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項目計劃

時間:2023-05-14 19:31:04 計劃 我要投稿

【精選】項目計劃集錦四篇

  人生天地之間,若白駒過隙,忽然而已,我們的工作又進入新的階段,為了今后更好的工作發展,一起對今后的學習做個計劃吧。好的計劃是什么樣的呢?以下是小編整理的項目計劃5篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

【精選】項目計劃集錦四篇

項目計劃 篇1

  第一章項目摘要

  一、項目概述

  隨著人們生活水平的日益提高,對生活質量的追求也進一步

  的完善,商務式酒店將是人們旅游、休閑、渡假、會務的理想會所,也是一種趨勢。 順城街是成都春熙商務圈的重中之重,休閑的綠谷,位于成

  都市繁盛商業區之心腑地帶的商務酒店,交通便利,緊臨交通疏通中心,地理位置十分優越

  酒店總面積?商務酒店總投資概為430萬元,酒店用地面積

  260平方米,建筑面積為2300余平方米,主樓8層。2—7層為客房,8層規劃用途為茶坊。主樓2層為簡餐茶餐廳(設計餐位數20人同時用餐)、茶座150米方

  新裝修后的商務酒店,憑借專業酒店管理的優勢,結合現代

  酒店經營的全新理念,商務酒店將成為成都市檔次最高之一的現代商務式酒店。

  二、項目優勢

  黃金地段、得天獨厚

  采用專業化商務酒店管理團隊

  采用專業的商務酒店的設計理念籌建部門成功開發過多個酒店的設計和施工 專業的星級酒店服務師進行統一的培訓

  現代化的高效益、高社會價值的經營管理模式

  三、項目背景

  成都是大西南地區重要的政治、經濟、旅游和交通樞紐中心,地勢由西南向東北傾斜,西南部以中山為主,有低山、丘陵和山間谷地;東北部以低山為主,間有中山及河谷盆地。擁有自然生態淵源國家重點風景名勝區,并獲得全國旅游生態城市榮譽,目前擁有峨眉山、青城山、竇關山、天臺山等國家級、省級風景區多處;龍池,臥龍等國家級、省級自然保護區3處;龍泉大窯遺址等國家級、省級文保單位17處。成為人們的旅游的新景點。

  成都市身為政治、經濟、文化的中心,目前只有四星級以上酒店15家、五星級酒店6家(1家待建)。而在順城街幅員1公里向周邊擴散,沒有一家商務或經濟型的專業酒店,鑒于現代時尚商務式的酒店在此區域僅只有我們這一家,開發該酒店以具備天時、地利、人和。它的新開可進一步緩沖順城街沿線高檔商務酒店緊張的現狀。

  四、項目投資計劃

  補充項目裝修風格?及定位等?

  (一)投資總額

  項目投資概算為430萬元(包括場租款(150萬)、裝修費用、基樁及相關前期費用等已完成的投資230萬元)(二)運營計劃

  根據項目裝修期計劃,裝修期為圖紙確認后20天;裝修期為3個月。

  根據營運收支預估數據,預計項目營運2年,即可還清本息。

  第二章 項目公司

  一、商務酒店公司簡介

  商務酒店占地面積260萬平方米,總建筑面積2300余平方米 ,擁有充分體現現代時尚商務,一樓大堂空間100左右多平米,現代化酒店設施、舒適典雅的各式客房90套;有風格各異、環境幽雅的中西式茶餐廳、先進的一體化衛浴設施、高速穩定的局域網等相對應的配套設施。有先進完善的設施,能為各種不同規格的客戶提供高水準的專業服務。

  二、公司結構和管理層

  公司實行單店總經理負責制,公司最高權力機構為董事會,公司日常經營管理由總經理負責。公司日常管理機構設有店長(總經理)、工程部、財務部、前廳部、客房部等。

  商務酒店定員33人,其中高級管理人員1人,中級管理5人,服務人員27人。全部員工均實行合同制。各類人員按不同崗位技能要求進行上崗前培訓、考試、招聘。另視經營的具體情況季節性招用一部分臨時工。

  三、公司股權結構

  公司由幾位自然人組成的股份有限公司(自然人以公司章程為準)。董事長 、總經理。

  四、項目其他背景

  近年,成都市對外經濟技術交流飛速發展,主要經濟指標包括旅游業經濟指標保持高速增長;經濟地位逾顯突出;成都市已成為重要的人流、物流集散地。經前期對該項目區域調查了解到相對于快速增長的市場需求,在該區域內急需一家高規格、高標準的商務酒店。由

  人員編制于該區域內的星級賓館(珠峰酒店、銀河王朝大酒店、綠洲酒店等),有的酒店存

  在居高不下的房價讓大部門中層階級出差人士望而卻步,有的酒店硬件設施嚴重老化,已達不到現代人出行所追求的溫馨、整潔等要求。所以它的建成將會帶來較好的社會效益和經濟效益。

  第三章 項目規劃

  一、項目位置

  本項目附近有方便的交通網絡。該酒店大門位于成都市最繁華路段順城大街,項目座落于呈長方型地塊的東西側,而基地的地勢大致平整,政府計劃在5年之內改造周邊的新城配套,現已完工有原“熊貓城”的改造。屆時時尚、現代化得酒店將凸現在人們的眼前。

  二、相關法律文件

  同意改建的相關部門的批文, 8年以上 租賃經營合同。

  三、項目詳細規劃

  1、項目明細

  酒店是人們用幾小時或幾天時間經歷一種與平常生活不同生活方式的地方。酒店不僅應該融入現代生活的情感世界,更應該使其得到更廣闊的延伸。酒店行業發展迅速,不光是獨立的個體酒店經營者,隨著需求的增長,額外的個人產品和服務的市場需求達到了一個新的高度。這種選擇變得越來越多樣化,從四川省的小旅館、城市里時尚的賓館到個人租住的小屋,什么都有可能。而且還要覺得成都市所住的地方或傳統、古典或是時尚、現代。差別非常大:厚地毯能夠減小聲音,熟悉的環境和陌生的休息地點,喜歡哪總你在哪里能夠休息得更好,舒適的酒店還是獨家經營的。 2、客房

  酒店客房將會由主樓樓層提供。而樓層的標準樓面設計為標準客房,大床房,情侶房。在客房裝修問題上,先成都主要的幾家商務酒店主要選用的是異域風和本地想結合,但隨著這兩年成都酒店市場的改變和發展,越來越多的客戶傾向于歐式風格的酒店!原由

  1、 歐式風格的裝修給人一種尊貴的感覺

  2、 可以提升酒店的整體形象和酒店的檔次,以此為基礎增加收益點

  3、 對于商務人事有個更好的商務洽談的典雅的環境 總體來說,客房可根據其設計分為四種類別,包括 標準房,商務房、情侶房、豪華單人房。

  3、后勤設施

  后勤設施包括大堂、接待處、保安及控制室等。

  其他后勤服務如員工餐廳及廚房、員工更衣室、員工洗手間、樓層工作間及泵房等。 大堂在布置和規劃時按照功能的用處進行劃分,一共分為:休息區、接待區、其他功能區。三大功能區要在一定意義上分開,但是又要相協調。所以大堂的總體規劃是:以電梯門為基礎點相周邊放射型的規劃三大功能區。 4、技術資料

  根據所提供資料,樓層面積及宗地面積摘錄如下: 面積資料

  總地上建筑 260平方米 總建筑面積2300平方米 停車位: (地下)10個,(場外)50--80個(項目地外50米就是大型的公用停車場,經協商可供我們酒店有償使用)

  6、裝修期成本預算

  資料中顯示整個酒店項目的'總發展成本為人民幣四佰六拾萬。改造成本包括租金,工程管理及其他專業費用,裝修費及不能預見費等。

  成本明細如下:

  1 前期費用(租金,記在成本之內 ) ¥:150萬 2裝修費用(電梯工程、空調)¥:230萬 3 開辦費 ¥: 50萬 總價 ¥:430萬元

  第四章 項目實施計劃一、項目裝修規模

  二、具有新建設酒店的優勢

  酒店企業的生命期與其他行業有顯著的不同,酒店企業通常經歷三個階段:起步期、中期以及衰退期,并且生命期都較短,根據國外的經驗表明,一家酒店的平均生命期為20年,通常只有少數企業由于不斷創新的緣故使得企業生命期延長到50到80年。酒店的入住率和收益在起初的2到8年之間,也就是起步期階段基本上增長都非常迅速,并且在開業后5到10年之間(中期)收益都會維持相當高的水平,之后創利能力逐漸下降(衰退期)。商務酒店()作為酒店一種新型形態,其裝修、設施、設備更能夠符合客人的需要,其對酒店經營的10年將均處于該酒店高收益、高出租率時期,相對于建成時間較長的同檔次酒店能夠取得更好的收益。

  第五章swot分析

  一、具有顯著的成本費用優勢

  酒店的成本費用是影響酒店經濟效益的一個重要因素,對于一家新建的酒店土地成本、建造成本、利息費用、家具及固定設施和其他日常運營成本等都是重要的成本費用因素。僅需投入家具、設備和裝修費用酒店即可正式營運,這成為商務酒店取得良好的盈利狀況無可替代的成本費用優勢。從目前的預計來看,僅通過酒店大廳和茶座、大廳商務中心的出租承包收入每年就能取得70---90萬元的收入經營權費用。

  二、參數預測

  1、 預估期

  20xx年至20xx年,共10年。

  2、 客房入住率

  成都目前酒店客房入住率保持在86%至92%之間,參照

  中國其他地區商務酒店的客房入住率,在營運穩定期,客房入住率取96%。

  由于商務式酒店具管理和客戶資源優勢,從營運第二年

  開始進入穩定期。

  3、 平均房價

  參照成都市精品商務酒店現有房價水平和國內其他地區

  城市商務酒店房價水平,應該達到人民幣168----198元/間。

  市場分析年營業收入的測算

  一、客房利潤收入:

  1、主營業務收入:房屋銷售收入(按規劃85個房間計算)

  198元/間——168元/間 均價183元/間

  每天的入住率按96%計算:82間*183元/間=15006元

  日收入:82間*183元/間=15006元

  月收入:15006元*30天=450180元

  年收入:450180元*12個月=5402160元

  2、其他收入:大堂吧(茶樓)及客房酒水食品等,年收入約120萬元。

  收入合計:660萬元/年

  主營業務支出:

  1、員工年工資:33人(初定服務員含后勤、保安、工程等)*1800元/月*12個月 =712000元

  2、水電費:30000元/月*12個月=360000元

  3、一次性用品費用(含客源和員工早餐):340000元/年

  4、洗滌費用:60000元/年

  5、辦公費用:3萬元

  6、客房員工提成:24*6*365=52000元/年

  8、店長績效提成(用于獎勵除服務員之外的員工):5萬元。

  9、職工食堂費用(中午和晚餐):120000元/年

  10、員工培訓費、年終福利費等開支:180000元

  11、稅收:300000元/年12、電話、寬帶等通信費用:80000元/年

  13、其他費用(電梯維修年檢、滅4害等):50000元/年

  14、房屋租賃支出:150萬元/年(3年后逐年5%遞增)

  合計:383.50萬元/年

  其他業務成本:60萬元/年。

  折舊:56萬元/年

  成本合計:499.5萬元/年

  凈利潤:160.50萬元/年

項目計劃 篇2

  擬定名稱: 川湘辣菜館

  市場調研:

  必須在決定投資前進行詳細的市場調查,具體了解目標消費群、競爭對手(包括財務狀況、經營現狀、員工人數等)、所在商圈狀況,以及與餐飲行業相關的法律手續、租賃合同、供應商關系等。

  選址條件:

  所在商圈必須具備辦公中心、商業中心、居住中心三個條件,必須是交通便利、視野寬闊、50米內有停車位置的標準門面。

  餐飲特色:

  以湘菜和川菜為主菜系,宣揚川湘飲食文化,以“辣“為主色調進行菜色設計,必須有五個以上價格在60元以上的主打菜。 擬定規模: 面積150平方米左右,2開間門面商鋪,月租金2萬元以內。

  擬定人員:

  2名廚師,2名助理廚師,4個店面服務員(含領班和收銀),月工資總額控制在1萬元以內。

  開業準備:

  選址和簽約、工商稅務消防等政府事務、人員招聘和培訓、崗位制度的制定、菜點設計和價格設計、裝修配套和店內裝飾、供應商接觸、首批物料備貨、網絡推廣等等。

  開業策劃:

  試營業一周時間擇日正式開業,開業慶典連續兩周時間,活動期間均可享受活動宣傳的優惠;媒體推廣策劃、戶外現場策劃、店內布置、促銷活動設計等。

  投資預算:

  房租和押金周轉資金8萬元,固定資產投資20萬元(裝修15萬元,電器和廚房設備3萬元,家具裝飾等2萬元),物料周轉資金2萬元,合計30萬元。

  經營成本:

  房租2萬元/月,水電0.2萬元/月,人工1萬元/月,促銷推廣平均0.3萬元/月(節慶日集中使用,每次5000元左右,全年做5次,其余1.1萬元平時使用),稅金0.1萬元/月,其他開支0.4萬元/月,合計每月成本支出4萬元,每年成本支出48萬元。

  固定資產折舊:

  固定資產20萬元,預算2年折舊完畢,即平均每月折舊0.834萬元,折舊資金可用于周轉,但必須預算2年后重新裝修。

  盈利預算:

  預計月營業額12萬元,預計65%毛利(內部必須控制75%以上毛利,留足10%空間用于折扣銷售)即7.8萬元,固定資產折舊0.834萬元/月,成本支出4萬元/月,凈利潤為2.966萬元。年凈利潤為35.592萬元。

  生存分析:

  單店盈虧平衡點為每月營業額7.44萬元,即平均每天營業額0.248萬元,年營業額89.28萬元。第一年的年營業額如果低于89.28萬元,則不具備生存條件,必須盡快整體商業轉賣;第一年的年營業額高于89.28萬元,則具備了生存條件,可以設法改善;第一年的年營業額達到144萬元則可以邁開步子考慮進一步發展。

  利潤分配:

  年凈利潤35.592萬元的60%用于提升品牌、繼續投資開店,即21.3552萬元;年凈利潤的40%用于股東分紅,即14.2368萬元。

  擴張計劃:

  如果第一年的年營業額達到144萬元且凈利潤中用于繼續投資的資金大于20萬元,則第二年開3家分店。

  撰寫商業計劃書的注意事項

  首先,企業一定要理解商業計劃書的寫作目的。許多企業肯定會脫口而出的說“就是為了融資”,但這僅僅是答對了一部分。商業計劃書的寫作本質上是企業對自身經營情況和能力的綜合總結和展望,是企業全方位戰略定位和戰術執行能力的體現,為了融資只不過是觸發企業寫作商業計劃書的一個要素而已。

  好的企業、善于思考和總結的企業,即使不融資,也會經常按商業計劃書的模式和要點來反思自身的經營情況,從而提高企業的綜合素質。所以,嚴肅的商業計劃書寫作決不是糊弄投資人的,更不是糊弄自己的。而遺憾的是我們往往會看到一些抄襲拼湊、華而不實、胡亂應付而做的材料。 其次,商業計劃書的核心內容是介紹企業,而不是介紹具體的項目。這一點尤為重要和突出。很多時候企業在商業計劃書中花大篇幅介紹企業要做的一個技術、一個項目或一種業務,而或多或少忽略了對企業的全面介紹。對于投資人而言,要投資的絕不是某一個項目或技術。投資人要投的是一個商業實體,一個有核心團隊管理的日常運營的.企業。這個企業可以做某一個業務,可以上某一個項目,也可以推出一項新的技術,但這都是在企業這個載體上出現的業務形態,不能代表企業自身。所以一定要注意計劃書的出發點:是企業,是企業的整體經營,不是技術或項目。

  再次,一定要撰寫提綱和概要。特別是概要部分,是整個商業計劃書的精華所在,也是打動投資人的關鍵環節,絕不可粗心馬虎,簡單糊弄。許多投資人就是在看了商業計劃書概要部分之后才決定是否要看全文的。而提綱部分可以幫助撰寫人理清思路,明確內容,掌控全局,也是寫作過程中重要的行為指導。

  另外,對于商業計劃書具體的內容部分,切記不要長篇大論、粘貼拼湊,還是要嚴格按照商業計劃書的基本格式和提綱來寫作,同時要特別注意說明企業在“做什么”、“誰來做”、“怎么做”等方面的情況。通常所見的商業計劃書都過于著重描述企業的技術、產品、市場等等方面,而忽略了幾個最基本的問題,即企業是“做什么的”——主營業務是什么;“誰來做”——管理團隊如何組成,如何管理;“怎么做”——如何組織生產、銷售、運營等等。

  還有,對于商業計劃書里面的財務和融資部分,許多企業缺乏基本的認知,以為隨便拼湊一些數字就可以表明企業有多賺錢,融資金額也越大越好。但對于專業的投資機構而言,可以很容易的發現企業財務數據的漏洞和對資金的需求實情。所以企業切不可隨便編造數據,漫天要價。

  特別需要注意的是,很多企業在這部分當中常常把項目的投資論證當作企業的投資論證,從而偏離了商業計劃書的本意,即企業融資,不是項目融資! 此外,在財務預測中,夸大銷售,夸大利潤等等現象比比皆是,投資人早有心理準備,會非常仔細地推敲企業提供的每一個數據。對于融資額,許多企業也是隨便給個大數,缺乏科學實際的論證和支持。因此,建議企業在這部分一定要實事求是,態度誠懇,這樣反而會得到機構投資人的認同和理解,而且還能和企業一起把財務預測和融資事宜商討清楚。

  最后,需要再一次強調商業計劃書的寫作目的是突出企業的投資價值,而這個目的需要貫徹在商業計劃書的每一個部分和言語當中,整個計劃書也需要圍繞這個中心思想而展開。企業的投資價值簡單而言就是企業的成長空間、成長能力以及成長效率。資本市場最關注的就是企業投資價值的增長空間、效率、速度、能力以及風險。所以企業在商業計劃書的寫作當中,一定要突出自己的生存和發展能力——對市場、產品、競爭、管理、銷售、財務等方面的掌控能力和增長能力,最終目的是要有邏輯的體現綜合全面的素質和發展態勢。

項目計劃 篇3

  本創業計劃書包括摘要、綜述、附錄三大部分。摘要列在進口葡萄酒創業計劃書的最前面,它濃縮了的創業計劃書的精華。摘要涵蓋了進口葡萄酒創業計劃的要點,以便讀者能在最短的時間內評審 計劃并做出判斷。第二部分最主要的是進行產品/服務介紹、人員組織、營銷策略、市場預測、財務規劃。三、在進口葡萄酒創業計劃書最后附上附表等其他相關資料。

  【價值體現與質量保證】

  進口葡萄酒項目創業計劃書模板是中心征求多位知名VC的建議,擬定出來的版本,方便投資人詳細了解您的進口葡萄酒項目情況。在中心用心制作撰寫的.過程中,將根據您的進口葡萄酒項目特點進行修改;本計劃書是詳細版本,可以對有興趣的VC,或者用于預約投資人面談前發送;

【目錄】

  (一) 公司基本情況

  對成立時間、注冊資本、經營產品、員工規模等進行簡要介紹

  (二) 產品/服務介紹

  對公司主要的產品和系列服務進行簡要描述

  (三) 行業/市場分析

  對行業狀況、市場容量、市場發展前景、消費者接受程度進行簡要分析

  (四) 業務現狀

  對市場份額、客戶數量簡要分析

  (五) 財務分析

  公司成立以來累計投入、產出、本年度收入及利潤

  (六) 融資計劃

  融資金額、參股比例、融資期限、退出方式

  第一部分 公司概況

 (一) 公司介紹

  詳細介紹公司背景、規模、團隊、資本構成

  1. 主要股東

  股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯系人 聯系電話

  2. 團隊介紹

  對每個核心團隊成員在技術、運營或管理方面的經驗和成功經歷進行介紹

  3. 組織結構

  4. 員工情況

  (二) 經營財務歷史

  (三) 外部公共關系

  戰略支持、合作伙伴等

  (四) 公司經營戰略

  近期及未來3-5年的發展方向、發展戰略和要實現的目標

  第二部分 產品及服務

  (一) 進口葡萄酒產品、服務介紹

  (二) 進口葡萄酒核心競爭力或技術優勢

  (三) 進口葡萄酒產品專利和注冊商標

  第三部分 行業及市場

  (一) 行業情況

  進口葡萄酒行業發展歷史及趨勢,進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制

  (二) 市場潛力

  對進口葡萄酒市場容量、市場發展前景、消費者接受程度和消費行為進行分析

  (三) 行業競爭分析

  主要競爭對手及其優劣勢進行對比分析,包括性能、價格、服務等方面

  (四) 收入(盈利)模式

  業務收費、收入模式,從哪些業務環節、哪些客戶群體獲取收入和利潤

  (五) 市場規劃

  公司未來3-5年的銷售收入預測(融資不成功情況下)

  第四部分 營銷策略

  (一) 進口葡萄酒目標市場分析

  (二) 進口葡萄酒客戶行為分析

  (三) 進口葡萄酒營銷業務計劃

  (1)建立銷售網絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略

  (2)廣告、促銷方面的策略

  (3)產品/服務的定價策略

  (4)對銷售隊伍采取的激勵機制

  (四) 進口葡萄酒服務質量控制

  第五部分 財務計劃

  請提供如下財務預測,并說明預測依據:

  未來3-5年進口葡萄酒項目資產負債表

  未來3-5年進口葡萄酒項目現金流量表

  未來3-5年損益表

  第六部分 融資計劃

  (一) 融資方式

  詳細說明未來階段性的發展需要投入多少資金,公司能提供多少,需要投資多少。融資金額、參股比例、融資期限

  (二) 資金用途

  (三) 退出方式

  第七部分 風險控制

  說明該進口葡萄酒項目實施過程中可能遇到的風險,及其應對措施。包括:技術風險、市場風險、管理風險、政策風險等

項目計劃 篇4

  一、由酒店賓館自行出資購買我公司專用數碼E房產品,由我方負責送貨上門,并幫助安裝調試用。其后期維護工作(另收取相關費用)

  二、具體步驟如下:

  1、雙方達成共識并簽定相關合作合同(見合同附件1)

  2、酒店賓館通過在線支付寶工具在線網絡交易,首付總額定金30%,即時我方立即向總部提貨下訂單。

  3、貨到后酒店賓館應當按合同相關條例支付尾款的95%其余尾款的5%作為設備的質量保證金,3個月后付清。

  4、尾款收到后,由我方專門人員技術支持,負責布線,局域網組建與調試,系統工程,及酒店主頁的制作,酒店賓館此系統工程另計收費,(人工費,材料費,系統工程組建費)收費金額按項目大小計算

  5、今后的機器和網絡維護由酒店方自行負責,如有質量問題,如硬件損壞(非人為損壞)可以由我方上門維修及時更換。

  三、以租賃的方式出現,即由我方出電腦設備與酒店賓館共同打造IT電腦商務客房,酒店零風險投資也可受益

  具體步驟如下:

  1、經雙方達成共識,并簽定相關合作合同(見付件合同2)

  2、由我方自行出資從總部提貨,一切費用支出均由我方自理。

  3、由我方技術人員負責布線,局域網組建及調試,系統工程及酒店主頁制作,費用我方自理。

  4、日后維護服務均由我方負責,不收任何費用,以平等互利的`原則,以合同為準則,雙方必須履行各自權力及應盡的義務。人為損壞由賓館按部件原價格賠償。

  5、我方系統均裝有防盜硬件和相對應的軟件防盜功能。酒店有維護我方設備不被偷竊的權力和義務。如我方電腦設備被盜,酒店賓館應承擔賠償責任,應按機器原價格進行賠償。

  6、我方對系統操作有絕對控制權,我方可以在機器設備中自由的作商業廣告推廣和其它業務活動。

  7、賓館無須任何投資成本即可獲利每月應把每臺機器月租金按照合同約定日期匯入專用指定帳戶,從而雙方得到雙贏。