,預算執行率為100%。
20xx年度項目資金支出運管處嚴格遵守國家財經法規和財務管理制度以及相關專項資金管理辦法的規定,項目資金的撥付與預算批復一致,資金支出通過財政國庫集中支付,合同規定的用途使用資金,項目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。
2、組織實施
組織實施指標分值5分,實際得分5分。該項目支出嚴格執行國家有關財務管理規定及《南昌市運輸管理處財務管理制度》,費用支出手續齊全完備,項目相關合同書、驗收報告等資料已整理并及時歸檔。
(三)項目產出情況。
項目產出類指標由4個二級指標、4個三級指標和13個四級指標構成,分值為40分,實際得分36.8分。項目產出類指標主要是通過項目產出數量、產出質量、產出時效、產出成本指標來考核項目完成情況。
1、產出數量指標
產出數量指標分值10分,實際得分10分。20xx年度,按年初工作計劃運管處一是開展打擊非法營運工作12次,達到了年初指標值6次;二是開展治超治限工作8次,達到了年初指標值;三是開展業務咨詢6次,達到年初指標值。
2、產出質量指標
產出質量指標分值10分,實際得分10分。20xx年度我市道路運輸企業質量信譽考核通過率達96%%,達到年初指標值95%;非法營運車輛查處率達到96%,達到年初指標值95%;超載車輛查處率為95%,達到年初指標值95%。
3、產出時效指標
產出時效指標分值10分,實際得分10分。20xx年度該項目大部分都在計劃完成時間內完成該項目各項工作。
4、產出成本指標
產出成本指標分值10分 ,實際得分6.8分。20xx年度打擊非法營運工作費用年度指標值為≤14.8萬元,實際發生8.5萬元,根據評分規則,扣權重分0.4分;治超治限工作經費年度指標值為≤11萬元,實際發生5萬元,根據評分規則,扣權重分0.4分;日常運行維護成本年度指標值為≤23萬元,實際發生10萬元,根據評分規則,扣權重分0.4分;執法設備購置年度指標值為≤33萬元,實際未發生,根據評分規則,扣權重分2分。
(四)項目效益情況。
項目效益類指標由2個二級指標、2個三級指標和2個四級指標構成,分值為20分,實際得分20分。項目效益類指標主要是反映項目實施取得的成效。
1、社會效益指標
社會效益指標分值10分,實際得分10分。社會效益指標年度指標值為新聞媒體正面報道≥4篇,實際完成4篇。
2、可持續效益指標
可持續效益指標分值10分,實際得分10分。可持續效益指標年度指標值為開展非法營運綜合整治、場站管理提升率5%,實際完成5%。
(五)滿意度情況
滿意度指標分值5分,實際得分2分。滿意度指標年度指標值為群眾滿意情況達95%,實際調查群眾滿意度91%,根據評分規則,扣權重分3分;服務對象滿意度年度指標值為≥95%,實際為95%。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
20xx年度,在南昌市交通運輸局績效評價工作小組的領導下,及時協調相關業務科室,形成了財務科牽頭,具體項目實施科室為主體的預算編制、評價工作機制,預算編制、執行、監督、評價各工作環節均明確責任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進。
(二)存在的問題及原因分析
1、預算編制不算合理,產出成本核算不夠準確;
2、績效監控力度不足,預算執行力有待提高。
六、有關建議
1、進一步加強預算管理工作,參考上一年度績效評價結果科學預測下一年度收支情況,進行科學合理單位預算編制。
2、建立比較完善的監督機制,強化預算績效管理,提高財政資金使用效率。
七、其他需要說明的問題
無。
項目績效評價報告12
一、基本情況
(一)項目概況。
項目基本性質:經常性項目;項目用途:保障我中心管轄的辦公大樓管理工作正常有序開展,為辦公人員提供一個安全舒適良好的辦公場所;項目主要內容:辦公樓的內外墻維修維護、辦公桌椅維修維護、門窗維修維護、人民會堂桌椅維修維護、辦公樓衛生維護、疏通衛生管道,辦公設備、會議設備、監控設備維修更換和辦公區域日常管理等各項工作。
(二)項目績效目標。包括總體目標和階段性目標。
項目績效目標:
1、產出指標:維修維護辦公樓數量≥5次;維修合格率≥100%;辦公大樓維護完成及時率≥90%
2、效益指標:受益人數≥300人;保障工作人員的正常工作=優良中低差,3滿意度指標:滿意度≥100%。預期總目標:日常維修維護辦公大樓,保障辦公大樓狀況良好,為工作人員提供安全舒適的工作環境。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金到位情況分析
本項目安排經費3000000元,全部來自縣財政。資金到位率100%。
(二)項目資金使用情況分析
截止報告期末,項目共支出經費1922538.41元,項目支出主要包括政府綜合辦公樓修維維護、農業綜合辦公樓維修維護及辦公區域日常管理工作等。資金使用與項目內容高度吻合。
(三)項目資金管理情況分析
項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍的使用。由陵水縣財政局國庫支付局第二核算站統一核算,按照項目計劃安排和實際工作情況開支,做到了專款專用,經費均按照陵水縣財政局印發有關文件、通知精神執行。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
我中心根據縣委、縣政府的`工作指示精神,我中心有計劃地開展了辦公大樓運行維護項目工作。該項目資金具體用途如下:
辦公樓的內外墻維修維護、辦公桌椅維修維護、門窗維修維護、會議室維修維護、人民會堂維修維護、辦公樓衛生維護、疏通衛生管道,辦公設備、會議設備、監控設備維修更換和辦公區域日常管理等各項工作1922538.41元。因節約經費,嚴格控制經費支出等原因,資金剩余1077461.59元。
(二)項目管理情況
本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。并建立相關的管理制度,有專人負責,項目進行前進行集體研究討論,項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況,并及時提出意見和建議。
四、項目績效情況
1.項目的經濟性分析
(1)項目成本(預算)控制情況;項目支出主要包括政府綜合辦公樓修維維護、農業綜合辦公樓維修維護和原法院辦公樓維修維護等。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行,并經核算站嚴格審核使用。完成了整個項目支出1922538.41元。
(2)項目成本(預算)節約情況。項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。
2.項目的效率性分析
(1)項目的實施進度;按時完成辦公大樓運行維護費項目工作任務。
(2)項目完成質量。辦公大樓運行維護費項目工作任務全部按時完成,并已經投入使用,用戶使用后反應良好。
3.項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度。辦公大樓運行維護費項目,達到使用功能目的。
(2)項目實施對經濟和社會的影響。辦公大樓運行維護費項目,保障了工作環境的文明、和諧與穩定。
4.項目的可持續性分析
辦公大樓是行政工作人員的辦公環境,保障辦公大樓的正常運行等于保障行政工作人員的正常工作,給工作人員提供便利、便捷的工作條件,更好的幫助群眾解決他們的問題,更好的服務群眾。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
辦公大樓運行維護費項目經費主要用于辦公樓的內外墻維修維護、辦公桌椅維修維護、門窗維修維護、會議室維修維護、人民會堂維修維護、辦公樓衛生維護、疏通衛生管道,辦公設備、會議設備、監控設備維修更換和辦公區域日常管理等。項目經費支出按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。并建立相關的管理制度,有專人負責,項目進行前進行集體研究討論,項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況。項目經費使用嚴格按照相關規定執行,但仍存在支出進度緩慢,材料報送不及時等問題,針對項目執行時出現的問題,及時改進,加快材料報送與審核流程,確保項目經費支出符合相關規定并按時支出。為更好創建良好的工作環境,為人民群眾服務,建議相關部門對辦公大樓正常運行維護工作給予支持。
項目績效評價報告13
一、項目概況
(一)項目基本性質、用途和主要內容
1、項目基本性質:教育系統基礎設施建設與維護,教育信息化。屬于一次性項目。
2、用途和主要內容:本年度包括:
(1)校園網絡改造
(2)智慧校園廣播系統
(3)學校教育管理系統
3、涉及范圍:校園內及互聯網
(二)項目績效目標
本項目通過校園網絡改造,建立一整套先進、完善的通訊、網絡布線系統,包括為數據、語音、圖像、控制等應用系統提供接入方式、配線和各樓層間、各大樓間網絡互連方案,滿足學校各種大樓當前的使用需要,又要考慮將來網絡發展的需要,使網絡系統達到配置靈活、易于管理、易于維護、易于擴充的目標。智慧校園廣播系統用于學校開展教學信息的傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播的開展等需求。智慧校園平臺提高學校教育的信息化水平,并探索如何促進基于大數據模式下的教育管理與教育教學實現形式。最終實現建成完整統一、技術先進,覆蓋全面、應用深入,高效穩定、安全可靠的智慧校園。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金到位情況分析
項目所需省財政性資金撥款已足額到位。
(二)項目資金使用情況分析
(三)項目資金管理情況分析
為了規范項目資金管理,我校特別要求專項資金的管理和使用應當遵循“專款專用、公開透明”的原則。省財政廳按財政資金撥付程序,將省級專項資金分解下達到我校,我校按照專項資金管理辦法撥付資金。同時對項目專項資金,不得擠占和挪用。對于虛報、冒領、擠占、挪用補助資金等行為,一經查實,將依法嚴肅處理。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況分析
一是加強組織領導。教務科、財科務、學生科等科室嚴格把關,做到按時,按預算、依據規范完成。
二是強化資金管理。教務科、財科務、學生科等科室要切實加強對補助資金的管理,對項目資金實行專賬核算、專款專用,不得擠占和挪用。紀檢監察等部門要加強對補助資金的監督和檢查。對于虛報、冒領、擠占、挪用項目資金等行為,一經查實,將依法嚴肅處理。
(二)項目管理情況分析
一是建立責任分解,落實到人的工作機制。為做好我校20xx年設備購置項目工作,對各個環節的工作任務做了詳細分解,工作任務落實到各科室,各相關科室也安排了專人負責,具體工作落實到人。
二是建立定期檢查,定期通報制度。為確保項目順利完成,我校進行定期檢查,并根據工作需要會同相關科室進行不定期檢查,確保項目資金專項專用。并將對檢查中發現問題及政策落實不到位的學校及單位進行通報。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況分析
1. 項目的經濟性分析
(1)項目成本(預算)控制情況
項目成本(預算)控制情況
項目預算總額為180萬元,項目經費全部用于項目的開展,無挪用、超支情況。
(2)項目成本(預算)節約情況
項目預算總額為180萬元,總支出為177.56萬元,節約2.31萬元,項目已完成,余款國庫回收。
2. 項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
本項目工作進展順利,按時完成。
(2)項目完成質量
經學校數字化校園項目(一期)評價工作小組評議,該項目產出數量、時效、成本、質量達到績效目標,評價優等級,質量得到廣大師生的認可。
3. 項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
校園網絡改造建立一整套先進、完善的通訊、網絡布線系統,智慧校園廣播系統用于學校開展教學信息的傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播,智慧校園平臺提高學校教育教學的`信息化水平等,得到師生的普遍贊揚,效果非常好,達到了預期的目標。
(2)項目實施對經濟和社會的影響
通過項目的實施,改善我校校信息化環境,信息化建設水平進一步提高。在師生中得到了很好的反響,在普遍的贊譽聲中我們體驗到項目良好的社會效益。
4. 項目的可持續性分析
主要是對項目完成后,后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。
(二)項目績效目標未完成原因分析
五、綜合評價情況及評價結論
本項目的目標明確、決策科學、項目實施成果達到預期目標、項目組織科學合理、項目管理上規范到位,項目產出達到績效目標,經濟、社會效益顯著,評價等次為優秀。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
1、是建立責任分解,落實到人的工作機制。為做好我校20xx年的項目對各個環節的工作任務做了詳細分解,工作任務落實到各科室,各相關科室也安排了專人負責,具體工作落實到人。
2、是建立定期檢查,定期通報制度。為確保我校20xx年項目順利完成,我校進行定期檢查,并根據工作需要會同相關科室進行不定期檢查,確保項目資金專項專用。并將對檢查中發現問題及政策落實不到位的部門進行通報。
七、其他需說明的問題
此次項目種類多,在個別小的細節上也需要積極督促,建立完善的檢查機制,加快項目進度。
項目績效評價報告14
一、項目概況。
xx縣xx小花椒農業商貿有限公司是經xx縣市場監督管理局批準成立的一家專業集花椒種植、加工和銷售的民營企業。項目位于xx縣xx鎮xx村余家河壩,總投資5000萬元。該項目占地面積20畝,建筑面積8800平方米,其中廠房6000平方米,辦公樓1000平方米,交易市場1000平方米,宿舍1000平方米,食堂500平方米,其他附屬用房300平方米,并配套完善其他附屬設施。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。
(一)立項依據
按照xx省人民政府關于加快工業園區標準化廠房建設的意見精神,凡在省級重點工業園區及工業強縣園區,由園區管委會統一規劃建
設,符合園區產業發展規劃,承接中小及非公企業入園發展的新建標準廠房,經省級工業園區管理部門審查認可,納入扶持范圍,省級財政專項資金給予每平方米200-300元補助。其中,單層每平方米給予200元補助,多層每平方米給予300元補助。聞創溝燴鐺險愛氌譴凈禍。
績效目標設立
項目建成后每年可加工花椒20000噸,實現產值1億元,可提供100人左右的就業崗位。
(二)資金到位情況
20xx年3月10日財政劃撥144.8萬元;5月22日財政劃撥200萬元;6月28日財政劃撥131.2萬元,合計476萬元。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭騍。
二、業務管理
(一)管理制度。
xx公司創建成立后非常重視管理,現已建立科學現代化的企業管理制度,內控組織機構健全,制定了嚴謹的《公司章程》,明確了公司的經營范圍、發展規劃、股東的權利和義務,形成了規范的`內部管理機制。目前公司下設五部一室,辦公室、行政部、財務部、營銷部、生產部、基地建設項目部等職能部門。釅錒極額閉鎮檜豬訣錐顧葒。
(二)質量管理
xx公司廠房建設由昭通順辰建筑安裝有限公司承建,監理方為:xx隆強建設工程監理有限公司。
(三)檔案管理
xx公司廠房建設相關檔案資料由該公司辦公室負責管理。
三、財務管理
(一)管理制度
園區管理委員會執行彝園管通【xxx】xx號財務收支管理規定。xx公司標準化廠房建設補助資金撥付到位后,由該公司財務部按照該公司財務管理制度進行管理,確保專款專用。彈貿攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。
(二)資金使用合規性
項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支,做到了專款專用,經費均按照縣財政局有關文件、通知精神執行。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍。
(三)會計核算
財政撥款及轉撥xx公司的經費支出業務由園區財務室核算。資金的具體使用由xx公司財務部負責核算。
(四)財務監控廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹癩。
按照財政一體化要求,該項目款的支付由園區管委向縣財政申請,撥款環節由縣財政局負責財務監控。資金劃到xx公司的賬上后,由該公司的內控管理部門負責對該項目款的使用進行財務監控。煢楨廣鰳鯡選塊網羈淚鍍齊。
四、項目產出
(一)項目完成情況
該項目于20xx年11月正式開工建設,截至目前,廠房、食堂及員工宿舍、道路硬化及附屬基礎設施建設、生產設備的安裝、各種化驗及試劑測試等工作同步進行,目前主體工程相繼完工并投入生產。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。
(二)資金使用情況
園區財務室向xx公司劃款情況:20xx年3月13日支付144.8萬元;5月25日支付200萬元;6月30日支付131.2萬元。籟叢媽羥為贍僨蟶練凈櫧撻。
(三)成本節約
公司本著勤儉辦廠的原則使用財政劃撥標準化廠房建設補助資金,按照公司財務管理制度規定使用資金。
五、項目效益
目前,公司主體工程已經完成,處于試運行階段,因今年廠房建設原因,錯過花椒收購旺季,故今年生產花椒70余噸,產值980萬元,公司就業人員100余人。
項目績效評價報告15
根據《開遠市財政局關于對20xx年度政府專職消防隊建設經費項目績效評價情況的通報》(開財發〔20xx〕268號)文件精神,市應急管理局對照評價結果認真開展整改,現將整改情況報告如下:
一、基本情況
根據州級實施方案要求,經20xx年12月30日市委機構編制委員會第六次會議研究同意,中共開遠市委機構編制委員會辦公室印發了《中共開遠市委機構編制委員會關于成立開遠市政府專職消防隊的批復》(開機編字〔20xx〕57號),開遠市政府專職消防隊實行開遠市消防救援大隊和開遠市市應急管理局雙重管理,開遠市消防救援大隊負責日常管理、執勤訓練及調度使用等,開遠市應急管理局負責事業編制人員的人事、工資關系;鄉鎮政府專職消防隊隸屬于鄉鎮人民政府,開遠市消防救援大隊負責業務指導。
開遠市應急管理局20xx年度政府專職消防隊建設經費項目績效評價得分為96.95分,評價等級為“優”。
綜合評價結論:通過20xx年政府專職消防隊建設經費項目實施,能夠實現全市消防知識宣傳、能夠保障人民群眾生命、財產安全。
二、存在問題
(一)績效目標編制不全面,考核指標有待完善。
部分績效指標設定不夠完善、全面;績效目標設定不完整;個別指標的三級指標不規范;部分三級指標、指標值設定不夠合理,可衡量性不足,未能充分體現項目的重點方向以及完成情況。
(二)管理制度不健全
應急管理局未制定項目管理制度,管理制度不健全。應急管理局政府專職消防隊建設經費項目的主要內容是為消防隊購置消防設備,該項目是依據《開遠市應急管理局機關政府采購管理暫行辦法》進行實施的,項目未制定項目管理制度,不能很好的反映和考核項目順利實施的保障情況,可能導致組織項目實施的管理機構不健全、項目主體責任不明確、管理不規范、過程監管不到位等問題。
(三)未按照合同約定付款
開遠市政府專職消防隊建設采購項目(一期)、(二期)合同書于20xx年9月22日簽訂完成,根據合同書約定,甲乙雙方簽訂合同之日起5個工作日內,甲方先行支付合同總價的.30%作為預付款,在乙方收到預付款后乙方開始供貨,應急管理局未按照合同約定日期支付預付款。
(四)資金預算、分配不合理。
根據《開遠市財政局關于下達20xx年財政經費支出預算的通知》(開財預字〔20xx〕1號)、應急管理局20xx年預算單位授權支付用款計劃表,20xx年政府專職消防隊建設預算金額822,000.00元,但截至20xx年12月31日,僅支出806,960.00元;存在實際支出金額小于預算金額情況,預算額度測算與實際存在差異;預算資金額度分配不合理,與實際不相適應。
三、整改情況
1.科學設定績效目標。督促項目執行科室重新調整績效目標。根據項目實施方案以及項目實際工作內容,確保績效指標適用性,細化三級指標,科學編制部門預算,保障重點任務順利完成。
2.建立健全項目管理制度。針對項目范疇和項目特點,建立了《開遠市應急管理局項目管理制度》,明確項目在實施過程中的責任和權利,控制項目成本,減少項目風險,提高了項目實施計劃執行效率和效果,加強項目管理的覆蓋面和執行力度,調動職工的工作積極性,提高了項目的管理體系健康運行。
3.按照合同約定付款。在后期的項目實施過程中,根據合同的性質、目的和交易習慣履行通知、協助、保密等義務,督促單位按照合同約定及時付款,避免承擔違約責任。
4.按要求合理測算、分配資金。在后期的項目預算中,嚴格按照《開遠市應急管理局財務管理制度》及財政部門的要求,對下一年度的各項業務充分的估計,用規定的程序編制部門預算,提高預算質量。
20xx年度應急管理局政府專職消防隊建設經費項目資金合計為82.20萬元,截至20xx年12月31日,已使用80.70萬元;資金使用率為98.17%;剩余資金于20xx年12月25日,財政收回額度1.50萬元。
四、下一步工作打算
1.嚴格按照《中華人民共和國預算法》《云南省省級項目支出預算管理辦法》《預算評審表》等預算編制規定程序和要求申請設立項目,做好事前績效評估,對每一個預算項目都要進行必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策。
2.根據項目實施方案及項目實際工作內容,設定績效指標,確保績效指標適用性,指向明確,能符合法律法規規定、國民經濟和社會發展規劃、單位職能及事業發展規劃等要求。
五、其他需要說明的問題
無
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