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建筑材料管理制度
在生活中,制度對人們來說越來越重要,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編為大家收集的建筑材料管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
建筑材料管理制度1
1材料現(xiàn)場管理任務
1.1材料現(xiàn)場管理包括驗收與試驗.現(xiàn)場平面布置.庫存管理以及使用中的管理等。施工所需各類材料,自進入施工現(xiàn)場保管及使用后,直至工程竣工余料清退出現(xiàn)場,均屬于材料現(xiàn)場管理的范疇。
1.2現(xiàn)場材料員的配備應滿足施工生產(chǎn)及管理工作正常運行的要求,從事材料現(xiàn)場管理工作的材料人員必須上報公司批準后聘用。
1.3項目部應根據(jù)施工項目特點制定項目材料消耗管理方案.班組領用料具管理辦法和施工現(xiàn)場門衛(wèi)制度。
1.4項目部應加強材料計劃管理,預算部門及時準確提出需用計劃,材料部門按照計劃及施工進度,保證材料適時.適地.按質(zhì).按量.配套地供應,滿足施工生產(chǎn)需要。
1.5材料驗收是材料現(xiàn)場管理中的重要環(huán)節(jié),項目部應嚴把材料驗收關,保證入庫材料質(zhì)量合格.數(shù)量準確.資料齊全.手續(xù)清楚。
1.6項目部對材料消耗應采取限額領料.定額考核.節(jié)超獎罰.包干使用等切實可行的措施,促使合理使用材料,減少材料損耗,降低材料成本。
1.7項目部應加強現(xiàn)場材料的存放管理,按照施工平面圖合理.整齊堆放材料,搞好現(xiàn)場材料的標識與防護,達到安全文明施工標化工地的要求。
2材料倉儲管理
2.1實行abc分類管理。a類材料占用資金比較大,是重點管理的材料,要按經(jīng)濟和安全庫存量嚴格控制,隨時盤點跟蹤,及時采取相應措施。b類和c類材料可按大類控制其庫存,定期檢查監(jiān)控。
2.2公司倉儲管理分兩級管理,物供部設材料總庫,項目部(基層單位)設材料庫。材料總庫承擔各施工項目的供應.調(diào)劑和配套,項目部材料庫負責項目本身的材料收.發(fā).保管和監(jiān)督使用。
2.3材料驗收制度
⑴材料員應對照計劃單(包括合同)名稱.規(guī)格.型號.數(shù)量進行驗收,核對材料是否與計劃單相符,無計劃或與計劃不符,材料員有權(quán)拒收。
⑵項目部材料員應根據(jù)需用計劃及供方的承諾對進場材料進行驗證,包括對包裝.規(guī)格型號.數(shù)量.質(zhì)量標準.職業(yè)健康安全和環(huán)境管理要求.合格證書等軟件資料進行驗證.驗收,并填制《材料進場計量檢測原始記錄表》.《材質(zhì)證明書登記臺帳》。
⑶采購員提供進場材料的出廠合格證明,現(xiàn)場材料員協(xié)助質(zhì)量員或項目技術(shù)人員,對a類材料中直接構(gòu)成工程實體并涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的進場物資,如鋼材.水泥.砂石.砌塊.預制墻板.墻地磚.門窗等進行外觀檢驗,共同填寫材料外觀檢驗記錄。其他材料可由現(xiàn)場材料員直接驗收。需要試驗的材料應及時通知試驗員取樣檢驗。
⑷材料進場后,材料員應根據(jù)材料性質(zhì)分別進行檢尺.過磅.收方計量.清點數(shù)量,以實際數(shù)量驗收,不得弄虛作假。做到材料進場隨貨清單.驗收記錄.發(fā)票和收料憑證相符吻合。
⑸三大材料及地方材料的驗收,必須按單車簽單驗收,記清車牌號.車廂尺寸.實際高度.立方數(shù).件數(shù).塊數(shù).單車磅碼單,以及進場時間.送料單位.送貨人姓名.材料名稱.規(guī)格.批號等原始數(shù)據(jù),并按單車填好送料單及《材料進場計量檢測原始記錄》。
⑹裝飾裝修材料的驗收除按本制度執(zhí)行外,還需按公司《裝飾裝修材料管理辦法》執(zhí)行。
⑺顧客提供的材料,項目部材料員應會同顧客代表共同對材料的名稱.規(guī)格型號.數(shù)量.計量單位.質(zhì)量及環(huán)境安全要求等進行驗證驗收。
⑻項目部試驗員負責進場材料的見證取樣試驗工作,執(zhí)行國家相關規(guī)范及公司《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。經(jīng)驗證合格的質(zhì)量證明書.檢驗合格報告應編號登記和歸檔保存,作為合格放行的依據(jù)。
⑼經(jīng)驗證.檢驗合格的材料須經(jīng)質(zhì)檢員簽字認可后,材料員才能辦理入庫手續(xù)和放行使用。
⑽材料驗收中發(fā)現(xiàn)問題的處理。如發(fā)現(xiàn)證件不齊全,數(shù)量.規(guī)格不符,質(zhì)量不合格.職業(yè)健康安全和環(huán)境管理不符合要求等,材料員不得將材料入庫,應及時通知采購員或供方補換或退貨。
⑾經(jīng)驗收合格的材料應及時辦理入庫手續(xù),填制收料憑證,登帳上卡。入庫手續(xù)必須符合入帳報銷審批程序規(guī)定。
2.4幾種主要材料的管理
(一)鋼材
⑴鋼材進場時,必須進行資料驗收.數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。
⑵資料驗收:鋼材進場時,必須附有蓋鋼廠鮮章或經(jīng)銷商鮮章的包括爐號.化學成分.力學性能等指標的質(zhì)量證明書,同采購計劃.標牌.發(fā)票.過磅單等核對相符。
⑶數(shù)量驗收必須兩人參與,通過過磅.點件.檢尺換算等方式進行,目前盤條常用的是過磅方式,直條.型鋼.鋼管則采用點件.檢尺換算方式居多;檢尺方式主要便于操作,但從合理性來講,只適用于國標材,不適用于非標材,有條件應全部采用過磅方式,但過磅驗收必須與標牌重量及檢尺重量核對,一般不超過標牌重量或檢尺計重,因此采購議價時應明確過磅價或檢尺價。驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。
⑷質(zhì)量驗收:先通過眼看手摸和簡單工具檢查鋼材表面是否有缺陷,規(guī)格尺寸是否相符.銹蝕情況是否嚴重等,然后通知質(zhì)檢(試驗)人員按規(guī)定抽樣送檢,檢驗結(jié)果與國家標準對照判定其質(zhì)量是否合格。
⑸進入現(xiàn)場的鋼材應入庫入棚保管,尤其是優(yōu)質(zhì)鋼材.小規(guī)格鋼材.鍍鋅管.板及電線管等;若條件所限,只能露天存放時,應做好上蓋下墊,保持場地干燥。
⑹入場鋼材應按品種.規(guī)格.材質(zhì)分別堆放,尤其是外觀尺寸相同而材質(zhì)不同的材料,如ⅱ.ⅲ螺紋鋼筋,優(yōu)質(zhì)鋼材等,并掛牌標識。
⑺鋼材收料后要及時填制收料單,同時作好材質(zhì)書臺帳登記,發(fā)料時應在領料單備注欄內(nèi)注明爐(批)號和使用部位。
(二)水泥
⑴水泥進場時,應進行資料驗收.數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。
⑵資料驗收:水泥進場時檢查水泥出廠質(zhì)量證明(三天強度報告),查看包裝紙袋上的標識.強度報告單.供貨單和采購計劃上的品種規(guī)格是否一致,散裝水泥應有出廠的計量磅單。
⑶數(shù)量驗收必須兩人參與。袋裝水泥在車上或卸入倉庫后點袋記數(shù),同時對袋裝水泥重量實行抽檢,不能出現(xiàn)負差,破袋的水泥要重新灌裝成袋并過秤計量;散裝水泥可以實際過磅計量,也可按出廠磅單計量,但卸車應干凈,驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。
⑷質(zhì)量驗收:查看水泥包裝是否有破損,清點破損數(shù)量是否超標;用手觸摸水泥袋或查看破損水泥是否有結(jié)塊;檢查水泥袋上的出廠編號是否和發(fā)貨單據(jù)一致,出廠日期是否過期;遇有兩個供應商同時到貨時,應詳細驗收,分別堆碼,防止品種不同而混用;通知試驗人員取樣送檢,督促供方提供28天強度報告。
⑸水泥必須入庫保管,水泥庫房四周應設置排水溝或積水坑,庫房墻壁及地面應進行防潮處理;水泥庫房要經(jīng)常保持清潔,散灰要及時清理.收集.使用;特殊情況需露天存放時,要選擇地勢較高,便于排水的地方,并要有足夠的遮墊措施,做到防雨水.防潮濕。
⑹水泥收發(fā)要嚴格遵守先進先出的原則,防止過期使用;要及時檢查保存期限,水泥的存儲時間不宜過長,從出廠到使用不得超過90天。
⑺袋裝水泥一般碼放10袋高,最高不超過15袋,不同廠家.品種.標號.編號水泥要分開碼放,并掛牌標識。
⑻水泥收料后要及時填制收料單,在備注欄內(nèi)填制出廠編號和出廠日期;發(fā)料時應在領料單備注欄內(nèi)注明水泥編號和使用部位。
(三)砂石
⑴砂石數(shù)量驗收必須兩人參與。按車牌號.車廂尺寸.實際高度車車實測,單車簽單驗收,并填制《材料進場計量檢測原始記錄表》;每月至少辦理一次入帳手續(xù)。
⑵砂石質(zhì)量驗收通過目測進行,主要看含泥量和云母等雜質(zhì)含量,石子還要看針.片狀數(shù)量和連續(xù)級配情況等,再通知試驗人員取樣送檢。
⑶砂石料均為露天存放,存放場地要砌筑圍護墻,地面必須硬化;若同時存放砂和石,砂石之間必須砌筑高度不低于1米的隔墻。
(四)紅磚(砌塊)
⑴紅磚(砌塊)數(shù)量驗收必須兩人參與。一般實行車車點數(shù),點數(shù)時應注意堆碼是否緊湊.整齊,必要時可以重新堆碼記數(shù),驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》,每月至少辦理收料一次。
⑵紅磚(砌塊)質(zhì)量驗收主要是目測和測量外觀尺寸,過火磚比例不得超過規(guī)定比例,不允許出現(xiàn)欠火磚,外觀尺寸偏差應符合標準要求,及時通知試驗人員抽樣送檢測中心進行抗壓.抗折等強度檢測。
⑶紅磚(砌塊)堆碼應按照現(xiàn)場平面布置圖進行,一般應碼放于垂直運輸設備附近,使用時要注意清底和斷磚的及時利用。
(五)商品砼
⑴簽訂商品砼合同時應盡量按施工圖理論計量。如按實際車次計量,材料員應嚴格按照合同對隨車發(fā)貨單進行簽證和抽查,如抽查出計量不足,則當批次供應的所有車次均按抽查出的單車最少量計量。
⑵每批次砼澆筑完后材料員應及時和砼工長一起進行復核,按車次計量與施工圖理論計量對比,不超出正常偏差。如超出正常偏差,應及時與商品砼公司協(xié)調(diào)采取措施糾正。
⑶商品砼的質(zhì)量檢驗分為出廠檢驗和交貨檢驗。出廠檢驗的取樣試驗工作由供方承擔,交貨檢驗的取樣試驗工作由需方承擔。
⑷試驗員除了在施工現(xiàn)場按規(guī)范取樣試驗進行交貨檢驗外,還應到商品砼攪拌站抽檢,并做好抽檢臺帳。
2.5材料出庫制度
⑴材料出庫應按批準的品種.規(guī)格.數(shù)量發(fā)放,應與領料人當面點清做到數(shù)量準.手續(xù)清。填寫領料單應書寫工整.并記清領用班組.使用部位,領.發(fā)料人及項目經(jīng)理簽字才有效。
⑵發(fā)放料具應按先進先出的原則,嚴格按限額領料單或履行批準手續(xù)后發(fā)料。外出施工現(xiàn)場的材料必須具有項目部出門手續(xù)。
⑶不合格的或損壞無法修復使用的材料不得出庫使用。
⑷列入交舊領新.以壞換好和按規(guī)定退還包裝容器的材料,須先回收后發(fā)放。
⑸現(xiàn)場大堆材料的消耗,應與工程形象進度同步,并盤點實物后計算耗用量,不得以收入量報耗或者隨意亂報。
⑹進入施工現(xiàn)場的材料包括廢鋼材.周轉(zhuǎn)材料,禁止項目部向外xx和轉(zhuǎn)租,如項目部之間內(nèi)部調(diào)劑,應辦理內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)。如確需xx應經(jīng)物供部審核并報公司總經(jīng)理批準后,由物供部派專人監(jiān)督xx。
⑺已領未用或竣工剩余材料應辦理退庫,用紅字填寫領料單作退庫手續(xù),使用過的殘舊材料應單獨填報盤存表并備注成色。
2.6材料保管保養(yǎng)制度
⑴入庫材料要按不同材料的類別.品種.規(guī)格.質(zhì)量.環(huán)境和安全管理.生產(chǎn)批號分別存放,并掛牌標識。標識的內(nèi)容包括供方名稱.生產(chǎn)廠家.供貨時間.質(zhì)量及環(huán)境安全狀況.名稱規(guī)格.抽檢狀態(tài).生產(chǎn)批(爐)號等。
⑵對顧客提供的材料,還應采取專庫存放,并標識清楚,便于識別。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失.損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況應書面報告顧客代表并洽商處理。
⑶材料員要定期檢查庫存材料,按照技術(shù)保管要求及時進行保養(yǎng),達到'十不'要求:不銹.不潮.不凍.不腐.不霉.不變.不壞.不混.不漏.不爆。如發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)損壞.超貯積壓.受潮銹蝕等情況應及時向主管報告,并采取防損措施。
⑷庫房.料棚.庫區(qū)經(jīng)常保持通風干燥.整齊清潔,不漏雨.不潮濕,無雜草.無垃圾。
⑸嚴格執(zhí)行公司《危險化學品管理辦法》,對各種易燃易爆.危險化學品進行專庫存放,醒目標識,并采取相應的防爆.防火.防盜.防毒等措施,配備必要的安全防護器材,派專人看守。
⑹搬運材料應配備相適應的運輸工具和有一定專業(yè)知識或有經(jīng)驗的人員,確保材料搬運安全。
2.7材料盤點制度
⑴堅持季度盤點制度和有帳即查見物即盤的原則,清點帳面數(shù)與實存數(shù),差異即盈虧數(shù)。
⑵每季末月25日為盤點基準日,凡是帳內(nèi)帳外材料.已領未用材料.在途材料均應盤點。帳外材料應盤點成色,已領未用材料可用領料單紅字辦假退料,如供方的票據(jù)未到達應辦理暫估入帳手續(xù)。
⑶盤點完成后應填制《物資盤點表》,每季末月28日前上報。
⑷材料進出庫后保管員應及時登帳動卡,做到帳.卡.物三相符,帳冊.單據(jù)日清月結(jié)季盤點。
⑸盤點要求達到'三清'即質(zhì)量.數(shù)量.帳卡清;'三有'即盈虧有原因.事故損壞有報告.調(diào)整帳卡有根據(jù);'一保證'即保證帳.卡.物.資金四對口。
2.8現(xiàn)場材料的標識與防護
⑴現(xiàn)場材料大多屬于露天臨時堆放,因規(guī)格品種多量大容易受潮變質(zhì).散失浪費和混堆誤用,項目部材料員應做好施工現(xiàn)場材料的標識與防護,按照材料性能及規(guī)格品種的.不同,采取掛牌標識.上蓋下墊.防雨防潮等不同的保管措施,并堆碼整齊,達到安全文明施工要求。
⑵現(xiàn)場材料標識采用材料本身的質(zhì)量證明書或抽檢試驗報告,以標牌或記錄作為標識。標識必須清晰易辯,不得涂改.損壞。抽檢狀態(tài)標識分為合格.待檢.不合格三種。標識的內(nèi)容包括供方名稱.生產(chǎn)廠家.供貨時間.質(zhì)量及環(huán)境安全狀況.名稱規(guī)格.抽檢狀態(tài).生產(chǎn)批(爐)號等。
⑶對a類材料使用在重要工程時,應記錄每批(爐)號的使用部位.使用數(shù)量并保存記錄。
3限額領料管理
3.1施工項目應實行限額領料和定額用料考核制度。
3.2工程施工前,應與使用班組或使用人員確定限額領料的形式。
3.3根據(jù)限額領料規(guī)定.材料消耗施工定額和施工組織設計要求,編制材料消耗預算量,作為限額領料依據(jù),嚴格執(zhí)行。
3.4領發(fā)料相關方應分別留存領發(fā)料憑據(jù),作為材料消耗考核的依據(jù)。
3.5在執(zhí)行限額領料過程中,因工程量的變更,設計的更改,環(huán)境因素等影響材料的使用時,應及時調(diào)整材料消耗預算。
3.6工程完工后,應及時辦理結(jié)算手續(xù),認真檢查分析限額領料的執(zhí)行情況,實施節(jié)超獎罰。
4廢舊及剩余材料回收管理
4.1工程的剩余材料應盡可能用在后續(xù)工程項目上,由上級材料部門負責調(diào)劑,沖減原項目工程成本。
4.2項目竣工而無后續(xù)工程的剩余材料,項目部提出申請報公司總經(jīng)理批準后,由物供部與項目部協(xié)商處理,處理后的費用沖減原項目工程成本。
4.3在工程接近收尾階段,嚴格控制現(xiàn)場進料,盡量減少現(xiàn)場余料積壓。
4.4對因建設工程的變更,造成材料多余積壓的,應積極做好經(jīng)濟損失索賠工作。
4.5項目部材料員應做好現(xiàn)場材料的修舊利廢工作,對施工余料.廢料進行分檢.回收和利用,減少材料浪費,節(jié)約資源。
5材料的統(tǒng)計報表制度
5.1為加強材料成本管理,建立工程項目的消耗檔案,保證材料的可追溯性,項目部必須建立健全下列基本臺賬和報表:
(一)臺賬
⑴材料采購臺賬
⑵材料驗收記錄
⑶材料收發(fā)明細賬
⑷周轉(zhuǎn)材料進出場臺帳
⑸材料消耗臺賬
⑹材質(zhì)證明書發(fā)放臺賬
(二)報表
⑴材料收發(fā)存報表(月報)
⑵周轉(zhuǎn)材料租賃臺帳(月報)
⑶單位工程材料耗用分析(月報)
⑷物資盤存表(季報)
5.2報表填報時間:
⑴月報:當月28日前填報《材料收發(fā)存月報表》.《周轉(zhuǎn)材料租賃臺帳》.《單位工程材料耗用分析》。
⑵季報:季末的當月28日前填報《物資盤存表》。
5.3項目部材料員應全面.準確.及時填報各種材料報表,如報表超過規(guī)定時間.不按要求填報.有錯報不及時糾正的罰50元/次(天)。
5.4施工過程中的全部材料計劃.收發(fā)料憑證.報表.臺帳.原始記錄等各種材料管理資料應分別裝訂成冊,妥善保管,完工后按規(guī)定上交有關部門管理保存。
建筑材料管理制度2
為了加強總公司工程項目建筑材料質(zhì)量管理,杜絕偽劣材料進入施工現(xiàn)場,保證工程質(zhì)量。根據(jù)本公司實際,特制定本規(guī)定:
一.建筑材料和設備品種采購的確定
甲方工程部根據(jù)工程項目實際需要,將總公司負責采購供應的材料和施工單位(以下簡稱:乙方)共同招標采購的材料列表,以書面形式報總公司總經(jīng)理審批,并將材料和設備的品種列入《建筑施工合同補充協(xié)議》條款中,共同遵守,相互約束。
二.建筑材料品牌的選定
1.甲方工程部和乙方,各委派一名材料員對施工中所需的建筑材料進行市場調(diào)查(條件允許可實地考察),主要對其品牌的質(zhì)量.性能及價格進行分析.比較,寫出書面分析報告,報總公司領導參考,并先出三家以上的經(jīng)銷商或生產(chǎn)廠家(以下簡稱:供方)進行招標。在招標前甲.乙雙方有關材料員要在認可(統(tǒng)一)的材料(或設備)標底價報價單上簽字,并由甲.乙雙方派員成立評標小組定標。定標后任何一方不得反悔。甲方與乙方的材料結(jié)算價仍按雙方合同規(guī)定的標底價格,不得增減。乙方與供方按材料中標價結(jié)算。
2.凡參加材料(或設備)供應投標的單位必須出具有效的工商營業(yè)執(zhí)照.產(chǎn)品經(jīng)營許可證.產(chǎn)品生產(chǎn)許可證.產(chǎn)品合格證及有關的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告,方可參加投標(建設部推薦產(chǎn)品優(yōu)先考慮)。中標的供方必須與乙方按照《合同法》簽定供需合同。
3.屬施工承包合同指定由甲方采購提供的建筑材料.各種設備,由總公司工程部調(diào)查市場行情,提出三個以上的供貨單位或廠家參加投標,由總公司領導班子和有關技術(shù)人員評標,確定中標者。
三.乙方材料員的選定和權(quán)限
乙方以委托書形式,將乙方材料員名單報甲方.監(jiān)理公司.經(jīng)銷商及生產(chǎn)廠家。委托書中必須寫明材料員姓名.職務.工程施工項目名稱.權(quán)限.委托人要簽字,乙方蓋章。甲方和供方只認乙方委托的材料員簽字,甲.乙方派出材料員在標底價報單和領取材料單上簽字,在本規(guī)定的范圍內(nèi)生效,任何一方的主管領導.法定代表人不得否定。其余人員簽字,甲方不予認可。
四.建筑材料.設備采購方式
1.甲方指定品牌并自行采購。(按合同約定范圍)
2.甲方指定品牌乙方自行采購的材料設備。(按合同約定范圍)
3.乙方自行采購的材料及設備。(按合同約定范圍)
五.建筑材料進入施工現(xiàn)場及使用控制
供方建筑材料進場必須嚴格執(zhí)行《商丘市建筑施工管理條例》,并提供產(chǎn)品合格證.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告。監(jiān)理公司.甲方工程部.乙方材料員和供方各派一名現(xiàn)場見證人進行抽檢。合格后,才能交乙方使用。如抽檢達不到合格標準的,應立即退場。
六.建筑材料款項的.結(jié)算
1.甲供材料由供方在每月7日前(或按甲方規(guī)定時間),將乙方領用的建筑材料匯總表和調(diào)撥單一式三份報甲方工程部,并交總公司領導審閱。屬甲方提供建筑材料的,應從撥付乙方工程進度款中扣除,由甲方工程部書面通知財務部。
2.屬乙方要求甲方代扣材料款的,乙方需出具雙方簽字蓋章的匯總表和讞撥單并附委托書一份,甲方在撥付乙方工程進度款中扣除,由甲方工程部書面通知財務部。
3.甲方工程部根據(jù)乙方提供的建筑材料匯總表和調(diào)撥單中產(chǎn)品名稱.金額.填寫轉(zhuǎn)帳.付款審批單,經(jīng)總公司主管工程部副總經(jīng)理.總公司總經(jīng)理審批后,才能交計財務部付款,并及時將稅務發(fā)票交計財務部沖帳。
七.其它
1.甲方工程部應及時了解國內(nèi).外比較成熟的新材料及應用情況,并及時向分管副總經(jīng)理匯報。一旦采用新材料,要負責考評.訂貨.采購.保管及發(fā)貨等工作。乙方應積極配合甲方使用新材料的工作。
2.乙方發(fā)現(xiàn)品種.質(zhì)量達到甲方要求,且價格低廉的材料,可向甲方工程部提出要求,報總公司總經(jīng)理審批,并按本管理規(guī)定實施。
3.對乙方材料已經(jīng)材料員簽字,又拒不使用現(xiàn)場材料組指定材料的乙方,甲方有權(quán)要求乙方服從整個項目統(tǒng)一管理的有并規(guī)定,否則,監(jiān)理公司對不聽勸阻而另購材料的有關工程分項不予簽證,并勒令其自購材料退場。
建筑材料管理制度3
一.材料進場
1.材料進場時必須根據(jù)進料計劃.送料憑證.產(chǎn)品合格證進行數(shù)量和質(zhì)量驗收,驗收工作由現(xiàn)場施工工程師和材料員共同負責。
2.驗收時對品種.規(guī)格.型號.質(zhì)量.數(shù)量.證件作好記錄,辦理驗收手續(xù),不符合的材料拒絕驗收。驗收合格后即簽字入庫,辦理入庫手續(xù)。須由甲方驗收的`材料到場則要及時請甲方代表到場共同驗收。
3.驗收單原件交公司工程管理部備案。
二.材料的儲存與管理
1.材料入庫要辦理入庫手續(xù),填寫入庫單。入庫單一式三份,現(xiàn)場技術(shù)工程師和材料員各一份,留底一份。
2.入庫要建立臺帳,要做到日清周結(jié),每周盤點,帳實相符。現(xiàn)場材料作好防火.防盜.防雨.防損壞措施。
3.材料領用要辦理材料出庫手續(xù),出庫單一式三份,現(xiàn)場技術(shù)工程師和材料員各一份,留底一份。出庫單須有項目經(jīng)理.材料員.施工班長簽字后方可進入材料室領取材料。
4.完工用料進行場清,余料必須及時回收,并辦理相應手續(xù)。
5.工程的廢舊材料屬公司財物,須由項目部報公司批準后統(tǒng)一處理,任何人不得擅自處理,否則按《公司工程管理制度》嚴肅處理。
6.材料庫由專人保管,負有全權(quán)責任,其他人員不得擅自入內(nèi)。
7.總公司財務部每周進行清查.盤點。
建筑材料管理制度4
1.目的
對物資.構(gòu)配件.設備采購實施有效控制,確保采購物資符合規(guī)定的采購要求。明確驗收及現(xiàn)場管理,對供方施加質(zhì)量.環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生影響。
2.適用范圍
適用于公司各項目部需用物資的采購活動的全過程和用戶提供物資的驗證。
3.相關文件
3.1《產(chǎn)品監(jiān)視和測量的控制管理程序》
3.2《標識和可追溯性控制管理程序》
3.3《不合格品控制管理程序》
4.定義
5.職責
5.1責任領導
本制度的責任領導是生產(chǎn)副經(jīng)理,其職責為:負責監(jiān)督.指導本制度的實施,負責合格供應商評價結(jié)論的審批。
5.2責任部門
本制度的責任部門為工程部,其職責為:負責本制度實施的檢查,負責合格供應商的評價選擇,并保存評價記錄。
5.3執(zhí)行層
本制度的執(zhí)行層為項目部,其職責為:負責采購物資進場后的驗證工作;負責組織驗收及現(xiàn)場管理;負責施加質(zhì)量.環(huán)境.安全衛(wèi)生影響對其供應的物資進行環(huán)境及安全衛(wèi)生檢查。
6.工作程序
6.1物資分類
a類:鋼材.水泥.磚(包括砌塊).勞保用品;
b類:砂.石.商品砼.砼預制構(gòu)件及工程設備。
c類:a.b類以外的物資
6.2選擇:
由工程部組織對a.b類物資供貨商考察評價,生產(chǎn)副經(jīng)理批準后,編制《合格物資供貨商(中間商)名錄》,以后項目部采購a.b類物資,必須在合格物資供貨商(中間商)處采購。c類物資不對供貨商評價,進場后執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制工作程序》按規(guī)定進行驗證。由辦公室對承包商進行綜合評價,生產(chǎn)副經(jīng)理批準后,編制《合格工程(勞務)承包商記錄》;
b.供貨商的質(zhì)量管理體系和滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力應符合公司規(guī)定的要求,公司應對供貨商的產(chǎn)品說明書和技術(shù)鑒定書進行評價,還應對供貨商的社會信譽進行評價;所供貨物在保證產(chǎn)品質(zhì)量同時,還應確保符合環(huán)境.安全衛(wèi)生管理要求;
1.所供貨物材料的包裝必須滿足環(huán)保.安全衛(wèi)生要求;
2.在貨物運輸過程中,粉塵.噪聲.及尾氣排放必須滿足國家及地方的有關規(guī)定。
3.在選擇化工材料時,應要求供貨方盡可能提供化學物資安全數(shù)據(jù)表及使用安全注意事項。
4.對有毒有害.易燃易爆.勞動防護用品及化學危險品等物資,還需按安全衛(wèi)生及環(huán)境管理的有關規(guī)定進行驗證
5.公司應對中間商的經(jīng)營合法性及范圍進行評價,對資金狀況.貯存和運輸能力進行評價,對中間商的社會信譽進行評價;
6.合格工程承包商的標準:具備縣級以上工商部門頒發(fā)的建筑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和能夠證明企業(yè)等級的資質(zhì)證書;提供以往的施工業(yè)績證明材料;具備健全的質(zhì)量保證體系;具備履行合同的施工能力。
7.合格勞務承包商標準:具備工商管理部門頒發(fā)的具有法定代表資格的營業(yè)執(zhí)照;具備健全的管理制度和能滿足工程需要的'技術(shù)工人及特殊作業(yè)人員;具備履行合同的施工能力;
8.對新發(fā)展承包商的評價:除具備上述條件外,應進行為期一個月試用,由項目部對承包商的工程進度.質(zhì)量.管理水平等各方面進行考察,并填寫《試工期考評記錄》報經(jīng)營經(jīng)營預算部;
9.顧客指定供貨商在權(quán)利義務方面無特殊性。
6.2采購信息
6.2.1采購計劃:材料員根據(jù)工程預算.施工進度計劃及有關標準.規(guī)范于每月25日前編制下月度的物資采購計劃,詳細采購計劃,項目經(jīng)理核實簽字,報生產(chǎn)副經(jīng)理,生產(chǎn)副經(jīng)理根據(jù)公司及工程需要情況做出批示,同意購買后由工程部負責按計劃采購,如有其他情況應批示意見,采購員按生產(chǎn)經(jīng)理批示執(zhí)行。較貴重物資的采購計劃應由總經(jīng)理批示。整個過程執(zhí)行書面記錄程序,做好交接手續(xù),做到有據(jù)可詢。對于工地臨時急需的小型物資,由項目經(jīng)理批示,工地材料員及時采購,并及時通報公司工程部,做好相關記錄。
6.2.2訂貨合同:由工程部負責與選定的供應商簽訂訂貨合同,生產(chǎn)副經(jīng)理審批,較重要合同應由總經(jīng)理審批,應注意審批采購要求是否充分和適宜。
6.2.3采購信息內(nèi)容應體現(xiàn)在物資采購計劃和訂貨合同中,必須注明采購物資的驗收標準,必要時應注明對供應商(中間商)的質(zhì)量管理體系的要求,生產(chǎn)人員的資格要求,以及涉及程序過程和設備要求的批準內(nèi)容。
6.4采購物資.構(gòu)配件.設備的驗證
6.4.1采購物資進入現(xiàn)場后,材料員應及時驗收,做好記錄并將有關質(zhì)量證明文件傳遞給施工員。
6.4.2進場物資由材料員按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制工作程序》組織檢驗和試驗,物資標識執(zhí)行《標識和可追溯性控制工作程序》。
6.4.3進場物資經(jīng)檢驗不合格,執(zhí)行《不合格品控制工作程序》。
6.4.4如需在供應處對物資進行檢驗,應在訂貨合同中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法明確規(guī)定,采購人員應依據(jù)質(zhì)量標準及合同要求嚴格檢驗并做好記錄。
6.4.5當合同有規(guī)定時,業(yè)主可在供應商處對采購物資進行驗證,要安排好驗證的方式,但項目部不能將該驗證作為物資合格的依據(jù),仍應進行規(guī)定的檢驗和試驗。
6.5建筑材料.構(gòu)配件.設備的現(xiàn)場管理
6.5.1現(xiàn)場材料及施工機具嚴格按施工平面圖的位置堆放。按不同材料,不同機具的要求分別碼放,并掛設標志牌。
6.5.2水泥庫屋面不得漏水,地面做水泥砂漿地面,并做防水.防濕處理。
6.5.3現(xiàn)場鋼材.管材按不同規(guī)格分類掛牌碼放整齊,并加墊木,距地15cm。
6.5.4現(xiàn)場木材.構(gòu)件.按不同規(guī)格掛牌碼放,底部墊好支牢.排放整齊。
6.5.5鋼管按規(guī)格存放,保持一頭整齊。鋼模板不同規(guī)格碼成垛,不干凈的模板及時清理干凈并涂刷隔離劑后碼好。
6.5.6現(xiàn)場施工中的磚成丁,砂石成方,分規(guī)格存放,存放砂.石的料場應做混凝土硬化
6.5.6物資保管要做到'十不'(不潮.不銹.不霉.不變.不凍.不壞.不腐.不爆.不混.不碎)。貴重物品要求有專庫并加鎖管理,劇毒和易爆品要有雙人保管.收.發(fā),并選擇安全地點單獨設庫。科學管理.合理存放,標識鮮明,材質(zhì)不混,名稱正確,成套物品不準拆套。露天庫的物資,按平面布置圖和存放要求堆放整齊,有的材料要下墊上蓋,防止腐蝕,要設標識牌,并標明狀態(tài),對有期限要求的材料,要注明進庫時間,定期檢查,做好記錄,應提前一個月向主管部門反映材料使用期限。
6.6供應商的管理與復查
6.6.1工程部負責與供應商簽訂物資的供應合同,其內(nèi)容必須符合《中華人民共和國國合同法》的要求,不得抵觸。
6.6.2項目部必須按照供應合同與供應商發(fā)生業(yè)務往來。
建筑材料管理制度5
1材料管理考核
1.1為加強材料管理,降低工程成本,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,督促項目部及材料人員嚴格執(zhí)行材料管理規(guī)章制度,公司將結(jié)合季度項目成本檢查,對項目部材料管理進行檢查考核評比。
1.2材料管理考核主要指標
⑴項目成本檢查(材料管理)得分;
⑵施工項目材料成本降低率。
2獎懲
2.1考核成績同經(jīng)濟效益掛鉤,獎罰分明。對成績優(yōu)秀者給予物質(zhì)獎勵或通報表彰,對成績落后者給予經(jīng)濟處罰或通報批評。
2.2對違紀違規(guī)給單位帶來重大經(jīng)濟損失者,將由監(jiān)察部門追究當事人責任,并賠償經(jīng)濟損失。
建筑材料管理制度6
為理順材料申請.驗收.保管.使用等方面的關系,保證工程所需材料的質(zhì)量,特制定材料管理規(guī)定如下:
1)材料的采購
項目材料員須根據(jù)已批準的施工進度計劃,編制分批材料計劃,須注明名稱.規(guī)格.數(shù)量及大致進場日期,有特殊質(zhì)量要求的材料改期必須予以注明,上報項目經(jīng)理部,再由項目部上報給監(jiān)理.甲方審核后予以采購。材料員根據(jù)審批的材料計劃及時與供應商溝通聯(lián)系,確保材料按需進場。
1.采購.調(diào)撥人員接到備料計劃時,要對材料計劃認真檢查,對材料品名.規(guī)格.型號.數(shù)量.時間等不清楚或有錯誤的地方,要向計劃人員查清糾正后再進行采購.調(diào)撥。
2.對加工的.材料.料具部門除審查加工計劃外,并以加工圖紙審查品名.規(guī)格.型號.數(shù)量,發(fā)現(xiàn)問題找制圖人糾正,以免加工錯誤,影響工程質(zhì)量。
3.采購.調(diào)撥人員對所采購.調(diào)撥的材料要認真檢查質(zhì)量,嚴格驗收,凡是品種.規(guī)格不符,型號不對,外觀不好,理化數(shù)據(jù)不符合要求,或有變質(zhì).變形等問題,一律不準采購.調(diào)撥。
4.委托生產(chǎn)單位加工的材料(商砼),經(jīng)辦人要深入該單位的車間,了解加工質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題及時向生產(chǎn)單位交涉解決,避免造成質(zhì)量事故。對已加工的產(chǎn)品,也要嚴格檢查驗收,確保產(chǎn)品質(zhì)量。
5.采購.調(diào)撥.加工的材料必須堅持三比一算的原則,堅持清重比質(zhì)量,質(zhì)量不合格的產(chǎn)品不準采購。
6.采購.調(diào)撥加工的材料,調(diào)撥提運入庫或入場后,直至使用期間(除保管責任外),發(fā)生重大質(zhì)量問題,采購.調(diào)撥人員要負責向原供料單位聯(lián)系交涉,直至問題解決為止。
7.采購人員在購料前要先向供料單位索取產(chǎn)品合格證或出廠質(zhì)量保證書,并對質(zhì)量單.證所列各種質(zhì)量數(shù)據(jù)認真審查,符合要求時方可采購。采購人員應將上述材料的合格證.質(zhì)保書或試驗單送交收料單位驗收人員,由材料驗收人員負責整理歸檔,并報公司材設部備查。
8.對物資的搬運.儲存.防護按質(zhì)量保證體系程序《物質(zhì)搬運.儲存.包裝.防護和交付》進行。
2)材料的驗收
(1)項目材料員在驗收各種材料時,應先核實檢驗各種質(zhì)保資料,包括質(zhì)保書或出廠合格證明及生產(chǎn)許可證.準用證的復印件等。
(2)加強對需復試材料的驗收。
鋼材:鋼材進質(zhì)時,應先檢驗有關出廠質(zhì)量證明書,經(jīng)檢驗合格后,再驗收材料。如屬成型鋼筋,還需檢驗有關出廠質(zhì)量證明書,經(jīng)檢驗合格后,再驗收原材料。如屬成型鋼筋,還需檢查二級復試報告,合格的才可收料。鋼材原材料,按要求堆放。每進場60t鋼材作為一個批次做一次復試,復試合格后方可使用;檢驗不合格的材料通知供應商立即退貨并對供應商處于相應的經(jīng)濟處罰,嚴禁不合格產(chǎn)品用于工程項目中。現(xiàn)場鋼材都掛牌標明未檢驗.正在檢驗或者檢驗合格等狀態(tài),復試合格的方可施用。
商品砼選擇信譽好的合格供應商進行材料供應,并要求供應商派人現(xiàn)場蹲點。同時材料員應做到隨時檢查,不合格的材料堅決予以退回,三次以上,應更換供應商。
(3)除以上需復試的材料外,其余材料也應加強驗收工作,應先驗查合格證或出廠證明,同時嚴格按合同要求驗收材料,發(fā)現(xiàn)不符合要求的應及時聯(lián)系處理。
(4)項目材料員應及時收集登記各種質(zhì)保資料,并且應注明各種進場材料的狀態(tài)情況,分為未檢測.在檢測.檢測合格.檢測不合格四種。
(5)材料員在收集登記各項質(zhì)保資料完畢后,應及時將各種質(zhì)保資料交給項目部經(jīng)理審核,并在物資進場記錄單上做好記錄,裝訂成冊。
(6)進場物資憑證必須齊全有效,實物必須與送貨憑證所列的品名規(guī)格.數(shù)量.質(zhì)量相符。
(7)計量單位必須符合國家計量法的規(guī)定,凡能稱量的要稱量,凡能點數(shù)的要點數(shù),凡能尺量的予以尺量,驗收檢測率應達到驗收計量的規(guī)定,大批物資可以抽檢驗收,抽檢率不低于20%。
(8)對憑證不全.質(zhì)量不符規(guī)定的材料,應另行隔離堆放,同時應及時通知供應商及時退場。
建筑材料管理制度7
1.負責協(xié)助項目部編制工程現(xiàn)場材料計劃并上報,組織材料分批分期有秩序地進入施工現(xiàn)場,保證生產(chǎn)需要,但需防止大批材料積壓。
2.加強材料進場的檢查和驗收管理,材料進場時,材料員必須對材料進行驗質(zhì)過磅,檢尺.點數(shù)驗收,做到保質(zhì)保量(在驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求或者其它問題時,應及時與材料部門聯(lián)系)。同期每進一批材料均需配齊質(zhì)保書等相關資料,杜絕后補資料。
3.合理存放。嚴格按現(xiàn)場施工平面布置圖堆放材料,做到現(xiàn)場材料分類.分規(guī)格堆碼整齊,決不允許卸貨時亂堆亂放,合理使用場地,減少二次搬運費。標識.標牌齊全,確保文明施工,規(guī)范管理。并針對各種材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物資必須嚴格按規(guī)定隔離存放,做好標識及防火工作。對安全防護用品應加強管理,確保質(zhì)量合格,達不到標準的安全防護的用品堅決不進場。備注:所有進場的鋼材必須嚴格執(zhí)行現(xiàn)場過磅驗收,并做鋼材進場過磅登記表(備查)。
4.現(xiàn)場材料員要做好節(jié)超數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析,并需注明節(jié)超原因,超用材料時須有書面情況說明及報告,經(jīng)施工員及項目經(jīng)理審批后方可供料。做好限額領料工作,根據(jù)工程施工預算量控制發(fā)料,原則上不得突破施工預算量,如發(fā)現(xiàn)超量應及時上報項目經(jīng)理及材料部門。每月未及工程竣工后,編制主要材料節(jié)超對比分析表(同預.決算進行對比)并上報材料部門。并做到余料退回,避免損失。
5.監(jiān)督使用。現(xiàn)場材料員應每日對工地進行二次巡檢,并做好巡檢登記表,以便及時發(fā)現(xiàn)問題,及時處理。一旦發(fā)現(xiàn)民工班組在材料使用過程中浪費應馬上制止,并上報項目部及工程管理部給予浪費材料人相應處罰(罰款金額將做為獎金發(fā)放給舉報人)。以保證班組合理使用。
6.各項目材料員填報收領料單時必須載明供貨單位名稱(要與發(fā)票章上載明名稱一致,收料單品名規(guī)格不得簡寫,數(shù)量.單價為必填項目且單據(jù)不能涂改(如供貨商供貨時送貨單上不注明單價可以拒收,特殊情況必須備注),做到材料有量有價,以便為成本核算提供依據(jù)。
7.材料領用嚴禁采取“整進.整出的財務處理方式(如發(fā)現(xiàn)采用此種處理方式,將對材料員進行經(jīng)濟處罰,誰簽字誰負連帶責任)。必須按實際耗用量開具領料單。領料單填寫品名規(guī)格.單價必須與收料單一致,數(shù)量根據(jù)實際領用情況填寫。領料單上須注明被領用材料的使用部位。收領料單須由項目經(jīng)理審核簽字,不得代簽。材料內(nèi)部移轉(zhuǎn)單品名規(guī)格.數(shù)量.出料庫.收料庫.轉(zhuǎn)移單價必須明確,若無單價則視為無價轉(zhuǎn)移,收料方無償使用。
8.為保證材料進場的可追溯性,現(xiàn)場材料員必須建立現(xiàn)場材料進場日臺帳,根據(jù)臺帳格式要求,每天對進入現(xiàn)場的每批材料的名稱.規(guī)格.數(shù)量.運輸車號等相關信息進行記錄,收.領料單及內(nèi)部移轉(zhuǎn)單等均須當日發(fā)生當日填寫并做臺賬登記表。填寫完畢后電子檔于當日下午五點前通過網(wǎng)絡上報當日材料發(fā)生的流水賬,如屬五點后收到或是發(fā)出的材料,需第二天早晨九點前上報。紙質(zhì)的資料按月整理裝訂成冊報直管部備案。
9.各項目部材料員填報報表時必須按收料單領料單當月發(fā)生當月填報。杜絕出現(xiàn)無收料領用情況。因未上報當月收料單導致不能付款將由項目部相關人員自行承擔責任。
10.每月24日對工地材料進行盤點,并做好物資收發(fā)存臺賬。根據(jù)結(jié)存材料,做好下月的物資采購計劃。
11.每月25日至28日現(xiàn)場材料員必須將材料收.領料單及移轉(zhuǎn)單報送材料部門,紅色聯(lián)不得擅自交給供應商,統(tǒng)一到材料部門對單辦理手續(xù)。各工程項目材料收料單(一聯(lián).二聯(lián).三聯(lián)).紅色.綠色領料單及藍色移轉(zhuǎn)單及主要材料消耗月度報表(如有結(jié)存則含物資收發(fā)結(jié)存報表)上報工程部材料部門截止日期每月28日。現(xiàn)場材料員根據(jù)收領料單.移轉(zhuǎn)單填寫《重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司***項目建筑材料收發(fā)結(jié)存表》,并在備注欄里填寫每項單據(jù)份數(shù),各項目上報材料報表必須報表和單據(jù)一致,嚴禁出現(xiàn)有單不報或無單亂報。
12.如進入現(xiàn)場的材料,其供應商不屬于公司質(zhì)量體系《合格供方名冊》范圍內(nèi)的,現(xiàn)場材料員必須按照公司ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系文件》之規(guī)定對其進行臨時評定,并收集臨時供方的相關資質(zhì)證書,以證明其產(chǎn)品的質(zhì)量.商業(yè)信譽.經(jīng)營能力等,收集內(nèi)容包括:有效的供應商營業(yè)執(zhí)照.生產(chǎn)許可證.產(chǎn)品檢驗報告.企業(yè)資質(zhì)證書后,初評為合格商后方可進行材料采購。
13.收.領料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開任何單據(jù)。如供貨商提出則首先到財務部會計處落實是否已結(jié)過賬,如確屬未結(jié)帳的,應找原材料員落實具體情況,確認無誤的,應將原交各部門的.該收料單各聯(lián)收到材料部門統(tǒng)一蓋作廢章后存檔管理,新開的收料單應注明原單據(jù)編號,并注明原單據(jù)作廢及原單據(jù)號碼。重開的收料單上,應有參與查核此事項的會計.收料員.重開單據(jù)人員.項目經(jīng)理.材料主管的簽字認可。
14.現(xiàn)場材料員須監(jiān)督好值班人員對各種出場的材料嚴格盤查,決不允許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項目部,材料出門條須有材料員.項目經(jīng)理.值班人員共同簽字生效方可放行。如無出門條私自放行,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣除值班人員全月工資以示處罰,情節(jié)嚴重者將移交公司。手續(xù)不全時放行,簽字者及值班人員承擔連帶責任,損失共擔。每月30日將所有出門記錄及出門條報工程管理部。
15.成本核算節(jié)點和工程竣工驗收之日起5天內(nèi),現(xiàn)場材料員須及時將工程上所有材料單據(jù)報送材料管理部,如因未及時上交的材料單據(jù)而引起的一切賬目,誰延誤誰負責。確有特殊情況可請示工程管理部材料負責人并上報工程管理部領導指示。
16..成本核算節(jié)點或工程竣工5天,現(xiàn)場材料員必須統(tǒng)計出材料預算總量.材料收入總量.材料耗用總量臺賬,并報現(xiàn)場成本核算員及直管工程部管理人員三方進行對賬,以便進行項目成本后評價。
建筑材料管理制度8
1 材料實行分類管理
1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類).一般材料(b類).輔助材料(c類)三類。
⑴ a類材料,即關鍵的少數(shù)材料。主要包括:鋼材.木材.水泥.砂石.預拌砼.砌塊.焊接材料.砼外加劑等。
⑵ b類材料, 屬一般性材料。主要包括:墻地磚.石材.涂料.電器開關.模板.電線電纜.配電箱.架管.扣件.安全防護用品.危險化學品等。
⑶ c類材料,屬次要的多數(shù)材料。主要包括:五金.化工.日用雜品.工具.低值易耗品等。
1.2 按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。
⑴ 大宗材料:指采購量大.單位價值高.占工程成本較大的材料,主要包括a類和部分b類材料。
⑵ 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類和部分b類材料。
2 供方選擇評價
2.1 為確保供方提供的材料滿足設計.顧客.合同.質(zhì)量和環(huán)境安全的要求,應對供方進行選擇評價。
2.2采購a.b類材料必須對供方進行評價,c類材料可不進行供方評價,由項目部比選確定。
2.3 根據(jù)對工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度,分別對a.b類材料供方進行打分評價。達到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。
2.4 評價內(nèi)容主要包括供方的xxxx.稅務登記證.生產(chǎn)資質(zhì).產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力.供貨能力.服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調(diào)查并填報《供方調(diào)查表》,物供部組織評價并填寫《供方評價表》,報公司總經(jīng)理審批。
2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經(jīng)理批準后發(fā)布實施,作為公司工程材料采購選擇供方的依據(jù)。
2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進行一次復審,復審內(nèi)容主要是供方供應材料的質(zhì)量.環(huán)境安全.價格.售后服務及供貨業(yè)績等。根據(jù)復審結(jié)果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。
3采購權(quán)限
3.1公司直管項目部實行限價采購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。
3.2大宗材料實行招標采購,其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管理辦法》。
3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制,由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價采購審批表》并附供方書面報價單.聯(lián)系人姓名及電話號碼等信息,報物供部和監(jiān)審部審核.公司分管領導批準。
3.4 自貢.宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價,公開商家信息,監(jiān)督采購行為。
3.5 采購人員應按批準的采購計劃(或合同),保質(zhì).保量.及時.低價完成采購任務。
3.6采購人員應遵循'三比一算'的采購原則,做好市場調(diào)查和預測工作,詢價分析及時.準確.全面,報采購主管批準后方可實施采購。
3.7 a.b類材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇,c類材料供方在合法經(jīng)銷商處采購。
4 運輸管理
材料應選擇合理的運輸方式,以較短的里程.較低的費用.較短的時間.安全的措施.文明的裝卸完成材料在空間的轉(zhuǎn)移。
5 現(xiàn)場驗收
5.1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內(nèi)容,按國家或地方(行業(yè))驗收規(guī)范進行質(zhì)量.數(shù)量.環(huán)保.職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的'標準驗收和復驗。
5.2 材料驗收依據(jù):
⑴ 材料計劃.訂貨合同及合同約定條件;
⑵ 經(jīng)雙方確認封存的樣品或樣本;
⑶ 材質(zhì)證明和抽樣復驗合格證明;
5.3 材料驗收的方式方法:
⑴ 采購人員必須采購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品;
⑵ 驗收人員必須按驗收標準進行驗收;
⑶ 總包單位.業(yè)主代表.監(jiān)理單位.供應單位.使用單位必須聯(lián)合把關,共同驗收;
⑷ 使用人員必須按標準進行領料驗收;
⑸ 材料驗收應做好驗收時間.場地.人員.資料.計量器具.裝卸機械等準備工作;
⑹ 實物驗收
①憑證驗收,查看所到貨物與材料計劃.采購合同約定條款一致;
②隨貨同行的材質(zhì)證明等相關資料齊全,復印件須加蓋供方鮮章,內(nèi)容滿足施工要求和管理需要。
③目測檢查材料外觀,外包裝完好無損。
④按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數(shù).檢斤和檢尺,計算準確。
⑤進口材料按照國家有關規(guī)定進行報關.商檢.檢疫后,按本辦法有關規(guī)定進行質(zhì)量驗證。
⑥按規(guī)定必須復驗的材料,由項目相關部門根據(jù)分工進行取樣復驗。
6 入帳報銷規(guī)定
6.1 物供部供應材料的入帳報銷,物供部采購員應將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證.調(diào)撥單,附發(fā)票和項目部收料憑證,經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。
6.2 項目部采購材料的入帳報銷,項目部材料員應將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證,附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。
6.3月結(jié)材料的入帳報銷應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單,經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應部采購員核對后填制收料憑證。
6.4安全防護用品的入帳報銷,在物供部審核前還應經(jīng)安全生產(chǎn)部審核;顧客認質(zhì)核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。
6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準。
6.6 物供部應建立計劃供料臺帳,對入帳報銷材料進行登記,審核其是否在經(jīng)審批的材料計劃內(nèi)。如超計劃不予審批入帳報銷,除非項目部增補計劃上報批準。
6.7 填制材料單據(jù)應使用標準計量單位.字跡工整.數(shù)據(jù)準確.無涂改。
6.8 為了不影響月結(jié)成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內(nèi)應到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續(xù),自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內(nèi)應到財務辦理完入帳報銷手續(xù),超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付,責任自負。
7 物供部供料的資金結(jié)算
7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據(jù),每月向項目部辦理一次結(jié)算,次月內(nèi)結(jié)清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。
7.2項目部
應及時足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時,可以適度的賒購,但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付,不得無故拖欠。
7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結(jié)算。其采保費標準為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價加收1.2%。