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項目計劃

時間:2023-06-11 12:22:13 計劃 我要投稿

精選項目計劃模板合集7篇

  時間的腳步是無聲的,它在不經意間流逝,前方等待著我們的是新的機遇和挑戰,我們要好好計劃今后的學習,制定一份計劃了。什么樣的計劃才是好的計劃呢?以下是小編幫大家整理的項目計劃7篇,僅供參考,大家一起來看看吧。

精選項目計劃模板合集7篇

項目計劃 篇1

  從XX及周邊地區xx產品銷售形勢來看,品牌、廠家逐年增加,銷售總量呈現下滑趨勢,市場競爭呈白熱化。通過外部觀察、比較、分析、深入進行市場調研,可以預見未來xx產品經營形勢不容樂觀。面對嚴峻的競爭格局,我們必須未雨綢繆,提前謀劃,及時轉換經營機制和落后的思想觀念,改革、創新經營模式,闖出一條特色化、差異化的發展道路來。

  從我們企業自身來看,xx產品的認知度和市場占有率相對較低,品牌影響力小,因此,有必要從充實專業營銷人員、強化市場營銷手段、加大廣告宣傳、完善連鎖經營策略、加快市場開發和新產品開發的力度等方面入手,進行機制調整、資源重組、模式創新,實行責任量化考核,認真落實獎懲制度,切實強化營銷職能,建立專業化營銷隊伍,拓寬營銷渠道,整合各種有利資源,揚長避短,突出產品的傳統特色,發揮品牌差異化優勢,努力形成核心競爭力,盡快達到拓展市場、大幅度提升xx產品的市場占有率和品牌知名度的目標。為實現上述目標,特制定外縣區市場開發計劃,共分為如下四部分。

  第一部分:確定以唐山市區為中心點、突破點,在市中心區建立直營形象店,中心開花、以點帶面、由城區向外圍輻射的開發模式

  一、直營店實施高標準、規范化的管理運作,從日常營銷、品牌宣傳、活動策劃、產品推廣等多方面入手,樹品牌、建樣板、塑形象,立體式、全方位出擊,營銷手段要靈活多樣,遵循快速、節儉、高效、速度和效益并重的原則,盡快在市區站穩腳跟,邁出步子,創出路子,打出牌子,干出實效。

  二、市區直營店需配備專業營銷人員xx人,購置廂式貨車x輛,先期開發資金每年至少投入xx萬元,確保宣傳、促銷活動同步跟進。

  三、為提高直營店全體人員的積極性,防止干多干少一個樣、干好干壞一個樣的發生,必須實行靈活的工薪獎勵方式。干的多、干的好給予獎勵,干的少、干的差以予處罰。建議應采取底薪+提成+獎勵的報酬方式。同時直營店每季度可從實際銷售收入中提出x-x%用于對營銷人員的提成獎勵(完成總部下達計劃執行x%;未完成總部計劃按x%的下限執行)。

  四、總部對其制定、下達年度和季度經營目標、開發任務,逐季度進行考核。完成或超額完成任務、目標時給予適當獎勵;未完成任務時,給予一定處罰,如扣減提成、減發工資等。

  五、直營店每季度撰寫一次工作總結,于下季度初十日內向總部(市場部)報送,便于總部按季度對直營店進行考核,并落實獎懲措施。

  六、總部第一年度為唐山直營店下達經營目標、開發任務如下:

  1、全年銷售收入xx萬元。

  2、實現利潤xx萬元(按成本價計算;人員工資、房租、送貨車的花費在內;購車款和廣告宣傳費用不計入,由總部承擔)。

  3、開發銷售網點xxx個,同時做好轄區內網點的管理和維護,保持其正常運營。

  4、制訂月、季度工作計劃,落實目標責任制,并及時向總部報送工作情況,確保總部下達的各項計劃、任務、目標的完成。

  5、大事、要事及時向總部請示,大項費用支出必須事先向總部提交申請和可行性報告,經總部批準后方可執行。

  第二部分:確立“以點帶面,充分發揮市區直營店的輻射、帶動、示范作用,帶動周邊縣區市場開發”的營銷戰略

  一、外縣區市場現狀分析:

  在市場不斷拓展、轉變過程中,品牌競爭比較激烈,就唐山市場而言,在對產品質量沒有客觀認知的情況下首選本地名牌產品,其次比價格,市場主導品牌為:xxx、xx、xxx、xx,尤其是當地的老品牌xxx,知名度高,歷史較悠久,有很好的市場口碑,市區消費者對其認可度比較高,市場占有率在xx%以上。因此,面對有牢固市場根基的強勢地產品牌,我們要在穩步提高產品質量的前提下,還須大力實施品牌宣傳、推廣工作,促進品牌的快速成長便成為我們市場開發過程的重要環節。

  價格方面,競爭十分激烈。由于唐山本地和鄰近縣區的xx廠家很多,多數定位在低價位上,采取價格競爭方式,有些xx市場零售價格僅xx元,主流廠家的產品市場零售價格在xx到xx元之間。建議我廠盡量不參與市場價格的惡性競爭,在制定價格體系時參考中擋產品的平均價格水平,建立統一的市場價格體系,維護經銷商和自身的利益,制定有效的市場保護措施,并嚴格執行,確保市場的穩定和良性運行。

  二、近三年市場開發定位:

  1、市場定位:唐山范圍各縣區市場;

  2、目標消費群體:

  A、居民區消費者;

  B、中高檔酒店

  C、大型車站、重點醫院等人流密集場所

  D、機關、事業、大型國企的團體消費

  3、價格定位:中檔價格;

  4、品牌形象定位:高品質、重服務、創xx品牌、樹xx企業形象。

  5、開發期限不短于x年,每年資金投入不少于xx萬元。

  三、外縣區市場開發模式的確定:

  1、確定渠道銷售,模式如下:

  廠總部(市場部)----營銷分部(或直營店)----縣、區代理商----零售商----消費者

  2、選擇此渠道的原因:

  1)、與企業目前現狀相符合,降低銷售、管理、運營費用;

  2)、基于目前xx市場的基本特征,在市場潛力大、基礎條件好的縣區,選擇合格的代理商,借助當地代理商的客戶關系推廣我廠產品,可節約大量資源,降低開發成本;

  3)、產品在銷售過程中將市場風險化整為零,降低各個環節的經營風險;

  4)、眾多的零售商,容易形成一張銷售網絡,有利于市場基礎的建立和產品品牌的樹立。

  3、該渠道主要環節相關因素應把握的原則:

  1)、確立縣級總經銷的原則:必須選擇實力較強,有豐富的食品營銷經驗和資源,有一定影響力,有自己的分銷網絡,具有品牌忠誠度的經銷商;與我方談判的基本心理特征為:產品質量要可靠,要有特色,能夠吸引市場購買力,廠家實力信譽要好,有做長期市場的打算,能夠感受到未來的市場利益,對廠家的選擇上也較理性,對市場消費傾向把握比較清楚,注重利潤空間。

  2)、零售經銷商的基本特征和選擇原則:由于xx技術含量不高、產品同質化趨勢比較嚴重,因而,市場競爭激烈。多數零售商隨著市場大方向走,不敢輕易嘗試新產品,對新產品持觀望態度,在選擇經營產品的時候主要參考市場上主流產品的基本情況,觀注產品的'知名度和市場覆蓋率,對產品的銷量、保質期非常敏感,一般不會大批量進貨,注重產品的利潤空間。鑒于以上基本特征,我們選擇零售商的條件要相對寬松,合作方式要靈活多樣,要為他們提供可觀的利潤空間,建議實行統一供價外的返利獎勵政策,建立客戶檔案,逐筆記錄產品流量,每季度末按進貨值的x%-x%給予返利,促進他們營銷的積極性和認同xx品牌的忠誠度,盡快完成終端市場的開發任務和既定營銷目標。

  3)、終端消費用戶的特征:就終端消費者而言,他們對產品質量的直觀認知不太清晰,但總體上偏向于知名品牌和口碑產品,多受經銷商和認知消費者的影響,不但追求口味,而且注重食品安全、衛生,希望物美價廉。

  第三部分、市場開發目標

  一、總體指導思想:

  設立總代理有難度或時機不成熟的區域 以發展終端經銷商做市場直銷為主;設立總代理條件成熟的縣區,應選擇有實力的總代理商,以構筑區域立體營銷網絡、搞深層次開發為主。無論是否設立區域總代理,都必須統一市場價格,完善直達配送服務體系,維護各級、尤其是終端經銷商的利益,大力做小區推廣,宣傳直接面向消費者,協助代理商完善分銷機制,規范售后服務,多渠道、全方位、廣角度推進xx品牌建設,實現品牌效應最大化。

  二.近x年市場開發目標:

  在整個市場態勢中,將xx定位為市場挑戰者。由于該xx在營養價值、口味上與競品比較無較大的差異,而且市場導入較晚,同類產品廠家眾多,因此,只能以強勢導入,在短時間內利用整合營銷傳播手段來拉動市場,促動銷售終端,感動消費者,營造理想的銷售環境,取得初步的經營業績。縣外市場培育期定位為x年,每年預計xx銷量xx萬只,年度銷售額xxx萬元,其它產品銷售額xxx萬元。到xxxx年底,xx在縣外市內市場的占有率要達到xx%,xx預期銷量達xx萬只,銷售額達xxx萬元;其它新開發產品銷售額達到xxx萬元。到xxxx年底,xx預期銷量達xx萬只,銷售額達xxx萬元,其它新開發產品銷售額達到xxx萬元,xx在縣外市內市場的占有率要達到xx%。

  三、中長期開發目標:從目前至xxxx年底,利用x年的時間,全力打造xxxx強勢品牌,大幅度提升xx品牌的知名度與美譽度,樹立良好的企業形象和品牌形象,使其進入全國xxxx十大知名品牌之列;大力開發唐山以外區域市場,使xx品牌知名度、總銷量位居全省前x名;xx在縣外新開發市場的占有率達到xx%,年度銷售額達xxxx萬元。

  第四部分、產品廣告定位

  一.廣告投入觀念:選擇投入少、見效快的廣告宣傳模式,大力培育xx品牌,努力提升xx的知名度和影響力。

  二.廣告語:廣告語必須突出xx的傳統特色,兼顧美味、營養、健康的個性。如:(略)

  三、推廣方式及說明:

  1、推廣方式:對本產品的宣傳,主要采取電視廣告、報紙廣告、電臺廣告、戶外廣告等四種方式進行推廣。

  2、產品推廣方式說明:

  1).在電視媒體收視率高的欄目投放產品廣告加引導健康安全衛生消費專題片;

  2).在電臺收聽率高的欄目,推出適合青少年、中老年人群的產品廣告,可為熱點欄目提供獎品贊助及開展聽眾有獎征答活動;

  3)、在市級主要報紙刊登人才招聘及招商廣告 ,并開展有獎征集廣告詞、書法作品等趣味性、參與性強的活動,吸引讀者,營造宣傳氛圍;

  4)、戶外廣告 :

  a).所有的配送車輛車身廣告重新設計制作;

  b).給分銷商、銷量大的零售商制作店牌廣告;

  c).在大型住宅小區、繁華商業區和中小學出入口設置路牌廣告;

  d)在戶外經營點、售貨亭等顯要位置,投放廣告傘,張貼POP 海報,以增強產品的可視性。

  5) 印制高規格、精美、醒目的產品包裝袋,既方便購買又可作為流動廣告;

  6)適當投入產品專用展示柜,并在上面設置廣告畫面,以更好的展示品牌,達到提升產品形象的目的。

項目計劃 篇2

  一、20xx年工作目標

  1、生產目標

  斜坡道計劃完成1560米;副井預計4月份井筒裝備安裝結束;馬莊箕斗井計劃完成184米,預計20xx年6月份施工到底,然后進行安裝。

  2、質量管理目標

  工程驗收合格率:100%

  3、安全管理目標

  安全教育培訓計劃完成率:100%

  千人負傷率:3‰

  重大責任事故:0

  4、財務目標

  工程款回收計劃2390萬

  二、20xx年工作重點

  (一)安全管理室

  安全是企業的重中之重,必須把安全管理工作作為項目部各項工作的首位。必須堅持“安全先于一切,重于一切,高于一切,大于一切”和“安全第一,預防為主,綜合治理”的理念,認真落實各項管理制度和崗位責任制,時刻保持高度的警惕心和責任意識,腳踏實地的做好安全管理工作。杜絕“機電運輸”、“高空墜落”、“礦井水災”等礦井災害源的重大事故;杜絕傷亡事故和二級以上非傷亡事故。確保礦井建設安全設施“三同時”準確到位。完善各項管理制度,落實安全生產責任制;加強員工管理和培訓力度,提高全員素質;加大隱患排查與治理工作,及時消除不安全因素;逐步建設項目部安全文化長效機制。

  (二)技術質量室

  1、抓好工程驗收和隱蔽工程簽證工作;

  2、高度重視質量工作,嚴格按照技術標準進行規范施工,特別是光面爆破、錨網支護、混凝土支護等分項工程;

  3、加強現場施工管理,做好質量控制,規范職工的操作行為,提高職工操作水平技能;

  4、繼續積極、深入推進標注化建設工作,舉一反三,查找不足,使標準化建設持續發展。

  (三)設備管理室

  1、加強設備基礎管理:重新整理、規范各設備技術檔案、臺帳,完善重要設備檔案,進一步完善ERP錄入;

  2、注重點檢實效:整理、規范、完善各設備點檢記錄,定期進行檢查、考核;繼續強化設備潤滑管理,根據設備保養周期進行保養,避免設備的“以修代養”;

  3、重點抓設備的使用率,提高設備的完好率,保證設備完好的投入生產施工中,促進項目部的生產任務完成;

  4、為更好的服務于安全生產工作,20xx年將加強機電設備管理工作,重點抓好設備的使用率、完好率。斜坡道井下安裝形成配電點,輸入6KV高壓至配電點,解除地面低壓供電方案,鏟運機進行大修保養工作。主副井壓風機車適當時間進行停機全面保養工作,主副井、排水體統安裝形成。

  (四)物資供應室

  1、進一步規范采購計劃管理,提高采購計劃及時性、準確性;

  2、進一步加強庫存管理,降低庫存資金,合理利用一切可利用資源,杜絕浪費。

  (五)計劃財務、經營室

  根據公司的政策,實行全面預算管理,從成本控制及增加結算收入上提高項目部效益。

  1、結算及時編制與上報,與業主積極溝通,爭取結算審核及時完成

  2、與施工隊工資結算,積極督促隊長按時上交考勤及考分,工資按時上報

  3、報表上報,積極收集基礎數據,保證報表的及時準確性。

  (六)人力資源

  “人為業本”是公司對人才推動企業發展重要性的表達,“共生共榮”是公司對人才價值體現方式的詮釋。在20xx年,人力資源工作重點依舊主要放在人才的'培養及企業文化建設上面。

  1、對新入職的應屆畢業生做好評價體系工作,對其工作實時跟蹤并定期檢查,對其工作進行評價;

  2、拓寬人才引進渠道,充分吸收勞務以及其他領域人員中技術過硬的骨干人員,對已引進的人才要關心他們的生活、工作,以真情感人,以事業留人,以文化育人,使他們的思維方式和工作習慣盡快融入到金誠信文化中來;

  3、加強培訓工作,提高員工整體素質。下半年培訓工作的重點是現場安全培訓和設備操作技能培訓,前者力爭在培訓形式、培訓內容上創新,后者主要在培訓效果上下功夫,在培訓過程中做到抓培訓需求分析、抓培訓教材評審、抓培訓效果評價,建立培訓改進機制,確保下半年培訓工作有一個根本性轉變,用以滿足公司日益發展的需要。

  4、高度重視20xx年人力資源計劃工作。在制定計劃時充分考慮需要設置的崗位,配備的人數以及崗位薪酬,力求解決在今年工作中存在的問題。

項目計劃 篇3

  一、培訓項目

  1、業務技能

  2、職業素質

  二、培訓內容

  1、銀行各專業業務知識及操作流程;

  2、銀行產品知識及營銷技能;

  3、網點規范化服務和基礎管理;

  4、依法合規經營職業操守;

  5、風險控制與管理。

  三、培訓方式

  培訓采取員工自學、集中培訓相結合的方式,分階段安排培訓內容,并積極參加分行組織的各項培訓。集中培訓邀請分行優秀專業人員授課,講授實際疑難解答、操作心得等。

  為保證培訓計劃的順利實施及培訓質量,將建立相關保障機制。一是建立培訓紀律,要求全體人員均要參加培訓。二是培訓結束后都有針對性地進行評估,加強培訓任務完成情況的考核,三是對培訓活動和考核成績進行記錄,定期整理歸檔學習培訓記錄,將培訓資料報送分行人力資源部存檔。

  銀行培訓大致包括以下幾種形式:

  第一種大多采用“外部制式化培訓”或者“公開課”的形式,即銀行選派員工參與外部公開課程。該培訓形式的最大作用在于能夠接觸外部先進的理念和觀點,為機構原有的做法注入新的、不同的元素,因而適用于此前較少接觸外部事物的機構或所處的時期。然而,這樣的.培訓因其帶回來的“法寶”可能傾向于大而全,傾向于培訓本身的“產品導向”,未必能真正解決銀行自身面臨的現實問題,逐漸淡出了培訓市場;

  第二種形式是銀行邀請外部培訓機構和老師來到自己機構所在地,要求其根據自身的業務特點和發展狀況而“量身定制”的專門培訓,授課老師、課程內容、教學方式、授課時長等均可以依據銀行具體的培訓需求靈活設置和調整。這種培訓方式因其更加注重解決具體問題,更加貼近銀行的實際業務而受到廣泛歡迎——目前這種“定制式”培訓最為多見;

  正是基于上述“針對性和靈活性”方面的考慮,有些銀行著手組建了自己的企業大學,也有銀行組織本行員工發展內訓師隊伍。這第三種——內部培訓形式——因其熟悉本行企業文化,精通自身業務,其授課內容往往具有更強的實操性而備受關注和期待。很多銀行在總行層面都建立了“企業大學”(有的也稱“培訓中心”),也有很多銀行在總行、省分行乃至市一級分行建立自己的內訓師隊伍,并實行分層管理。然而,銀行內部培訓又常常受到培訓專業能力、管理權限、人員選拔、獎勵機制等多種因素影響,面臨諸多問題與挑戰。

  戰術上,第二種形式(定制化培訓)較為快速顯效,戰略上,第三種形式(內部培訓)發揮的功效更加多元化,作用也將更為持久。所以將這兩種形式結合起來使用是當前銀行培訓普遍采用的方式。而且可以預見,這種內外結合、相互協同的培訓形式還將持續相當長的一段時間。但從長遠來看,銀行可根據自身培訓力量的成熟度進行動態調整、逐漸過渡,最終形成“以內為主、以外為輔”的銀行培訓格局。

項目計劃 篇4

  一、 現狀

  1、現有業務描述及財務指標

  2、優勢

  3、不足

  二、 市場分析

  1、 市場描述

  2、 目標客戶

  3、 我們在市場中的位置

  4、 競爭狀況

  三、 發展方向

  1、 戰略及商業模式

  2、 與集團大戰略之間的關系

  四、 目標

  1、目標

  2、目標的實現分幾個階段(各階段的側重點及實現的表征)

  五、 產品及服務(網站的定位及可提供的.服務和產品)

  六、 組織結構

  1、 組織結構圖

  2、 公司的決策程序

  1) 日常事務的決策

  2) 計劃外項目的決策

  3、 各部門的職能

  1) 部門職能

  2) 部門中各崗位的職責

  4、 各部門之間的關系

  部門之間的協調配合上職責是否清晰

  5、 人員配備

  1) 現有人員一覽表

  2) 人員素質情況

  3) 人才瓶頸(缺哪類人?哪類人需培訓?哪類人需精簡、調換?)

  七、 管理制度

  1、現有制度(目錄)

  2、制度執行情況

  八、 實施計劃

  1、 網站建設(網站結構、內容維護、會員發展等)

  2、 硬件設施

  3、 技術開發(內容、方式和技術管理)

  4、 市場營銷(營銷方式、銷售周期、力度)

  5、 產品(服務)銷售(產品方案、價格策略、銷售渠道)

  6、 人力資源(考核、招聘、培訓)

  7、 進度計劃表

  8、 工作檢查方式

  9、 管理工作重點

  九、 財務分析

  1、 成本分析

  2、 投入計劃

  3、 利潤計劃

  十、 風險及防范措施

  十一、 協調與配合

項目計劃 篇5

  一、超市業態發展迅速,市場機會巨大。

  1、中國超市發展迅速。

  超市,就是實行自助服務和集中式一次性付款的銷售方式,并用工業化分工機理對經營過程進行專業化改造的零售業態。

  中國零售業領域正在發生巨變。以超市為代表的現代零售業態異軍突起。據資料,超市在中國的發展速度是全世界最快的,至1998年12月底,國有連鎖超市1150余家,擁有門店21000個,即便亞洲金融風暴之后的經濟低迷時期,超市的增長速度仍達68%。在短短6年時間里,國外用了幾十年時間發展起來的各種超市模式,都出現在了中國市場上。

  超市的高速發展,除了中國經濟發展的帶動作用外,還源于其自身的優勢——創造消費者利益。與傳統商業形態相比,超市的優勢表現在:購物的便利性、購物的廉價性、購物的舒適性、購物時間的節約性等方面。由于這些優勢,超市對傳統商業形成了沖擊甚至有取而代之之勢,造成了百貨商店、小型雜貨店的勢微。

  2、超市,理想的投資機會。

  需要看到的是,中國目前的超市形態與國外相比,仍處于初始階段,遠不成熟。

  體現在:a、個體私營雜貨店仍大量存在。這些雜貨店的共同特征是:貨品品種少,購物環境差,管理手段落后,采購成本與零售價格高,分散經營,等等。這在國外發達國家中早已被現代規模化的超市取代了。

  b、國內大多數成規模的連鎖超市中,同樣存在無超市經營管理的現代化理論指導,貨品管理、財務管理落后,賣場虛大,與銷售額不成比例,門店選點不準,服務、陳列、配送貨不統一等問題。

  這些問題啟示我們,超市領域是一個潛力巨大而又未被有效占領的領域,因而是華邦公司介入超市領域的一個巨大的市場機會。

  如何抓住這一機會?粗略的設想是,根據本地區的市場消費情況與市場競爭情況,選準超市形態;培養、培訓具有現代超市經營理論的管理人員,制定與國外接軌的科學、系統的管理制度;配備現代化的經營設施與管理設備;實施連鎖經營,做到統一標識、統一核算、統一配送貨、統一陳列、統一管理、統一服務規范,一句話,以國外超市經營的標準,主打國內市場,運用管理理念、經營手段的優勢取得競爭的成功。

  二、化邦公司經營超市的設想

  1、總體構想

  華邦投資管理有限公司正在籌建的連鎖超市企業,總部擬設廈門。

  我們的目標:近期目標是在2—4年內成長為分店遍布全省的全省性連鎖超市企業,擁有50-60家連鎖門店,并進一步跨省運作。中期目標是,5—10年內,在全國20余個省區設店,成為一個全國性的連鎖超市公司,擁有近千家門店,并設法在海外上市;長遠目標,是進一步進入東南亞市場,成為在亞洲部分地區擁有分店的超市公司,并進一步跨洲運作。

  我們企業的經營特色,除具備一般連鎖超市商品豐富、價格便宜的特征外,更體現在營造一種輕松舒適的購物環境以及提供更加優質多樣的服務上。同時,我們將采用更科學的管理模式,塑造具有鮮明特色的企業形象,努力使資金周轉更順暢快捷,資信度更高,信譽更好。

  我們企業的經營策略是,避開大城市,特別是回避與國際性大型連鎖企業在大城市的直接競爭,集中力量拓展中小城市及經濟較發達的農村城鎮市場,成為此類市場中的領導者。

  我們超市的形態以小型連鎖為主,具體來說,我們把分店劃分成三種類型:

  a、一類店,面積約300—500平方米。具有宣傳企業形象的作用,同時可作為區域市場的旗艦店或總店,承擔一定的管理、協調職能;

  b、二類店,面積約200平方米。主要用于向中小城市中的大型社區、區域性商業中心以及農村城鎮市場提供較為豐富的商品,滿足顧客多方面的生活需求;

  c、三類店,面積約100平方米。作為中小城市的社區店,主要作用是向生活區內居民提供方便、快捷的購物場所,滿足居民對一般食品、日用品的日常需求。

  一般的做法是,在中小城市中,我們將在商業區、交通樞紐、區域性商業中心、大型社區的商業街一帶開設少數一、二類店;大量選擇有市場空間的居民區出入口、公用建筑、區內商業街一帶開設三類店。這樣即宣傳了企業形象,又牢牢吸引當地居民,成為區域內市場的領導者。

  在小城鎮,我們將以一、二類店為主,利用資金、管理等方面的優勢,拉開與當地零散經營業者的檔次,面向城鎮內所有顧客提供商品和服務,搶先確立在此類城鎮內市場領先者的地位;

  2、近期計劃內主要目標市場的市場情況及經營構想

  (1)、廈門市

  a、市場情況:

  總人口130余萬,其中市區人口約60萬。另有外來人口約50萬。人均收入約1000元/月,在食品及日用消費品方面的人均消費支出約500元/月。

  商業方面,舊有商業街是中山路;新市區擴展迅速,形成了新的區域性商業中心和居民區內的商業街,有較大市場空間。

  交通方面,公路交通十分便利,公交汽車是最重要的交通工具,自行車、小巴做為補充性交通工具存在。

  b、 競爭情況:

  全市性競爭對手(即a類競爭者)為閩客隆、倍順超市。前者是私營企業,現有12 家分店,總面積逾7000平方米,其分店面積差別很大,大者1090平方米,小者約260平方米;后者是法國人開設的連鎖店,企業形象、管理方式較具外企風格,現有9家分店,正在籌劃第10、11家分店。分店面積一般在100—200平方。

  區域性競爭者(b類競爭者)為小區內超市,一般面積在50—100平方,經營管理都是傳統型的,商品大同小異。此類競爭者數量較多。

  c、經營構想:

  做好企業形象宣傳的同時,大力發展三類店,集中精力拓展居民區內市場。

  具體說,在市區交通樞紐一帶設一類店1家,做為總店,同時做為宣傳展示企業形象的窗口和舞臺;企業經營的重點是在居民區出入口、公用建筑、區內商業區一帶開設三類店,牢牢吸引住區內顧客,成為區域內零售業的市場領先者。

  (2) 漳州市

  漳州市總面積12600平方公里,總人口約450萬。農村人口以農業、林業為主業,城鎮居民以小商業為主業。人均月收入300—400元,但區域間差別很大。

  漳州行政區劃分成薌城區、龍文區(二區構成漳州市區)、龍海市、長泰縣、華安縣南靖縣、平和縣、漳浦縣、詔安縣、云霄縣、東山縣等2區1市8縣。

  現以薌城區、龍海市為例做一分析。

  薌城區:

  a、市場情況:

  薌城區為漳州市區的主體,屬地級市。人口約50萬,其中城市居民23萬,另有約10余萬外一人口。人均收入約600—700元/月,人均消費支出約480元/月。

  商業方面,舊有商業區以勝利西路兩側,新華南北路和延安南北路中間的區域。目前城區向西南、東南擴展,新建住宅第一層習慣于性的建成小店鋪,使新居民區四周街道形成了新的小商業街。

  交通方面,大約70%的人以自行車、摩托車為主要交通工具,其次為步行或乘三輪車。公交車很不發達。

  b、競爭情況:

  同類超市競激烈。a類競爭者中,薌客隆是最大的連鎖超市,共7家分店,分店面積在160—300平方米之間。目前正在準備開設長泰、南靖分店。 其次為吉馬購物,有3家分店,面積差別委很大,小者380平米,大者逾1000平方米。 再次為信義超市(2家)、新裕超市(2家)。

  b類競爭者中有萬鑫、佰鑫、華百、興華、百貨大樓等。

  ab類對手的商品價位普遍低于廈門。

  另有佳德士便利連鎖店,目前有70余家分店,計劃在10月份達到80家。分店面積一般在10—20平方。部份商品為自有品牌。

  此外,還有閩南小商品批發市場,面向農村市場。

  c、經營理念:

  漳州市區面積小,不存在大的居民小區,個人購買力相對較低,出行以自行車摩托車為主,同類超市間存在激烈競爭。

  針對這些特點,我們擬以一類店介入市場,店址選在市區交通樞紐或商業區,以具有現代氣息的企業形象、相對較低的價位吸引顧客,站穩腳跟;隨著城市新區的開發轉而擴展三類店,吸引居民區顧客,最終成為城市內主要的市場領先者。

  龍海市

  a、市場情況:

  龍海市為縣級市,市區人口約6—7萬,加外來人口3—4萬,計10余萬人。居民以從事小商業為主,人均收入約500元/月,人均食品、日用品消費支出約300元/月。

  商業方面,商業區相對集中。目前龍海市正處于舊有商業模式向新商業模式過渡階段。國有商業企業如百貨大樓、紡織品公司、人民商場等受制于舊體制,失去了活力,但又控制著市內最佳位址的.店面;而現代意義上的新型的超市企業尚處于萌芽階段。

  龍海市主要商業區正準備全面拆遷改造。

  b、競爭情況:

  有影響的競爭對手是興華超市,面積約320平米(兩層),商品品種少,價信位高,管理松懈,企業形象類似于廈門市的b類店。

  另一方面,該超市客流量卻很大,(20:00—21:00,進入顧客數為294人)顯示該市場空間很大。

  c、經營構想:

  以一類超市形式進入市場,在商業區一帶選址。以超市的現代氣息、豐富而便宜的商品、和相對舒適的購物環境吸引全市區的消費者,成為市場領先者。

  這一方式適用于其它類似的小城鎮。

  (3)、泉州市

  泉州市總人口約650萬,另有外來人口約100萬。人口密度較高,且分布不均,70%集中在鯉城區、石獅市、晉江市、南安市、惠安縣等沿海一帶。

  泉州行政區劃分成鯉城區豐澤區洛江區石獅市晉江市南安市惠安縣安溪縣永春縣德化縣等3區3市4縣。

  在市場情況與競爭情況方面,泉州、石獅、晉江類似于漳州,而其它市縣類似于龍海。故可采用大體相同的經營構想。

  (4)其它地區

  計劃在未來2—3年內,通過借鑒泉漳廈連鎖超市的經驗,開拓沿海地區的莆田、福州周邊地區等區域市場。

  3、初步計劃。

  在這一分階段,我們的基本理念如下:

  目標顧客:廈門、泉州、漳州市區——門店周圍500米以內(或5-10分鐘行程內)年齡在15-40歲的城市居民,其中尤以白領和單身族為主;

  學校內——在校大學生;

  云霄、詔安等縣級市——城內14—40歲居民。

  貨品種類:顧客感覺最方便、最常用的生活必需品,如:

  所有家庭食品、速食品;

  洗衣清潔用品;

  個人衛生美容用品;

  煙酒類;

  襪子內衣類;

  低價日用品;

  小五金;

  報刊雜志、文具用品等,賣場約一半面積搞非食品、

  經營特色:突出快速、方便,滿足例常性購買或便利購買的需求;以產品質量高服務親切,擁有現代化的設備區別于一般傳統雜貨店;

  毛 利:爭取18—25%的毛利;

  管理原則:在良好的分工的基礎上,做到:

  簡單化,即作業程序簡單化,減少不必要的報表與手續;

  制度化,即制度手冊作業程序明確,新手也能順利接手;

  專業化,即專業分工,各司其職;

  標準化,即采購、訂貨、收付、陳列布局等均有標準程序。

  根據企業上述構想和對市場情況的分析,初步制定未來幾年的超市發展計劃:

  第一年(XX年7月1日—XX年7月31日),超市總面積計劃達到6000平方米,初步進行網絡化經營,并培養大量管理人才。具體說:

  一、廈門市區:一類店1家,三類店8—10家;

  集美、杏林、同安等周邊城鎮:二類店1—3家;

  二、漳州市區:一類店1家;

  經濟較發達的沿海城鎮如龍海、云霄、詔安、漳浦、東山、南靖等縣城:一類店3—5家;

  三、泉州市區、石獅、晉江:一類店2—3家;

  經濟較發達的沿海城鎮如南安、惠安、安溪、德化、永春等地:一類店3—5家;

  第2—3年,可根據實際市場情況,或者進一步拓展除福州以外的省內其它市場。或者走跨省發展的道路,選擇市場情況較好的省份,重復福建省的經營經驗。

  下篇:華邦超市規劃內容

  規章制度規劃:

  管理制度規劃

  管理制度策劃

  1、總部管理

  1)總部組織架構與工作說明

  a、總部組織架構圖

  b、部門職責說明書

  2)人力資源管理

  a、管理規章

  b、薪資管理

  c、員工考核

  d、員工獎懲

  e、員工升遷

  f、員工招聘、任免、離職

  3)行政管理

  a、文件管理

  b、文具管理

  c、檔案管理

  d、出差管理

  e、報表管理

  4)員工培訓管理

  a、培訓對象

  b、培訓課程

  c、培訓內容

  d、培訓流程

  5)會議管理

  a、會議種類

  b、會議控制

  規章制度規劃

  規章制度規劃

  2、門店管理

  6)開店管理

  a、開店流程

  b、開店控制

  7)商圈調查

  a、商圈定義

  b、調查項目

  c、調查方法

  d、調查報告

  8)門店業務管理

  a、業務流程

  b、人員管理

  c、服務管理

  d、商品管理

  e、銷售管理

  f、安全管理

  g、設備管理

  9)公司關系與危機管理

  a、危機項目

  b、危機處理

  10)單店評估

  a、投資金額

  b、費用項目

  c、營運評估

  11)門店績效評估

  a、評估項目

  b、評估方法

  c、改善措施

  12)門店財務管理

  a、收銀管理

  b、出納管理

  c、財務報表

  3、商品管理

  1)、倉儲管理

  a、商品進貨

  b、商品庫存

  c、商品出貨

  d、商品包裝

  2)、商品配送管理

  a、配送方式

  b、配送流程

  3)、商品采購管理

  a、采購方式

  b、采購程序

  c、采購權限

  4)、盤點管理

  a、盤點方式

  b、盤點處理

  2、企業形象策劃。

  企業形象策劃須交專業企劃公司完成。

  企業形象策劃必須達到以下要求:

  a、 清楚的表明是賣食品、日用品的超市,而不是別的其它什么企業;

  b、 給人一種高質量、可靠性、可以信賴的感覺;

  c、 形象是簡潔的、合乎潮流的,因而擁有長久生命力,至少可以保證在未來十年內不會落伍;

  d、 能夠刺激顧客的購買欲望;

  e、 能突出表達我們超市方便、快捷、服務的宗旨。

  形象策劃需包含企業標識、外觀門面設計、內部空間布局設計、服裝等等。

  3、企業文化建設的設想。

項目計劃 篇6

  第一章 項目概述

  1.1 項目名稱

  年產1噸脫水蔬菜項目

  1.2 項目建設地點

  1.3 項目建設單位

  1.4 項目概述

  **地處山東半島中部,東臨青島、煙臺,西接淄博、東營,南連臨沂、日照市,北瀕渤海、萊州灣,總面積1.58萬平方公里。該市轄4區、2縣、6市,總人口846萬。該市農業發達。所轄壽光市是冬暖式塑料大棚的發源地,蔬菜生產已不分季節,所產蔬菜品種多、質量好。批發市場年蔬菜流通量3億公斤以上,為全國十大專業批發市場之一。有國務院設置的綠色通道直達北京。為提高蔬菜加工水平和科技含量,創出一批有較強出口競爭力的名牌產品、增加花色品種,提高蔬菜的附加值,山東省 *******提出了年產1噸脫水蔬菜加工項目,該項目建成后,預計固定資產投資49萬元;年加工各類脫水蔬菜1噸;銷售收入86萬元;;年利潤261萬元;投資回收期為3.3年。

  第二章 項目背景及必要性

  2.1 項目背景

  **是一家農副產品綜合加工企業,廠區占地面積2133平方米,現有廠房建筑面積2萬平方米,固定資產15萬元,現有員工5人,是 ***龍頭企業,山東省 ***重點培育的十佳農業產業化龍頭企業之一,主要生產經營范圍為肉制品、水產、蔬菜加工、冷凍、貯存銷售等三大系列1多個品種,產品遠銷日本、韓國、美國及歐洲、東南亞等國家和地區。

  2.2 項目的必要性

  我國加入世界貿易組織后,農業發展面臨更加激烈的市場競爭。當今農業的國際競爭已經不是單項產品、單個生產者之間的競爭,而是包括農產品價格、質量、品牌和農業經營主體、經營方式在內的整個產業體系的綜合競爭。為增強我市農業的國際競爭力,根本在于提高農產品的質量、檔次和衛生安全水平,提高農戶的專業化、組織化程度,提高農業生產經營的效率。發展農業產業化經營,培育一批有競爭力的市場主體,靠他們帶動農戶與國際市場接軌,實行專業化、標準化生產,可以充分發揮農戶家庭經營生產成本低的優勢,盡快擴大我市優勢農產品的生產規模,提高精深加工水平和科技含量,創出一批有較強出口競爭力的名牌產品。

  脫水蔬菜加工容易操作,見效快,經濟效益高。加工系列產品深受日本、韓國、美國及加拿大等國客戶青睞,產品暢銷,有極大的市場潛力和廣闊的市場發展空間。國內方便食品廠家對脫水蔬菜的需求量也不斷增加,以特種蔬菜為原料的脫水蔬菜加工業正在興起,隨著城鄉人民消費向系列化、方便化、營養化方面發展,脫水蔬菜市場前景非常好。為滿足國內外市場對脫水蔬菜的需求,發展脫水蔬菜生產是非常必要的。

  據估計僅壽光市果蔬總產量就超過1萬噸以上,如此多的果蔬產量靠傳統品種很難滿足市場多樣化的要求,發展脫水蔬菜生產在增加花色品種的同時,也可以緩解旺季鮮菜生產過剩的.問題,減少菜農的損失。

  第三章 市場前景分析

  蔬菜產業是近年來我國農業經濟發展的一個重要增長點。據國家統計局統計,24年全國蔬菜產量達到54927萬噸,比23年增長1.7%。25年上半年我國蔬菜批發價格總體水平略高于去年同期,蔬菜出口繼續保持穩定增長態勢。預計25年我國蔬菜產量將繼續穩步增長。據海關統計,上半年,我國出口蔬菜(含鮮冷凍蔬菜、加工保藏蔬菜和干蔬菜,下同)32.73萬噸,同比增長21.73%,出口創匯金額2.59億美元,同比增長21.67%。上半年,干蔬菜出口17.14萬噸,同比增長2.9%,占蔬菜出口總量的5.3%,出口創匯4億美元,同比增長2.1%,占蔬菜出口金額的19.4%,市場前景很好。

  山東、福建、浙江、新疆、廣東是我國蔬菜出口的主要省區。1-6月,上述五省區蔬菜出口金額分別為6.45億美元、4.7億美元、1.47億美元、1.44億美元和1.16億美元,同比增長24.49%、17.95%、8.86%、15.8%和1.1%,由此看出山東省的蔬菜出口優勢。

  日本仍是我國蔬菜出口最主要的貿易伙伴,但今年以來我國對美國、韓國和馬來西亞的蔬菜出口增長迅速。1-6月,對日本出口86.17萬噸,同比增長2.96%,創匯7.76億美元,同比增加14.16%;對美國出口16.99萬噸,同比增長1.58%,創匯1.66億美元,同比增長7.42%;對韓國出口27.26萬噸,同比增長34.12%,創匯1.25億美元,同比增長17%;對馬來西亞出口22.48萬噸,同比增長25.41%,創匯1.7億美元,同比增長39.12%;1-6月蔬菜輸港24.66萬噸,同比下降9.91%,貨值.92億美元,同比增長1.6%。我國出口東盟的蔬菜數量以及出口金額與去年同期相比呈量價齊增趨勢。

  蔬菜是技術和勞動復合密集型產業,我國勞動力便宜,生產成本低。勞動力價格是發達國家的1/6~1/2,產品價格是發達國家的1/5~1/8。參與世界競爭回旋余地也大。

  由此出來發展脫水蔬菜生產具有廣闊的前景。

  第四章 項目建設條件

  4.1 建設地點

  年產1噸脫水蔬菜加工項目建在 **********,地處蔬菜生產基地。原料有保障。

  4.2 自然概況

  ***自然氣候條件良好,適宜農業發展。 ***是典型的暖溫帶季風型半濕潤大陸型氣候,四季分明,雨熱同季。全市年平均氣溫12.3℃,常年平均降水量為655.8毫米。其中夏季占63.5%,年日照總時數25-28小時,年平均風速3.3米/秒,年平均絕對濕度11.9百帕,相對濕度67%,無霜期185-2天。

  濰坊農業條件良好,資源豐富。全市地勢南高北低,山丘、平原和沿海灘涂分別占總面積的36.6%、4.8%和22.6%,海岸線長113公里。現有耕地面積695千公頃,自南向北分布著棕壤土、褐土、潮土、黑土和鹽土5大類;林地面積319.8千公頃,森林覆蓋率為23%。適宜果蔬生產。

  4.4 基礎設施建設條件

  ***交通、通訊十分便利。境內膠濟鐵路橫貫東西,濟青高速公路、濰萊高速公路、東青高速公路均通過濰坊。公路通車里程7436公里,實現了市縣一級公路連接,縣縣二級公路連接。擁有鐵路285公里。北鄰沿海現有港口3 處,年吞吐能力135萬噸。濰坊港2 個5噸級泊位投入使用。濰坊機場一期工程投入運行。郵電通訊設施日益現代化,市縣鄉村全部實現了電話通訊程控化,12 個縣市區全部建成開通了信息港。建成了功能齊全的基礎設施,增強了城市的綜合服務功能,基礎設施建設條件非常優越。為果蔬生產、加工創造了條件。

  建設地點基礎設施齊全,供水、供電、通訊有保障。

  4.5 項目實施的有利條件

  4.5.1 政府政策支持和農戶參與情況

  ***政府支持農產品深加工企業的發展。對年產1噸脫水蔬菜加工項目提供政策服務和資金支持。

  蔬菜銷售收入是 ***農民的重要收入來源,年產1噸脫水蔬菜加工項目實施后公司通過定單形式與菜農建立起聯系,菜農收入得到保證,使公司和菜農雙獲利,達到雙贏的結果。

  4.5.2 科技資源優勢

  ***科技資源優勢明顯,輻射帶動能力強。近年來,針對廣大農民科技素質低,組織化程度低的現象,市政府、市婦聯、市農業局積極組織了各類培訓班,到目前,全市已有11多萬農民獲得了綠色證書,6萬多農民獲得了技術職稱,近1萬農民上了網,鄉鎮鎮長、副鎮長、農技、蔬菜站站長基本輪訓一遍。為蔬菜生產、加工提供了科技保障。

  4.5.3 市場優勢

  ***所轄壽光市蔬菜批發市場年蔬菜流通量3億公斤以上,為全國十大專業批發市場之一。蔬菜由壽光市銷往全國各地。市場優勢明顯。

  第五章 項目建設內容

  5.1 建設年限

  26年1月至26年12月

  5.2 生產技術方案

  脫水蔬菜又稱復水菜,是利用人工加熱脫去大部分水份而制成的一種干菜,食用前只要將其侵入水中即可復原,并保留鮮菜原有的色澤、風味及營養成分。而脫水蔬菜克服了鮮菜不易運輸和貯藏等致命弱點,所以加工脫水蔬菜即可緩解旺季蔬菜銷售壓力,又可使人們在淡季吃到合理價位的蔬菜。

  脫水蔬菜是對新鮮蔬菜進行快速脫水干燥,使蔬菜的含水率迅速降低,而蔬菜中的各種維生素、營養成分等損失很小的一種加工方法。快速干燥后的脫水蔬菜,水分含量一般為6%一8%,有利于長期貯存和遠距離運輸。脫水蔬菜具有良好的復水性,復水速度快,且復水后能基本保持蔬菜原有的風味和營養成分。脫水蔬菜可以直接加入方便食品中,也可再加工后作為調味品加入食品中,還可以作為進一步深加工的原料。因此,脫水蔬菜在國內外食品市場上有著廣闊的發展前景。

  近年來,我國自行研制的一些脫水蔬菜生產設備,應用效果好,投資小、成本低,受到了用戶的好評。

  1. 蔬菜品種

  脫水蔬菜的品種很多,主要有白菜、菠菜、香菜、黃瓜、芹菜、大蒜、蔥、生姜、刀豆、豆角、辣椒、胡蘿卜、蘿卜、馬鈴薯、食用菌等等。這些品種,根據產地與季節的不同,加工期有些調整。其中胡蘿卜、馬鈴薯貯存容易,可冬季加工,而一般新鮮蔬菜不用存儲,即可及時加工生產。安排得當,一年生產可達3天左右。

  2. 生產工藝

  由于蔬菜的品種不同,脫水蔬菜的生產過程不是完全相同的,其主要生產過程為:

  選料修整清洗切制漂燙甩干干燥整理計量包裝。

  脫水蔬菜生產過程中,最主要的生產環節是干燥和前處理,而關鍵環節又是干燥。

  (l)選料:選擇肉質較厚,組織致密,粗纖維少的新鮮飽滿蔬菜,如豆角、黃瓜、青辣椒、蘿卜、馬鈴薯、食用菌等,這類蔬菜都可用來加工脫水蔬菜。

  (2)修整:將選好的原料去籽瓤及柄、葉,用清水沖洗后,放在沒有太陽直射的地方晾干。由于不同的蔬菜其外表形狀、物理特性、化學特性各異,機械完成較困難,因此該工序一般用手工操作。

  (3)洗切:洗,就是洗去蔬菜表面的泥土。帶土量小的品種要用水槽清洗,帶土量大的品種可用清洗機清洗。切,就是把蔬菜切制成需要的形狀、尺寸。根據要求可選不同的切菜機來完成切制作業,例如蘿卜、馬鈴薯、洋蔥等根莖菜類可切成片狀、丁狀或條狀,其余的蔬菜應分類捆把,做到整齊一致,便于漂燙。馬鈴薯及胡蘿卜等還要去除表皮,方法是:用質量分數為l%一2%的氫氧化鈉沸水處理5min一1min即可。

  (4)漂燙:漂燙是根據品種和生產工藝的不同要求,對切制好的蔬菜進行漂燙、護色等加工處理。可用機械進行自動處理,也可在水槽中用手工操作。漂燙時間依據原料種類嚴格控制,以菜葉變透亮或原料略軟為宜。漂燙過度,養分損失大,復水能力下降。漂燙不到位,脫水保鮮有困難。燙好的蔬菜出鍋后應立即放入冷水中浸漬冷卻。

  (5)甩干:用機械的方法將漂燙好的蔬菜在高速旋轉的離心力作用下,甩掉蔬菜表面的游離水。一般選用離心機作業。

  (6)烘干:就是降低蔬菜的含水量,使新鮮蔬菜成為干制品。烘干時,將物料均勻地攤放在烘盤或輸送網帶上,溫度控制在32℃一42℃,如果采用廂式干燥機,則應對烘盤內的物料適時翻動,一般經過11h一16h后,當蔬菜體內水分含量降至1%以下時,可在蔬菜表面上均勻地噴灑.1%的山梨酸等防腐防霉保鮮劑,噴完后即可封閉。

  (7)封閉:將烘干的蔬菜放進密閉的大柜(箱)中密封暫存1h左右,目的是使干制的蔬菜含水量保持均勻一致。

  (8)分裝:分裝前應對干燥后的蔬菜進行整理分級,包裝可選用一些清選分級設備,也可用手工操作。計量包裝按要求的規格和方法進行,每5g為一小袋,5kg為一大袋,并注明商標、質量、名稱、出廠日期等。

  3. 加工設備

  主要生產設備:清洗機、多切機、夾層鍋、離心機、干燥機、包裝機等。

  5.3 建設規模及內容

  1、建設規模

  年產1噸各類品種的脫水蔬菜

  2、建設內容

  項目占地面積2133平方米,建筑面積15平方米,購置去皮機、清洗機、切粒機、干燥機等設備2臺(套),購置鍋爐、變壓器、貨車等輔助設施。

  第六章 項目組織形式

  6.1 組織形式

  本項目經營采用公司+農戶的形式。公司以龍頭作用帶動農戶與國際市場接軌。

  6.2 機構設置及職能

  本項目管理采用有限責任公司制的企業化管理,公司下設:銷售部、加工車間、財務部、質檢部、綜合辦公室五個部門。

  6.3 企業定員

  本項目建成后,需要46人。

  組織結構圖(略)

  第七章 投資估算與資金籌措

  7.1 投資估算依據

  1、項目建設方案及相關資料;

  2、現行行業估算指標;

  3、設備價格按現行價格計取;

  4、設備運安費以設備價格的3-5%計取。

  7.2 投資估算

  本項目新增固定資產投資49萬元。

  見總投資估算表及單位工程投資估算表(表7-1)(表7-2) (表7-3)

  固定資產投資估算表(表7-1)

  單位:萬元

  序號 工程及費用名稱 估算價值

  建筑工程 設備及安裝工程 其他費用 合計

  一 土建工程 245 245

  二 設備購置安裝費 117.6 117.6

  三 征地費及場地理 15 15

  四 技術費用

  2 2

  五 申報、設計費 5 5

  六 其它固定資產 2 2

  七 籌建費 15 15

  八 預備費 52 52

  九 總投資合計

  245 117.6 127 489.6

  土建及其它費用估算表(7-2)

  單位:萬元

  序號 設備名稱 單位臺(套) 數量 估算價值

  單價 合價

  設備價 設備價 運安費 合計

  1 去皮機 臺 2 2 4 .2 4.2

  2 清洗機 臺 2 1.5 3 .15 3.15

  3 切粒機 臺 2 3 6 .3 6.3

  4 干燥機 臺 1 3 3 1.5 31.5

  5 包裝機 臺 2 2 4 .2 4.2

  6 鍋爐 臺 1 5 5 .25 5.25

  7 變壓器 套 1 1 1 .5 1.5

  8 其他設備 臺 套 5 5 2.5 52.5

  土建及其它費用估算表(7-3)

  單位:萬元

  序號 建、構筑物名稱 單位 工程量 單 價(元) 費用合計(萬元)

  1 生產車間 平方米 8 1375 11

  2 辦公室 平方米 2 1375 27.5

  3 鍋爐室 平方米 1 1375 13.75

  4 變壓器室 平方米 1 1375 13.75

  5 庫房 平方米 3 1 3

  6 貨車等其他工程設施 5

  7 合計 15 245

  7.3 項目資金籌措方案

  本項目總投資49萬元; 資金來源企業自籌。

  第八章 經濟效益評價

  8.1經濟效益分析

  8.1.1編制依據

  ⑴國家計劃委員會、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》93年版。

  ⑵專業設計提供的有關資料及數據。

  ⑶該企業提供的基礎資料及數據。

  8.1.2基礎數據

  ⑴產量、生產負荷

  本項目建成后,年生產脫水蔬菜1噸,預計各類鮮菜用量8噸。項目建設期為1年,第二年生產負荷達到9%,第三年達產。

  ⑵項目計算期

  效益預測和評價按11年計算。

  ⑶項目固定資產投資

  本項目土建及其它費用投資245萬元、設備及安裝工程投資117.6萬元、新增無形資產及遞延資產55萬元、固定資產其他費用2萬元、預備費52萬元、固定資產投資49萬元

  ⑷基本折舊與攤銷費用

  固定資產折舊采用綜合折舊按平均年限法計算,折舊年限為1年,固定資產余值按5%計算。經測算年提取綜合折舊費4萬元。詳見輔助報表3 固定資產折舊估算表。

  本項目沒有形成固定資產的無形及遞延資產原值為55萬元,無形資產按1年攤銷,遞延資產按5年攤銷,年合計攤銷額為6萬元。詳見輔助報表4無形及遞延資產攤銷估算表。

  ⑸稅金及附加

  按國家現行財稅規定計算增殖稅,城市維護稅為增殖稅的7%,教育附加費占增殖稅的3%。詳見輔助報表6銷售收入和銷售稅金及附加估算表。

  8.1.3 總成本費用估算

  (1)工資及福利費

  根據項目生產要求,需要人員46人,人員工資按人均月工資996元計算,年工資及附加費總計55萬元。詳輔助報表5 總成本費用預測表。

  (2)水電費

  年需燃料和動力費31萬元。

  (3)銷售費用

  銷售費用按銷售收入的5%估算,年需43萬元。

  (4)管理費用

  參考了該企業目前實際發生的管理費用,按銷售收入的2%提取,年需2萬元。

  經計算年總成本費用518萬元,經營成本467萬元。

  8.2 銷售收入與盈利預測

  8.2.1銷售收入

  脫水蔬菜綜合銷售價格定為86元/噸,年銷售收入86萬元。

  8.2.2稅金及附加費

  本項目年增值稅77萬元,城建維護稅5萬元,教育費附加2萬元。

  8.2.3 利潤及所得稅

  項目建成后,正常年可新增利潤261萬元,年上繳所得稅86萬元。詳見基本報表2 損益預測表

  8.3 項目投資評價

  (1)投資利潤率42%

  (2)投資利稅率56%

  (3)內部收益率

  經計算項目全部投資所得稅前內部收益率為31%;所得稅后為2%,均高于行業1%的指標,說明項目經濟上可行,并且有較好的經濟效益。

  (4)凈現值

  經計算全部投資所得稅前財務凈現值(I=1%)為1813萬元;所得稅后349萬元。

  (5)投資回收期

  經計算全部投資所得稅前投資回收期為3.5年;所得稅后4.3年。此項指標均低于行業投資評價標準。說明項目經濟上可行。兩項指標均包括建設期1年。

  8.4 抗風險能力

  8.4.1 盈虧平衡分析

  盈虧平衡生產能力利用率計算

  基本數據:

  年固定成本:171萬元

  年可變成本:352萬元

  年銷售收入:86萬元

  年銷售稅金:81萬元

  脫水蔬菜產量:1噸

  171

  生產能力利用率(盈虧平衡點)=--------------1%

  86-352-81=4%

  盈利區=1-4%=6%

  盈虧平衡點栽植面積=1.4=4噸

  以上計算說明,當脫水蔬菜產量4噸時,項目實現盈虧平衡,當少于4噸時,項目出現虧損。當高于4噸時項目開始盈利。項目有6%的盈利區,說明項目有一定的抗風險能力,詳見盈虧平衡圖。

  8.4.1 敏感性分析

  從敏感性分析中可以看出,可變成本,固定資產投資變化對內部收益率的影響不顯著。當銷售收入減少15%時,項目的內部收益率為-2%,比項目既定銷售收入的內部收益率2%下降22個百分點。因此脫水蔬菜銷售收入變化是該項目的敏感因素,應加以注意,但就目前所定銷售價格而言,還有較大的上漲空間,因此本項目有一定的抗風險能力、

  綜上所述,本項目經濟可行,并且具有很好的經濟效益。

  第九章 社會效益分析

  年產1噸脫水蔬菜加工項目建成后,增加了蔬菜的附加值。適應了市場的需求。生產脫水蔬菜便于食用、儲藏和運輸,出口創匯和滿足人民生活的需要,通過脫水蔬菜加工可激發農民種植蔬菜的積極性,使農民增收,發展農業產業化經營,對培育有競爭力的市場主體,帶動農戶與國際市場接軌,實行專業化、標準化生產有重要意義,有較好的社會效益,并且可增加就業機會,對構建和協社會發揮積極的作用。

項目計劃 篇7

  一、概述:

  隨著市場競爭激烈化程度的不斷升級,企業營銷已日益成為決定企業生存

  和發展的主要環節。傳統商業和互聯網技術相結合而產生的電子貿易,打破了時間、地域的制約,為傳統商業提供了更加廣闊的市場舞臺。

  本項目即是著眼于市場未來發展趨勢,以互聯網為基礎,以商務網站為服務平臺,以企業客戶為服務對象,以電子商務形式進行的區域性企業間商業活動的優質項目。

  二、商業模式:

  以傳統商貿為基礎,用互聯網技術提供實時信息服務并實現B2B在線交易。

  通過提供信息服務、交易服務平臺及銷售代理取得收益。

  三、核心技術:

  本網站的核心技術為項目持有人研發的互動式在線交易系統,該交易系統有以下特點:

  1. 購銷雙方可直接在網上進行洽談, 交易。

  2. 將傳統商貿中供方單向銷售轉為供求雙方互動式交易。

  3. 采用與實時價格同步的動態報價系統, 可使客戶在第一時間得到最新價格信息。

  4. 采用自動比價系統, 為客戶購銷決策提供準確的市場依據.

  5. 采用自動議價和互動式議價相結合的議價系統, 使客戶以最優價格購買所需產品.

  6. 采取全程跟蹤服務, 使客戶隨時掌握交易進程.

  7. 可受理任何貨款支付方式.

  8. 對無上網條件的企業, 可采用傳真, 電話等形式獲取信息,完成電子商務與傳統商貿的互補性交易。

  9、在線交易首期開通現貨交易,以后將陸續開通期貨、易貨交易及調劑串換等多類型交易形式。

  四、服務內容:

  1、 企業信息服務

  2、 商品信息服務

  3、 商品交易服務

  4、 商品銷售代理

  5、 物流服務

  五、項目特點:

  1、 為省級區域性電子貿易服務;

  2、 以商貿為基礎,以互聯網技術為手段,以信息服務為市場切入點;

  3、 信息服務為全行業要素;商品交易代理服務以適合網絡銷售的規范化品種及名優特新商品為主;

  4、 子系統模塊除按行業分類外,還新增群體分類模塊,使之更加適應客戶需求。

  5、 以信息全面、價格低廉為經營特征。

  六、市場與競爭:

  項目實施地西安是我國西部大開發的前沿,擁有很多商機,但目前尚無一個全面展示各行業信息和提供交易服務的平臺,買賣雙方常因信息不靈而失去許多交易機會,因此,現在介入西部電子商務的時機和市場均已成熟;

  目前國內已有的電子商務網站均為全國性,且沒有傳統商貿做支撐,僅限于信息服務階段,我們的項目將是區域性的,并有實際的商貿做支撐,相信會因其更貼進商貿特點而成功。

  七、我們的優勢:

  (一)地域優勢

  我們所在地西安是全國各類商品銷往西北五省及周邊各省的唯一展示窗口和商品集散地,又是高科技基地,擁有良好的電子商務實施基礎;

  (二)技術優勢

  我們擁有自行開發的、處于世界領先地位和國內獨有的個性化電子商務系統,能夠適應各行業對電子商務發展的各種需求;采用的大型商用數據庫、B/S結構和動態網頁生成技術將使網絡運營和維護更為方便簡潔;本項目的運作模式設計力圖在符合傳統商貿運作的基礎上進行流程的合理創新,通過本項目的在線交易系統,徹底解決傳統交易方法中難以解決的信息傳送不及時、交易過程繁瑣復雜、相互無法建立信任等諸多弊端,可極大地節省成本和降低經營風險。

  (三)延伸優勢

  本項目采用組件式交易模板,交易品種可無限擴展到各行業的'各類產品,交

  易形式可由現貨擴充到期貨、易貨等各種方式。使本行業的發展具有無限延展性。

  八、項目負責人介紹

  由于電子商務是一種集信息流、物流、資金流為一體的新型商業模式,因此需要高素質的復合型領導人才對所有資源進行整合以達到最佳配置。本項目負責人在省級商貿行業從事經營管理十余年,積累了豐富的流通管理經驗,在省級公司主持業務工作期間,正逢市場由計劃經濟向市場經濟過渡,在國有企業普遍出現虧損、經營十分困難的情況下,憑借敏銳的市場洞察力和靈活的經營策略,以其準確的市場預測、靈活的經營策略,使公司取得全國副食品行業人均效益排名第一、省級商業系統業績第一、省直屬公司業績第一的優異成績; 20xx年開始對傳統商務借力互聯網技術進行潛心研究,形成了自己獨特的電子商務經營理念,并以良好的綜合素質和出色的表述能力贏得高新開發區互聯網企業孵化器投入的種子基金,建立了國內第一個具有互動功能及實時動態信息數據庫的電子商務網站,被中國糖業協會譽為國內最為經典的商貿網站。豐富的商貿經驗和對電子商務的深刻理解,使之完全具備了電子商務對管理人員的素質要求。

  九、發展計劃

  (一) 目標市場:

  以西安為信息及商品集散地,幅射西北五省及周邊地區;

  (二)發展目標:

  企業獲取信息必進站點、企業交易首選站點。

  十、運作流程、資金需求及使用計劃

  項目總投資2700萬元,分三期,首期資金需求200萬元;二期500萬元;

  三期20xx萬元。二、三期資金可通過二次融資或增資擴股解決。

  l 一期:基礎建設。

  運作期半年,所需資金200萬元。

  (一) 建立公司組織架構

  (二) 建立電子商務技術平臺

  (三) 建立信息數據庫

  (1) 企業信息入庫

  (2) 商品信息入庫

  (3) 服務類信息入庫

  (4) 與工商、稅務、商貿等有關部門建立合作關系、實現信息共享。

  (四)市場宣傳

  (五)信息網站開通

  l 二期:建立物流基地

  運作期四個月至半年,可與建數據庫同步運作,所需資金500萬元。

  l 三期:建立商品基地

  (一)設立樣品展廳

  (二)組織商品

  本期所需周轉資金20xx萬元(為獲得有競爭力的低價位商品,有時需現款結算。)

  十一、收益來源

  1、 信息服務

  2、 商品貿易代理

  3、 商品交易平臺服務

  十二、收益預測與投資回報

  平均年收益率15%

  第一年:盈虧平衡

  第二年:15 %

  第三年:30%

  十三、融資方式

  成立合資公司、投資等各種方式均可。

  十四、投資收回及資本退出途徑

  1、 分紅

  2、 股權回購

  3、 公司上市