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檢查管理制度

時間:2023-03-26 16:42:19 管理制度 我要投稿

檢查管理制度

  在當下社會,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編整理的檢查管理制度,希望能夠幫助到大家。

檢查管理制度

檢查管理制度1

  1.目的和要求

  1.1為建立安全檢查內容、形式和整改程序,及時發現問題,及時采取措施,消除物的不安全狀態,糾正人的不安全行為,促進安全管理,實現安全生產,特制定本規定。

  1.2安全檢查是搞好安全生產的重要手段,其斟酌任務是:發現和查明各種危險和隱患,督促整改,監督各項安全規章制度的實施,制止違章指揮,違章作業。

  1.3安全檢查應貫徹領導與群眾相結合的原則,除經常性的檢查外,每年還應進行群眾性的綜合檢查,專業檢查,季節性檢查和日常檢查。

  1.4安全檢查活動,必須有明確的目的、要求、內容和具體計劃,并制訂《安全檢查表》。

  1.5建立由公司領導負責和有關職能人員參加的安全檢查組織,做到邊組織,邊整改,及時總結和推廣先進經驗。

  2.適用范圍

  本規定適應于公司各部門的安全技術檢查。

  3.職責

  3.1安全環保部是安全檢查管理的職能部門,負責安全生產檢查規定的起草及管理工作。

  3.2各單位負責本辦法實施工作。

  3.3各車間安全生產工作由車間安全員負責監督、檢查。

  4.工作程序

  4.1安全檢查的形式可分為公司級安全檢查、事業部級安全檢查、車間級安全自查、班組級安全檢查、日常性檢查、專業性檢查、季節性檢查、節假日前后的檢查和不定期的特種檢查。各種檢查均應該編制相應的安全檢查表,并按照檢查內容逐項進行檢查。

  4.1.1公司級安全檢查

  由公司分管安全生產的領導帶隊,相關中層管理人員參與進行檢查,每月進行一次。檢查出的安全隱患由安全環保部負責匯總,分別提交有關部門進行整改,并對整改情況進行跟蹤。

  4.1.2事業部級安全檢查

  由事業部經理帶隊,各車間主任參與進行檢查,每周進行次。檢查出的安全隱患由事業部安全管理人員負責匯總,分別交由相關車間進行整改,并對整改情況進行跟蹤,檢查情況要報安環部備案。暫不能實施的整改項目,拿出整改方案和措施上報公司安環部,由安環部報公司領導根據實際情況組織整改。

  4.1.3車間級安全自查

  由車間主任、部門領導負責組織車間安全員、班組長進行檢查,每月至少三次,每次檢查要認真填寫車間安全生產檢查記錄,檢查情況報安環部備案。

  4.1.4班組級安全檢查

  由班組長組織本班工人在各自工作范圍內,按時按點進行巡回檢查,并嚴格履行交接班制度。

  4.1.5日常性檢查。

  4.1.5.1對安全生產的認識是否正確,安全責任心如何;特種作業是否持證上崗;對忽視安全的思想和行為是否敢于斗爭;出了事故是否從思想上認真吸取教訓。

  4.1.5.2安全活動是否認真開展,各種記錄資料是否齊全。

  4.1.5.3領導是否把安全生產擺在重要的議事日程,是否堅持了領導值班,是否正確處理安全與生產的關系;是否做到安全生產“五同時”,對職工的安全教育執行情況,出了問題能否嚴肅處理,是否認真落實安全技術措施和不安全因素整改措施。

  4.1.5.4安全生產的各項制度執行情況,各工種安全技術操作規程的建立、健全和執行情況;有無違章指揮、不按操作程序動作標準執行、違章作業現象,有無制定車間部門安全管理制度以及執行情況。勞動紀律的執行情況,有無脫崗、串崗、睡崗等違紀情況。

  4.1.5.5各種原料是否按規定投入,各單元操作是否按規定操作,操作原始記錄是否如實記錄。

  4.1.5.6機械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好,工、器具堆放是否整齊,職工勞保用品穿戴、保管是否良好,消防通道是否暢通。生產現場是否按定置要求管理。安全文明生產、標志是否齊全,是否做到照明充足,安全防護設施齊全、可靠,安全標志醒目,現場有無安全生產隱患。

  4.1.5.7對職工工傷事故的調查、報告和處理中是否堅持了“四不放過”(即事故原因不查清不放過,事故責任者得不到處理不放過,整改措施不落實不放過,教訓不吸取不放過)的原則。

  4.1.5.8查作業環境及勞動條件、生產設備及相應的安全防護設施是否符合安全標準要求,查原材料使用及有毒、有害、易燃、易爆、物料氣體等引發安全事故的防范措施,查個人防護用品的使用是否符合安全防護標準,以及通風、照明、安全通道、安全出口等作業環境,勞動條件是否符合相關安全防護的標準。

  4.1.5.9安全管理考核內容規定的安全檢查;

  4.1.6專業性安全技術檢查。

  分別由各專業部門的主管領導組織本系統人員進行。每年至少檢查四次,內容主要是防火防爆、防塵防毒、安全裝置以及壓力容器、危險物品、電氣裝置、機械設備、廠房建筑以及安全設施、人身安全、勞動保護器具、通風、除塵、噪聲、護罩、欄桿、人孔等安全裝置等;檢查文明生產、環境衛生等進行專業檢查,并對檢查項目按照有關規定建立安全技術檔案,抄送質量技術部。

  4.1.6.1吊具檢查:包括吊鉗、鋼絲繩、吊鏈、吊環等。

  4.1.6.2起重設備檢查:對天車的吊鉤、事故開關、行程極限開關、天車輪、鋼絲繩等。

  4.1.6.3電氣檢查:車間內的照明不準接一相一地。電氣設施的金屬外殼保護接地、臨時線、配電及停送電裝置、設備、儀表、安全聯鎖、報警儀器、安全狀況;

  4.1.6.4機臺安全防護裝置:如軸頭應有套、輪應有罩、臺應有欄、坑應有蓋等。

  4.1.6.5壓力容器安全檢查:檢查鍋爐、壓力容器、各種氣瓶、特殊工種及用具等;

  4.1.:6.6易燃易爆場所安全檢查:主要對危化品庫房、乙炔庫、重大危險源貯罐區、煤倉、硫磺倉庫等。檢查防爆、防觸電、防雷、防靜電接地、防雷接地、防火、防爆、用火管理及消防設施是否完好;

  4.1.6.7庫房檢查:消防標識、消防設施、門窗、燈具等是否完好、有效;

  4.1.6.8檢查工藝操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等;

  4.1.6.9專業性安全檢查由安全環保部組織,相關的分管副總經理帶隊,電氣、技術、設備及相關技術人員、安全員和各車間主要領導進行聯合大檢查。

  4.1.7季節性安全檢查:

  分別由各部門的主管領導,根據公司所在地理位置和氣候特點對防火防爆、防雨、防洪、防雷擊、防暑降溫、防風以及防凍保暖工作等,進行預防性季節檢查,并將檢查和整改內容建立安全技術檔案。

  4.1.7.1春季安全檢查,以防雷、防靜電、防倒塌、防跑冒滴漏及防火為重點檢查內容;

  4.1.7.2夏季安全檢查,以防汛、防暑、防爆、防人身傷害為重點檢查內容;

  4.1.7.3秋季安全檢查,以防火、防爆、防凍、保溫為重點檢查內容;

  4.1.7.4冬季安全檢查,以防火、防爆、防凍、防滑、防毒為重點檢查內容;

  4.1.7.5季節性安全檢查由安全環保部組織,分管領導帶隊,電氣、技術、設備及相關技術人員、安全員和各車間主要領導進行聯合大檢查。

  4.1.8節假日安全檢查:

  4.1.8.1重要節假日(如:元旦、春節、五一、十一等)前,為保證節假日期間的安全生產,應進行安全檢查;

  4.1.8.2節假日安全檢查由安全環保部組織技術人員、安全員進行自查并做好記錄;

  4.1.8.3節日前需認真檢查下列情況:

  4.1.8.3.1生產原料、燃料、輔助原料及備品準備情況;

  4.1.8.3.2易燃易爆物品的存放保管情況;

  4.1.8.3.3貯存易燃、可燃易爆物料罐區的防火和安全保衛情況;

  4.1.8.3.4假日生產安全措施的安排落實情況;

  4.1.8.3.5勞動紀律、操作規程的執行以及節前安全教育情況;

  4.1.8.3.6各類設備的安全運行以及隱患整改情況;

  4.1.8.3.7節假日值班人員的落實情況。

  4.1.9不定期安全檢查

  4.1.9.1主要分為崗位工人檢查和各級管理人員巡回檢查。生產工人上崗應認真履行崗位安全生產責任制,進行交接班檢查和班中巡回檢查;各級領導和職能部門管理人員都必須在各自的業務范圍內進行檢查,發現問題,協助和督促有關部門進行整改。

  4.1.9.2新、改、擴建裝置運行、試運、投產驗收檢查,裝置開停工前、檢修后檢查,臨時性專業檢查及生產出現問題必須進行安全檢查。該項檢查由主管職能部門、車間、班組分別負責進行。

  4.1.10綜合性安全檢查:包括生產現場各方面的安全檢查。按照公司、總調度室、各事業部、車間(班組)分別由分管副總經理、總調度室主任、事業部經理、車間主任組織有關部門、調度以及班組人員進行以“五查”(查領導、查思想、查制度、查紀律、查隱患)為中心內容的檢查。檢查和整改項目應該向上級匯報。公司級(包括節假日檢查)每年不少于四次,事業部每月檢查一次,總調度室、車間每周檢查一次。

  4.1.11其它安全檢查。

  4.1.11.1開展安全活動時,對各單位布置、進展情況的`檢查;

  4.1.11.2對安全管理新制定的規定、制度的執行情況的檢查。

  4.1.12安全生產檢查內容:五查(查領導、查思想、查制度、查紀律、查隱患)

  4.1.12.1查領導:安全生產是否執行了“首長責任制”;領導組織生產的同時,是否做到“安全第一”;是否把安全生產納入本單位工作的重要議事日程;是否做到生產與安全“五同時”;安全與生產、進度、設備、節能發生矛盾時,是否做到“四服從”;在安全工作有功人員是否做到了及時表揚和獎勵等。

  4.1.12.2查思想:檢查職工的安全意識。在生產時,是否堅持“安全第一”;是否嚴格執行安全技術操作規程;是否有冒險蠻干、麻痹和僥幸思想;檢查對忽視安全生產的違章行為,是否敢于動真碰硬。

  4.1.12.3查制度:安全生產管理制度的貫徹執行情況;有沒有違章指揮、違章操作等行為。

  4.1.12.4查紀律:檢查生產崗位上的勞動組織紀律、工藝紀律、安全紀律的執行情況。

  4.1.12.5查隱患:生產運行中的設備、管道、容器、電氣儀表等有無不安全因素;平臺欄桿是否安全可靠;地井、暗溝是否保持暢通;跑、冒、滴、漏是否達到規定的標準;以及防火、防爆、防中毒、防觸電、防物體打擊、防灼燙等不安全因素。

  4.2安全生產隱患整改

  4.2.1事故隱患范圍:

  4.2.1.1危及安全生產的不安全因素;

  4.2.1.2導致事故發生或擴大的生產設施、安全設施隱患;

  4.2.1.3可能造成職業病、職業中毒的勞動環境。

  4.2.2事故隱患治理項目的管理、實施、驗收:

  4.2.2.1對查出的隱患應逐項研究制定整改方案,按車間、班組兩級管理逐項落實整改措施,能整改的立即整改,不得拖延;

  4.2.2.2對檢查出的隱患進行登記,落實整改措施,做到“三定”(即:定措施、定負責人、定完成日期),“二不交”(即:班組能整改的不交到車間、車間能整改的不交公司);

  4.2.2.3檢查出的隱患必須及時整改。如限于物質或技術條件暫不能解決的,必須采取并落實風險消減措施,然后定出計劃,按期解決。事業部和車間無力解決的,及時向公司安全環保部寫書面報告,申請安排解決;

  4.2.2.4凡查出的重大隱患,在未徹底整改前,各有關部門、各車間應采取有效的風險消減措施并由安全環保部監督執行;

  4.2.2.5暫時不能整改的項目,除采取有效防范措施外,應分別列入技術措施、安全措施和檢修計劃限期解決;

  4.2.2.6對未按期整改的隱患,實行《隱患整改通知單》辦法,由安全管理人員填寫,由安全環保部簽發,由車間負責人簽收并在規定時間內負責處理完畢,《隱患整改通知單》應存檔檢查;

  4.2.2.7各類專業性檢查、季節性檢查和節假日檢查,其檢查結果和整改情況必須認真保存備案;

  4.2.2.8凡查出的各類隱患,因沒及時整改而造成事故,要追究隱患發生車間安全負責人的責任。

  4.3安全檢查的形式和注意事項。

  4.3.1針對檢查的項目內容,要有針對性地學習相關法規、政策、技術、業務知識,提高法規、標準和政策水平。

  4.3.2將自查與互查有機結合起來,班組以自查為主,車間互相檢查,相互取長補短,相互學習、借鑒。

  4.3.3堅持檢查與整改相結合,檢查中發現的不安全因素,要根據檢查記錄進行整理和分析,采取整改措施。一時難以整改的,要采取切實有效的防范措施。

  4.3.4制定和建立安全檔案。收集基本數據,掌握基本安全情況,實現安全事故隱患及不安全因素源點的動態管理,為及時消除事故隱患(潛在危險因素)提供數據,同時為以后的安全檢查奠定基礎。

  5附則

  5.1本制度從印發之日起執行。本制度未盡事宜按國家有關標準、規范、法規執行。

  5.2本制度由公司安全環保部負責解釋。

檢查管理制度2

  提高大型設備的維修質量,充分發揮設備的效能,延長使用壽命。保證大型設備的經濟運行,更好地為生產服務,現就我礦使用的大型設備,實行包機到人,責任到人的包機制度,特制定如下包機制度:

  1、包機人對所管轄區域的設備進行檢查、監督、督促班組月度定期維護、保養和總結工作。

  2、包機人需組織好所管轄區域的設備運行、檢修,有計劃的安排消缺、檢修等維護工作。

  3、包機人除日常的工作外,每周至少到所包機負責的機電設備區域檢查巡視一次,并留有記錄,對檢查存在的問題要及時督促整改處理。

  4、包機人對所管轄區域的設備的備品配件庫存情況要做到心中有數,單機重點設備的易損件必須有合理的.儲備,若如備品備件及時申報審批。

  5、包機人對所管轄區域的設備值班長交接班記錄進行不定時查看,及時了解人員交接班情況、設備運轉狀況、設備故障及隱患情況。

  6、包機人要認真督促好所包設備的日常檢修、維護工作,并經常關注設備的運行情況,及時發現設備不安全隱患,對于較大的問題要及時向礦長和集團公司機電部匯報。

  7、包機人在巡檢過程中對生產操作人違章或野蠻作業要及時進行糾正設備包機檢查管理制度并做好教育工作。

檢查管理制度3

  1、瓦檢員的配備及管理:

  ①高瓦斯礦井、低瓦斯礦井中的高瓦斯區每面每班配一名瓦檢員;其它礦井原則上每兩個面每班配一名瓦檢員;檢查系統的瓦檢員的配備由礦總工程師確定。

  ②瓦檢員必須由具有初中以上文化程度,責任心強,有兩年以上井下工作經驗,熟悉通風瓦斯管理的基本知識和要求,能熟練使用光學甲烷檢測儀,并取得《特殊作業人員操作資格證書》的人員擔任。

  ③所有瓦檢員必須是專職瓦檢員,不得兼職。

  ④通風(區)隊必須建立瓦檢員管理檔案。瓦檢員調離變動時,必須經礦總工程師批準。

  2、瓦斯、二氧化碳的檢查區域

  ①回采工作面

  進風風流、工作面風流、回風巷(包括尾巷)風流、上隅角、下隅角、

  ②掘進工作面

  工作面風流、工作面回風風流、局部通風機及其開關處風流。

  ③其它

  礦井總回風風流、一翼回風風流、采區回風風流、硐室(倉庫)、煤倉、鉆場、高冒處、閉墻前、雙巷間橫貫、角聯巷道及其它易產生瓦斯積聚的地點。

  3、瓦斯、二氧化碳檢查次數規定:

  ①高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井和低瓦斯礦井高瓦斯區的采掘工作面、煤倉、鉆場和其它有人工作地點,每班至少檢查三次瓦斯和二氧化碳。機電硐室、已采區閉墻、盲巷臨時閉墻、雙巷間橫貫、角聯巷道、無人工作的工作面和臨時停風區的柵欄處每班至少檢查一次瓦斯和二氧化碳。

  ②低瓦斯礦井所有采掘工作面、煤倉和其它有人工作地點,每班至少檢查二次瓦斯和二氧化碳。機電硐室、已采區閉墻、盲巷臨時閉墻、雙巷間橫貫、角聯巷道、無人工作的工作面和臨時停風區的柵欄處,每班至少檢查一次瓦斯和二氧化碳。

  ③礦井、一翼和采區等回風巷道每班至少檢查一次瓦斯和二氧化碳。

  ④井下其它地點的瓦斯檢查次數由礦總工程師確定。

  4、瓦檢牌的內容及懸掛位置規定

  ①瓦檢員必須認真及時填寫瓦檢牌板,其內容包括:檢查地點名稱、瓦斯濃度、二氧化碳濃度、溫度、檢查日期、班次、時間、次數、瓦檢員姓名;閉墻前的瓦檢牌應增加設施狀況內容。

  ②瓦檢牌懸掛位置應符合下列要求:

  ⑴回采工作面:

  進風流的瓦檢牌設在進風巷內距工作面煤壁20—30m范圍內(采用二進一回通風方式時,靠近尾巷的進風巷風流的瓦檢牌設在通風橫貫的上風側10—20米處)。

  工作面風流及上隅角的瓦檢牌設在回風巷內距工作面煤壁不大于30m的范圍內。

  回風巷風流瓦檢牌設在回風巷內距回風巷口20—30m范圍內(采用二進一回通風方式時,設在回風橫貫兩側20m范圍內的順槽內)。

  尾巷的瓦檢牌設在尾巷口柵欄處。

  ⑵開掘工作面:

  工作面風流的瓦檢牌設在距迎頭不大于50m的范圍內。

  工作面回風流的瓦檢牌設在巷道內距回風巷口15——20m范圍內。

  局部通風機處的.瓦檢牌設在局部通風機管理牌板處(井下所有局部通風機同)。

  ⑶閉墻、回采工作面順槽與尾巷間貫眼擋風墻、臨時停風區的瓦檢牌設在柵欄或擋風墻前。

  ⑷機電硐室的瓦檢牌設在其回風側。

  ⑸總回風巷、一翼回風巷、采區專用回風巷(回風巷)的瓦檢牌設在其測風站內。

  ⑹無人工作,但卻通風的其它局部通風地點瓦斯檢查牌設在距風筒出風口處5—10m范圍內。

  ⑺其它地點設在檢查點附近不大于20米的范圍內。

  ⑻所有瓦檢牌必須懸掛在頂板良好,無淋水,位置明顯的地方。嚴禁兩個工作地點共用一個瓦檢牌。

  5、瓦檢計劃圖表的制定、審批與執行

  ①礦總工程師每月必須審查瓦斯檢查點設置計劃。瓦檢計劃圖表由通風技術員根據有關規定和礦總工程師的要求,結合井下實際每月制定一次,當月內原確定瓦斯檢查區域發生變化時應及時修改。修改后的瓦檢計劃圖表,必須經通風科長審核簽字后方可執行。當月結束時,要將本月的瓦檢計劃圖表與瓦斯檢查圖表一并保存。

  ②瓦斯檢查計劃圖表中各檢查點規定的時間間隔要均勻,并確保在工作面開工前進行一次瓦斯檢查。

  ③計劃圖表中必須明確電話匯報地點、匯報時間、交接班地點、開始執行時間等。

  ④瓦檢員應按計劃圖表的規定時間進行檢查。在正常情況下,每個測點的實際測定時間與規定測定時間相差不得超過15分鐘;特殊情況必須經通風調度值班長同意。

  ⑤瓦檢員必須執行瓦斯巡回檢查制度和請示報告制度,認真填寫瓦斯檢查圖表及瓦斯檢查牌板,嚴格做到瓦斯檢查“三對口”(瓦斯檢查圖表、井下牌板和瓦斯臺帳)“一提前”(提前入井檢查瓦斯)。采掘工作面的瓦斯檢查結果須經該工作面班組長在圖表上簽字確認,每檢查完一個巡回要及時向通風調度進行匯報。

  ⑥瓦檢員必須在井下現場指定地點進行電話雙人匯報交接,交接地點要懸掛交接班牌板,交接班瓦檢員必須在上面簽字并填寫交接班時間。

  ⑦瓦檢員班后必須及時將檢查圖表送交通風調度,并匯報工作情況。

  6、通風值班人員必須審閱瓦斯檢查圖表,掌握瓦斯變化情況,發現問題,及時處理,并向礦調度室匯報。通風瓦斯日報必須送礦長和總工程師審閱,一礦多井的必須同時送井長及井口技術負責人審閱。對重大的通風、瓦斯問題,應制定措施,進行處理。

  7、礦井各地點瓦斯管理嚴格執行《煤礦安全規程》及上級有關規定。當瓦斯濃度經常處于臨界值時,必須停產,并由礦總工程師分析原因,采取措施進行處理。

  8、不能隨意封閉巷道造成“瓦斯庫”,對于確需封閉的巷道,必須嚴格執行審批制度,由礦總工程師審查批準。通風科必須建立封閉巷道管理臺帳。其內容包括巷道名稱、斷面、巖性、長度、走向、傾向、涌水情況、瓦斯涌出情況、支護方式、封閉日期等。

  9、通風科在每月的工作總結中,必須對瓦斯管理工作進行總結。

  ①對礦井(包括工作面)的瓦斯涌出及變化情況進行對比分析和預測預報。

  ②根據井下瓦斯涌出量的變化情況對本月采取的措施及取得的效果進行分析總結,針對問題提出下步管理措施。

  ③其它瓦斯管理方面的問題。

檢查管理制度4

  一、依照《食品安全法》等法律、法規從事餐飲服務活動,采取有效管理措施,保證食品安全,按照許可范圍依法經營,并在就餐場所醒目位置懸掛或擺放餐飲服務許可證,接受社會監督,承擔主體責任。

  二、建立本單位食品安全管理組織機構,配備專職或者兼職經過培訓合格的食品安全管理員,對餐飲服務全過程實施內部檢查管理并記錄,落實責任到人,嚴格落實監管部門的監管意見和整改要求。

  三、食品安全管理員須認真按照職責要求,組織落實管理人員和從業人員食品安全知識培訓、員工健康管理、索證索票、餐飲具清洗消毒、綜合檢查、設備管理、環境衛生管理等各項食品安全管理制度。

  四、制訂定期或不定期食品安全檢查計劃,采取全面檢查、抽查與自查相結合的形式,實行層層監管,主要檢查各項制度的貫徹落實情況。

  五、食品安全管理人員每天在操作加工時段至少進行一次食品安全檢查,檢查各崗位是否有違反制度的情況,發現問題,及時告知改進,并做好食品安全檢查記錄備查。

  六、各崗位負責人要服從食品安全管理員檢查指導,每天開展崗位或部門自查,及時發現和糾正從業人員違反制度要求操作的行為。

  七、食品安全管理人員每周1-2次對各環節進行全面現場檢查,發現問題及時反饋,并提出限期改進意見,做好檢查記錄。

  八、檢查中發現的.同一類問題經兩次指出仍未改進的,按本單位有關規定處理。

  九、各種檢查結果記錄歸檔備查。

檢查管理制度5

  任職資格:

  工民建、室內設計等相關專業,大專科及以上學歷,3年及以上工作經驗;

  1、具備整改工程裝修或修改方案制定、設計、預算、施工管理能力;

  2、熟悉工程驗收標準和保修整改流程;

  2、精通電氣、土建、結構、裝修;熟悉成都市有關物業管理的政策、法規和公司各項管理制度;

  4、思維清晰,良好的溝通表達能力,協調、組織能力強。

檢查管理制度6

  1 目的

  為貫徹國務院《特種設備安全監察條例》、《廣東省特種設備安全監察規定》,做好特種設備的安全檢查和事故隱患整改工作,特制定本制度。

  2 適用范圍

  適用于公司所有特種設備運行狀況的定期自查及隱患整改過程。

  3 定期自查

  3.1 xx部門具體負責落實公司內特種設備定期自查管理工作,定期檢查包括公司每月檢查、部門每周檢查和操作人員每天檢查,要層層落實到位,檢查要填寫檢查表,檢查人須簽名。

  3.2 xx部門應每月28日前負責組織xx部、xx部、xx部等相關特種設備使用和管理部門對公司所有特種設備及附件進行一次現場大檢查,由xx部門總結對每月的檢查結果進行匯總,通報相關部門,同時于每月28日前將檢查匯總表報南沙區質監局備案。

  3.3 特種設備定期檢查還可配套采用對相同類型設備所進行的專業檢查和不事先通知使用部門的情況下所進行突擊檢查,對檢查出的問題及隱患由工藝設備部統一整理,分部門要求在限定時間內完成。

  3.4所有特種設備檢查記錄由xx部門存入特種設備安全技術檔案。

  3.5 對檢查中發現的特種設備安全隱患應該建立隱患整改跟蹤表,由xx部門負責隱患整改的落實,確保100%消除安全隱患。

  4 自查內容

  4.1特種設備法規執行情況和規章制度的制定、執行情況。

  4.2重點監控設備落實責任人以及責任人標注情況。

  4.3特種設備的.使用登記證申辦情況和定期檢驗情況,特種設備管理人員和特種設備作業人員的持證情況。

  4.4 特種設備作業人員的安全教育情況。

  4.5特種設備的日常維護保養情況。

  4.6 特種設備的改造、維修和重大維修情況。

  4.7員工的安全意識、遵章守紀情況。

  4.8安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、試驗、檢修等情況。

  4.9特種設備安全技術檔案、記錄的建立、登記和保管情況。

  4.10事故應急救援預案的制定和演練情況。

  4.11上次檢查中所查出的事故隱患的整改情況。

  5 隱患整改

  5.1 檢查人員在檢查時發現事故隱患后,應落實整改時間、整改責任人,填寫《事故隱患整改通知書》一式二份,一份交整改責任人簽收,一份由xx部門存查。

  5.2 整改責任人接到《事故隱患整改通知書》后,應立即逐項制定整改措施,在規定期限內完成事故隱患的整改,并將整改情況報告xx部門。因故未能按時完成整改的事故隱患,應將原因、臨時措施和整改計劃書面報告工藝設備部。

  5.3 xx部門對隱患整改情況進行跟蹤、復查、驗收。發現沒有正當理由而又不能按時整改的,按公司安全生產相關獎懲制度進行考核。

檢查管理制度7

  一、為規范安全生產監督檢查工作,依據《安全生產法》、《安全生產條例》等法律法規,特制定,本管理制度。

  二、安全生產監督檢查的主要目的是督促生產經營單位認真執行安全生產法律法規及國家標準、行業標準的`各項規定,具備安全生產條件,落實主體責任,糾正違法行為,排除事故隱患,實現安全生產。

  三、安全生產監督檢查人員應當忠于職守、堅持原則、秉公執法。

  四、安全生產監督檢查人員在每次監督檢查時,應填寫《安全監督檢查記錄》逐項填寫被檢查的時間、地點、內容、由檢查人員和被檢查單位負責人簽字。

  五、在監督檢查中發現的事故隱患,應當責令立即排除;重大事故隱患整改或者排除過程中無法保證安全的,應當責令從危險區域內撤出作業人員,責令暫時停產停業或者停止使用;重大事故隱患排除后,經審查同意方可恢復生產經營或使用。責令暫時停產、停業或停止使用和恢復生產經營或使用,監督檢查人員應事先向分管局長或局長匯報,經同意后實施。

  六、各職能處室安全生產監督檢查工作列入處室年度考核內容。

  七、本管理制度與國家相關法規如有不一致之處,以國家相關法規為準,并及時進行修訂。

  八、本管理制度自公布之日起施行。

檢查管理制度8

  減速器的安裝對基礎的要求根據驅動裝置的結構及尺寸大小,減速器的安裝分為兩種方式:減速器與電動機一起裝在同一底板上;如果減速器尺寸較大,則把減速器直接裝在驅動裝置的基礎上。安裝減速器之前,應檢查驅動裝置的基礎質量,待符合如下幾點要求后方可安裝:

  1、基礎應堅固可靠,并保持水平,不得有下沉現象。

  2、基礎的外形、螺栓位置的`配置及尺寸應符合機組的要求。

  3、基礎表面應干凈、不得有油垢、泥土、垃圾等臟物。

  安裝工藝

  1、減速器在基礎上安裝時,應使用水平儀校準,允許用金屬墊片或墊塊調整〔在同一位置上墊片不宜超過兩片,墊塊不宜超過3塊)。

  2、為避免箱體變形,以保持減速器齒輪副出廠時的嚙合狀態,墊塊(或墊片)應在基礎螺栓的兩側對稱排列。

  3、減速器在基礎上安裝校準后,即應均勻地擰緊螺栓,不準有松動,螺栓的松緊程度應一致。

  4、減速器軸端與電動機卷筒或車輪聯接部件的同軸度應滿足選用聯軸器的要求。

檢查管理制度9

  1總則

  1.1使運行值班人員、風機、巡視道路及集電線路巡檢人員按規定時間和線路進行設備檢查,及時發現設備缺陷,排除設備隱患、防止設備事故、確保設備安全經濟運行。

  1.22適用范圍

  本制度適用于風電場所有生產設備設施。

  3規定和程序

  3.1管理要求

  3.1.1遵守《電業安全工作規程》的規定,經考試合格,具備見習崗及以上資格人員進行巡檢工作。

  3.1.2每年由公司安全生產部組織進行《電業安全工作規程》考試,考試合格方允許單獨巡視設備的人員進行巡視。

  3.1.3巡檢人員進行巡回檢查按照巡檢記錄單的內容進行巡檢,不減少檢查項目,不隨意改變巡檢路線。

  3.1.4巡視設備時,運行人員應仔細巡視,巡視發現設備缺陷、異常應匯報當值值班長,并將發現的設備缺陷、異常記入設備缺陷記錄本內,按值移交。對危急安全運行的缺陷要按規定向上級匯報,并迅速設法處理。

  3.1.5巡回檢查分為:

  3.1.5.1運行定時巡回檢查,是指運行人員每班進行的周期性巡回檢查。

  3.1.5.2設備專人巡回檢查,是指巡檢專責人進行的周期性設備檢查。

  3.1.5.3監督性巡查,是指風場管理人員(場長或值長)對運行定時巡回檢查情況和設備專人巡回檢查情況進行就地檢查,并進行相應考核。

  3.1.6被批準可以單獨巡視設備的值班員,在巡視設備時不得進行任何其它工作,不得移開或越過遮欄。

  3.2巡視工作的規定

  3.2.1巡視人員的巡視中應做到:

  3.2.1.1巡視檢查設備必須認真仔細,做到'六應、六到、三比較' ,即:應走到的地點腳到不遺漏;應觸摸的檢查點手到摸準;應看到的情況眼到看明白;應聽聲響的地方耳到聽清;應嗅氣味的區域鼻到嗅準;應分析的情況腦到勤分析;表計實際指示與標準比較;同類型設備之間互相比較;本次檢查情況與上次比較

  3.2.1.2巡視人員應了解設備的特性及其與系統的關系,了解設備正常時的溫度、振動和聲響,以及設備正常運行的參數。

  3.2.1.3巡視人員進入危險區域或接近危險部位〈高壓設備〉檢查,應嚴格執行有關規程規定的安全事項。

  3.2.1.4禁止觸及設備旋轉部分。

  3.2.1.5在巡視中發現保護裝置異常時,應及時匯報值風場負責人,不得私自處理。在恢復保護裝置信號時,應兩人進行。實習崗人員不得單獨巡視高壓設備,必須有人監護。

  3.2.1.6巡視人員應帶有對講機、手電筒等用具,以保證檢查質量,并做好記錄。

  3.2.1.7巡回檢查時,若發現設備有異常及疑問時應立即向值長匯報,并按值長的指示處置。如不能及時處理好,應加強監視,分析原因,制定應急技術措施;在緊急情況時,可以按照規程有關規定結合現場實際情況先處理,后匯報。

  3.2.1.8在進行風機巡檢工作中,必須由兩人以上進行,并在巡視中帶好安全帽、安全帶、防滑鎖扣等必要的保護裝備。

  3.2.1.9風機巡視工作要嚴肅認真,對每一臺機組的運行情況要仔細觀察,認真做好巡視記錄。對巡視中發現的異常狀況要及時向值長匯報,除威脅機組運行安全的缺陷外,不得對機組進行任何操作。

  3.2.1.10風機箱變及集電線路巡視工作要細則認真,對每一臺風機機組變的斷路器動作次數、聲音、油位情況要仔細觀察,對集電線路的巡視,應使用望遠鏡對線路的弧垂、門型架標識牌、避雷器閃絡情況、門型架電纜接頭等進行細則觀察并做好記錄。對巡視中發現的異常狀況要及時向值長匯報,除威脅機組及線路安全運行的缺陷外,不得對機組及集電線路進行任何操作。

  3.2.2設備或系統停電后巡檢時,巡視人員應檢查現場安全措施有無變動,安全標志牌是否齊全,與運行部分相關的隔絕是否可靠。

  3.2.3巡視人員除檢查規定項目外,對巡視路徑的公用系統、廠房建筑、安全措施亦應注意有無異常情況。

  3.3特殊情況巡視規定

  3.3.1遇下列情況時,巡視人員在巡回檢查時應進行重復檢查。必要時派專人監視或增加巡視次數。

  3.3.1.1大修后試運行階段。

  3.3.1.2新設備投入試運行。

  3.3.1.3設備存在重大缺陷或隱患。

  3.3.1.4上一值交班交待的`設備異常情況或注意事項。

  3.3.1.5處于特殊運行方式或惡劣條件下運行的設備。

  3.3.1.6氣候、環境惡劣(如急風暴雨、強雷、冰凍、高溫等)

  3.3.1.7值長、值班員認為有必要時。

  3.3.2發生事故時,巡視中的巡回檢查人員應立即返回主控室,參加事故處理。

  3.3.3值長外出重點檢查時,主控室必須留值班人員,保證始終有與調度。

  3.3.4檢查人員應將檢查情況匯報值班負責人,值班負責人作好記錄

  3.3.5發現重大缺陷應立即匯報場長,場長負責向公司安全生產部經理匯報.

  3.4遇有下列情況應對變電站進行特殊巡視:

  3.4.1風、雪、雨、霧等惡劣天氣時應對戶外設備、風及機組變、集電線路增加巡視次數。

  3.4.2設備發生短路故障,保護動作后,應對相關設備進行檢查巡視。

  3.4.3對有異常的設備,過負荷設備,進行重點巡視。

  3.4.4新設備及大修后設備投入運行24小時內,每兩小時巡視一次。

  3.4.5雷電后對防雷設備進行巡視,特別要查看雷電動作記數器。

  3.4.6陰雨天過后,應查看戶外端子箱,機構箱,控制柜箱的受潮及結露情況。

  3.4.7主變壓器過負荷時,或發出油溫異常信號、輕瓦斯動作信號時,應對其加強巡視。

  3.4.8上級通知要求及節假日要增加對設備的巡視次數。

  3.4.9雷雨天氣巡視戶外設備時,應穿雨衣、絕緣靴,不得靠近防雷設備。

  3.4.10高壓設備發生接地進行巡視時,應穿好絕緣靴,否則室內不得接近故障點4米以內,室外不得接近故障點8米以內,接觸設備外殼和架構時,應戴絕緣手套。

  3.4.11巡視設備時,應及時并閉好設備箱體的門,進出高壓室必須隨手關門,并檢查窗戶及通風孔洞的封閉情況。

  3.5巡視時間:

  3.5.1交接班檢查時間:接班前20分鐘,交班前40分鐘。

  3.5.2班中檢查時間:10時/18時/2時。

  3.5.3變電站內設備專責人每周檢查一次。

  3.5.4 #1集電線路及所屬箱變每月05日白天及12日晚21:00檢查兩次,#2集電線路及所屬箱變每月17日白天及25日晚21:00檢查兩次,特殊天氣(雷雨、暴風、大雪)進行特殊巡視。

  3.5.5風機巡檢每季度檢查一次。

  3.6巡檢內容

  3.6.1變電站設備的常規巡檢內容

  3.6.1.1絕緣瓷瓶是否清潔,無破損,無裂紋或打火現象。

  3.6.1.2變壓器硅膠顏色、變壓器油溫。

  3.6.1.3引線接頭是否接觸良好,不發熱。

  3.6.1.4 sf6氣體壓力、運行聲音情況。

  3.6.1.5配電室設備運行聲音、溫度、告警情況。

  3.6.1.6功率單元室內溫度、運行聲音、告警情況,h3、h5濾波裝置運行情況。

  3.6.1.7中性點接地變壓器繼數器控制器運行情況。

  3.6.2變電站設備的特殊巡視內容:

  3.6.2.1雷雨天檢查絕緣瓷瓶有無放電、電暈、倒塌及斷線現象。

  3.6.2.2大風天檢查橫擔、桿塔及引線有無斷線、變壓器有無落物,110kv避雷器及引線有無變位或斷線。

  3.6.2.3嚴寒天檢查瓷質設備有無凍裂,充油設備的油位、壓力、變壓器有無積雪和結冰。

  3.7對生活水泵房的巡視檢查內容

  3.7.1消防用水和生活用水設備運行情況。

  3.7.2消防泵和生活泵定期切換試驗的記錄。

  3.7.3消防水泵和生活水泵電源控制系統有無異常。

  3.7.4壓力表指示是否正常、閥門有無松動。

  3.8風力發電機的常規巡檢內容

  3.8.1風力發電機組在運行中有無異常響聲。

  3.8.2葉片的運行狀態有無異常,是否有開裂現象。

  3.8.3風速儀、風向標,動作是否正常,避雷針的運行是否良好,有無雷擊的現象。

  3.8.4電纜有無絞纏現象。

  3.8.5風電機組是否滲油,電控系統工作是否正常。

  3.9風力發電機的登機巡檢內容

  3.9.1檢查風力發電機組液壓系統和齒輪箱以及其他潤滑系統有無泄露,油面、油溫是否正常,油面低于正常時要及時加油。設備運行中的聲音是否正常。

  3.9.2對設備螺栓進行檢查,有無松動。

  3.9.3對爬梯、安全繩、照明設備等安全設施進行定期檢查和維護。

  3.9.4檢查控制箱內接線有無松動、并進行清掃。

  3.9.5風力發電機組登機巡檢應在手動停機狀態下進行。

  3.10集電線路的常規巡檢內容

  3.10.1線路門型架標識牌是否齊全,支架螺栓是否緊固、有無缺失。接地扁鐵防腐是否合格。

  3.10.2各支線弧垂程度是否合格,隔離開關刀口是否咬合緊湊。

  3.10.3線路鐵塔有無異物(如:鳥窩),集電線路門型架、桿塔下地基有無沉降、雨水沖刷等情況。

  3.11風電場交通道路的常規巡檢內容

  3.11.1交通道路的安全標識牌是否正確、清晰、有無缺失。

  3.11.2安全警示牌、限速等標識牌位置是否合適。

  3.11.3巡視道路有無坍陷、積水、大雪覆蓋、結冰等情況。如有并對其進行及時修補、平整。

  3.11.4在汛期加強對道路的巡視,對道路地面下沉的路段設置安全警示。

  3.11.5在大風后對道路進行清理雜物。

  3.12巡檢程序

  3.12.1巡檢前的準備:

  3.12.1.1巡檢人員向值班負責人匯報巡檢路線和重點檢查內容。值班負責人根據運行方式、氣候條件、設備工況等具體情況決定是否進行調整,具有危險性的巡檢工作,必須有兩人進行。

  3.12.1.2巡檢人員檢查攜帶的安全用具和通信工具正常,如手電、測溫儀、安全帽、對講機等,如有必要要穿絕緣靴,帶絕緣手套。

  3.12.2巡檢過程

  3.12.2.1巡檢人員按照巡檢時間、路線、檢查內容進行巡檢。

  3.12.2.2巡檢完畢,將檢查情況匯報值班負責人,并填寫巡檢記錄單。發現異常要注明時間,地點、處理結果。發現的缺陷,按設備缺陷管理制度的規定辦理進行缺陷登記,并納入本崗位監視性檢查的內容,加強對其檢查監視。

  3.13巡視路線

  3.13.1變電站設備巡視路線:主控制室→繼電保護室設備→工具間→35kv配電室→400v配電室→通訊室→#1主變→110kv升壓站→svc控制室→接地變壓器→補償電容器組h3、h5→生活水泵→消防水泵→主控制室

  3.13.2 #1集電線路及所屬箱變巡視路線,各風場根據就地實際情況制定巡視路線。

  3.13.3 #2集電線路及所屬箱變巡視路線,各風場根據就地實際情況制定巡視路線。

  3.13.4風機巡視路線:各風場根據風場風機實際布置制定巡視路線。;

  3.13.5風機巡檢道路巡視路線:各風場根據風場實際布置制定巡視路線。;

  4職責

  4.1制度負責人:風場場長

  4.1.1負責組織修訂和完善本制度,并確保制度的有效性。

  4.1.2監督、檢查本制度的執行情況。

  4.1.3接受上級對本制度執行情況的監督、檢查。

  4.2制度執行人:運行檢修負責人及各職值長。

  4.2.1負責本制度的執行,并提出改進意見。

  4.2.2負責檢查本值的運檢人員對巡回檢查制度的執行情況。

  4.2.3接受公司對本制度執行情況的監督、檢查。

  4.3巡檢人員:

  4.3.1負責認真執行巡回檢查制度。

  4.3.2負責將巡回檢查中發現的問題匯報值長。

  4.3.3負責向值長及部門負責人提出巡回檢查制度的修改建議。

  5檢查與考核

  5.1生產管理人員和風電場場長每月對巡回檢查情況進行一次檢查,對于能及時發現設備缺陷人員應給予表揚或獎勵,對工作中不負責任沒有及時發現設備缺陷人員應給予批評或一定的經濟處罰;

  5.2未及時發現缺陷,造成單個設備停運的考核50元

  5.3未及時發現缺陷,造成單個設備部分損壞考核100元

  5.4未及時發現缺陷,造成重大設備損壞的考核500元,待崗1個月;

  5.5未及時發現缺陷,造成集電線路跳閘的考核1000元,待崗3個月;

  6附則

  6.1本制度由風電場制定,負責解釋。

  6.2本制度自印發之日起施行。

檢查管理制度10

  為了強化員工責任意識,進一步加強儀表設備的日常維護,做到分工明確、責任到人、獎罰分明,充分調動每位員工的工作積極性,確保每臺設備都有人管,每臺設備狀況都受控,以提高儀表設備的保障能力,達到裝置安全、穩定、長周期運行的目的,結合車間實際情況,并征求班組長意見,經車間班子討論,特制定儀表聯合一車間雙包機制管理制度。

  一、雙包機領導小組:

  1、領導小組:

  組長:副組長:組員:

  2、工作內容:

  2.1、檢查、督促“五定期”的執行,落實自己的職責。

  2.2、組員執行每天上崗巡回檢查。

  2.3、雙包機領導小組每周組織全面檢查1次。

  2.4、根據周檢結果,每月向事業部推薦3個控制室,5個裝置,參加樣板評比。

  二、雙包機管理及職責分工:

  1、員工包表

  1.1、班組根據轄區儀表設備臺賬,分清儀表設備的重要等級,并根據班組人員狀況,逐臺設備承包到個人,由包表人完成所承包儀表的日常維護及保養工作。

  1.2、DCS、PLC、ESD等電子控制設備以及大機組,班組要安排技術業務水平精湛的人員進行專人包機。

  1.3、班組必須明確包機明細,執行組長(崗位技術員)包片,其他班員包到逐臺設備。

  1.4、每位員工都要設立雙包機記錄臺賬,并結合“五定期”工作內容進行相應的'記錄。

  1.5、包表人職責范圍:

  1.5.1、熟練掌握所包儀表設備的結構、原理、性能、用途和修理技術。

  1.5.2、處理一般儀表設備隱患和故障。

  1.5.3、執行儀表設備維護保養“五定期”。

  1.6、組長(崗位技術員)職責范圍:

  1.6.1、熟練掌握所包片區儀表設備的結構、原理、性能、用途和修理技術。

  1.6.2、檢查、協助包表人完成儀表設備維護保養“五定期”。

  1.6.3、安排并協調處理本裝置內儀表設備故障。

  1.6.4、做好本裝置各類檔案記錄。

  1.6.5、整理本裝置技術資料。

  1.7、班長職責范圍:

  1.7.1、精通儀表基礎知識,要有一定的管理經驗。

  1.7.2、班組的日常管理及安全工作。

  1.7.3、安排、檢查“五定期”的執行。

  1.7.4、協調解決轄區內較大儀表設備故障。

  1.7.5、提報班組的消耗材料。

  1.7.6、班組員工的實際動手能力的培訓工作。

  2、干部(技術員)包區

  2.1、技術員負責所承包片區的技術管理工作,并根據車間階段性工作安排,協調組織各項工作的完成。

  2.2、技術員職責:

  2.2.1、精通儀表知識,善于分析、解決問題,有學習熱情。

  2.2.2、監督、抽檢“五定期”的執行。

  2.2.3、解決片區儀表設備出現的故障問題。

  2.2.4、提報片區設備的備品備件。

  2.2.5、提報片區設備隱患,并初步確定整改、更新方案。

  2.2.6、提報片區設備技術月報(四率報表、月度總結等)。

  2.2.7、員工的理論及實際知識的培訓。

  3、主任包裝置

  3.1、主任全面負責所承包裝置的安全、生產、技術、基礎等管理工作,確保裝置的安全、穩定運行。

  3.2、主任職責:

  3.2.1、精通儀表知識,善于分析、解決問題,有學習熱情,具備一定的管理能力。

  3.2.2、負責所承包裝置的生產指揮及安全作業。

  3.2.3、檢查各項制度、工作的落實。

  3.2.4、技術更新、隱患治理、設備改造、基本建設的落實。

  3.2.5、協調解決裝置內重大儀表故障。

  3.2.6、轄區各項計劃、報表、報告、方案、總結的審核。

  3.2.7、車間全體員工的培訓工作。

  三、雙包機儀表設備維護保養細則(五定期):

  1、定期巡回檢查:巡回檢查執行定人、定時、定點、定路線、定內容。

  1.1、定人:巡回檢查執行要有專人負責。

  1.2、定時:

  1.2.1、上午9:00

  1.2.2、下午3:00

  1.2.3、夜間21:00

  1.3、定點:巡回檢查設置檢查關鍵點,對關鍵點的檢查要有檢查痕跡(掛牌或記錄等),對工藝車間設置的儀表巡回檢查點,巡檢人員必須執行巡檢簽到。

  1.4、定路線:各儀表專責根據裝置生產特點,制定巡回檢查路線,巡回檢查時,嚴格按照巡回檢查路線進行巡檢。

  1.5、定內容:

  1.5.1、儀表設備完好狀況

  1.5.2、儀表設備運行狀況

  1.5.3、儀表設備泄露狀況

  1.5.4、儀表設備供氣、供電狀況

  1.5.5、儀表設備環境狀況

  1.5.6、儀表設備保溫、保冷狀況

  2、定期清潔衛生:

  2.1、儀表設備要保持清潔衛生,執行每周一次(周二、周三)定期清潔。

  2.2、由于工藝介質泄露以及環境變化對儀表設備造成的污染,應不分頻次及時清潔。

  3、定期排污校零:

  3.1、設立排污對零檔案,內容包括:設備位號;工藝介質;排污對零日期;排污對零結果;活門狀況;排污對零作業人等。

  3.2、儀表設備執行

檢查管理制度11

  1.目的

  對安全管理活動進行監督、檢查與測量,并實施考核,保證安全生產方針和目標的實現,保證安全標準化的有效實施。

  2.適用范圍

  適用公司范圍內的所有安全管理運行與活動的檢查。

  3.職責

  3.1安全部負責組織實施日常安全檢查與管理,制定具體辦法和規定,經總經理批準后實施。

  3.2各有關部門負責各管轄范圍內的安全檢查與管理。

  4.工作程序

  4.1安全檢查的內容和類型

  4.1.1主要內容

  4.1.1.1安全目標、安全工作計劃的實施情況。

  4.1.1.2法律、法規及其他要求的遵循情況。

  4.1.1.3運行控制情況。

  4.1.1.4安全管理規定、操作規程執行情況。

  4.1.1.5工藝設施的安全性。

  4.1.1.6對設備設施管理的安全監督執行情況。

  公司內機動車輛、安全環保、設備設施、關鍵裝置和要害部位、特種設備、普通機械設備的運行情況的定期監督。

  4.1.1.7有關壓力容器、起重設備等特種的`技術測量與監測,由安全部組織,配合政府相關部門進行。

  4.1.1.8現場作業的監督執行情況。

  現場危險化學品作業、動火作業、有限空間作業、動土作業、起重吊裝作業、高處作業、用電作業、進塔、入罐作業等危險作業活動的實施情況的監督。

檢查管理制度12

  一、為預防傳染病的傳播和由于食品污染引起的'食源性疾病及食物中毒事件的發生,保證就餐者的身體健康,根據《食品安全法》、《餐飲業食品衛生管理辦法》有關規定,制定本制度。

  二、凡在本單位從事直接為全體師生員工服務的所有食堂人員(包括廚師、服務員、洗碗工、采購員、庫管員、管理員、餐廳領班等)均應遵守本制度。

  三、所有食堂從業人員在開始工作前,必須先到指定的衛生機構進行健康檢查,取得健康證明后方可錄用并從事餐飲工作。

  四、食堂負責人或食品衛生管理員要及時對在本單位從事餐飲工作人員進行登記造冊,組織從業人員每年定期到指定衛生機構進行健康檢查。

  五、對患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎(包括病原攜帶者)、活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛生的疾病人員,伙管辦應立即辭退。

  六、從業人員健康證明應隨身佩帶(攜帶)或交主管部門統一保存,以備檢查。

  七、食堂管理負責人和食品衛生管理員要隨時掌握從業人員的健康狀況,并對其健康證明進行定期檢查。

檢查管理制度13

  1、明確燃氣和電氣設備安全管理的責任部門和責任人,確定設施登記、職業資格、檢查部位和內容、檢查工具、發現問題處置程序、情況記錄等要點。

  2、燃氣、電氣設備的管理應符合下列要求:

  (1)采購燃氣、電氣、電熱設備,應選用合格產品,并應符合有關安全標準的要求;

  (2)燃氣和電氣線路敷設、設備安裝和維修應由具備職業資格的人員操作,嚴格執行安全操作規程;

  (3)應安裝防雷、防靜電系統;

  (4)不得隨意亂接燃氣線路、亂接電線,擅自增加燃氣和電氣設備;

  (5)電器設備周圍應與可燃物保持0.5m以上的間距;

  (6)對燃氣、電氣線路、設備應定期檢查、檢測,嚴禁長時間超負荷運行;

  3、防雷、防靜電系統的自檢自測應每半年不少于一次,并填寫《防雷、防靜電檢測登記表》。

  4、防雷、防靜電系統的檢查和管理應符合下列要求:

  (1)每年雨季之前,應對防雷、防靜電設備和接地裝置進行檢查、維護;

  (2)檢測中發現的`問題限期維修,保證防雷、防靜電系統的完好有效;

  (3)對符合報廢標準的設備,應及時報廢和更新。

  (4)自檢結果應及時上報單位主管安全部門存檔備查。

檢查管理制度14

  為加強藥品入庫檢查驗收環節的質量管理,確保在庫藥品質量穩定,保證臨床科室及患者用藥安全,制定本制度。

  一、藥品的入庫驗收包括購進藥品和發出退回藥品的檢查驗收。

  二、藥品檢查驗收必須進行藥品內外包裝及標識的檢查。藥品的包裝、標簽、說明書要符合國家食品藥品監督管理局的相關規定。

  (一)檢查藥品內、外包裝。藥品包裝應清潔、完整、無滲漏、包裝外觀字跡清楚。外觀包括:木箱、紙箱、包材及襯墊物、麻袋、塑料袋等包物。藥品外包裝應堅固耐壓,防潮、防震動。包裝用的襯墊應清潔衛生、干燥、無蟲蛀,紙箱要封牢、捆扎堅固、封條不得嚴重破損。驗收整件包裝應附有產品合格證。對儲存溫度有特殊要求的藥品應按規定包裝并符合說明書上的溫度要求。

  (二)核對標簽和說明書。藥品包裝標簽及說明書上應印字規范、清晰,內容應包括生產企業的.名稱、地址、藥品的名稱、規格、批準文號、生產日期、有效期限、標簽或說明書上還應有藥品的成分、適應癥或功能、主治、用法、用量、禁忌癥、不良反應、注意事項及貯存條件等,要求貼牢貼正,不得與藥品一起放入瓶內。

  (三)特殊管理藥品、外用藥品、非處方藥品應有標識。

  (四)進口藥品應檢查藥品包裝是否注明中文名稱、生產企業、國別、批號、有效期、主要成分、中文說明書等。

  三、特殊藥品應雙人驗收。

  四、驗收進口藥品、生物制品時應索取加蓋供貨單位原印章的《進口藥品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》或《進口藥品通關單》等相關證件的復印件。

  五、發出退回的藥品驗收,必須核對藥品名稱、生產廠家、生產批號、有效期限等相關信息是否與我院發出的藥品相一致,外包裝必須完好無損。對貯存條件要求比較嚴格的藥品(例如需要冷藏),一律不得回退。

  六、對不合格的藥品,按照《不合格藥品管理制度》處理。

  七、藥品驗收入庫后,倉庫管理員要及時完成藥品驗收記錄,驗收記錄至少保存三年。

檢查管理制度15

  1.目的

  為了貫徹落實集團總部的安全檢查要求,規范檢查流程管理,充分發揮安全檢查對預防事故、保障安全的促進作用,特制訂本制度。

  2.范圍

  本規定適用于集團及其下屬各單位。

  3.基本內容

  3.1安全檢查的類型

  3.1.1綜合性檢查和專業(項)性檢查

  綜合性檢查是成員企業/項目部對生產/運營的各個環節進行全面/綜合性的安全大檢查。

  專業(項)安全檢查具有較強的針對性和專業要求,用于檢查難度較大問題/存在的隱患/整改的措施/設備設施/等等。

  3.1.2按時間檢查

  定期或不定期安全檢查/經常性安全檢查(日常)/季節性安全檢查/節假日安全檢查。

  3.2檢查組織

  3.2.1集團范圍內安全檢查由集團安全管理辦公室負責組織.由集團領導班子成員參加。

  3.2.2各成員企業/項目部安全檢查由各成員企業/項目部負責安全管理部門負責組織.由各成員企業/項目部領導班子成員/安全管理部門人員參加。

  3.2.3部門安全檢查由部門負責人組織,員工代表/兼專職安全員參加。

  4.檢查內容

  4.1《安全管理目標責任書》的.落實情況。

  4.2安全生產責任制及安全管理制度貫徹情況,安全技術操作規程執行情況。

  4.3安全例會、安全教育開展情況。

  4.4勞動防護用品的發放、使用情況。

  4.5特種作業人員持證上崗情況。

  4.6危險源、危險場所安全監控措施落實情況。

  4.7生產場所各類設備及安全防護設施的完好情況。

  4.8現場的文明生產情況和作業環境條件。

  4.9消防、用電、倉庫管理、車輛安全、食品衛生等工作情況。

  4.10事故隱患整改情況。

  4.11事故處理情況。

  4.12各種安全基礎檔案。

  4.13其它有關安全生產的情況。

  5.基本程序

  5.1檢查計劃

  5.1.1置業集團安全管理辦公室每年12月底,在制定下一年度安全計劃中制訂檢查計劃。

  5.1.2成員企業/項目部在年度安全計劃中制訂安全檢查計劃。

  5.1.3每次檢查前應制訂具體的安全檢查實施方案。

  5.2檢查流程

  5.2.1每次檢查前,由主管領導提出檢查目的和要求。

  5.2.2確定參加檢查的人員。

  5.2.3編制安全檢查表(內容)。

  5.2.4確定具體實施時間。

  5.2.5檢查結束后應編制書面檢查報告。

  5.3問題處理

  5.3.1檢查人員在檢查中發現人員違章作業應立即制止,并按有關規定進行處罰。

  5.3.2檢查中發現隱患應立即督促落實整改。

  5.3.3安全管理部門檢查發現事故隱患,要向隱患單位、部門下達隱患整改通知書。

  5.3.4一時不能整改的事故隱患,隱患單位應提出整改處置方案及整改前的防范措施,報安全管理辦公室備案。同時由隱患單位會同負責安全管理部門劃分隱患級別,實行動態管理,直至事故隱患消除。

  5.3.5分級建立隱患檔案,掌握隱患分布情況,一般隱患由隱患單位及各成員企業/項目部負責安全管理部門負責管理,重大隱患同時列入置業集團安全管理辦公室監管范圍。

  5.3.6事故隱患整改要落實具體責任人和整改期限。

  5.3.7隱患整改完畢,應通知負責安全管理部門組織驗收。

  5.4檔案建立

  5.4.1每次檢查應認真填寫檢查記錄表。

  5.4.2違章處罰、隱患整改等相關情況應存入安全檢查檔案。

  5.4.3安全檢查檔案應分級建立,專人管理。

  5.5分析檢討

  5.5.1每次檢查結束后,組織檢查的單位要組織檢查人員對被檢查單位進行現場檢查分析和總結。

  5.5.2組織單位應提供深入、完整的檢查報告,分析并檢討檢查出的問題,提出整改建議,并以適當形式上報公司領導,下發相關成員企業。

  5.5.3被檢查單位應按照檢查單位提出的整改建議進行整改,并將整改情況形成完整的整改報告,上報檢查組織單位。

  6.考核與獎懲

  6.1安全檢查作為安全管理工作重要內容列入年度《安全目標責任書》,逐級進行考核。

  6.2安全檢查結果作為上級考核下級安全工作的重要依據,一年內被上級單位下達兩次以上重大隱患整改通知或對隱患整改率達不到___%的單位,年度安全考核不得評優。

  6.3不認真執行本制度,對檢查發現的事故隱患不積極進行整改,由上級安全管理部門根據有關規定對有關責任人給予經濟處罰,情節嚴重的給予行政處分。

  6.4在安全檢查中做出突出貢獻,多次排查出事故隱患或排查出重大事故隱患的,或者挽回經濟損失數額較大的干部、員工,由所在單位提出獎勵意見,報上級安全管理部門批復執行。

  7.附則

  7.1本制度由集團安全管理辦公室負責解釋和修訂。

  7.2各成員企業/項目部根據行業特點,在本制度基礎上建立健全安全檢查細則。

  7.3本制度自_____年____月____日起執行。

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